一、目錄
1.目錄;
2.部門概括;
3.部門預(yù)算公開報表;
4.部門預(yù)算安排情況說明;
5.其他重要事項說明;
二、部門概況
1.部門主要職能:貫徹執(zhí)行上級有關(guān)法律法規(guī)和方針政策,協(xié)調(diào)指導(dǎo)黔南州易地扶貧搬遷移民,鄉(xiāng)村振興生態(tài)宜居移民、大中小型水利水電工程移民、自然保護(hù)地移民和地質(zhì)災(zāi)害移民工作等各有關(guān)工作。
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成:我部門由黔南州生態(tài)移民局本級及所屬黔南州移民局和黔南州移民搬遷服務(wù)中心共2家單位組成。黔南州移民局本級是財政全額撥款行政單位,黔南州移民搬遷服務(wù)中心單位是財政全額撥款事業(yè)單位。
3.部門人員構(gòu)成:
總編制30人數(shù)、在職實(shí)有19人數(shù),可區(qū)分行政編制10人、事業(yè)編制20人
單位名稱 |
編制數(shù) |
實(shí)有人數(shù) | |||
小計 |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
黔南州移民局 |
10 |
18 |
16 |
8 | |
黔南州移民搬遷服務(wù)中心 |
20 |
1 |
6 |
||
合計 |
30 |
30 |
16 |
6 |
8 |
三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明
2021年初部門預(yù)算公開共含12張報表(公開范圍包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算,涉密單位除外),各部門在公開時如無相關(guān)預(yù)算收入支出,須公開空表并說明無相關(guān)預(yù)算收支。具體參考以下格式:
(一)部門收支預(yù)算總表
(二)部門收入預(yù)算總表
(三)部門支出預(yù)算總表
(四)部門財政撥款收支預(yù)算總表
(五)部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
(六)部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類)
(七)部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
(八)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
(九)部門預(yù)算批復(fù)總表
(十)部門項目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
(十一)部門整體支出績效目標(biāo)表
(十二)項目支出績效目標(biāo)表(專項業(yè)務(wù)費(fèi))
詳見公開附件
四、部門預(yù)算安排說明
(一)部門收支預(yù)算總體情況說明
2021年度我部門預(yù)算收入4198873.26元,支出4198873.26元,收支平衡;2020年度部門預(yù)算收入3939162.54元,支出3939162.54元,比上年增加259710.72元,增長6.59%。其原因是:人員變化,事業(yè)人員增加了5人。
公開單位:黔南州生態(tài)移民局?????????????????????????????????????? 單位:元 | |||||||||
收入 |
支出 |
||||||||
項目內(nèi)容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增長(%) |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增長(%) |
變動原因 |
合計 |
3939162.54 |
4198873.26 |
259710.72 |
6.59% |
3939162.54 |
4198873.26 |
259710.72 |
6.59% |
人員增加 |
人員經(jīng)費(fèi) |
3131592.34 |
3394101.42 |
262509.08 |
8.38% |
3131592.34 |
3394101.42 |
262509.08 |
8.38% |
人員增加 |
公用經(jīng)費(fèi) |
527570.2 |
534771.84 |
7201.64 |
1.37% |
527570.2 |
534771.84 |
7201.64 |
1.37% |
人員增加 |
項目經(jīng)費(fèi) |
280000 |
270000 |
-10000 |
-3.57% |
280000 |
270000 |
-10000 |
-3.57% |
項目費(fèi)用減少 |
其他 |
2021年部門收支總體情況說明表
(二)部門收入總體情況說明
2021年度部門預(yù)算收入為4198873.26元,2020年度部門預(yù)算收入為3939162.54元,比上年增加259710.72元,同比增長6.59%,其原因是:人員變化,事業(yè)人員增加了5人。
注:我單位無非財政撥款收入。
(三)部門支出總體情況說明
2021年度部門預(yù)算支出為4198873.26元,2020年度部門預(yù)算支出為3905891.62元,比上年增加259710.72元,同比增長6.59%,其原因是:人員變化,事業(yè)人員增加了5人。
按功能分類:一般公共服務(wù)支出3442338.06元,占總支出81.98%;社會保障預(yù)就業(yè)支出260890.56元,占總支出6.21%;衛(wèi)生健康支出205215.48元,占總支出4.89%;住房保障支出支出290429.16元,占總支出6.92%。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:工資福利支出3066716.7元,占總支出73.04%;商品服務(wù)支出804771.84元,占總支出19.17%;對個人和家庭補(bǔ)助支出185677.56元,占總支出4.42%;對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出141707.16元,占總支出3.37%
(四)財政撥款收支總體情況
2021年度我部門預(yù)算財政撥款收入4198873.26元,支出4198873.26元,收支平衡;2020年度部門預(yù)算財政撥款收入3939162.54元,支出3939162.54元,比上年增加259710.72元,同比增長8.38%。其原因是:人員變化,事業(yè)人員增加了5人。
單位:元
項目內(nèi)容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增長(%) |
2020年占 總收入比(%) |
變動原因 |
合計 |
3939162.54 |
4198873.26 |
259710.7 |
8.38% |
6.59% |
項目增加 |
一般公共財政撥款收入 |
3939162.54 |
4198873.26 |
259710.72 |
8.38% |
6.59% |
項目增加 |
非財政撥款收入 |
||||||
其他 |
(五)一般公共預(yù)算支出情況
2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出4198873.26元,其中:2010101行政運(yùn)行3172338.06元;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險253482.48元;2082701失業(yè)保險2338.44元;2082702工傷保險5069.64元;2101101行政單位醫(yī)療81262.2元;2101102事業(yè)單位醫(yī)療21715.2元;2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助102238.08元;2139999其他農(nóng)林水支出270000元;2210201住房公積金290429.16元。2021年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出4198873.26元,比上年增加259710.72元,同比增長0.66%,其原因是:(人員變化,事業(yè)人員增加了5人)。其中:2010101行政運(yùn)行3172338.06元,比上年增加217806.76元,同比增長7.37%;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險253482.48元,比上年增加17792.16元,同比增加7.55%;2082701失業(yè)保險2338.44元,比上年增加1982.04元,同比增長556.13%;2082702工傷保險5069.64元,比上年減少2402.28元,同比減少33.7%;2080703;2101101行政單位醫(yī)療81262.2元,比上年減少11178.12元,同比減少12.09%;2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助102238.08元,比上年增加1892.64元,同比增加1.89%;2130599其他扶貧支出270000元,比上年減少10000元,同比減少3.57%;2210201住房公積金290429.16元,比上年增加22653.48元,同比增加8.46%。
(六)一般公共預(yù)算基本支出情況
2021年度部門預(yù)算基本支出3928873.26元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出3394101.42,公用經(jīng)費(fèi)支出534771.84元。2020年度部門預(yù)算基本支出3659162.54元,比上年增加269710.72元,同比減少7.37%,其原因是:(人員增加)。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出3131592.34元,比上年增加262509.08元,同比增長8.38%;公用經(jīng)費(fèi)支出527570.2元,比上年增加7201.64元,同比上年增加1.37%。
(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況(填報增加變動情況,無變化也需填列與上年一致等字樣)
2021年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表 | |||||
公開單位:黔南州移民局??????????????????????????????????????????????????????? 單位:元 | |||||
項目內(nèi)容 |
2020年預(yù)算數(shù) |
2021年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長(%) |
增減變動原因 |
合計 |
23000 |
23000 |
0 |
0 |
無 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
無 |
公務(wù)接待費(fèi) |
3000 |
3000 |
0 |
0 |
無 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
0 |
無 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
20000 |
20000 |
0 |
0 |
無 |
注:我部門公務(wù)用車保有量共1輛。
(八)政府性基金預(yù)算支出情況(單位需公開數(shù)字為“0”表)
2021年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
公開單位:黔南州移民局????????????????????????????????????????????????????? 單位:元 | ||
2021年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2010年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
0 |
0 |
說明:2021年我部門(單位)沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。
五、其他重要事項說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。
2021年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計507161.04元,其中:辦公費(fèi)100000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出19.72%;印刷費(fèi)5000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出0.99%;水費(fèi)1200元,占公用經(jīng)費(fèi)支出0.24%;電費(fèi)25000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出4.93%;郵電費(fèi)10000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出1.97%;物業(yè)管理費(fèi)27000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出5.32%;差旅費(fèi)50000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出9.86%;會議費(fèi)10000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出1.97%;培訓(xùn)費(fèi)25000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出4.93%;公務(wù)接待費(fèi)費(fèi)3000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出0.6%;工會經(jīng)費(fèi)36761.04元,占公用經(jīng)費(fèi)支出7.25%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出3.94%;其他交通費(fèi)164400元,占公用經(jīng)費(fèi)支出32.42%。
2.政府采購情況
無
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
2021年我單位國有資產(chǎn)128282元,主要為辦公室設(shè)施,無房屋車輛。無固定資產(chǎn)增減。
4.預(yù)算績效管理情況。
(1)資金總額:424.21萬元。
(2)單位績效目標(biāo):
目標(biāo)1:2021年,全州完成24個安置點(diǎn)“新市民、追夢橋”品牌創(chuàng)建工程,打造3個“新市民、追夢橋”品牌創(chuàng)建省級示范點(diǎn);
目標(biāo)2:按照省工作要求,統(tǒng)籌州、縣工青團(tuán)婦組織深入易地扶貧搬遷安置點(diǎn)開展“搭五橋、建五家”活動,因地制宜為搬遷安置點(diǎn)搭建后續(xù)服務(wù)平臺,使安置點(diǎn)群眾素質(zhì)全面提升、就業(yè)更加充分、收入穩(wěn)定提高、精神持續(xù)提振,能夠更好融入新生活。
目標(biāo)3:充分發(fā)揮州聯(lián)席辦作用,協(xié)調(diào)解決實(shí)施“新市民、追夢橋”工程工作中的具體問題,通報工作情況 ,督促指導(dǎo)聯(lián)席會議成員單位和各縣(市)扎實(shí)開展創(chuàng)建工作,完成文件、信息報送、聯(lián)席會會務(wù)及聯(lián)席會議交辦的其他工作。
(3)績效指標(biāo):①數(shù)量指標(biāo):24個“新市民、追夢橋”品牌創(chuàng)建工程安置點(diǎn);3個“新市民、追夢橋”品牌創(chuàng)建省級示范點(diǎn);②質(zhì)量指標(biāo):全局工作任務(wù)完成情況和提升移民搬遷群眾生活水平和質(zhì)量③時效指標(biāo):完成時間2021年12月底;④成本指標(biāo):易地扶貧搬遷專項業(yè)務(wù)費(fèi)10萬元;⑤經(jīng)濟(jì)效益:搭建后續(xù)服務(wù)平臺;⑥社會效益:搭建后續(xù)服務(wù)平臺,安置點(diǎn)群眾素質(zhì)全面提升、就業(yè)更加充分、收入穩(wěn)定提高、精神持續(xù)提振,能夠更好融入新生活;⑧服務(wù)對象 滿意度:移民群眾滿意度≥100%。
5.項目支出安排情況說明
2021年一般公共預(yù)算支出中的易地扶貧搬遷工作經(jīng)費(fèi)專項項目支出有易地扶貧搬遷工作經(jīng)費(fèi)280000元。
6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
7.專有名詞解釋。
①、公共財政預(yù)算撥款收入:指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。
②、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位為職工繳納的住房公積金。
③、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;
045001黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局本級.XLS
附件4-2:項目支出績效目標(biāo)表 “新市民追夢橋”工作經(jīng)費(fèi).xlsx
附件4-2:項目支出績效目標(biāo)表 易搬遷后續(xù)扶持工作經(jīng)費(fèi).xlsx
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