黔南州糧食中級職業(yè)技術(shù)學(xué)校
2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
一、目錄
1.目錄;
2.部門概括;
3.部門預(yù)算公開報表;
4.部門預(yù)算安排情況說明;
5.其他重要事項說明;
二、部門概況
1、部門主要職能:
黔南州糧食中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校是自收自支的事業(yè)單位,主要職能是培養(yǎng)糧食中級技術(shù)人才、提高社會職業(yè)素質(zhì)、糧油機械、機電維修、糧油、財務(wù)、經(jīng)營管理等培訓(xùn)、相關(guān)技能培訓(xùn)。
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成:我部門由黔南布依族苗族自治州黔南州糧食中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校共1家單位組成。黔南布依族苗族自治州黔南州糧食中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校局本級是財政差額撥款事業(yè)單位。
3、部門人員構(gòu)成:
單位名稱 |
編制數(shù) |
實有人數(shù) | |||
小計 |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
黔南布依族苗族自治州黔南州糧食中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
8 |
12 |
8 | ||
合計 |
8 |
12 |
8 |
三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明
2019年初部門預(yù)算公開共含10張報表,具體如下:
(一)部門收支預(yù)算總表
(二)部門收入預(yù)算總表
(三)部門支出預(yù)算總表
(四)部門財政撥款收支預(yù)算總表
(五)部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
(六)部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟分類)
(七)部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
(八)單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細(xì)表
(九)部門預(yù)算批復(fù)總表
(十)部門項目經(jīng)費明細(xì)表
四、部門預(yù)算安排說明
(一)部門收支預(yù)算總體情況說明
2019年度我部門預(yù)算收入175600.39元,支出175600.39元,收支平衡;2018年度部門預(yù)算收入248955元,支出248955元,比上年減少73354.61元,同比減少29.47%。其原因是: 退休人員去世2人,人員經(jīng)費減少。
2019年部門收支總體情況說明表
公開單位: 黔南州糧食中級職業(yè)技術(shù)學(xué)校 單位:元 | |||||||||
收入 |
支出 |
||||||||
項目內(nèi)容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(%) |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(%) |
變動原因 |
合計 |
248955 |
175600.39 |
-73354.61 |
-29.47% |
248955 |
175600.39 |
-73354.61 |
-29.47% |
退休人員去世2人 |
人員經(jīng)費 |
244159 |
168133.15 |
-76025.85 |
-31.14% |
244159 |
168133.15 |
-76025.85 |
-31.14% |
退休人員去世2人 |
公用經(jīng)費 |
4796 |
7467.24 |
2671.24 |
55.70% |
4796 |
7467.24 |
2671.24 |
55.70% |
退休人員福利費增加 |
項目經(jīng)費 |
0 |
||||||||
其他 |
0 |
(二)部門收入總體情況說明
2019年度我部門預(yù)算收入175600.39元,支出175600.39元,收支平衡;2018年度部門預(yù)算收入248955元,支出248955元,比上年減少73354.61元,同比減少29.47%。其原因是: 退休人員去世2人,人員經(jīng)費減少。
注:我單位無非財政撥款收入。
(三)部門支出總體情況說明
按功能分類:糧油物資儲備管理支出175600.39元,占總支出100%。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目:工資福利性支出5557.15元,占總支出3.16%;商品和服務(wù)支出7467.24元,占總支出4.25%;對個人和家庭的補助支出162576元,占總支出92.58%。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目:對事業(yè)單位經(jīng)常性補助13024.39元,占總支出7.42%;對個人和家庭的補助162576元,占總支出92.58%。
(四)財政撥款收支總體情況
2019年度我部門預(yù)算收入175600.39元,支出175600.39元,收支平衡;2018年度部門預(yù)算收入248955元,支出248955元,比上年減少73354.61元,同比減少29.47%。其原因是: 退休人員去世2人,人員經(jīng)費減少。
(五)一般公共預(yù)算支出情況
2019年度我部門預(yù)算收入175600.39元,支出175600.39元,收支平衡;2018年度部門預(yù)算收入248955元,支出248955元,比上年減少73354.61元,同比減少29.47%。其原因是: 退休人員去世2人,人員經(jīng)費減少。
(六)一般公共預(yù)算基本支出情況(分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明)
2019年度部門預(yù)算基本支出175600.39元,其中:人員經(jīng)費支出168133.15元,公用經(jīng)費支出7467.24元。2018年度部門預(yù)算基本支出248955元,比上年減少73354.61元,同比減少29.47%,其原因是: 退休人員去世2人,人員經(jīng)費減少。
2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表
公開單位: 黔南州糧食中級職業(yè)技術(shù)學(xué)校 單位:元 | |||||||||
收入 |
支出 |
||||||||
項目內(nèi)容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(%) |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(%) |
變動原因 |
合計 |
248955 |
175600.39 |
-73354.61 |
-29.47% |
248955 |
175600.39 |
-73354.61 |
-29.47% |
退休人員去世2人 |
人員經(jīng)費 |
244159 |
168133.15 |
-76025.85 |
-31.14% |
244159 |
168133.15 |
-76025.85 |
-31.14% |
退休人員去世2人 |
公用經(jīng)費 |
4796 |
7467.24 |
2671.24 |
55.70% |
4796 |
7467.24 |
2671.24 |
55.70% |
退休人員福利費增加 |
(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
我單位無“三公”經(jīng)費預(yù)算
(八)政府性基金預(yù)算支出情況
2019年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
公開單位: 黔南州糧食中級職業(yè)技術(shù)學(xué)校 單位:元 | ||
2019年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
0 |
0 |
說明:2019年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。
五、其他重要事項說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費說明
2019年我部門公用經(jīng)費共計7467.24元,其中福利費2667.24元,占比35.72%;其他商品服務(wù)支出4800元,占比64.28%.
2.政府采購情況
2018年我單位無大額(10萬元以上)采購,涉及采購的預(yù)計有辦公用品等零星采購,為政府定點采購商供貨。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
2018年末固定資產(chǎn)賬面金額為1991873.06元,其中房屋1985423.00元,其他固定資產(chǎn)6450.06元。
4.項目支出安排情況說明(按財政部門批復(fù)項目分項填列)
2019年度無項目預(yù)算支出,未編制績效目標(biāo)
5.預(yù)算績效管理信息
2019年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。
序號 |
事項 |
備注 | ||
一、 |
2019年預(yù)算績效目標(biāo) | |||
預(yù)算績效目標(biāo) |
1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費,壓縮會議費等支出,發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 3.做好退休人員工資及福利發(fā)放工作。 4.做好國有資產(chǎn)管理工作。 |
|||
相關(guān)績效指標(biāo) |
1、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo),績效標(biāo)準(zhǔn)為優(yōu),指標(biāo)值完成90%以上; 2、滿意度指標(biāo)績效標(biāo)準(zhǔn)為優(yōu),服務(wù)滿意度為97%以上。 | |||
相關(guān)績效目標(biāo)說明: |
6. 項目支出安排情況說明
我單位無項目支出預(yù)算。
7.專有名詞解釋。
(1)“三公經(jīng)費”:是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。”其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(2)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(3)專項業(yè)務(wù)費:是指是國家或有關(guān)部門或上級部門下?lián)苄姓聵I(yè)單位具有專門指定用途或特殊用途的資金。這種資金都會要求進(jìn)行單獨核算,專款專用,不能挪作他用。并需要單獨報帳結(jié)算的資金。
069002黔南州糧食中級職業(yè)技術(shù)學(xué)校.XLS
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