貴州省黔南州人民政府政務(wù)服務(wù)中心
2020年度部門決算及"三公"經(jīng)費決算公開說明
?
目錄
一、貴州省黔南州人民政府政務(wù)服務(wù)中心概況
二、貴州省黔南州人民政府政務(wù)服務(wù)中心2020年度部門決算公開報表(見附表)
三、貴州省黔南州人民政府政務(wù)服務(wù)中心2020年度部門決算情況說明
四、名詞解釋
?
一、貴州省黔南州人民政府政務(wù)服務(wù)中心概況
第一條?根據(jù)《中共黔南州委黔南州人民政府關(guān)于黔南州州級機構(gòu)改革的實施意見》(黔南黨發(fā)[2019]2號)、《中?共黔南州委關(guān)于印發(fā)〈黔南州州級機構(gòu)改革有關(guān)事業(yè)單位規(guī)范調(diào)整的實施意見〉的通知》(黔南委[2019]?10號)精神,制定本規(guī)定。
第二條?黔南州布依族苗族自治州人民政府政務(wù)服務(wù)中心(以下簡稱州政府政務(wù)中心)是州政府直屬公益一類事業(yè)單位,為正縣級,歸口州人民政府辦公室管理。
第三條?州政府政務(wù)中心主要職責(zé)是:
(一)貫徹落實中央和省、州關(guān)于政府政務(wù)服務(wù)工作的有關(guān)要求。
(二)負(fù)責(zé)擬定年度政務(wù)服務(wù)計劃和規(guī)章制度并組織實施。
(三)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌州級政務(wù)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)州級政務(wù)實體大廳的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和規(guī)范化運行工作;負(fù)責(zé)督促推動州直部門政務(wù)服務(wù)事項“應(yīng)進(jìn)必進(jìn)”;負(fù)責(zé)對州直部門開展政務(wù)服務(wù)情?況進(jìn)行效能監(jiān)測、調(diào)度分析、綜合研判、年度考核工作。
(四)負(fù)責(zé)配合有關(guān)部門、縣(市)推動全州政務(wù)服務(wù)信息化建設(shè)工作。
(五)負(fù)責(zé)組織全州政務(wù)服務(wù)系統(tǒng)干部業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)工作。
(六)負(fù)責(zé)對進(jìn)駐人員紀(jì)律作風(fēng)、受理辦理效率等情況進(jìn)行日常監(jiān)測:負(fù)責(zé)受理申請人對政務(wù)服務(wù)大廳窗口工作人員服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、辦事效率,廉潔自律等方面的投訴、舉報,并按規(guī)定開展核實處理工作。
(七)負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣(市)政務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)工作,負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣(市)政務(wù)服務(wù)中心開展政務(wù)服務(wù)延伸工作。
(八)結(jié)合職能職責(zé),做好扶貧開發(fā)相關(guān)工作。
(九)負(fù)責(zé)推動全州政務(wù)服務(wù)改革創(chuàng)新、政務(wù)宣傳工作。
(十)完成州委、州人民政府及上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。
(十一)職能調(diào)整。將承擔(dān)的組織州級單位政府采購活動職責(zé)劃入州公共資源交易中心。
第四條?州政府政務(wù)中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu):
(一)辦公室
負(fù)責(zé)辦文、辦會、協(xié)調(diào)保障服務(wù)工作。具體負(fù)責(zé)文件收發(fā)、公文處理、會務(wù)、保密、檔案、信息、政務(wù)公開、財務(wù)管理、政工人事等工作;承擔(dān)機關(guān)黨建、意識形態(tài)、對外宣傳、目標(biāo)管理考核、脫貧攻堅,風(fēng)險防控、文明單位創(chuàng)建等工作;參與綜合性文稿、年度計劃總結(jié)、規(guī)章制度等文稿起草工作;配合做好教育培訓(xùn)工作。
(二)業(yè)務(wù)科
負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)草擬政務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)年度重點任務(wù)、工作計劃、工作總結(jié);配合州直部門開展政務(wù)服務(wù)事項、公共服務(wù)事項清理、審核、公布及動態(tài)管理調(diào)整工作;指導(dǎo)規(guī)范州直部門完善政務(wù)服務(wù)、公共服務(wù)事項辦事指南;負(fù)責(zé)組織開展政務(wù)服務(wù)事項并聯(lián)審批工作;配合指導(dǎo)部門優(yōu)化審批流程、壓縮審批時限、精簡申請材料;負(fù)責(zé)組織政務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣(市)政務(wù)服務(wù)中心政務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)和年度考核工作。
(三)信息化建設(shè)科
負(fù)責(zé)全州政務(wù)服務(wù)信息化建設(shè)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行管理和應(yīng)用培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)貴州政務(wù)服務(wù)網(wǎng)黔南站點、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、信息化管理和運行維護(hù)工作;負(fù)責(zé)黔南州政務(wù)服務(wù)中心政務(wù)新媒體的管理和運行維護(hù)以及數(shù)據(jù)更新工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣(市)政務(wù)服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)及信息化建設(shè);指導(dǎo)州直部門開展政務(wù)服務(wù)事項網(wǎng)上受理、網(wǎng)上審批工作;負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)安全與保密工作。
(四)監(jiān)測考評科
負(fù)責(zé)全州政務(wù)服務(wù)監(jiān)測考評工作。負(fù)責(zé)建立完善州級政務(wù)服務(wù)大廳工作監(jiān)測、管理等規(guī)章制度(辦法);負(fù)責(zé)對州直部門開展政務(wù)服務(wù)和公共服務(wù)事項進(jìn)行全流程監(jiān)測管理;負(fù)責(zé)對州直部門政務(wù)服務(wù)事項進(jìn)駐、受理辦理效率等情況開展日常記錄監(jiān)測;負(fù)責(zé)州級實體大廳窗口人員紀(jì)律作風(fēng)、日常考勤、大廳巡查等的日常管理工作;負(fù)責(zé)受理申請人對政務(wù)服務(wù)大廳窗口工作人員服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、辦事效率、廉潔自律等方面的投訴、舉報,并按規(guī)定開展核實處理工作,黨組織按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。
第五條?機構(gòu)情況。
獨立編制機構(gòu)數(shù)1個,與上年一致。
第六條?人員情況。
年末編制人數(shù)20人,比上年增加5人。年末實有人數(shù)14人,2020年調(diào)出1人,其中:年末一般公共預(yù)算財政撥款(補助)開支人數(shù)15人。
?
二、貴州省黔南州人民政府政務(wù)服務(wù)中心2020年度部門決算公開報表
(見附表)
?
三、貴州省黔南州人民政府政務(wù)服務(wù)中心2020年度部門決算情況說明
(一)貴州省黔南州人民政府政務(wù)服務(wù)中心2020年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州人民政府政務(wù)服務(wù)中心2020年度收支決算總計349.39萬元,與2019年相比,減少123.98萬元,降低26.19%。變動的主要原因是:減少2019年度政務(wù)中心實體大廳改造經(jīng)費支出。
(二)貴州省黔南州人民政府政務(wù)服務(wù)中心2020年度收入決算情況說明
本年收入合計328.42萬元,其中:財政撥款收入328.42萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
(三)貴州省黔南州人民政府政務(wù)服務(wù)中心2020年度支出決算情況說明
本年支出合計341.2萬元,其中:基本支出283.91萬元,占83.21%;項目支出57.29萬元,占16.79%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
(四)貴州省黔南州人民政府政務(wù)服務(wù)中心2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州人民政府政務(wù)服務(wù)中心2020年度財政撥款收入決算總計349.39萬元。與2019年相比,減少123.98萬元,降低26.19%。變動的主要原因是:減少2019年度政務(wù)中心實體大廳改造經(jīng)費支出。
(五)貴州省黔南州人民政府政務(wù)服務(wù)中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南州人民政府政務(wù)服務(wù)中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出341.2萬元,占本年支出合計的100%。與2019年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少79.69萬元,降低18.93%。變動的主要原因是:減少2019年度政務(wù)中心實體大廳改造經(jīng)費支出。
2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南州人民政府政務(wù)服務(wù)中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面:行政運行(2010301)科目(類)支出212.54萬元,占64.72%;其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(2010399)科目(類)支出65.01萬元,占19.79%;機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505)科目(類)支出16.62萬元;占5.06%;財政對工傷保險基金的補助(2082702)科目(類)支出0.33萬元,占0.10%;行政單位醫(yī)療(2101101)科目(類)支出6.75萬元,占2.06%;公務(wù)員醫(yī)療補助(2101103)科目(類)支出5.55萬元,占1.69%;其他扶貧支出科目(2130599)(類)支出2.76萬元,占0.84%;住房公積金(2210201)科目(類)支出18.86萬元,占5.74%。
3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南州人民政府政務(wù)服務(wù)中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為284.17萬元,支出決算為341.20萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的120%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:1、追加政務(wù)大廳物業(yè)管理費20萬元;2、2019年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)政務(wù)實體大廳改造經(jīng)費11萬元和物業(yè)管理費4.3萬元在2020年支出;3、人員經(jīng)費正常增長。
行政運行(2010301)科目(類)。當(dāng)年預(yù)算為179.86萬元,支出決算為216.32萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的120.27%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員經(jīng)費增長。
(2)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(2010399)科目(類)當(dāng)年預(yù)算為56.2萬元,支出決算為74.00萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的131.67%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:1、追加政務(wù)大廳物業(yè)管理費20萬元;2、2019年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)政務(wù)實體大廳改造經(jīng)費11萬元和物業(yè)管理費4.3萬元在2020年支出。
(3)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505)科目(類)。當(dāng)年預(yù)算為16.62萬元,支出決算為16.62萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。預(yù)算、決算持平。
(4)財政對工傷保險基金的補助(2082702)科目(類)。當(dāng)年預(yù)算為0.33萬元,支出決算為0.33萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。預(yù)算、決算持平。
(5)行政單位醫(yī)療(2101101)科目(類)。當(dāng)年預(yù)算為6.75萬元,支出決算為6.75萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。預(yù)算、決算持平。
(6)公務(wù)員醫(yī)療補助(2101103)科目(類)。當(dāng)年預(yù)算為5.55萬元,支出決算為5.55萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。預(yù)算、決算持平。
(7)其他扶貧支出科目(2130599)(類)。當(dāng)年預(yù)算為2.76萬元,支出決算為2.76萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。預(yù)算、決算持平。
(8)住房公積金(2210201)科目(類)。當(dāng)年預(yù)算為18.86萬元,支出決算為18.86萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。預(yù)算、決算持平。
(六)貴州省黔南州人民政府政務(wù)服務(wù)中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南州人民政府政務(wù)服務(wù)中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出283.91萬元,其中:人員經(jīng)費261.67萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費、對家庭的補助等;公用經(jīng)費22.24萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費、公務(wù)接待費、維修維護(hù)費等。
(七)貴州省黔南州人民政府政務(wù)服務(wù)中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算0.47萬元,比上年增加0.29萬元,增長158.3%,增加原因是:公務(wù)接待費增加。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費支出總額的0%,比上年減少0萬元,降低0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費支出總額的0%,比上年減少0萬元,降低0%;公務(wù)接待費支出0.47萬元,占“三公”經(jīng)費支出總額的100%,比上年增加0.29萬元,增長158.3%,增長原因:因工作需要增加公務(wù)接待。2020年度三公經(jīng)費4701元,較上年1820元增加2881元,原因是公務(wù)接待費增加。2020年度公務(wù)接待費支出4701元,共接待5批次,53人。
(1)因公出國(境)費支出0萬元。貴州省黔南州人民政府政務(wù)服務(wù)中心全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
(2)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。2020年,單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
(3)公務(wù)接待費0.47萬元。其中,國內(nèi)公務(wù)接待支出0.47萬元,較上年1820元增加2881元,原因是因工作需要增加公務(wù)接待。2020年度公務(wù)接待費支出4701元,共接待5批次,53人。
(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州人民政府政務(wù)服務(wù)中心2020年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。
(九)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州人民政府政務(wù)服務(wù)中心2020年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。
(十)其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2020年貴州省黔南州人民政府政務(wù)服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費支出22.24萬元,比2019年減少60.77萬元,降低73.21%,變動的主要原因是:項目經(jīng)費減少。
2、政府采購支出情況。
2020年我單位政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日,我單位共有車輛0輛,其中,應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛(其他用車主要用途是:車輛實際用途);單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
4、預(yù)算績效管理情況說明
出績效自評工作,根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)(含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)),結(jié)合2020年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況,對本單位整體情況做了自評。同時,根據(jù)《項目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo),結(jié)合項目實施情況,對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況,以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2020年共有1個項目,涉及資金30萬元(其中,州本級資金30萬元),我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況,以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評,項目支出績效自評表詳見附表。
?
州本級項目支出績效自評表 | ||||||||||
單位(蓋章):黔南州人民政府政務(wù)服務(wù)中心 |
填報日期: | |||||||||
項目名稱 |
||||||||||
主管部門及代碼 |
實施單位 |
|||||||||
項目資金 ???????????????????(萬元) |
資 金 來 源 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) (A) |
全年執(zhí)行數(shù)(B) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 | |||
年度資金總額: |
300000 |
300000 |
572915.17 |
10分 |
100% |
10 | ||||
財政撥款(州本級資金) |
300000 |
300000 |
572915.17 |
— |
— |
— | ||||
其他資金 |
— |
— |
— | |||||||
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 | ||||||||
保障政務(wù)大廳正常運行 |
政務(wù)大廳正常運行 | |||||||||
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值(A) |
實際完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
產(chǎn) |
數(shù)量 |
保障政務(wù)大廳正常運行 |
按時保質(zhì)完成 |
100% |
10 |
10 |
||||
質(zhì)量 |
保障政務(wù)大廳正常運行 |
服務(wù)達(dá)到滿意 |
100% |
10 |
10 |
|||||
州委州政府對本中心完成工作任務(wù)的滿意度 |
優(yōu)秀 |
100% |
10 |
10 |
||||||
時效 |
完成時間 |
2021年4月30日 |
100% |
10 |
10 |
|||||
成本 |
專項經(jīng)費 |
30 |
100% |
10 |
10 |
|||||
效 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
|||||||||
社會效益 |
保障政務(wù)大廳正常運行 |
為政務(wù)辦事工作順利進(jìn)行,讓辦事群眾滿意 |
100% |
30 |
30 |
|||||
生態(tài)效益 |
||||||||||
可持續(xù)影響 |
||||||||||
滿意度指標(biāo)(10分) |
服務(wù)對象 |
進(jìn)駐窗口部門對中心服務(wù)工作的滿意度 |
100% |
100% |
4 |
4 |
||||
辦事群眾的滿意度 |
100% |
100% |
3 |
3 |
||||||
州委州政府對本中心完成工作任務(wù)的滿意度 |
100% |
100% |
3 |
3 |
||||||
總 ????????分 |
100 |
100 |
||||||||
績效 ?結(jié)論 |
100%按時保質(zhì)完成 | |||||||||
聯(lián)系人:金菊英 |
聯(lián)系電話: |
8228927 |
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(九)結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(十一)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十三)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十四)對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
(十五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十六)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(十七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。
2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(與預(yù)算對比)(9).xls
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面