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黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局(本級(jí)) 2021年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

一、目錄

1.目錄;

2.部門概括;

3.部門預(yù)算公開報(bào)表;

4.部門預(yù)算安排情況說明;

5.其他重要事項(xiàng)說明;

二、部門概況

1.部門主要職能:貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)法律法規(guī)和方針政策,協(xié)調(diào)指導(dǎo)黔南州易地扶貧搬遷移民,鄉(xiāng)村振興生態(tài)宜居移民、大中小型水利水電工程移民、自然保護(hù)地移民和地質(zhì)災(zāi)害移民工作等各有關(guān)工作。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成:我部門由黔南州生態(tài)移民局本級(jí)及所屬黔南州移民局和黔南州移民搬遷服務(wù)中心共2家單位組成。黔南州移民局本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位,黔南州移民搬遷服務(wù)中心單位是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成:

總編制30人數(shù)、在職實(shí)有19人數(shù),可區(qū)分行政編制10人、事業(yè)編制20

單位名稱

編制數(shù)

實(shí)有人數(shù)

小計(jì)

行政人數(shù)

事業(yè)人數(shù)

離退休人數(shù)

黔南州移民局

10

18

16

8

黔南州移民搬遷服務(wù)中心

20

1

6

合計(jì)

30

30

16

6

8

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

2021年初部門預(yù)算公開共含12張報(bào)表(公開范圍包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算,涉密單位除外),各部門在公開時(shí)如無相關(guān)預(yù)算收入支出,須公開空表并說明無相關(guān)預(yù)算收支。具體參考以下格式:

(一)部門收支預(yù)算總表

(二)部門收入預(yù)算總表

(三)部門支出預(yù)算總表

(四)部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

(五)部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

(六)部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類)

(七)部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

(八)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

(九)部門預(yù)算批復(fù)總表

(十)部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

(十一)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

(十二)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi))

詳見公開附件

四、部門預(yù)算安排說明

(一)部門收支預(yù)算總體情況說明

2021年度我部門預(yù)算收入4198873.26元,支出4198873.26元,收支平衡;2020年度部門預(yù)算收入3939162.54元,支出3939162.54元,比上年增加259710.72元,增長(zhǎng)6.59%。其原因是:人員變化,事業(yè)人員增加了5

公開單位:黔南州生態(tài)移民局?????????????????????????????????????? 單位:元

收入

支出

項(xiàng)目?jī)?nèi)容

2020年

2021年

增加

增長(zhǎng)(%)

2020年

2021年

增加

增長(zhǎng)(%)

變動(dòng)原因

合計(jì)

3939162.54

4198873.26

259710.72

6.59%

3939162.54

4198873.26

259710.72

6.59%

人員增加

人員經(jīng)費(fèi)

3131592.34

3394101.42

262509.08

8.38%

3131592.34

3394101.42

262509.08

8.38%

人員增加

公用經(jīng)費(fèi)

527570.2

534771.84

7201.64

1.37%

527570.2

534771.84

7201.64

1.37%

人員增加

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

280000

270000

-10000

-3.57%

280000

270000

-10000

-3.57%

項(xiàng)目費(fèi)用減少

其他

2021年部門收支總體情況說明表

(二)部門收入總體情況說明

2021年度部門預(yù)算收入為4198873.26元,2020年度部門預(yù)算收入為3939162.54元,比上年增加259710.72元,同比增長(zhǎng)6.59%,其原因是:人員變化,事業(yè)人員增加了5

注:我單位無非財(cái)政撥款收入。

(三)部門支出總體情況說明

2021年度部門預(yù)算支出為4198873.26元,2020年度部門預(yù)算支出為3905891.62元,比上年增加259710.72元,同比增長(zhǎng)6.59%,其原因是:人員變化,事業(yè)人員增加了5

按功能分類:一般公共服務(wù)支出3442338.06元,占總支出81.98%;社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出260890.56元,占總支出6.21%;衛(wèi)生健康支出205215.48元,占總支出4.89%;住房保障支出支出290429.16元,占總支出6.92%

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:工資福利支出3066716.7元,占總支出73.04%;商品服務(wù)支出804771.84元,占總支出19.17%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出185677.56元,占總支出4.42%;對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出141707.16元,占總支出3.37%

(四)財(cái)政撥款收支總體情況

2021年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入4198873.26元,支出4198873.26元,收支平衡;2020年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入3939162.54元,支出3939162.54元,比上年增加259710.72元,同比增長(zhǎng)8.38%。其原因是:人員變化,事業(yè)人員增加了5

單位:元

項(xiàng)目?jī)?nèi)容

2020年

2021年

增加

增長(zhǎng)(%)

2020年占

總收入比(%)

變動(dòng)原因

合計(jì)

3939162.54

4198873.26

259710.7

8.38%

6.59%

項(xiàng)目增加

一般公共財(cái)政撥款收入

3939162.54

4198873.26

259710.72

8.38%

6.59%

項(xiàng)目增加

非財(cái)政撥款收入

其他

(五)一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出4198873.26元,其中:2010101行政運(yùn)行3172338.06元;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)253482.48元;2082701失業(yè)保險(xiǎn)2338.44元;2082702工傷保險(xiǎn)5069.64元;2101101行政單位醫(yī)療81262.2元;2101102事業(yè)單位醫(yī)療21715.2元;2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助102238.08元;2139999其他農(nóng)林水支出270000元;2210201住房公積金290429.16元。2021年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出4198873.26元,比上年增加259710.72元,同比增長(zhǎng)0.66%,其原因是:人員變化,事業(yè)人員增加了5)。其中:2010101行政運(yùn)行3172338.06元,比上年增加217806.76元,同比增長(zhǎng)7.37%2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)253482.48元,比上年增加17792.16元,同比增加7.55%2082701失業(yè)保險(xiǎn)2338.44元,比上年增加1982.04元,同比增長(zhǎng)556.13%2082702工傷保險(xiǎn)5069.64元,比上年減少2402.28元,同比減少33.7%20807032101101行政單位醫(yī)療81262.2元,比上年減少11178.12元,同比減少12.09%2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助102238.08元,比上年增加1892.64元,同比增加1.89%2130599其他扶貧支出270000元,比上年減少10000元,同比減少3.57%2210201住房公積金290429.16元,比上年增加22653.48元,同比增加8.46%

(六)一般公共預(yù)算基本支出情況

2021年度部門預(yù)算基本支出3928873.26元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出3394101.42,公用經(jīng)費(fèi)支出534771.84元。2020年度部門預(yù)算基本支出3659162.54元,比上年增加269710.72元,同比減少7.37%,其原因是:(人員增加)。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出3131592.34元,比上年增加262509.08元,同比增長(zhǎng)8.38%;公用經(jīng)費(fèi)支出527570.2元,比上年增加7201.64元,同比上年增加1.37%

(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況(填報(bào)增加變動(dòng)情況,無變化也需填列與上年一致等字樣)

2021年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

公開單位:黔南州移民局??????????????????????????????????????????????????????? 單位:元

項(xiàng)目?jī)?nèi)容

2020年預(yù)算數(shù)

2021年預(yù)算數(shù)

增加

增長(zhǎng)(%)

增減變動(dòng)原因

合計(jì)

23000

23000

0

0

因公出國(guó)(境)費(fèi)用

0

0

0

0

公務(wù)接待費(fèi)

3000

3000

0

0

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

0

0

0

0

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

20000

20000

0

0

注:我部門公務(wù)用車保有量共1輛。

(八)政府性基金預(yù)算支出情況(單位需公開數(shù)字為“0”表)

2021年政府性基金預(yù)算收支情況表

公開單位:黔南州移民局????????????????????????????????????????????????????? 單位:元

2021年政府性基金收入預(yù)算數(shù)

2010年政府性基金支出預(yù)算數(shù)

備注

0

0

說明:2021年我部門(單位)沒有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說明。

五、其他重要事項(xiàng)說明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。

2021年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)507161.04元,其中:辦公費(fèi)100000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出19.72%;印刷費(fèi)5000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出0.99%;水費(fèi)1200元,占公用經(jīng)費(fèi)支出0.24%;電費(fèi)25000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出4.93%;郵電費(fèi)10000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出1.97%;物業(yè)管理費(fèi)27000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出5.32%;差旅費(fèi)50000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出9.86%;會(huì)議費(fèi)10000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出1.97%;培訓(xùn)費(fèi)25000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出4.93%;公務(wù)接待費(fèi)費(fèi)3000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出0.6%;工會(huì)經(jīng)費(fèi)36761.04元,占公用經(jīng)費(fèi)支出7.25%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出3.94%;其他交通費(fèi)164400元,占公用經(jīng)費(fèi)支出32.42%。

2.政府采購(gòu)情況

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2021年我單位國(guó)有資產(chǎn)128282元,主要為辦公室設(shè)施,無房屋車輛。無固定資產(chǎn)增減。

4.預(yù)算績(jī)效管理情況。

(1)資金總額:424.21萬元。

(2)單位績(jī)效目標(biāo):

目標(biāo)1:2021年,全州完成24個(gè)安置點(diǎn)“新市民、追夢(mèng)橋”品牌創(chuàng)建工程,打造3個(gè)“新市民、追夢(mèng)橋”品牌創(chuàng)建省級(jí)示范點(diǎn);

目標(biāo)2:按照省工作要求,統(tǒng)籌州、縣工青團(tuán)婦組織深入易地扶貧搬遷安置點(diǎn)開展“搭五橋、建五家”活動(dòng),因地制宜為搬遷安置點(diǎn)搭建后續(xù)服務(wù)平臺(tái),使安置點(diǎn)群眾素質(zhì)全面提升、就業(yè)更加充分、收入穩(wěn)定提高、精神持續(xù)提振,能夠更好融入新生活。

目標(biāo)3:充分發(fā)揮州聯(lián)席辦作用,協(xié)調(diào)解決實(shí)施“新市民、追夢(mèng)橋”工程工作中的具體問題,通報(bào)工作情況 ,督促指導(dǎo)聯(lián)席會(huì)議成員單位和各縣(市)扎實(shí)開展創(chuàng)建工作,完成文件、信息報(bào)送、聯(lián)席會(huì)會(huì)務(wù)及聯(lián)席會(huì)議交辦的其他工作。

(3)績(jī)效指標(biāo):①數(shù)量指標(biāo):24個(gè)“新市民、追夢(mèng)橋”品牌創(chuàng)建工程安置點(diǎn);3個(gè)“新市民、追夢(mèng)橋”品牌創(chuàng)建省級(jí)示范點(diǎn);②質(zhì)量指標(biāo):全局工作任務(wù)完成情況和提升移民搬遷群眾生活水平和質(zhì)量③時(shí)效指標(biāo):完成時(shí)間2021年12月底;④成本指標(biāo):易地扶貧搬遷專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)10萬元;⑤經(jīng)濟(jì)效益:搭建后續(xù)服務(wù)平臺(tái);⑥社會(huì)效益:搭建后續(xù)服務(wù)平臺(tái),安置點(diǎn)群眾素質(zhì)全面提升、就業(yè)更加充分、收入穩(wěn)定提高、精神持續(xù)提振,能夠更好融入新生活;⑧服務(wù)對(duì)象 滿意度:移民群眾滿意度≥100%。

5.項(xiàng)目支出安排情況說明

2021年一般公共預(yù)算支出中的易地扶貧搬遷工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)項(xiàng)目支出有易地扶貧搬遷工作經(jīng)費(fèi)280000元。

6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

①、公共財(cái)政預(yù)算撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

②、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位為職工繳納的住房公積金。

③、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。


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