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黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2023年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

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黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民

2023年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明??

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一、部門概

(一)部門主要職能

(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成

(三)部門人員構(gòu)成

二、2023年預(yù)算安排情況說明

(一)部門收支預(yù)算總體情況

(二)部門收入總體情況

(三)部門支出總體情況

(四)財政撥款收支總體情況

(五)一般公共預(yù)算支出情況

(六)一般公共預(yù)算基本支出情況

(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

(八)政府性基金預(yù)算支出情況

(九)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

三、其他重要事項說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明

(二)政府采購情況

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

(四)部門預(yù)算績效說明

(五)項目支出安排說明

(六)部分專有名詞解釋

四、2023年部門預(yù)算批復(fù)公開

(一)部門收支預(yù)算總表

(二)部門收入預(yù)算總表

(三)部門支出預(yù)算總表

(四)部門財政撥款收支預(yù)算總表

(五)部門一般公共預(yù)算支出明細(xì)表

(六)部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類)

部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細(xì)表

(八)部門預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

)部門一般公共預(yù)算項目經(jīng)費明細(xì)表

)部門預(yù)算批復(fù)表

十一)部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

(十二)部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

(十三)部門政府采購預(yù)算表

(十)部門整體支出績效目標(biāo)表

(十)項目支出績效目標(biāo)表

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、部門概況

(一)部門主要職能

貫徹執(zhí)行易地扶貧搬遷移民,鄉(xiāng)村振興生態(tài)宜居移民、大中小型水利水電工程移民、自然保護(hù)地移民和地質(zhì)災(zāi)害移民工作的法律法規(guī)和方針政策。

協(xié)調(diào)指導(dǎo)黔南州各項移民工作,配合州發(fā)改部門做好易地扶貧搬遷、鄉(xiāng)村振興生態(tài)宜居搬遷規(guī)劃編制和資金計劃的上報下達(dá);配合州自然資源部門、林業(yè)部門做好自然保護(hù)地移民和地質(zhì)災(zāi)害搬遷對象的認(rèn)定和資金計劃的上報下達(dá);審核實施方案,指導(dǎo)下達(dá)年度計劃。

承擔(dān)黔南州大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃初審工作及上報工作,承擔(dān)小型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃審查工作,指導(dǎo)和監(jiān)督黔南州移民規(guī)劃的實施工作。指導(dǎo)生態(tài)移民后期扶持發(fā)展工作,對實施情況進(jìn)行檢查和監(jiān)測評估;提出移民搬遷投資安排建議并組織實施,負(fù)責(zé)安排全州水庫移民后期扶持資金,對資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

完成州委、州政府和生態(tài)移民局交辦的其他任務(wù)。

(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成

州生態(tài)移民局部門預(yù)算單位包括:局機(jī)關(guān)及下屬1個二級事業(yè)單位,具體是:行政單位1個:局機(jī)關(guān);財政全額撥款事業(yè)單位1個:黔南州移民搬遷服務(wù)中心,財務(wù)均由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,局機(jī)關(guān)共3科(室):辦公室、搬遷安置科、水庫科。

(三)部門人員構(gòu)成?

生態(tài)移民總編制人數(shù)30人,其中局機(jī)關(guān)本級30人(行政編制10人、事業(yè)編制20人)。2022年末實有在職人數(shù)26人,其中行政人員13人,事業(yè)人員13人,退休11人,離休0人。

2023預(yù)算安排說明

(一)部門收支預(yù)算總體情況

2023年我部門預(yù)算收入合計553.53萬元其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入553.53萬元;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元;財政專戶管理資金收入0萬元;事業(yè)性收入0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算553.53萬元其中:財政撥款支出預(yù)算553.53萬元,按支出方向分,一般公共服務(wù)支出389.07萬元,社會保障和就業(yè)支出79.74萬元衛(wèi)生健康支出28.73萬元,農(nóng)林水支出 19.32萬元,住房保障支出36.67萬元

2023收支總額與2022年相比,增加87.14萬元,增長15%。主要原因:一是2023年人員定額公用經(jīng)費增加;二是單位人員變化,事業(yè)人員增加3人

(二)部門收入總體情況

2023年部門預(yù)算收入總額553.53萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入553.53萬元,占部門收入的100%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占部門收入的0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占部門收入的0%;財政專戶管理資金收入0萬元,占部門收入的0%;事業(yè)性收入0萬元,占部門收入的0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占部門收入的0%;上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,占部門收入的0%

2023年收入總額上年增加87.14萬元,增長15%主要原因:一是2023年人員定額公用經(jīng)費增加;二是單位人員變化,事業(yè)人員增加3人

????(三)部門支出總體情況說明

?2023年部門預(yù)算支出總額553.53萬元其中:一般公共預(yù)算撥款支出553.53萬元,占部門支出的100%;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,占部門支出的0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元,占部門支出的0%;財政專戶管理資金支出0萬元,占部門支出的0%;事業(yè)性支出0萬元,占部門支出的0%;事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占部門支出的0%

2023年支出總額上年增加)87.14萬元,同比增長15%主要原因:一是2023年人員定額公用經(jīng)費增加;二是單位人員變化,事業(yè)人員增加3人

財政撥款支出按功能科目類級區(qū)分:一般公共服務(wù)支出389.07萬元,占總支出70%;社會保障就業(yè)支出79.74萬元,占總支出14%;衛(wèi)生健康支出28.73萬元,占總支出5%農(nóng)林水支出19.32萬元,占總支出3%住房保障支出36.67萬元,占總支出7%

????(四)財政撥款收支總體情況

2023年我單位財政撥款收入合計553.53萬元其中:一般公共預(yù)算撥款收入553.53萬元;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算553.53萬元其中:一般公共服務(wù)支出389.07萬元占財政撥款支出的70%社會保障和就業(yè)支出79.74萬元占財政撥款支出的14%衛(wèi)生健康支出28.73萬元,占總支出5%農(nóng)林水支出19.32萬元,占總支出3%住房保障支出36.67萬元,占總支出7%

?2023財政撥款收支總額與2022年相比,增加87.14萬元,同比增長15%主要原因:一是2023年人員定額公用經(jīng)費增加;二是單位人員變化,事業(yè)人員增加3人。

(五)一般公共預(yù)算支出情況

2023年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出總計553.53萬元較上年增加87.14萬元,主要原因:一是2023年人員定額公用經(jīng)費增加;二是單位人員變化,事業(yè)人員增加3人其中:基本支出535.53萬元,占一般公共預(yù)算支出的97%;項目支出18萬元,占一般公共預(yù)算支出的3%

按照支出功能科目類級區(qū)分一般公共服務(wù)支出389.07萬元一般公共預(yù)算支出70%社會保障和就業(yè)支出79.74萬元一般公共預(yù)算支出14%;衛(wèi)生健康支出28.73萬元,占一般公共預(yù)算支出5%農(nóng)林水支出19.32萬元,占一般公共預(yù)算支出3%住房保障支出36.67萬元,占一般公共預(yù)算支出7%

(六)一般公共預(yù)算基本支出情況

2023一般公共預(yù)算基本支出535.53萬元較上年增加96.44萬元,主要原因:一是2023年人員定額公用經(jīng)費增加;二是單位人員變化,事業(yè)人員增加3人其中人員經(jīng)費支出492.62萬元占一般公共預(yù)算基本支出的92%公用經(jīng)費支出42.91萬元,占一般公共預(yù)算基本支出的8%

人員經(jīng)費構(gòu)成情況,其中:工資福利支出266.67萬元,占人員經(jīng)費的54%;商品服務(wù)支出22.65萬元,占人員經(jīng)費的5%;對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出163.35,占人員經(jīng)費33%對個人和家庭的補(bǔ)助支出39.95萬元,占人員經(jīng)費的8%

公用經(jīng)費構(gòu)成情況,其中:商品服務(wù)支出33.06萬元,占公用經(jīng)費的77%;機(jī)關(guān)工資福利支出9.35萬元,占公用經(jīng)費的22%;對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.5萬元,占公用經(jīng)費的1%????????????????????????????????????????????????

(七)財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2.3萬元,較上年增加0.14萬元,主要原因是:物價水平上漲。其中:公務(wù)接待費預(yù)算為0.3萬元,較上年增加0.02萬元,主要原因是物價上漲公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算為2萬元,較上年增加0.12萬元,主要原因是油價上漲。

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2023年度部門“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算表

??????????????????????????????????單位:萬元

項目

2022年預(yù)算數(shù)

2023年預(yù)算數(shù)

增減額

增減率

2023“三公”經(jīng)費支出占一般公共財政預(yù)算支出的比重%)

合計

-

-

0.4%

一、因公出國(境)費

-0

-0

0

0

0

二、公務(wù)接待費

0.28

0.3

0.02

6%

三、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

-1.88

-2

0.12

6%

1、公務(wù)用車購置

-0

-0

0

0

2、公務(wù)用車運行維護(hù)費

-1.88

-2

0.12

6%

?

、其他重要事項說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費,是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公費、印刷費手續(xù)費水電費郵電費差旅費會議費培訓(xùn)費維修費公務(wù)接待費公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為42.44萬元,較上年減少14.02萬元,主要原因:經(jīng)費壓縮。

(二)部門預(yù)算績效說明

2023年實行績效目標(biāo)管理的項目3個,涉及財政撥款預(yù)算18萬元。(詳見附表)

2023年財政撥款預(yù)算納入績效目標(biāo)管理,我部門(單位)2023年主要完成貫徹落實黨中央、省委和州委關(guān)于生態(tài)移民工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對生態(tài)移民工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。具體績效目標(biāo):1.扎實推進(jìn)易地扶貧搬遷“五個體系”建設(shè)。2.有力充分推進(jìn)全州水利水電工程移民安置等工作任務(wù),其中,完成新市民追夢橋品牌創(chuàng)建工程工作經(jīng)費項目、FSAT核心區(qū)移民搬遷安置工作經(jīng)費項目、易地扶貧搬遷后續(xù)扶持工作經(jīng)費項目。

(三)項目支出安排情況說明

2023年,我部門項目支出預(yù)算為18萬元,主要用于為完成行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而開展的專項業(yè)務(wù)其中占比較大的主要有易地扶貧搬遷后續(xù)扶持工作經(jīng)費14萬元,占項目預(yù)算支出的78%.

1.易地扶貧搬遷后續(xù)扶持工作經(jīng)費項目相關(guān)情況如下:

????(1)項目概述。持續(xù)深化易地搬遷“五個體系”建設(shè),全面做好穩(wěn)定就業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社區(qū)治理、社會融入等重點工作精準(zhǔn)管理,分類施策,高質(zhì)量推進(jìn)全州易地扶貧搬遷后續(xù)扶持工作。 ????????????????????????????目標(biāo)2.充分發(fā)揮易地扶貧搬遷工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室作用,督促指導(dǎo)州成員單位、各縣(市)高質(zhì)量推進(jìn)后續(xù)扶持工作,實現(xiàn)搬遷群眾在安置地穩(wěn)定入住,可持續(xù)發(fā)展

????2)立項依據(jù)。根據(jù)黔南黨辦發(fā)2021〕3文件要求,設(shè)立易地扶貧搬遷后續(xù)扶持工作經(jīng)費項目。

????3)實施主體。黔南州生態(tài)移民

????4)實施方案。該項目為工作經(jīng)費類,沒有實施方案,主要包括以下內(nèi)容:一是差旅費;二是辦公費三是加班生活補(bǔ)助等。

????5)實施周期。1年。

????6)年度預(yù)算安排。2023年擬安排項目預(yù)算14萬元。

????(四)部分專有名詞解釋

????1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和運轉(zhuǎn)支出。

????2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各類項目支出。

????3.因公出國(境)費,指單位工作人員因公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

????4.公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

????5.公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)

????6.公務(wù)用車運行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車及未參改單位事業(yè)編制車輛開展公務(wù)活動產(chǎn)生的車輛租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費,開展公務(wù)活動。

????2023部門預(yù)算公開報表

????本次2023年部門預(yù)算公開共含12張報表,主要如下:

????(一)部門收支預(yù)算總表

????(二)部門收入預(yù)算總表

????三)部門支出預(yù)算總表

????(四)部門財政撥款收支預(yù)算總表

????(五)部門一般公共預(yù)算支出明細(xì)表

????六)部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類)

????一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細(xì)表

????(八)部門預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

????)部門一般公共預(yù)算項目經(jīng)費明細(xì)表

????)部門預(yù)算批復(fù)表

????(十)部門整體支出績效目標(biāo)表

????(十)項目支出績效目標(biāo)表

????詳見公開附件。

????

州生態(tài)移民局2023年部門預(yù)公開報表.pdf

州生態(tài)移民局2023年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo).pdf

州生態(tài)移民局2023年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)1.pdf

州生態(tài)移民局2023年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)2.pdf

州生態(tài)移民局2023年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)3.pdf

黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2023年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明.pdf




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