黔南布依族苗族自治州商務(wù)和糧食局(本級)
2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
一、目錄
1.目錄;
2.部門概括;
3.部門預(yù)算公開報表;
4.部門預(yù)算安排情況說明;
5.其他重要事項說明;
二、部門概況
1.部門主要職能:
(一)貫徹執(zhí)行國家和省、州有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、糧油流通、餐飲服務(wù)、物資流通管理的方針、政策、法規(guī);擬訂相關(guān)政策和管理辦法并監(jiān)督、組織實(shí)施。
(二)擬定全州國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展,糧食宏觀調(diào)控、供需總量平衡和糧食流通及糧油產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實(shí)施。
?(三)承擔(dān)成品油、散裝水泥流通、餐飲服務(wù)、商業(yè)、糧油加工業(yè)、外經(jīng)貿(mào)、物資流通行業(yè)管理并監(jiān)督執(zhí)行國家法律、法規(guī),加強(qiáng)對商業(yè)、糧油企事業(yè)單位的指導(dǎo)、服務(wù)。
(四)推動全州流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,研究提出全州流通體制改革方式和組織形式,積極推進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、電子商務(wù)、代理制、配送制、舊貨流通、實(shí)物租賃、拍賣、典當(dāng)?shù)裙ぷ鳎龠M(jìn)流通產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化。
(五)指導(dǎo)商品流通活動,維護(hù)公平競爭秩序;負(fù)責(zé)商品市場的預(yù)測,提出調(diào)控市場的政策建議;負(fù)責(zé)全州商務(wù)和糧食行業(yè)統(tǒng)計工作,并提供信息咨詢服務(wù)。
(六)牽頭協(xié)調(diào)全州整頓和規(guī)范市場秩序相關(guān)工作;推動商務(wù)糧食領(lǐng)域信用建設(shè),建立市場誠信公共服務(wù)平臺;負(fù)責(zé)拍賣、典當(dāng)?shù)忍厥饬魍ㄐ袠I(yè)的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)民族貿(mào)易工作。
(七)研究擬訂全州商品流通、利用外資、引進(jìn)技術(shù)和外經(jīng)貿(mào)連接國內(nèi)外市場的規(guī)劃;加強(qiáng)行業(yè)質(zhì)量體系論證和達(dá)標(biāo)管理。
(八)負(fù)責(zé)建立健全相關(guān)生活必需品和糧油市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制,監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況,調(diào)查分析商品價格信息,進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);指導(dǎo)協(xié)調(diào)糧食最低收購價等政策性糧油收購;負(fù)責(zé)指導(dǎo)州內(nèi)各縣(市)之間糧油余缺調(diào)劑。
(九)組織實(shí)施關(guān)系人民生活部分重要商品儲備(成品糧、食用油、肉類、食糖、邊銷茶、小包裝食品等),并提出儲備規(guī)模建議;負(fù)責(zé)糧油儲藏技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的推廣應(yīng)用工作;承擔(dān)州級儲備糧油行政監(jiān)督管理職責(zé);會同有關(guān)部門擬訂州級儲備糧油輪換計劃并監(jiān)督實(shí)施;指導(dǎo)全州各縣(市)儲備糧油管理和農(nóng)村科學(xué)儲糧工作;承擔(dān)中央和省級儲備糧油代儲資格初審上報工作。
(十)負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理,擬訂糧食行業(yè)發(fā)展建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施;指導(dǎo)糧食流通科技進(jìn)步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣工作;負(fù)責(zé)全社會糧油流通統(tǒng)計及社會糧油供需平衡調(diào)查工作;指導(dǎo)糧油企業(yè)開展產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營;負(fù)責(zé)糧油行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
(十一)負(fù)責(zé)研究擬訂藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),推進(jìn)藥品流通行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,指導(dǎo)藥品流通企業(yè)改革,推動現(xiàn)代藥品流通方式的轉(zhuǎn)變。
(十二)承擔(dān)保障駐黔南部隊軍糧油供應(yīng)工作;負(fù)責(zé)軍糧供應(yīng)資格初審上報工作;指導(dǎo)各縣(市)軍糧供應(yīng)隊伍和供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
(十三)承辦州人民政府和省商務(wù)廳、省糧食局交辦的其他事項。
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成:我部門由黔南州商務(wù)和糧食局本級及所屬黔南州物流發(fā)展服務(wù)中心、黔南州商務(wù)和糧食綜合執(zhí)法大隊、中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會黔南支會、黔南州商務(wù)和糧食綜局離退休干部管理服務(wù)中心共4家單位組成。黔南州商務(wù)和糧食局本級是財政全額撥款行政單位, 其余四家單位是財政全額撥款事業(yè)單位。
3、部門人員構(gòu)成:
單位名稱 |
編制數(shù) |
實(shí)有人數(shù) | |||
小計 |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
黔南州商務(wù)和糧食局本級 |
44 |
127 |
24 |
18 |
83 |
合計 |
44 |
127 |
24 |
18 |
83 |
?
三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明
2019年初部門預(yù)算公開共含10張報表,具體如下:
(一)部門收支預(yù)算總表
(二)部門收入預(yù)算總表
(三)部門支出預(yù)算總表
(四)部門財政撥款收支預(yù)算總表
(五)部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
(六)部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類)
(七)部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
(八)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
(九)部門預(yù)算批復(fù)總表
(十)部門項目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
詳見公開附件1。
四、部門預(yù)算安排說明
(一)部門收支預(yù)算總體情況說明
2019年度我部門預(yù)算收入10642242.49元,支出10642242.49元,收支平衡;2018年度部門預(yù)算收入17400342元,支出17400342元,比上年減少6758099.51元,同比減少38.83%。其原因是:2019及機(jī)構(gòu)改革后,糧食政策性剛性配套支出預(yù)算減少6550000元。
2019年部門收支總體情況說明表
公開單位:黔南州商務(wù)和糧食局(本級)單位:元 | |||||||||
收入 |
支出 |
||||||||
項目內(nèi)容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(%) |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(%) |
變動原因 |
合計 |
17400342.00 |
10642242.49 |
-6758099.51 |
-38.84% |
17400342.00 |
10642242.49 |
-6758099.51 |
-38.84% |
糧食政策性剛性配套支出預(yù)算減少6550000元 |
人員經(jīng)費(fèi) |
9052760.00 |
8974907.33 |
-77852.67 |
-0.86% |
9052760.00 |
8974907.33 |
-77852.67 |
-0.86% |
新增退休人員4人 |
公用經(jīng)費(fèi) |
1097582.00 |
1107335.16 |
9753.16 |
0.89% |
1097582.00 |
1107335.16 |
9753.16 |
0.89% |
新增退休人員5人 |
項目經(jīng)費(fèi) |
7250000.00 |
560000.00 |
-6690000.00 |
-92.28% |
7250000.00 |
560000.00 |
-6690000.00 |
-92.28% |
糧食政策性剛性配套支出預(yù)算減少6550000元 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
無 |
(二)部門收入總體情況說明
2019年度我部門預(yù)算收入10642242.49元,支出10642242.49元,收支平衡;2018年度部門預(yù)算收入17400342元,支出17400342元,比上年減少6758099.51元,同比增長38.83%。其原因是:2019及機(jī)構(gòu)改革后,糧食政策性剛性配套支出預(yù)算減少6550000元。
注:我單位無非財政撥款收入。
?(三)部門支出總體情況說明
2019年度我部門預(yù)算收入10642242.49元,支出10642242.49元,收支平衡;2018年度部門預(yù)算收入17400342元,支出17400342元,比上年減少6758099.51元,同比增長38.83%。其原因是:2019及機(jī)構(gòu)改革后,糧食政策性剛性配套支出預(yù)算減少6550000元。
按功能分類:工資福利性支出6446480.93元,占總支出60.57%,商品和服務(wù)支出1667335.16元,占總支出15.67%;對個人和家庭的補(bǔ)助支出2528426.4元,占總支出23.76%。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:工資福利支出2875278元,占總支出73.21%;商品服務(wù)支出1052302元,占總支出26.79%。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:機(jī)關(guān)工資福利支出4493727.05元,占總支出42.23%;機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出1636727.48元,占總支出15.38%;對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助1983361.56元,占總支出18.64%;對個人和家庭的補(bǔ)助2528426.4元,占總支出23.76%。
???(四)財政撥款收支總體情況
2019年度我部門預(yù)算收入10642242.49元,支出10642242.49元,收支平衡;2018年度部門預(yù)算收入17400342元,支出17400342元,比上年減少6758099.51元,同比增長38.83%。其原因是:2019及機(jī)構(gòu)改革后,糧食政策性剛性配套支出預(yù)算減少6550000元。
(五)一般公共預(yù)算支出情況
2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出10642242.49元,其中:2011301行政運(yùn)行8316630.01元,2011399其他商貿(mào)事務(wù)支出560000元,2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出579134.04元,2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助6219.6元,2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助14478.84元,2082703財政對生育保險基金的補(bǔ)助14478.84元,2101101行政單位醫(yī)療120433.92元,2101102事業(yè)單位醫(yī)療53308.08元,2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助405782.64元,2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出25000元,2210201住房公積金546776.52元。2019年度我部門預(yù)算收入10642242.49元,支出10642242.49元,收支平衡;2018年度部門預(yù)算收入17400342元,支出17400342元,比上年減少6758099.51元,同比增長38.83%。其原因是:2019及機(jī)構(gòu)改革后,糧食政策性剛性配套支出預(yù)算減少6550000元。其中:2011301行政運(yùn)行8316630.01元,比上年減少54415.99元,同比減少0.65%;2011399其他商貿(mào)事務(wù)支出560000元,比上年減少140000元,同比減20.00%.;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出579134.04元,比上年減少10139.96元,同比減少1.72%;2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助6219.6元,比上年增加176.6元,同比增加2.92%;2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助14478.84元,比上年減少252.16元,同比減少1.71%;2082703財政對生育保險基金的補(bǔ)助14478.84元,比上年減少252.16元,同比減少1.71%;2101101行政單位醫(yī)療120433.92元,比上年減少29550.08元,同比減少19.70%;2101102事業(yè)單位醫(yī)療53308.08元,比上年增加1508.08元,同比增加29.11%;2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助405782.64元,比上年增加13801.64元,同比增加3.52%;2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出25000元,比上年增加25000元,同比增加100%;2210201住房公積金546776.52元,比上年減少13975.48元,同比減少2.50%。
(六)一般公共預(yù)算基本支出情況(分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說明)
2019年度部門預(yù)算基本支出10082242.49元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出8974907.33元,公用經(jīng)費(fèi)支出1107335.16元。2018年度部門預(yù)算基本支出10150342元,比上年減少68100元,同比減少0.67%,其原因是:2019我單位新增退休人員4人,人員經(jīng)費(fèi)減少。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出8974907.33元,比上年減少77,853,同比增長0.85%;公用經(jīng)費(fèi)支出1107335.16元,比上年增加9753元,同比增長0.88%。
? 2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表
?
公開單位:黔南州商務(wù)和糧食局(本級)???????????????????????????????單位:元
收入 |
支出 |
||||||||
項目內(nèi)容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(%) |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(%) |
變動原因 |
合計 |
10150342.00 |
10082242.49 |
-68099.51 |
-0.67% |
10150342.00 |
10082242.49 |
-68099.51 |
-0.67% |
新增退休人員4人 |
人員經(jīng)費(fèi) |
9052760.00 |
8974907.33 |
-77852.67 |
-0.86% |
9052760.00 |
8974907.33 |
-77852.67 |
-0.86% |
新增退休人員4人 |
公用經(jīng)費(fèi) |
1097582.00 |
1107335.16 |
9753.16 |
0.89% |
1097582.00 |
1107335.16 |
9753.16 |
0.89% |
新增退休人員4人 |
(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
公開單位:黔南州商務(wù)和糧食局(本級)單位:元 | |||||
項目內(nèi)容 |
2018年預(yù)算數(shù) |
2019年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長(%) |
增減變動原因 |
合計 |
335000.00 |
310000.00 |
-25000.00 |
-7.46% |
2018年新購車1輛,車輛維修費(fèi)減少 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
110000.00 |
100000.00 |
-10000.00 |
-9.09% |
減少出國考察經(jīng)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
90000.00 |
90000.00 |
0.00 |
0.00% |
跟去年一致 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
跟去年一致 | |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
135000.00 |
120000.00 |
-15000.00 |
-11.11% |
2018年新購車1輛,車輛維修費(fèi)減少 |
注:我部門公務(wù)用車保有量共3輛。
(八)政府性基金預(yù)算支出情況
2019年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
公開單位:黔南州商務(wù)和糧食局(本級)單位:元 | ||
2019年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
0 |
0 |
說明:2019年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。
五、其他重要事項說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2019年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計1107335元,其中差旅費(fèi)120000元占公用經(jīng)費(fèi)支出10.84%;公務(wù)接待費(fèi)90000元占公用經(jīng)費(fèi)支出8.13%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120000元占公用經(jīng)費(fèi)支出10.84%;會議費(fèi)90000元占公用經(jīng)費(fèi)支出8.13%;勞務(wù)費(fèi)112000元占公用經(jīng)費(fèi)支出10.11%;因公出國(境)費(fèi)用100000元占公用經(jīng)費(fèi)支出9.03%;工會費(fèi)68201.04元占公用經(jīng)費(fèi)支出6.16%;福利費(fèi)66834.12元占公用經(jīng)費(fèi)支出6.04%;取暖費(fèi)300元占公用經(jīng)費(fèi)支出0.03%;特需費(fèi)5000元占公用經(jīng)費(fèi)支出0.45%;其他商品服務(wù)支出335000元占公用經(jīng)費(fèi)支出30.25%;
2.政府采購情況
2018年我單位無大額(10萬元以上)采購,涉及采購的預(yù)計有辦公用品等零星采購,為政府定點(diǎn)采購商供貨。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
我單位固定資產(chǎn)期末賬面數(shù)原值403.86萬元,累計折舊0萬元,凈值403.86萬元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物229.34萬元,占固定資產(chǎn)的56.79%;通用設(shè)備153.08萬元,占37.9%;專用設(shè)備0.36萬元,占0.09%;文物和陳列品0萬元,占0%;圖書檔案0萬元,占0%;家具、用具、裝具及動植物21.08萬元,占5.22%。
4.項目支出安排情況說明(按財政部門批復(fù)項目分項填列)
2019年度無項目預(yù)算支出,未編制績效目標(biāo)
5.預(yù)算績效管理信息
2019年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。
序號 |
事項 |
備注 | ||
一、 |
2017年預(yù)算績效目標(biāo) | |||
預(yù)算績效目標(biāo) |
1、嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi),壓縮會議費(fèi)等支出,發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 3、累計建成加油站16座。 4、累計新增限額以上批發(fā)、零售、住宿、餐飲企業(yè)100家。 |
1.參考《黔南州財政局關(guān)于<黔南州州級部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》(黔南財監(jiān)〔2016〕5號)(電子版文件,請進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件) | ||
相關(guān)績效指標(biāo) |
||||
相關(guān)績效目標(biāo)說明: |
6.項目支出安排情況說明
2019年我單位無一般公共預(yù)算支出中的重大項目專項支出,本年預(yù)算批復(fù)安排560000元專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),其中:黨建扶貧經(jīng)費(fèi)30000元,占項目支出的5.35%;電子商務(wù)工作經(jīng)費(fèi)130000元,占項目支出的23.2%;境外招商、考察工作經(jīng)費(fèi)100000元,占項目支出的17.8%;內(nèi)貿(mào)流通發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)100000元,占項目支出的17.8%;商貿(mào)物流發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)120000元,占項目支出的21.4%;外資外貿(mào)工作經(jīng)費(fèi)80000元,占項目支出的14.2%。
7.專有名詞解釋。
(1)“三公經(jīng)費(fèi)”:是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中,因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(2)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(3)專項業(yè)務(wù)費(fèi):是指是國家或有關(guān)部門或上級部門下?lián)苄姓聵I(yè)單位具有專門指定用途或特殊用途的資金。這種資金都會要求進(jìn)行單獨(dú)核算,專款專用,不能挪作他用。并需要單獨(dú)報帳結(jié)算的資金。
069001黔南布依族苗族自治州商務(wù)和糧食局本級.XLS
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