???? 一、目錄
???????????????? 1、目錄
??????????????? 2、部門(mén)概況
??????????????? 3、部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表及情況說(shuō)明
??????????????? 4、名詞解釋
????????????? 二、黔南州人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))概況
(一)主要職能
黔南州人力資源和社會(huì)保障局作為黔南州政府組成部門(mén),認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州關(guān)于人力資源和社會(huì)保障方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策;研究起草人力資源和社會(huì)保障工作的規(guī)范性文件,擬訂全州人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成
全局共設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室(政工科)、政策法規(guī)科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)科(職業(yè)能力建設(shè)科)、養(yǎng)老保險(xiǎn)科、醫(yī)療保險(xiǎn)科、公務(wù)員管理局(黔南州軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)、事業(yè)單位人事管理科(外國(guó)專家局)、考試錄用科、工資福利科、勞動(dòng)關(guān)系管理科(信訪辦公室)、基金資金監(jiān)督科。全局所屬事業(yè)單位10個(gè):黔南州社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局、黔南州就業(yè)局、黔南州人才交流中心、黔南州人才市場(chǎng)、黔南州勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院、黔南州信息管理中心、黔南州退役軍官管理服務(wù)中心、黔南州考試中心、黔南州勞動(dòng)能力鑒定中心、黔南州勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì)。現(xiàn)有行政人員編制43人(其中:工勤人員5人),事業(yè)編制101人。2017年末實(shí)有在職職工129人(其中:行政人員40人,事業(yè)人員89人),離休3人,退休48人。
三、黔南州人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))2017年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表(見(jiàn)附表)
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四、黔南州人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)黔南州人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
黔南州人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))2017年度收支決算總計(jì)7,690.83萬(wàn)元,與2016年相比,增加52.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.68%。變動(dòng)的主要原因是:2017年單位新晉人員24名,工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)、公積金繳納等支出隨之增加。
(二)黔南州人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))2017年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)5,962.4萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入5,934.24萬(wàn)元,占99.53%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入28.16萬(wàn)元,占0.47%。
(三)黔南州人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))2017年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)6,043.12萬(wàn)元,其中:基本支出2,283.16萬(wàn)元,占37.78%;項(xiàng)目支出3,759.96萬(wàn)元,占62.22%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
(四)黔南州人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
黔南州人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))2017年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)7,662.68萬(wàn)元。與2016年相比,增加80.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)1%。變動(dòng)的主要原因是:2017年單位新晉人員24名,工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)、公積金繳納等支出隨之增加。
(五)黔南州人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況???
黔南州人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,908.32萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的97.77%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加694.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.31%。變動(dòng)的主要原因是:2017年單位新晉人員24名,工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)、公積金繳納等支出隨之增加。
2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
黔南州人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:201一般公共服務(wù)支出731.85萬(wàn)元,占12.39%;205教育支出252.53萬(wàn)元,占4.28%;208社會(huì)保障和就業(yè)支出3062.18萬(wàn)元,占51.83%;210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1592.92萬(wàn)元,占26.97%;213農(nóng)林水支出45.76萬(wàn)元,占0.78%;221住房保障支出137.69萬(wàn)元,占2.3%;229其他支出85.41萬(wàn)元,占1.45%。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
黔南州人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為5380.67萬(wàn)元,支出決算為5908.32萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的109.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2017年單位新晉人員24名,工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)、公積金繳納等支出隨之增加。其中:
(1)208人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)當(dāng)年預(yù)算為3490.34萬(wàn)元,支出決算為3794.03萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的108.7%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2017年單位新晉人員24名,工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)、公積金繳納等支出隨之增加。
(2)210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出當(dāng)年預(yù)算為1763.66萬(wàn)元,支出決算為1592.92萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的90.32%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助渠道改變,原州級(jí)補(bǔ)助由縣級(jí)配套補(bǔ)助。
(3)221住房保障支出當(dāng)年預(yù)算為126.67萬(wàn)元,支出決算為137.69萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的108.7%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2017年單位新晉人員24名,工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)、公積金繳納等支出隨之增加。
(六)黔南州人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
黔南州人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,283.16萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)2,033.63萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等;公用經(jīng)費(fèi)249.53萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。
(七)黔南州人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算44.83萬(wàn)元,,比上年增加2.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.75%,增加原因是:2016年無(wú)因公出國(guó)費(fèi)用發(fā)生,2017年州委組織部安排我局一人赴德國(guó)等地開(kāi)展招才引智活動(dòng)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出4.97萬(wàn)元,占11.08%,比上年增加4.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,增加原因是:2016年無(wú)因公出國(guó)費(fèi)用發(fā)生,2017年州委組織部安排我局一人赴德國(guó)等地開(kāi)展招才引智活動(dòng);公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31.49萬(wàn)元,占70.24%,比上年減少1萬(wàn)元,減幅3.07%,減少原因是:嚴(yán)格執(zhí)行公車管理規(guī)定,車輛用油和過(guò)路費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行”一車一卡”,提高公務(wù)用車使用效益,節(jié)約經(jīng)費(fèi);公務(wù)接待費(fèi)支出8.37萬(wàn)元,占18.68%,比上年減少1.93萬(wàn)元,減幅18.72%,減少原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定的文件精神,合理控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度。具體情況如下:
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出4.97萬(wàn)元。黔南州人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)1人次。開(kāi)支內(nèi)容包括:出國(guó)往返機(jī)票及途中食宿等。
(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.49萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.49萬(wàn)元。主要用于:車輛保險(xiǎn)費(fèi)繳納、燃油費(fèi)及車輛維修費(fèi)用等。2017年,單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)8.37萬(wàn)元。具體是:廣州對(duì)口幫扶來(lái)黔接待等。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出8.37萬(wàn)元,主要是:廣州對(duì)口幫扶來(lái)黔接待等。黔南州人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))2016年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待97批次,1,003人次。
(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
黔南州人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬(wàn)元,本年支出109萬(wàn)元。具體支出情況如下:
22904其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出109萬(wàn)元,主要是用于:企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困經(jīng)費(fèi)、軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及困難軍轉(zhuǎn)干部慰問(wèn)費(fèi)等。
(九)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2017年黔南州人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出249.53萬(wàn)元,比2016年減少125.47萬(wàn)元,減幅33.45%,變動(dòng)的主要原因是:建立相關(guān)規(guī)章制度,厲行節(jié)約,壓縮會(huì)議開(kāi)支等。
2、政府采購(gòu)支出情況。
2017年我單位政府采購(gòu)支出總額21萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出21萬(wàn)元。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2017年12月31日,我單位共有車輛10輛,其中,一般公務(wù)用車6輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車2輛(其他用車主要用途是:離退休人員活動(dòng)使用);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
4、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
(1)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況,包括項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、支出績(jī)效評(píng)價(jià)等情況如下表:
2017年度績(jī)效目標(biāo)完成情況表 | ||||
序號(hào) |
目標(biāo)類別 |
目標(biāo)名稱 |
目標(biāo)內(nèi)容 |
完成情況概述 |
一 |
重點(diǎn)目標(biāo) |
城鎮(zhèn)新增就業(yè) |
1、城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)8萬(wàn)人;2、城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)增長(zhǎng)速度5.3%;3、城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入增長(zhǎng)10%;4、城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入28669元。 |
1.截至11月末,完成城鎮(zhèn)新增就業(yè)8.4258萬(wàn)人; |
二 |
重點(diǎn)目標(biāo)(職能目標(biāo)) |
就業(yè)創(chuàng)業(yè) |
|
1.農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)累計(jì)10.87萬(wàn)人。2.培訓(xùn)農(nóng)村勞動(dòng)力累計(jì)3.42萬(wàn)人。3.公益性崗位累計(jì)安置就業(yè)困難人員5121人。4.城鎮(zhèn)登記失業(yè)率2.81%,控制在4.2%以內(nèi)。5.累計(jì)完成農(nóng)村青壯年勞動(dòng)力規(guī)范化技能培訓(xùn)2.8萬(wàn)人。 |
三 |
重點(diǎn)目標(biāo) |
扶貧攻堅(jiān) |
1、幫助貧困農(nóng)戶實(shí)現(xiàn)戶均1人以上就業(yè),抓好貧困勞動(dòng)力就近就業(yè)和勞務(wù)輸出,落實(shí)各類經(jīng)營(yíng)主體吸納貧困人口就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)政策。就業(yè)扶貧3萬(wàn)人。2、加大技工院校勞動(dòng)預(yù)備制培訓(xùn)和技能培訓(xùn)力度,積極探索“職校+企業(yè)”校企合作培養(yǎng)和輸送技能人才模式,促進(jìn)農(nóng)村建檔立卡貧困家庭子女就業(yè)。 |
1.截至目前,全州累計(jì)實(shí)現(xiàn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶貧人數(shù)9.84萬(wàn)人,組織開(kāi)展職業(yè)培訓(xùn)人數(shù)3.86萬(wàn)人。2.12月份組織黔南州技工學(xué)校、貴州省險(xiǎn)峰廠技校、貴定縣技工學(xué)校、甕安縣技工學(xué)校赴深圳參加龍華區(qū)2017年校企對(duì)接交流活動(dòng)。 |
四 |
重點(diǎn)目標(biāo)(職能目標(biāo)) |
社會(huì)保障 |
1、開(kāi)展實(shí)施全民參保登記計(jì)劃;2、城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)到347900人,基金征繳收入220000萬(wàn)元;3、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)到281400人,基金征繳收入96700萬(wàn)元。城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)到298600人,基金征繳收入1310萬(wàn)元;4、工傷保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)到204000人,基金征繳收入6700萬(wàn)元;5、失業(yè)保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)到167000人,基金征繳收入6000萬(wàn)元;6、生育保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)到158800人,基金征繳收入4650萬(wàn)元;7、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)到2010000人,基金征繳收入13500萬(wàn)元8、社會(huì)保障卡期末持卡人數(shù)142萬(wàn)人;9、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從每人每年420元提高到每人每年450元。 |
1.全民參保登記計(jì)劃工作,已完成全州418.8萬(wàn)戶籍人口的登記入庫(kù)工作,其中入戶調(diào)查34.05萬(wàn)人,入戶調(diào)查完成率達(dá)100%,與貴陽(yáng)市、貴安新區(qū)一道率先在全省完成入戶調(diào)查工作。 |
五 |
職能目標(biāo) |
綜合 |
1、群眾舉報(bào)投訴案件結(jié)案率達(dá)95%以上;2、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議案件符合立案條件的及時(shí)立案受理;3、除法定情形需中止審理外,仲裁案件時(shí)限內(nèi)結(jié)案率達(dá)100%;4、勞動(dòng)合同簽訂率95%以上。 |
1.時(shí)效期內(nèi)結(jié)案率100%。2.符合仲裁立案受理?xiàng)l件的案件全部按照程序立案受理,未有該立案而未立案的情形; |
六 |
重點(diǎn)目標(biāo)(職能目標(biāo)) |
人事人才 |
1、做好2017年州、縣、鄉(xiāng)三級(jí)機(jī)關(guān)面向社會(huì)公開(kāi)招錄公務(wù)員工作;2、做好2017年州直事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員工作;3、做好2017年州直事業(yè)單位高層次和急需緊缺人才引進(jìn)工作;4、做好全州專業(yè)技術(shù)人員職稱評(píng)審工作。 |
1.2017年黔南州公務(wù)員招錄共錄用394人; |
七 |
新增重點(diǎn)工作 |
醫(yī)保工作 |
完善異地就醫(yī)即時(shí)結(jié)算辦法、確保9月底基本實(shí)現(xiàn)全國(guó)聯(lián)網(wǎng)和跨省異地就醫(yī)住院醫(yī)療費(fèi)用直接結(jié)算目標(biāo)。 |
1.截止7月底,黔南州根據(jù)省廳要求已開(kāi)通15家全國(guó)聯(lián)網(wǎng)定點(diǎn)醫(yī)院,其中3家市級(jí)(三級(jí))醫(yī)院,12家縣級(jí)(二級(jí))醫(yī)院(各縣市各開(kāi)通一家)。 |
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經(jīng)過(guò)一年的努力,我局目標(biāo)績(jī)效管理工作全面完成目標(biāo)任務(wù),獲州委州政府年度考核一等獎(jiǎng)。
五、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
(四)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(九)結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(十一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十三)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十四)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
(十五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十七)201一般公共服務(wù)支出:反映人力資源事務(wù)支出。
(十八)205教育支出:反映職業(yè)教育(技校)支出。
(十九)208社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映單位行政運(yùn)行支出及其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出。
(二十)210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:反映財(cái)政對(duì)其他基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助及行政事業(yè)單位醫(yī)療等。
(二十一)213農(nóng)林水支出:反映就業(yè)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息支出。
(二十二)221住房保障支出:指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。)
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