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黔南州糧食中級職業(yè)技術(shù)學(xué)校 2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

黔南州糧食中級職業(yè)技術(shù)學(xué)校

2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄;

2.部門概括;

3.部門預(yù)算公開報表;

4.部門預(yù)算安排情況說明;

5.其他重要事項說明;

二、部門概況

1、部門主要職能:

黔南州糧食中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校是自收自支的事業(yè)單位,主要職能是培養(yǎng)糧食中級技術(shù)人才、提高社會職業(yè)素質(zhì)、糧油機械、機電維修、糧油、財務(wù)、經(jīng)營管理等培訓(xùn)、相關(guān)技能培訓(xùn)。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成:我部門由黔南布依族苗族自治州黔南州糧食中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校共1家單位組成。黔南布依族苗族自治州黔南州糧食中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校局本級是財政差額撥款事業(yè)單位。

3、部門人員構(gòu)成: 

單位名稱

編制數(shù)

實有人數(shù)

小計

行政人數(shù)

事業(yè)人數(shù)

離退休人數(shù)

黔南布依族苗族自治州黔南州糧食中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校

8

12



8

合計

8

12



8

 

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2019年初部門預(yù)算公開共含10張報表,具體如下:

(一)部門收支預(yù)算總表

(二)部門收入預(yù)算總表

(三)部門支出預(yù)算總表

(四)部門財政撥款收支預(yù)算總表

(五)部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

(六)部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟分類)

(七)部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

(八)單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細(xì)表

(九)部門預(yù)算批復(fù)總表

(十)部門項目經(jīng)費明細(xì)表

四、部門預(yù)算安排說明

(一)部門收支預(yù)算總體情況說明

2019年度我部門預(yù)算收入175600.39元,支出175600.39元,收支平衡;2018年度部門預(yù)算收入248955元,支出248955元,比上年減少73354.61元,同比減少29.47%。其原因是: 退休人員去世2人,人員經(jīng)費減少。

2019年部門收支總體情況說明表

公開單位: 黔南州糧食中級職業(yè)技術(shù)學(xué)校                      單位:元                        


收入

支出


項目內(nèi)容

2018

2019

增加

增長(%)

2018

2019

增加

增長(%)

變動原因

合計

248955

175600.39

-73354.61

-29.47%

248955

175600.39

-73354.61

-29.47%

退休人員去世2人

人員經(jīng)費

244159

168133.15

-76025.85

-31.14%

244159

168133.15

-76025.85

-31.14%

退休人員去世2人

公用經(jīng)費

4796

7467.24

2671.24

55.70%

4796

7467.24

2671.24

55.70%

退休人員福利費增加

項目經(jīng)費


0








其他


0








 

(二)部門收入總體情況說明

2019年度我部門預(yù)算收入175600.39元,支出175600.39元,收支平衡;2018年度部門預(yù)算收入248955元,支出248955元,比上年減少73354.61元,同比減少29.47%。其原因是: 退休人員去世2人,人員經(jīng)費減少。

注:我單位無非財政撥款收入。

(三)部門支出總體情況說明

按功能分類:糧油物資儲備管理支出175600.39元,占總支出100%

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目:工資福利性支出5557.15元,占總支出3.16%;商品和服務(wù)支出7467.24元,占總支出4.25%;對個人和家庭的補助支出162576元,占總支出92.58%

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目:對事業(yè)單位經(jīng)常性補助13024.39元,占總支出7.42%;對個人和家庭的補助162576占總支出92.58%

(四)財政撥款收支總體情況

2019年度我部門預(yù)算收入175600.39元,支出175600.39元,收支平衡;2018年度部門預(yù)算收入248955元,支出248955元,比上年減少73354.61元,同比減少29.47%。其原因是: 退休人員去世2人,人員經(jīng)費減少。

(五)一般公共預(yù)算支出情況

2019年度我部門預(yù)算收入175600.39元,支出175600.39元,收支平衡;2018年度部門預(yù)算收入248955元,支出248955元,比上年減少73354.61元,同比減少29.47%。其原因是: 退休人員去世2人,人員經(jīng)費減少。

(六)一般公共預(yù)算基本支出情況(分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明)

2019年度部門預(yù)算基本支出175600.39元,其中:人員經(jīng)費支出168133.15元,公用經(jīng)費支出7467.24元。2018年度部門預(yù)算基本支出248955元,比上年減少73354.61元,同比減少29.47%,其原因是: 退休人員去世2人,人員經(jīng)費減少

2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

公開單位: 黔南州糧食中級職業(yè)技術(shù)學(xué)校                                  單位:元


收入

支出


項目內(nèi)容

2018

2019

增加

增長(%)

2018

2019

增加

增長(%)

變動原因

合計

248955

175600.39

-73354.61

-29.47%

248955

175600.39

-73354.61

-29.47%

退休人員去世2人

人員經(jīng)費

244159

168133.15

-76025.85

-31.14%

244159

168133.15

-76025.85

-31.14%

退休人員去世2人

公用經(jīng)費

4796

7467.24

2671.24

55.70%

4796

7467.24

2671.24

55.70%

退休人員福利費增加

 

(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

我單位無“三公”經(jīng)費預(yù)算

(八)政府性基金預(yù)算支出情況

2019年政府性基金預(yù)算收支情況表

公開單位: 黔南州糧食中級職業(yè)技術(shù)學(xué)校       單位:元                                

2019年政府性基金收入預(yù)算數(shù)

2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù)

備注

0

0


說明:2019年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費說明

2019年我部門公用經(jīng)費共計7467.24元,其中福利費2667.24占比35.72%;其他商品服務(wù)支出4800占比64.28%.

2.政府采購情況

2018年我單位無大額(10萬元以上)采購,涉及采購的預(yù)計有辦公用品等零星采購,為政府定點采購商供貨。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2018年末固定資產(chǎn)賬面金額為1991873.06元,其中房屋1985423.00其他固定資產(chǎn)6450.06

4.項目支出安排情況說明(按財政部門批復(fù)項目分項填列)

2019年度無項目預(yù)算支出,未編制績效目標(biāo)

5.預(yù)算績效管理信息

2019年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

 

序號

事項


備注

一、

2019年預(yù)算績效目標(biāo)


預(yù)算績效目標(biāo)

1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費,壓縮會議費等支出,發(fā)揮預(yù)算資金使用效益
2.根據(jù)單位職能和年度工作計劃及完成設(shè)定目標(biāo)(描述預(yù)算部門利用全部部門預(yù)算資金在本年度內(nèi)預(yù)期達(dá)到的總體產(chǎn)出和效果)

3.做好退休人員工資及福利發(fā)放工作。

4.做好國有資產(chǎn)管理工作。



相關(guān)績效指標(biāo)

1、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo),績效標(biāo)準(zhǔn)為優(yōu),指標(biāo)值完成90%以上;

2、滿意度指標(biāo)績效標(biāo)準(zhǔn)為優(yōu),服務(wù)滿意度為97%以上。

相關(guān)績效目標(biāo)說明:
1.產(chǎn)出指標(biāo):包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)等。
2.效益指標(biāo):包括經(jīng)濟效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。
3.滿意度指標(biāo):指服務(wù)對象或項目受益人對預(yù)算支出效果的滿意度
4.其他指標(biāo):指針對預(yù)算部門或項目特點設(shè)定的,適用于不同預(yù)算部門或項目的個性化指標(biāo)。

6. 項目支出安排情況說明

單位無項目支出預(yù)算。

7.專有名詞解釋。

1“三公經(jīng)費”:是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。”其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

2)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

3)專項業(yè)務(wù)費:是指是國家或有關(guān)部門或上級部門下?lián)苄姓聵I(yè)單位具有專門指定用途或特殊用途的資金。這種資金都會要求進(jìn)行單獨核算,專款專用,不能挪作他用。并需要單獨報帳結(jié)算的資金。

 

069002黔南州糧食中級職業(yè)技術(shù)學(xué)校.XLS


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