貴州省黔南州糧油質(zhì)量檢測中心2019年度部門決算及"三公"經(jīng)費決算公開說明
目錄
一、貴州省黔南州糧油質(zhì)量檢測中心概況
二、貴州省黔南州糧油質(zhì)量檢測中心2019年度部門決算公開報表(見附表)
三、貴州省黔南州糧油質(zhì)量檢測中心2019年度部門決算情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南州糧油質(zhì)量檢測中心概況
(一)主要職能
為保障全州糧油食品質(zhì)量安全服務(wù),宣傳貫徹國家有關(guān)糧油食品質(zhì)量、衛(wèi)生管理的法律、行政法規(guī)和質(zhì)量衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)糧油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作,履行轄區(qū)內(nèi)的糧油質(zhì)量安全監(jiān)管職責(zé);負(fù)責(zé)糧油產(chǎn)品質(zhì)量的定期檢驗和國家要求的有關(guān)糧油產(chǎn)品質(zhì)量抽檢,對糧油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、檢測結(jié)果進(jìn)行通報;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各級儲備糧油及商品糧油的質(zhì)量檢測,市場糧油質(zhì)量監(jiān)督、檢測,糧油產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與鑒定等工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位內(nèi)設(shè)1個科室,下屬0個單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省黔南州糧油質(zhì)量檢測中心部門決算包括:本級決算1個單位決算。
二、貴州省黔南州糧油質(zhì)量檢測中心2019年度部門決算公開報表(見附表)
表1 收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
編制單位:貴州省黔南州糧油質(zhì)量檢測中心 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項??? 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項??? 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 58.12 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 12.37 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 69.61 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 4.52 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 1.42 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 4.64 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 120.78 | ||
21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 140.11 | 二十四、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 本年支出合計 | 53 | 131.36 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 148.65 | 結(jié)余分配 | 54 | 0.00 |
27 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 55 | 157.40 | ||
合計 | 28 | 288.76 | 合計 | 56 | 288.76 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
表2 收入決算表 | |||||||||||
公開02表 | |||||||||||
編制單位:貴州省黔南州糧油質(zhì)量檢測中心 | 金額單位:萬元 | ||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中:教育收費 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
合計 | 140.11 | 58.12 | 0.00 | 12.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.61 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助★ | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助★ | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 財政對工傷保險基金的補(bǔ)助★ | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 財政對生育保險基金的補(bǔ)助★ | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 糧油物資儲備支出 | 129.53 | 47.54 | 0.00 | 12.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.61 | ||
22201 | 糧油事務(wù) | 129.53 | 47.54 | 0.00 | 12.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.61 | ||
2220150 | 事業(yè)運行 | 129.53 | 47.54 | 0.00 | 12.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.61 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||||
表3 支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
編制單位:貴州省黔南州糧油質(zhì)量檢測中心 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 131.36 | 131.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助★ | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助★ | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 財政對工傷保險基金的補(bǔ)助★ | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 財政對生育保險基金的補(bǔ)助★ | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 糧油物資儲備支出 | 120.78 | 120.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 糧油事務(wù) | 120.78 | 120.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220150 | 事業(yè)運行 | 120.78 | 120.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
表4 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
編制單位:貴州省黔南州糧油質(zhì)量檢測中心 | 金額單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項??? 目 | 行次 | 金額 | 項??? 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 58.12 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 47.54 | 47.54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 58.12 | 二十四、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 本年支出合計 | 54 | 58.12 | 58.12 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
合計 | 29 | 58.12 | 合計 | 58 | 58.12 | 58.12 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
表5 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
編制單位:貴州省黔南州糧油質(zhì)量檢測中心 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 58.12 | 58.12 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ | 4.12 | 4.12 | 0.00 | ||
20827 | 財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助★ | 0.41 | 0.41 | 0.00 | ||
2082701 | 財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助★ | 0.17 | 0.17 | 0.00 | ||
2082702 | 財政對工傷保險基金的補(bǔ)助★ | 0.12 | 0.12 | 0.00 | ||
2082703 | 財政對生育保險基金的補(bǔ)助★ | 0.12 | 0.12 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 1.42 | 1.42 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 1.42 | 1.42 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | ||
222 | 糧油物資儲備支出 | 47.54 | 47.54 | 0.00 | ||
22201 | 糧油事務(wù) | 47.54 | 47.54 | 0.00 | ||
2220150 | 事業(yè)運行 | 47.54 | 47.54 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 | ||||||
表6 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:貴州省黔南州糧油質(zhì)量檢測中心 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 54.11 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 4.01 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 29.66 | 30201 | 辦公費 | 0.25 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 0.00 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 9.16 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 4.71 | 30205 | 水費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 4.12 | 30206 | 電費 | 0.50 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 0.00 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 1.42 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.40 | 30211 | 差旅費 | 2.20 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 4.64 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費 | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.50 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 312 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 0.00 | 31204 | 費用補(bǔ)貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 0.57 | 31299 | 其他對企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 0.00 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | 30707 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 | |||
39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 54.11 | 公用經(jīng)費合計 | 4.01 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
表7 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||
公開07表 | |||||
編制單位:貴州省黔南州糧油質(zhì)量檢測中心 | 金額單位:萬元 | ||||
項目內(nèi)容 | 2018年決算數(shù) | 2019年決算數(shù) | 2019年比2018年變動額 | 2019年比2018年增長% | 增減變動原因 |
一、“三公”經(jīng)費支出 | 1.20 | 0.50 | -0.70 | -58.33 | 根據(jù)節(jié)約開支的要求,公務(wù)接待支出。 |
1.因公出國(境)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 | 0.40 | 0.00 | -0.40 | -100.00 | 今年無公務(wù)用車費用預(yù)算 |
(1)公務(wù)用車購置費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 今年沒有采購公務(wù)用車 |
(2)公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 0.40 | 0.00 | -0.40 | -100.00 | 今年無公務(wù)用車費用預(yù)算 |
3.公務(wù)接待費 | 0.80 | 0.50 | -0.30 | -37.50 | 根據(jù)節(jié)約開支的要求,公務(wù)接待支出。 |
(1)國內(nèi)接待費 | 0.80 | 0.50 | -0.30 | -37.50 | 根據(jù)節(jié)約開支的要求,公務(wù)接待支出。 |
其中:外事接待費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(2)國(境)外接待費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 1 | 0 | -1 | -100.00 | |
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) | 20 | 15 | -5 | -25.00 | 堅持執(zhí)行八項規(guī)定相關(guān)精神,減少公務(wù)接待次數(shù) |
其中:外事接待批次(個) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | 110 | 81 | -29 | -26.36 | 堅持執(zhí)行八項規(guī)定相關(guān)精神,減少公務(wù)接待人數(shù) |
其中:外事接待人次(人) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
編制單位:貴州省黔南州糧油質(zhì)量檢測中心 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | |||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
三、貴州省黔南州糧油質(zhì)量檢測中心2019年度部門決算情況說明
(一)貴州省黔南州糧油質(zhì)量檢測中心2019年度收入支出決算總體情況說明貴州省黔南州糧油質(zhì)量檢測中心2019年度收支決算總計288.76萬元,與2018年相比,增加21.02萬元,增長7.85%。變動的主要原因是:人員經(jīng)費有所增加。 (二)貴州省黔南州糧油質(zhì)量檢測中心2019年度收入決算情況說明
本年收入合計140.11萬元,其中:財政撥款收入58.12萬元,占41.48%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入12.37萬元,占8.83%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
(三)貴州省黔南州糧油質(zhì)量檢測中心2019年度支出決算情況說明
本年支出合計131.36萬元,其中:基本支出131.36萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
(四)貴州省黔南州糧油質(zhì)量檢測中心2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州糧油質(zhì)量檢測中心2018年度財政撥款收入決算總計58.12萬元。與2017年相比,減少0.52萬元,降低0.89%。變動的主要原因是:人員工資有所減少。
(五)貴州省黔南州糧油質(zhì)量檢測中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南州糧油質(zhì)量檢測中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出58.12萬元,占本年支出合計的44.25%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少0.52萬元,降低0.89%。變動的主要原因是:人員工資有所減少。
2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南州糧油質(zhì)量檢測中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面:會保障和就業(yè)支出科目(類)支出4.52萬元,占3.44%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目(類)支出1.42萬元,占1.08%;住房保障支出科目(類)支出4.64萬元,占3.53%;糧油物資儲備支出科目(類)支出120.78萬元,占91.95%。
3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南州糧油質(zhì)量檢測中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為54.27萬元,支出決算為58.12元,完成當(dāng)年預(yù)算的131.36%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員經(jīng)費有所增加。其中:
(1)社會保障和就業(yè)支出科目(類)行政事業(yè)單位離退休科目(款) ?機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為4.75萬元,支出決算為4.12萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的86.75%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:實際繳款基數(shù)小于預(yù)算基數(shù)。
(2)社會保障和就業(yè)支出科目(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助★科目(款) ?財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助★科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為0.17萬元,支出決算為0.17萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的102.28%。
(3)社會保障和就業(yè)支出科目(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助★科目(款) ?財政對工傷保險基金的補(bǔ)助★科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為0.12萬元,支出決算為0.12萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的101.07%。
(4)社會保障和就業(yè)支出科目(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助★科目(款) ?財政對生育保險基金的補(bǔ)助★科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為0.12萬元,支出決算為0.12萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的101.07%。
(5)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療★科目(款) ?事業(yè)單位醫(yī)療★科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為1.42萬元,支出決算為1.42萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的99.67%。
(6)住房保障支出科目(類)住房改革支出科目(款) ?住房公積金科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為4.64萬元,支出決算為4.64萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100.08%。
(7)糧油物資儲備支出科目(類)糧油事務(wù)科目(款) ?事業(yè)運行科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為43.06萬元,支出決算為120.78萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的280.5%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:部分項目資金年初沒有預(yù)算,年中有追加。
(六)貴州省黔南州糧油質(zhì)量檢測中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南州糧油質(zhì)量檢測中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出58.12萬元,其中:人員經(jīng)費54.11萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費等;公用經(jīng)費4.01萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
(七)貴州省黔南州糧油質(zhì)量檢測中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算0.5萬元,,比上年減少0.7萬元,降低58.33%,減少原因是:根據(jù)節(jié)約開支的要求,減少了公務(wù)接待支出。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%,;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,占0%,比上年減少0.4萬元,降低100%,減少原因是:今年沒有公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算;公務(wù)接待費支出0.5萬元,占100%,比上年減少0.3萬元,降低37.5%,減少原因是:堅持執(zhí)行八項規(guī)定相關(guān)精神,減少公務(wù)接待開支。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費支出0萬元。貴州省黔南州糧油質(zhì)量檢測中心全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
(2)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。2019年,單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
(3)公務(wù)接待費0.5萬元。具體是:接待外地因公到都勻出差人員的用餐費。
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.5萬元,主要是:接待外地因公到都勻出差人員的用餐費。
貴州省黔南州糧油質(zhì)量檢測中心2019年國內(nèi)公務(wù)接待15批次,81人次。
(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州糧油質(zhì)量檢測中心2019年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。具體支出情況如下:
無
(九)其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2019年貴州省黔南州糧油質(zhì)量檢測中心機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,比2018年減少0萬元,降低0%。
2、政府采購支出情況。
2019年我單位政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日,我單位共有車輛1輛,其中,應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛(其他用車主要用途是:糧油檢測用車);單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
4、預(yù)算績效管理工作開展情況
⑴整體支出績效自評情況(按職責(zé)工作任務(wù)分項)
?①年初工作任務(wù):全州政策性糧食大清查工作。完成情況:2019年的政策性糧食大清查是一項重要的工作,中心從年初就為此進(jìn)行了精心的準(zhǔn)備。經(jīng)過認(rèn)真謀劃并結(jié)合我州的實際情況,選派了精兵強(qiáng)將參加了全國及全省的政策性糧食大清查培訓(xùn),了解了相關(guān)工作政策和流程,制定了工作方案及應(yīng)急備案,在有條不紊的做好前期準(zhǔn)備工作后,中心組織人員參加了質(zhì)量清查和數(shù)量清查兩項工作,經(jīng)過艱苦努力,中心共抽取樣品數(shù)量119份,并及時送到銅仁站進(jìn)行檢驗,同時中心按時完成了省大清查辦安排的六盤水83份樣品的檢測任務(wù),5月份,中心還抽調(diào)人員參加數(shù)量清查工作并圓滿完成任務(wù)。
②年初工作任務(wù):完成好“優(yōu)質(zhì)糧食工程”糧食質(zhì)檢體系建設(shè)項目工作。完成情況:中心在州發(fā)改局的領(lǐng)導(dǎo)下,成立了項目工作實施工作組,召開了專題會議,對項目的實施方案進(jìn)行了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治黾伴L遠(yuǎn)的規(guī)劃,并根據(jù)黔南州的實際情況和中心的工作職能,通過考察選定了所要購買的糧食質(zhì)檢設(shè)備,并進(jìn)行了第三方評估,在經(jīng)過進(jìn)口設(shè)備論證和對招標(biāo)文件進(jìn)行專家論證后,目前已完成了設(shè)備的招標(biāo)采購工作確定了設(shè)備供應(yīng)商,現(xiàn)正積極為設(shè)備的接收和安裝做好準(zhǔn)備工作。
③年初工作任務(wù):做好糧食檢測工作,服務(wù)全州糧食質(zhì)量監(jiān)督管理。完成情況:2019年中心在努力完成糧食衛(wèi)生指標(biāo)擴(kuò)項、糧食大清查工作及“優(yōu)質(zhì)糧食工程”糧食質(zhì)檢體系建設(shè)項目等多項工作的前提下,依然努力做好轄區(qū)內(nèi)存儲企業(yè)的儲備糧質(zhì)量監(jiān)管工作,為轄區(qū)內(nèi)的糧食存儲企業(yè)搞好服務(wù),到目前為止共計完成各市縣糧食企業(yè)儲備糧油的日常監(jiān)測檢驗及出入庫檢測樣品172個,為全州糧食質(zhì)量監(jiān)管做出了積極貢獻(xiàn)。
⑵項目支出績效自評情況
無
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(九)結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(十一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十三)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十四)對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
(十五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(十七)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老報銷制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(十八)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(款)財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助(項):反映財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助支出
(十九)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(款)財政對工傷保險基金的補(bǔ)助(項):反映財政對工傷保險基金的補(bǔ)助支出。
(二十)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(款)財政對生育保險基金的補(bǔ)助(項):反映財政對生育保險基金的補(bǔ)助支出。
(二十一)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(二十二)糧油物資儲備支出(類)糧油事務(wù)(款)其他糧油事務(wù)支出(項)。反映除上述項目以外其他用于糧油事務(wù)方面的支出。
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