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黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局
2023年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明??
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目??錄
一、部門概況
(一)部門主要職能
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
(三)部門人員構(gòu)成
二、2023年預(yù)算安排情況說明
(一)部門收支預(yù)算總體情況
(二)部門收入總體情況
(三)部門支出總體情況
(四)財政撥款收支總體情況
(五)一般公共預(yù)算支出情況
(六)一般公共預(yù)算基本支出情況
(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
(八)政府性基金預(yù)算支出情況
(九)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
三、其他重要事項說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
(二)政府采購情況
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
(四)部門預(yù)算績效說明
(五)項目支出安排說明
(六)部分專有名詞解釋
四、2023年部門預(yù)算批復(fù)公開表
(一)部門收支預(yù)算總表
(二)部門收入預(yù)算總表
(三)部門支出預(yù)算總表
(四)部門財政撥款收支預(yù)算總表
(五)部門一般公共預(yù)算支出明細(xì)表
(六)部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類)
(七)部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細(xì)表
(八)部門預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
(九)部門一般公共預(yù)算項目經(jīng)費明細(xì)表
(十)部門預(yù)算批復(fù)表
(十一)部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
(十二)部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
(十三)部門政府采購預(yù)算表
(十四)部門整體支出績效目標(biāo)表
(十五)項目支出績效目標(biāo)表
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一、部門概況
(一)部門主要職能
貫徹執(zhí)行易地扶貧搬遷移民,鄉(xiāng)村振興生態(tài)宜居移民、大中小型水利水電工程移民、自然保護(hù)地移民和地質(zhì)災(zāi)害移民工作的法律法規(guī)和方針政策。
協(xié)調(diào)指導(dǎo)黔南州各項移民工作,配合州發(fā)改部門做好易地扶貧搬遷、鄉(xiāng)村振興生態(tài)宜居搬遷規(guī)劃編制和資金計劃的上報下達(dá);配合州自然資源部門、林業(yè)部門做好自然保護(hù)地移民和地質(zhì)災(zāi)害搬遷對象的認(rèn)定和資金計劃的上報下達(dá);審核實施方案,指導(dǎo)下達(dá)年度計劃。
承擔(dān)黔南州大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃初審工作及上報工作,承擔(dān)小型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃審查工作,指導(dǎo)和監(jiān)督黔南州移民規(guī)劃的實施工作。指導(dǎo)生態(tài)移民后期扶持發(fā)展工作,對實施情況進(jìn)行檢查和監(jiān)測評估;提出移民搬遷投資安排建議并組織實施,負(fù)責(zé)安排全州水庫移民后期扶持資金,對資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督。
完成州委、州政府和生態(tài)移民局交辦的其他任務(wù)。
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
州生態(tài)移民局部門預(yù)算單位包括:局機(jī)關(guān)及下屬1個二級事業(yè)單位,具體是:行政單位1個:局機(jī)關(guān);財政全額撥款事業(yè)單位1個:黔南州移民搬遷服務(wù)中心,財務(wù)均由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,局機(jī)關(guān)共3科(室):辦公室、搬遷安置科、水庫科。
(三)部門人員構(gòu)成?
州生態(tài)移民局總編制人數(shù)30人,其中局機(jī)關(guān)本級30人(行政編制10人、事業(yè)編制20人)。2022年末實有在職人數(shù)26人,其中行政人員13人,事業(yè)人員13人,退休11人,離休0人。
二、2023年預(yù)算安排說明
(一)部門收支預(yù)算總體情況
2023年我部門預(yù)算收入合計553.53萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入553.53萬元;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元;財政專戶管理資金收入0萬元;事業(yè)性收入0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算553.53萬元,其中:財政撥款支出預(yù)算553.53萬元,按支出方向分,一般公共服務(wù)支出389.07萬元,社會保障和就業(yè)支出79.74萬元,衛(wèi)生健康支出28.73萬元,農(nóng)林水支出 19.32萬元,住房保障支出36.67萬元。
2023年收支總額與2022年相比,增加87.14萬元,增長15%。主要原因:一是2023年人員定額公用經(jīng)費增加;二是單位人員變化,事業(yè)人員增加3人。
(二)部門收入總體情況
2023年部門預(yù)算收入總額為553.53萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入553.53萬元,占部門收入的100%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占部門收入的0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占部門收入的0%;財政專戶管理資金收入0萬元,占部門收入的0%;事業(yè)性收入0萬元,占部門收入的0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占部門收入的0%;上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,占部門收入的0%。
2023年收入總額較上年增加87.14萬元,增長15%,主要原因:一是2023年人員定額公用經(jīng)費增加;二是單位人員變化,事業(yè)人員增加3人。
????(三)部門支出總體情況說明
?2023年部門預(yù)算支出總額為553.53萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款支出553.53萬元,占部門支出的100%;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,占部門支出的0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元,占部門支出的0%;財政專戶管理資金支出0萬元,占部門支出的0%;事業(yè)性支出0萬元,占部門支出的0%;事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占部門支出的0%。
2023年支出總額較上年增加)87.14萬元,同比增長15%,主要原因:一是2023年人員定額公用經(jīng)費增加;二是單位人員變化,事業(yè)人員增加3人。
財政撥款支出按功能科目類級區(qū)分:一般公共服務(wù)支出389.07萬元,占總支出70%;社會保障和就業(yè)支出79.74萬元,占總支出14%;衛(wèi)生健康支出28.73萬元,占總支出5%;農(nóng)林水支出19.32萬元,占總支出3%;住房保障支出36.67萬元,占總支出7%。
????(四)財政撥款收支總體情況
2023年我單位財政撥款收入合計553.53萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入553.53萬元;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算553.53萬元,其中:一般公共服務(wù)支出389.07萬元,占財政撥款支出的70%;社會保障和就業(yè)支出79.74萬元,占財政撥款支出的14%;衛(wèi)生健康支出28.73萬元,占總支出5%;農(nóng)林水支出19.32萬元,占總支出3%;住房保障支出36.67萬元,占總支出7%。
?2023年財政撥款收支總額與2022年相比,增加87.14萬元,同比增長15%。主要原因:一是2023年人員定額公用經(jīng)費增加;二是單位人員變化,事業(yè)人員增加3人。
(五)一般公共預(yù)算支出情況
2023年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出總計553.53萬元,較上年增加87.14萬元,主要原因:一是2023年人員定額公用經(jīng)費增加;二是單位人員變化,事業(yè)人員增加3人。其中:基本支出535.53萬元,占一般公共預(yù)算支出的97%;項目支出18萬元,占一般公共預(yù)算支出的3%。
按照支出功能科目類級區(qū)分:一般公共服務(wù)支出389.07萬元,占一般公共預(yù)算支出的70%;社會保障和就業(yè)支出79.74萬元,占一般公共預(yù)算支出的14%;衛(wèi)生健康支出28.73萬元,占一般公共預(yù)算支出5%;農(nóng)林水支出19.32萬元,占一般公共預(yù)算支出3%;住房保障支出36.67萬元,占一般公共預(yù)算支出的7%。
(六)一般公共預(yù)算基本支出情況
2023年一般公共預(yù)算基本支出為535.53萬元,較上年增加96.44萬元,主要原因:一是2023年人員定額公用經(jīng)費增加;二是單位人員變化,事業(yè)人員增加3人。其中:人員經(jīng)費支出492.62萬元,占一般公共預(yù)算基本支出的92%;公用經(jīng)費支出42.91萬元,占一般公共預(yù)算基本支出的8%。
人員經(jīng)費構(gòu)成情況,其中:工資福利支出266.67萬元,占人員經(jīng)費的54%;商品服務(wù)支出22.65萬元,占人員經(jīng)費的5%;對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出163.35,占人員經(jīng)費的33%;對個人和家庭的補(bǔ)助支出39.95萬元,占人員經(jīng)費的8%。
公用經(jīng)費構(gòu)成情況,其中:商品服務(wù)支出33.06萬元,占公用經(jīng)費的77%;機(jī)關(guān)工資福利支出9.35萬元,占公用經(jīng)費的22%;對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.5萬元,占公用經(jīng)費的1%。????????????????????????????????????????????????
(七)財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2.3萬元,較上年增加0.14萬元,主要原因是:物價水平上漲。其中:公務(wù)接待費預(yù)算為0.3萬元,較上年增加0.02萬元,主要原因是物價上漲;公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算為2萬元,較上年增加0.12萬元,主要原因是油價上漲。
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2023年度部門“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算表
??????????????????????????????????單位:萬元
項目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
2023年預(yù)算數(shù) |
增減額 |
增減率 |
2023年“三公”經(jīng)費支出占一般公共財政預(yù)算支出的比重(%) |
合計 |
- |
- |
0.4% | ||
一、因公出國(境)費 |
-0 |
-0 |
0 |
0 |
0 |
二、公務(wù)接待費 |
0.28 |
0.3 |
0.02 |
6% |
|
三、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 |
-1.88 |
-2 |
0.12 |
6% |
|
1、公務(wù)用車購置 |
-0 |
-0 |
0 |
0 |
|
2、公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
-1.88 |
-2 |
0.12 |
6% |
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三、其他重要事項說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費,是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、維修費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為42.44萬元,較上年減少14.02萬元,主要原因:經(jīng)費壓縮。
(二)部門預(yù)算績效說明
2023年實行績效目標(biāo)管理的項目3個,涉及財政撥款預(yù)算18萬元。(詳見附表)
2023年財政撥款預(yù)算納入績效目標(biāo)管理,我部門(單位)2023年主要完成貫徹落實黨中央、省委和州委關(guān)于生態(tài)移民工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對生態(tài)移民工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。具體績效目標(biāo):1.扎實推進(jìn)易地扶貧搬遷“五個體系”建設(shè)。2.有力充分推進(jìn)全州水利水電工程移民安置等工作任務(wù),其中,完成新市民追夢橋品牌創(chuàng)建工程工作經(jīng)費項目、FSAT核心區(qū)移民搬遷安置工作經(jīng)費項目、易地扶貧搬遷后續(xù)扶持工作經(jīng)費項目。
(三)項目支出安排情況說明
2023年,我部門項目支出預(yù)算為18萬元,主要用于為完成行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而開展的專項業(yè)務(wù),其中占比較大的主要有易地扶貧搬遷后續(xù)扶持工作經(jīng)費14萬元,占項目預(yù)算支出的78%.
1.易地扶貧搬遷后續(xù)扶持工作經(jīng)費項目相關(guān)情況如下:
????(1)項目概述。持續(xù)深化易地搬遷“五個體系”建設(shè),全面做好穩(wěn)定就業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社區(qū)治理、社會融入等重點工作;精準(zhǔn)管理,分類施策,高質(zhì)量推進(jìn)全州易地扶貧搬遷后續(xù)扶持工作。 ????????????????????????????目標(biāo)2.充分發(fā)揮易地扶貧搬遷工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室作用,督促指導(dǎo)州成員單位、各縣(市)高質(zhì)量推進(jìn)后續(xù)扶持工作,實現(xiàn)搬遷群眾在安置地穩(wěn)定入住,可持續(xù)發(fā)展。
????(2)立項依據(jù)。根據(jù)黔南黨辦發(fā)〔2021〕3文件要求,設(shè)立易地扶貧搬遷后續(xù)扶持工作經(jīng)費項目。
????(3)實施主體。黔南州生態(tài)移民局
????(4)實施方案。該項目為工作經(jīng)費類,沒有實施方案,主要包括以下內(nèi)容:一是差旅費;二是辦公費;三是加班生活補(bǔ)助等。
????(5)實施周期。1年。
????(6)年度預(yù)算安排。2023年擬安排項目預(yù)算14萬元。
????(四)部分專有名詞解釋
????1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和運轉(zhuǎn)支出。
????2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各類項目支出。
????3.因公出國(境)費,指單位工作人員因公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
????4.公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
????5.公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)
????6.公務(wù)用車運行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車及未參改單位事業(yè)編制車輛開展公務(wù)活動產(chǎn)生的車輛租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費,開展公務(wù)活動。
????四、2023年部門預(yù)算公開報表
????本次2023年部門預(yù)算公開共含12張報表,主要如下:
????(一)部門收支預(yù)算總表
????(二)部門收入預(yù)算總表
????(三)部門支出預(yù)算總表
????(四)部門財政撥款收支預(yù)算總表
????(五)部門一般公共預(yù)算支出明細(xì)表
????(六)部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類)
????(七)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細(xì)表
????(八)部門預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
????(九)部門一般公共預(yù)算項目經(jīng)費明細(xì)表
????(十)部門預(yù)算批復(fù)表
????(十一)部門整體支出績效目標(biāo)表
????(十二)項目支出績效目標(biāo)表
????詳見公開附件。
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州生態(tài)移民局2023年部門預(yù)公開報表.pdf
州生態(tài)移民局2023年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo).pdf
州生態(tài)移民局2023年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)1.pdf
州生態(tài)移民局2023年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)2.pdf
州生態(tài)移民局2023年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)3.pdf
黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2023年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明.pdf
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