貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級)2019年度部門決算及"三公"經(jīng)費決算公開說明
目錄
一、貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級)概況
二、貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級)2019年度部門決算公開報表(見附表)
三、貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級)2019年度部門決算情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級)概況
(一)主要職能
1.貫徹執(zhí)行國內(nèi)外貿(mào)易、經(jīng)濟技術(shù)合作和外商投資的方針、政策和法律法規(guī),擬訂相關(guān)政策和管理辦法并監(jiān)督實施;研究全州現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議。
2.推進全州流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,指導流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議;推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3.擬訂全州國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展;提出引導國內(nèi)外資金投向市場體系建設的建議;指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設工作;推進城鄉(xiāng)市場體系建設。
4.履行商貿(mào)流通領(lǐng)域行政執(zhí)法的職責;推動商務領(lǐng)域信用建設;按有關(guān)規(guī)定對成品油、汽車燃氣流通、拍賣、租賃、汽車流通和舊貨流通行業(yè)等特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。
5.負責監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況,調(diào)查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導。
6.貫徹執(zhí)行國家和省進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品、技術(shù)目錄;負責研究擬訂全州對外貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并組織實施;會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品,指導貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設及進出口商品結(jié)構(gòu)調(diào)整工作;負責指導辦理對外貿(mào)易經(jīng)營者備案工作;負責對外貿(mào)易統(tǒng)計和運行分析并提出政策建議。
7.負責執(zhí)行對外技術(shù)貿(mào)易、進出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設備進出口的貿(mào)易政策;負責機電產(chǎn)品進出口申報、審核和管理工作;推進進出口貿(mào)易標準化工作;依法監(jiān)督技術(shù)引進、設備進口、國家限制出口技術(shù)的工作。
8.牽頭擬訂全州服務貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作;負責協(xié)調(diào)、指導全州服務貿(mào)易工作;會同有關(guān)部門擬訂促進服務出口和服務外包發(fā)展的政策、規(guī)劃并組織實施,推動服務外包平臺建設。
9.組織、協(xié)調(diào)全州反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作;建立進出口公平貿(mào)易預警機制,依法實施對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查;指導協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應對工作及國外對我州出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作。
10.指導、協(xié)調(diào)全州外商投資工作,擬訂全州外商投資政策并組織實施;依法核準外商投資企業(yè)的設立及變更事項;依法核準重大外商投資項目的合同、章程及法律特別規(guī)定的重大變更事項;依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同和章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。
11.貫徹執(zhí)行國家、省對外經(jīng)濟合作的方針政策和法規(guī),負責全州對外經(jīng)濟合作工作,執(zhí)行對外經(jīng)濟合作政策。依法管理和監(jiān)督對外承包工程、對外勞務合作等;執(zhí)行境外投資的管理辦法和具體政策,負責州內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外)的申報工作。
12.負責全州開發(fā)區(qū)的申報、協(xié)調(diào)、指導和服務工作;擬訂全州開發(fā)區(qū)政策措施并提出建議;編制全州開發(fā)區(qū)中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施,指導開發(fā)區(qū)做好中長期發(fā)展規(guī)劃;負責開發(fā)區(qū)統(tǒng)計信息管理和經(jīng)濟運行分析。
13.負責指導全州商務系統(tǒng)信息化建設;貫徹落實國家運用電子商務開拓國內(nèi)外市場的相關(guān)法律法規(guī)和政策措施;推動電子商務健康快速發(fā)展。
14.結(jié)合部門職責,做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作;加大科技投入,提高科技創(chuàng)新能力,為推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展提供保障;負責本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作;按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應用和政務數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作,依法促進部門政務數(shù)據(jù)資源管理、共享和開放。
15.負責指導、協(xié)調(diào)全州商務系統(tǒng)人才培訓工作。
(二)機構(gòu)設置及部門決算單位構(gòu)成
本單位內(nèi)設7個科室,下屬0個單位。從預算單位構(gòu)成看,貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級)部門決算包括:本級決算1個單位決算。
二、貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級)2019年度部門決算公開報表(見附表)
表1 收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
編制單位:貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級) | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項??? 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項??? 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 3,053.86 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 1,337.84 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 51.70 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 56.51 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 85.50 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 43 | 1,943.76 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 54.09 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 500.00 | ||
21 | 二十一、災害防治及應急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十二、債務還本支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 3,053.86 | 二十四、債務付息支出 | 52 | 0.00 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 本年支出合計 | 53 | 4,029.41 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 1,158.21 | 結(jié)余分配 | 54 | 0.00 |
27 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 55 | 182.66 | ||
合計 | 28 | 4,212.07 | 合計 | 56 | 4,212.07 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
表2 收入決算表 | |||||||||||
公開02表 | |||||||||||
編制單位:貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級) |
金額單位:萬元 | ||||||||||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
其中:教育收費 | ||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |||
合計 |
3,053.86 |
3,053.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
201 |
一般公共服務支出 |
1,340.03 |
1,340.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20113 |
商貿(mào)事務 |
1,340.03 |
1,340.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2011301 |
行政運行 |
1,085.00 |
1,085.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2011303 |
機關(guān)服務 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2011399 |
其他商貿(mào)事務支出 |
225.03 |
225.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
51.70 |
51.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
48.66 |
48.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ |
48.66 |
48.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助★ |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助★ |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082702 |
財政對工傷保險基金的補助★ |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082703 |
財政對生育保險基金的補助★ |
1.48 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
56.51 |
56.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
56.51 |
56.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
12.61 |
12.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101103 |
公務員醫(yī)療補助★ |
36.07 |
36.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出★ |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
215 |
資源勘探信息等支出 |
77.30 |
77.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21505 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 |
77.30 |
77.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2150510 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持 |
77.30 |
77.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
216 |
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
1,474.22 |
1,474.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21606 |
涉外發(fā)展服務支出 |
292.22 |
292.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務支出 |
292.22 |
292.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21699 |
其他商業(yè)服務業(yè)等支出 |
1,182.00 |
1,182.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2169999 |
其他商業(yè)服務業(yè)等支出 |
1,182.00 |
1,182.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
54.09 |
54.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
54.09 |
54.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公積金 |
54.09 |
54.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||||
表3 支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
編制單位:貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級) | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 4,029.41 | 1,251.55 | 2,777.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 1,337.84 | 1,089.24 | 248.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商貿(mào)事務 | 1,337.84 | 1,089.24 | 248.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政運行 | 1,059.24 | 1,059.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011303 | 機關(guān)服務 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商貿(mào)事務支出 | 248.60 | 0.00 | 248.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 51.70 | 51.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 48.66 | 48.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ | 48.66 | 48.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 財政對其他社會保險基金的補助★ | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 財政對失業(yè)保險基金的補助★ | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 財政對工傷保險基金的補助★ | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 財政對生育保險基金的補助★ | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 56.51 | 56.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 56.51 | 56.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療★ | 12.61 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公務員醫(yī)療補助★ | 36.07 | 36.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出★ | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 資源勘探信息等支出 | 85.50 | 0.00 | 85.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | 85.50 | 0.00 | 85.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150510 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持 | 85.50 | 0.00 | 85.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商業(yè)服務業(yè)等支出 | 1,943.76 | 0.00 | 1,943.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商業(yè)流通事務 | 1.53 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商業(yè)流通事務支出 | 1.53 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外發(fā)展服務支出 | 894.23 | 0.00 | 894.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外發(fā)展服務支出 | 894.23 | 0.00 | 894.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商業(yè)服務業(yè)等支出 | 1,048.00 | 0.00 | 1,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商業(yè)服務業(yè)等支出 | 1,048.00 | 0.00 | 1,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 54.09 | 54.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 54.09 | 54.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 54.09 | 54.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 糧油物資儲備支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 糧油事務 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他糧油事務支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
表4 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
編制單位:貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級) | 金額單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項??? 目 | 行次 | 金額 | 項??? 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 3,053.86 | 一、一般公共服務支出 | 30 | 1,337.84 | 1,337.84 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 51.70 | 51.70 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 56.51 | 56.51 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 85.50 | 85.50 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 44 | 1,943.76 | 1,943.76 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 54.09 | 54.09 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災害防治及應急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 3,053.86 | 二十四、債務付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 1,158.21 | 本年支出合計 | 54 | 4,029.41 | 4,029.41 | 0.00 |
一般公共預算財政撥款 | 26 | 1,158.21 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 55 | 182.66 | 182.66 | 0.00 |
政府性基金預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
合計 | 29 | 4,212.07 | 合計 | 58 | 4,212.07 | 4,212.07 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
表5 一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
編制單位:貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級) | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 4,029.41 | 1,251.55 | 2,777.86 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 1,337.84 | 1,089.24 | 248.60 | ||
20113 | 商貿(mào)事務 | 1,337.84 | 1,089.24 | 248.60 | ||
2011301 | 行政運行 | 1,059.24 | 1,059.24 | 0.00 | ||
2011303 | 機關(guān)服務 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商貿(mào)事務支出 | 248.60 | 0.00 | 248.60 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 51.70 | 51.70 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 48.66 | 48.66 | 0.00 | ||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ | 48.66 | 48.66 | 0.00 | ||
20827 | 財政對其他社會保險基金的補助★ | 3.04 | 3.04 | 0.00 | ||
2082701 | 財政對失業(yè)保險基金的補助★ | 0.62 | 0.62 | 0.00 | ||
2082702 | 財政對工傷保險基金的補助★ | 0.94 | 0.94 | 0.00 | ||
2082703 | 財政對生育保險基金的補助★ | 1.48 | 1.48 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 56.51 | 56.51 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 56.51 | 56.51 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療★ | 12.61 | 12.61 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 5.33 | 5.33 | 0.00 | ||
2101103 | 公務員醫(yī)療補助★ | 36.07 | 36.07 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出★ | 2.50 | 2.50 | 0.00 | ||
215 | 資源勘探信息等支出 | 85.50 | 0.00 | 85.50 | ||
21505 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | 85.50 | 0.00 | 85.50 | ||
2150510 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持 | 85.50 | 0.00 | 85.50 | ||
216 | 商業(yè)服務業(yè)等支出 | 1,943.76 | 0.00 | 1,943.76 | ||
21602 | 商業(yè)流通事務 | 1.53 | 0.00 | 1.53 | ||
2160299 | 其他商業(yè)流通事務支出 | 1.53 | 0.00 | 1.53 | ||
21606 | 涉外發(fā)展服務支出 | 894.23 | 0.00 | 894.23 | ||
2160699 | 其他涉外發(fā)展服務支出 | 894.23 | 0.00 | 894.23 | ||
21699 | 其他商業(yè)服務業(yè)等支出 | 1,048.00 | 0.00 | 1,048.00 | ||
2169999 | 其他商業(yè)服務業(yè)等支出 | 1,048.00 | 0.00 | 1,048.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 54.09 | 54.09 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 54.09 | 54.09 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 54.09 | 54.09 | 0.00 | ||
222 | 糧油物資儲備支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | ||
22201 | 糧油事務 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | ||
2220199 | 其他糧油事務支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
表6 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級) | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 711.30 | 302 | 商品和服務支出 | 114.04 | 310 | 其他資本性支出 | 3.50 |
30101 | 基本工資 | 186.81 | 30201 | 辦公費 | 4.60 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 176.48 | 30202 | 印刷費 | 0.68 | 31002 | 辦公設備購置 | 3.50 |
30103 | 獎金 | 166.73 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.23 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 48.66 | 30206 | 電費 | 1.20 | 31007 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 4.79 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 18.89 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 35.12 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.44 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 3.04 | 30211 | 差旅費 | 13.69 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 54.37 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修(護)費 | 0.00 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 21.19 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 422.71 | 30215 | 會議費 | 0.27 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 40.78 | 30216 | 培訓費 | 1.63 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 235.80 | 30217 | 公務接待費 | 0.42 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 312 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 26.02 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 109.15 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.00 | 31204 | 費用補貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 2.90 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 0.00 | 31205 | 利息補貼 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 23.09 | 31299 | 其他對企業(yè)補助 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 307 | 債務利息支出 | 0.00 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 5.00 | 30701 | 國內(nèi)債務付息 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 8.06 | 30239 | 其他交通費用 | 25.01 | 30707 | 國外債務付息 | 0.00 |
30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務支出 | 32.98 | 39906 | 贈與 | 0.00 | |||
39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 1,134.01 | 公用經(jīng)費合計 | 117.54 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
表7 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||
公開07表 | |||||
編制單位:貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級) | 金額單位:萬元 | ||||
項目內(nèi)容 | 2018年決算數(shù) | 2019年決算數(shù) | 2019年比2018年變動額 | 2019年比2018年增長% | 增減變動原因 |
一、“三公”經(jīng)費支出 | 45.69 | 16.84 | -28.85 | -63.14 | 根據(jù)節(jié)約開支的要求,減少了公務出國、公務接待支出,同時本年沒有公務用車購置支出。 |
1.因公出國(境)費 | 9.07 | 3.76 | -5.30 | -58.50 | 根據(jù)節(jié)約開支相關(guān)精神,減少公務出國的批次和人次 |
2.公務用車購置及運行維護費 | 34.48 | 11.99 | -22.49 | -65.24 | 今年沒有采購公務用車,進一步規(guī)范管理節(jié)約開支 |
(1)公務用車購置費 | 17.98 | 0.00 | -17.98 | -100.00 | 今年沒有采購公務用車 |
(2)公務用車運行維護費 | 16.50 | 11.99 | -4.51 | -27.36 | 規(guī)范公務用車管理,進一步節(jié)約公務用車運行維護費 |
3.公務接待費 | 2.14 | 1.09 | -1.05 | -48.92 | 堅持執(zhí)行八項規(guī)定相關(guān)精神,減少公務接待開支 |
(1)國內(nèi)接待費 | 2.14 | 1.09 | -1.05 | -48.92 | 堅持執(zhí)行八項規(guī)定相關(guān)精神,減少公務接待開支 |
其中:外事接待費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(2)國(境)外接待費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | 2 | 2 | 0 | 0.00 | |
3.公務用車購置數(shù)(輛) | 1 | 0 | -1 | -100.00 | 今年沒有采購公務用車 |
4.公務用車保有量(輛) | 3 | 3 | 0 | 0.00 | |
5.國內(nèi)公務接待批次(個) | 70 | 51 | -19 | -27.14 | 堅持執(zhí)行八項規(guī)定相關(guān)精神,減少公務接待次數(shù) |
其中:外事接待批次(個) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
6.國內(nèi)公務接待人次(人) | 280 | 218 | -62 | -22.14 | 堅持執(zhí)行八項規(guī)定相關(guān)精神,減少公務接待人數(shù) |
其中:外事接待人次(人) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
7.國(境)外公務接待批次(個) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
8.國(境)外公務接待人次(人) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
三、貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級)2019年度部門決算情況說明
(一)貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級)2019年度收入支出決算總體情況說明貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級)2019年度收支決算總計4,212.07萬元,與2018年相比,增加469.25萬元,增長12.54%。變動的主要原因是:本年增加了1000萬元省級農(nóng)商聯(lián)動示范縣項目資金。
(二)貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級)2019年度收入決算情況說明
本年收入合計3,053.86萬元,其中:財政撥款收入3,053.86萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
(三)貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級)2019年度支出決算情況說明
本年支出合計4,029.41萬元,其中:基本支出1,251.55萬元,占31.06%;項目支出2,777.86萬元,占68.94%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
(四)貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級)2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級)2018年度財政撥款收入決算總計4,212.07萬元。與2017年相比,增加469.25萬元,增長12.54%。變動的主要原因是:本年增加了1000萬元省級農(nóng)商聯(lián)動示范縣項目資金。
(五)貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級)2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級)2019年度一般公共預算財政撥款支出4,029.41萬元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加1,502.42萬元,增長59.45%。變動的主要原因是:本年增加了1000萬元省級農(nóng)商聯(lián)動示范縣項目資金。
2、一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級)2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出科目(類)支出1337.84萬元,占33.20%;社會保障和就業(yè)支出科目(類)支出51.7萬元,占1.28%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目(類)支出56.51萬元,占1.40%;資源勘探信息等支出科目(類)支出85.5萬元,占2.12%;商業(yè)服務業(yè)等支出科目(類)支出1943.76萬元,占48.24%;住房保障支出科目(類)支出54.09萬元,占1.34%;糧油物資儲備支出科目(類)支出500萬元,占12.41%。
3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級)2019年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為1064.22萬元,支出決算為4029.41萬元,完成當年預算的378.63%。決算數(shù)大于預算數(shù)(決算數(shù)小于預算數(shù))的主要原因是:年初預算只有基本支出,沒有項目支出,年中追加了項目資金撥付及支出,導致決算數(shù)據(jù)增加。其中:
(1)一般公共服務支出科目(類)商貿(mào)事務科目(款) ?行政運行科目(項)。當年預算為831.66 萬元,支出決算為1,059.24萬元,完成當年預算的127.36%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:年中增加了人員工資經(jīng)費支出。
(2一般公共服務支出科目(類)商貿(mào)事務科目(款) ?機關(guān)服務科目(項)。當年預算為0萬元,支出決算為30萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:年中根據(jù)需求撥付三十一鑒定站業(yè)務經(jīng)費30萬元,在年初沒有預算。
一般公共服務支出科目(類)商貿(mào)事務科目(款) ?其他商貿(mào)事務支出科目(項)。當年預算為56.00 萬元,支出決算為248.60萬元,完成當年預算的443.93%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:年中追加了第六屆中國物流(都勻)國際峰會、綠色優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品促銷工作等項目經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出科目(類)行政事業(yè)單位離退休科目(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目(項)。當年預算為57.91 萬元,支出決算為48.66萬元,完成當年預算的84.02%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:由于人員調(diào)動,養(yǎng)老保險經(jīng)費有所結(jié)余。
社會保障和就業(yè)支出科目(類)財政對其他社會保險基金的補助科目(款)財政對失業(yè)保險基金的補助科目(項)。當年預算為0.62 萬元,支出決算為0.62 萬元,完成當年預算的100%,決算數(shù)和預算數(shù)一致。
社會保障和就業(yè)支出科目(類)財政對其他社會保險基金的補助科目(款)財政對工傷保險基金的補助科目(項)。當年預算為1.45 萬元,支出決算為0.94萬元,完成當年預算的64.92%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:工傷保險實際繳費基數(shù)低于年初預算基數(shù)。
社會保障和就業(yè)支出科目(類)財政對其他社會保險基金的補助科目(款)財政對生育保險基金的補助科目(項)。當年預算為1.45 萬元,支出決算為1.48萬元,完成當年預算的102.22%。決算數(shù)基本和預算數(shù)一致。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療科目(款)行政單位醫(yī)療科目(項)。當年預算為12.04 萬元,支出決算為12.61萬元,完成當年預算的104.70%。決算數(shù)基本和預算數(shù)一致。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療科目(款)事業(yè)單位醫(yī)療科目(項)。當年預算為5.33 萬元,支出決算為5.33萬元,完成當年預算的100.00%。決算數(shù)和預算數(shù)一致。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療科目(款)公務員醫(yī)療補助科目(項)。當年預算為40.58 萬元,支出決算為36.07萬元,完成當年預算的88.89%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:公務員醫(yī)療保險實際繳費基數(shù)低于年初預算基數(shù)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療科目(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出科目(項)。當年預算為2.50 萬元,支出決算為2.50 萬元,完成當年預算的100.00%。決算數(shù)和預算數(shù)一致。
資源勘探信息等支出科目(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管科目(款)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持科目(項)。當年預算為0萬元,支出決算為85.50萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:年中追加了相關(guān)項目資金。
商業(yè)服務業(yè)等支出科目(類)商業(yè)流通事務科目(款) ?其他商業(yè)流通事務支出科目(項)。當年預算為0萬元,支出決算為1.53萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
商業(yè)服務業(yè)等支出科目(類)涉外發(fā)展服務支出科目(款) ?其他涉外發(fā)展服務支出科目(項)。當年預算為0萬元,支出決算為894.23萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:年中追加了相關(guān)項目資金。
商業(yè)服務業(yè)等支出科目(類)其他商業(yè)服務業(yè)等支出科目(款)其他商業(yè)服務業(yè)等支出科目(項)。當年預算為0萬元,支出決算為1,048.00萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:年中追加了相關(guān)項目資金。
住房保障支出科目(類)住房改革支出科目(款) ?住房公積金科目(項)。當年預算為54.68 萬元,支出決算為54.09萬元,決算數(shù)基本等于預算數(shù)。
糧油物資儲備支出科目(類)住房改革支出科目(款) ?其他糧油事務支出科目(項)。當年預算為0萬元,支出決算為500.00萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
(六)貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級)2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級)2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,251.55萬元,其中:人員經(jīng)費1,134.01萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經(jīng)費117.54萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
(七)貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算16.84萬元,,比上年減少28.85萬元,降低63.14%,減少原因是:根據(jù)節(jié)約開支的要求,減少了公務出國、公務接待支出,同時本年沒有公務用車購置支出。。其中,因公出國(境)費支出3.76萬元,占22.34%,比上年減少5.3萬元,降低58.5%,減少原因是:根據(jù)節(jié)約開支相關(guān)精神,減少公務出國的批次和人次;公務用車購置及運行維護費支出11.99萬元,占71.16%,比上年減少22.49萬元,降低71.46%,減少原因是:今年沒有公務用車采購;公務接待費支出1.09萬元,占6.49%,比上年減少1.05萬元,降低11.64%,減少原因是:堅持執(zhí)行八項規(guī)定相關(guān)精神,減少公務接待開支。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費支出3.76萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級)全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計2人次。開支內(nèi)容包括:到臺灣進行農(nóng)產(chǎn)品銷售考察。
(2)公務用車購置及運行維護費11.99萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費11.99萬元。主要用于:公務車輛的加油費、過路費、維修費、保險費、停車費等。2019年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
(3)公務接待費1.09萬元。具體是:接待外地因公到都勻出差人員的用餐費。
國內(nèi)公務接待支出1.09萬元,主要是:接待外地因公到都勻出差人員的用餐費。貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級)2019年國內(nèi)公務接待51批次,218人次。
(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級)2019年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。具體支出情況如下:
無
(九)其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2019年貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級)機關(guān)運行經(jīng)費支出117.54萬元,比2018年增加4.34萬元,增長3.83%,變動的主要原因是:人員變動導致人員經(jīng)費增加。
2、政府采購支出情況。
2019年我單位政府采購支出總額140萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出140萬元,授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日,我單位共有車輛3輛,其中,應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
4、預算績效管理工作開展情況
⑴整體支出績效自評情況
①年初工作任務:扎實開展黨建扶貧。完成情況:選派4名干部到獨山縣4個村駐村、1名副縣級后備干部到基長鎮(zhèn)掛職、2名干部到對廣州掛職學習。針對4個扶貧聯(lián)系點投入扶貧資金9.75萬元,協(xié)調(diào)社會幫扶資金和物資折計28.13萬元,
②年初工作任務:深入推進產(chǎn)業(yè)扶貧。完成情況全州累計銷售農(nóng)產(chǎn)品540.18萬噸,銷售總額376.322億元,利益聯(lián)結(jié)19.3萬貧困人口。
③年初工作任務:完成經(jīng)濟指標任務。完成情況:全年社會消費品零售總額增長5%左右;進出口總額完成35694萬美元,增長12.05%;實際利用外資完成3006萬美元,增長56.80%;網(wǎng)絡零售額完成14.5億元,增長60%。
⑵項目支出績效自評情況
①第六屆國際物流峰會項目
a.資金使用情況:全年預算數(shù)140元(全年預算數(shù)為年初預算數(shù)加上調(diào)整數(shù),其中,上級財政撥款資金0,其他資金0元),全年執(zhí)行數(shù)140元,執(zhí)行率100%。
b.項目實施情況:本屆峰會共舉辦了一個開幕式及主旨演講、一個物流裝備展、三個分論壇(西部陸海新通道<都勻>國際論壇、城鄉(xiāng)高效配送論壇、單元化物流與現(xiàn)代供應鏈體系建設融合發(fā)展論壇)系列活動,參會嘉賓共 540 余人。參會嘉賓一致認為,在前五屆峰會 成功舉辦的基礎上,本屆峰會主題更聚焦、專業(yè)化更高,是一次 分享實戰(zhàn)經(jīng)驗、研討物流前沿技術(shù)、探尋城鄉(xiāng)物流未來發(fā)展方向 的物流高端發(fā)展盛會,對提升黔南的知名度和影響力起到了積極作用。
c.產(chǎn)生的效益:本次物流峰會契合了我州作為全國30個城鄉(xiāng)高效配送試點城市之一的工作,既延續(xù)了過去五屆峰會的成果,又促成了貴州現(xiàn)代物流集團與廣東珠海港集團的合作,順應了當今物流業(yè)發(fā)展政策理論到操作層面的需求。
d.受益對象(服務對象)滿意度(根據(jù)“滿意度指標”所填的內(nèi)容來寫):服務對象滿意度為95%。
②新增“四上”企業(yè)扶持資金項目
a.資金使用情況:全年預算數(shù)855,000.00元(全年預算數(shù)為年初預算數(shù)加上調(diào)整數(shù),其中,財政撥款資金855,000.00,其他資金0元),全年執(zhí)行數(shù)855,000.00元,執(zhí)行率100%。
b.項目實施情況:2018年新增四上企業(yè)扶持資金,按要求撥付到各縣商務主管部門。
c.產(chǎn)生的效益(包括社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等):按要及時兌現(xiàn)企業(yè)相關(guān)補貼。
d.受益對象(服務對象)滿意度(根據(jù)“滿意度指標”所填的內(nèi)容來寫):服務對象滿意度為96%。
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(九)結(jié)余分配:反映單位當年結(jié)余的分配情況。
(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(十一)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十三)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十四)對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
(十五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十六)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十七)一般公共服務支出(類)商貿(mào)事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理事業(yè)單位)的基本支出。
(十八)一般公共服務支出(類)商貿(mào)事務(款)招商引資(項):反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。
(十九)一般公共服務支出(類)商貿(mào)事務(款)其他商貿(mào)事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于商貿(mào)事務方面的支出。
(二十)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老報銷制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(二十一)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業(yè)保險基金的補助(項):反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
(二十二)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項):反映財政對工傷保險基金的補助支出。
(二十三)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項):反映財政對生育保險基金的補助支出。
(二十四)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(二十五)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
(二十六)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
(二十七)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)。反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
(二十八)資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持(項)。反映支持工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。
(二十九)商業(yè)服務業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(款)市場監(jiān)測及信息管理(項)。反映商業(yè)流通領(lǐng)域重要商品市場監(jiān)測及信息管理支出。
(三十)商業(yè)服務業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(款)其他商業(yè)流通事務支出(項)。反映除上述項目以外其他用于商業(yè)流通事務方面的支出。
(三十一)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(三十二)糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)其他糧油事務支出(項)。反映除上述項目以外其他用于糧油事務方面的支出。
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