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貴州省黔南布依族苗族自治州鄉(xiāng)村振興局2022年度部門決算公開說明

目? 錄

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州鄉(xiāng)村振興局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分??2022年度部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、其他事項(xiàng)情況說明

十一、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

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第一部分??貴州省黔南布依族苗族自治州鄉(xiāng)村振興局單位概況

一、部門職責(zé)

一是主要貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)鄉(xiāng)村振興工作方針、政策和法律法規(guī),組織開展全州鄉(xiāng)村振興調(diào)查研究、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督查督導(dǎo)工作擬定全州鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興中長(zhǎng)期規(guī)劃;二是負(fù)責(zé)銜接資金監(jiān)督管理。指導(dǎo)縣(市)對(duì)資金使用備案、監(jiān)督管理、績(jī)效考核;三是負(fù)責(zé)東西部扶貧協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)服務(wù);四是負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)各級(jí)國家機(jī)關(guān)、國有企事業(yè)單位在我州的定點(diǎn)幫扶工作;五是負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)社會(huì)力量參與鄉(xiāng)村振興;承擔(dān)州外、境外幫扶我州的聯(lián)系、協(xié)調(diào)服務(wù)及交流與合作工作。六是負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)州內(nèi)各地各部門做好職責(zé)范圍內(nèi)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與銜接鄉(xiāng)村振興工作任務(wù),抓好督查督導(dǎo)、統(tǒng)籌調(diào)度、信息收集;七是組織實(shí)施干部培訓(xùn),配合相關(guān)部門做好人力資源開發(fā)工作;組織開展鄉(xiāng)村振興的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、動(dòng)態(tài)分析、成果宣傳和經(jīng)驗(yàn)交流工作;八是負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作;九是按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作,依法促進(jìn)部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。十是承擔(dān)州鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作;十一是承辦州委、州政府和省鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)綜合科、資金管理科、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)科3個(gè)科室,下屬2個(gè)單位,分別是:中國西南世界銀行扶貧項(xiàng)目黔南辦公室、黔南州鄉(xiāng)村振興信息監(jiān)測(cè)中心 。

從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省黔南布依族苗族自治州鄉(xiāng)村振興局部門決算為本級(jí)決算。

第二部分??2022年度部門決算公開報(bào)表

(見附件)

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收支決算總計(jì)1,254.99萬元,與2021年度相比,減少1,165.69萬元,降低48.16%。主要原因是:一是基本支出方面,本年度較上年新增3人,退休人員、在職人員目標(biāo)考核清算資金等增加,導(dǎo)致相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)有所增加。二是項(xiàng)目資金減少,上年度新增州級(jí)鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金1500萬元,今年此項(xiàng)資金是240萬元。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)1,000.07萬元,財(cái)政撥款收入1,000.07萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)1,254.99萬元,其中:基本支出569.19萬元,占45.35%;項(xiàng)目支出685.80萬元,占54.65%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)1,254.99萬元。與2021年相比,減少1,165.69萬元,降低48.16%。主要原因是:一是基本支出方面,本年度較上年新增3人,退休人員、在職人員目標(biāo)考核清算資金等增加,導(dǎo)致相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)有所增加。二是項(xiàng)目資金的減少,上年度新增州級(jí)鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金1500萬元,今年此項(xiàng)資金是240萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,254.99萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與2021年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少787.93萬元,降低38.57%。主要原因是:本年度減少州級(jí)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南布依族苗族自治州鄉(xiāng)村振興局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)支出(2069999)支出30萬元,占2.42%,行政事業(yè)單位養(yǎng)老(20805)支出36.77萬元,占2.93%;撫恤(20808)支出20.76萬元,占1.65%,行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)支出18.49萬元,占1.48%;財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(20827)支出1.45萬元,占0.02%;行政運(yùn)行(2130501)支出500.4萬元,占39.87%;其他扶貧支出610.23萬元,占48.68%;住房公積金(2210201)支出36.92萬元,占2.95%。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為749.09萬元,支出決算為1254.99萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的167.53%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:一是基本支出方面,本年度較上年新增3人,退休人員、在職人員目標(biāo)考核清算資金等增加,導(dǎo)致相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)有所增加。二是項(xiàng)目支出方面,本年度由于工作需要,增加了項(xiàng)目支出:1.都勻市毛尖茶產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬元;2.黔南州脫貧攻堅(jiān)大數(shù)據(jù)管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目30萬元;3.東西部協(xié)作資項(xiàng)目管理和宣傳經(jīng)費(fèi)21.65萬元;4.州級(jí)鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金240萬元。其中:

(1)農(nóng)林水支出:行政運(yùn)行(2130501)。當(dāng)年預(yù)算為432.55萬元,支出決算為500.4萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的115.68%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度比上年度新增3人,人員工資及其他相應(yīng)支出增加。

(2)農(nóng)林水支出:其它鞏固 脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(2130599)。當(dāng)年預(yù)算為235.99萬元,支出決算為610.23萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的258.58%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度項(xiàng)目支出增加: 1.都勻市毛尖茶產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬元;2.黔南州脫貧攻堅(jiān)大數(shù)據(jù)管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目30萬元;3.東西部協(xié)作資項(xiàng)目管理和宣傳經(jīng)費(fèi)21.65萬元;4.州級(jí)鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金240萬元。

(3)科學(xué)技術(shù)支出:其它科學(xué)技術(shù)支出(206999)。當(dāng)年預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算為30萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)據(jù)的主要原因是:本年度脫貧攻堅(jiān)大數(shù)據(jù)管理平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)州大數(shù)據(jù)局具體分配資金,因工作需要,臨時(shí)由州財(cái)政撥付到我局進(jìn)行支付。

(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出:機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出(2080505)。當(dāng)年預(yù)算為28.78萬元,支出決算為36.75萬元,完成當(dāng)年決算的127.69%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:本年度比上年度新增3人,人員養(yǎng)老支出相應(yīng)增加。

(5)撫恤支出:死亡撫恤支出(20808)。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為20.76萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:本年度一位退休職工于3月死亡。

(6)衛(wèi)生健康支出:行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)。當(dāng)年預(yù)算數(shù)16.78萬元,決算數(shù)為18.49萬元,完成當(dāng)年預(yù)算110.19%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:本年度比上年度新增3人,人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

(7)住房保障支出:住房公積金(2210201)。當(dāng)年預(yù)算數(shù)33.73萬元,決算數(shù)為35.53萬元。完成當(dāng)年預(yù)算數(shù)105.36%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度比上年度新增3人,人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出569.19萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)518.72萬元,主要包括基本工資167.62萬元、津貼補(bǔ)貼99.9萬元、獎(jiǎng)金8.47萬元、績(jī)效工資10.63萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)31.61萬元、職業(yè)年金5.14萬元、職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)13.08萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.32萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.43萬元、住房公積金36.92萬元、其他工資福利89.01萬元、退休費(fèi)23.51萬元、撫恤金20.76萬元,駐村干部生活補(bǔ)助1.32萬元等;

公用經(jīng)費(fèi)50.47萬元,主要包括辦公費(fèi)3.68萬元、水電費(fèi)4.17萬元、郵電費(fèi)4.51萬元、物業(yè)管理費(fèi)5.08萬元、公務(wù)接待0.06萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.8萬元、福利費(fèi)2.51萬元、其他交通費(fèi)用15.61萬元、稅金及聯(lián)合會(huì)費(fèi)用1.98萬元、其他商品和服務(wù)支出2.06萬元。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.20萬元,支出決算為1.20萬元,完成預(yù)算的100.00%。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算1.20萬元,比上年減少1.37萬元,降低53.44%,減少原因是:本年度“三公”經(jīng)費(fèi)比上年減少的主要原因一是本年度無公務(wù)車輛,所以無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用;二是壓縮公務(wù)接待活動(dòng),節(jié)約接待費(fèi)用,導(dǎo)致今年公務(wù)接待費(fèi)有減少。其中:因公出國(境)費(fèi)支出無;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 無;公務(wù)接待費(fèi)支出1.20萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的100.00%,比上年減少1.37萬元,降低53.44%,減少原因是:壓縮公務(wù)接待活動(dòng),節(jié)約接待費(fèi)用,導(dǎo)致今年公務(wù)接待費(fèi)有減少。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0.00萬元,支出決算0.00萬元,完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州鄉(xiāng)村振興局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00萬元,支出決算0.00萬元,完成預(yù)算的0.00%。其中,公務(wù)用車購置0.00萬元,購置0輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。2022年,貴州省黔南布依族苗族自治州鄉(xiāng)村振興局單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

(3)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.20萬元,支出決算1.20萬元,完成預(yù)算的100.00%。具體是:國內(nèi)接待費(fèi)1.20萬元,國(境)外接待費(fèi)0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出1.20萬元,主要是接待廣州協(xié)作辦、審計(jì)等部門支出0.64萬元,接待省部門及縣市支出0.56萬元等。貴州省黔南布依族苗族自治州鄉(xiāng)村振興局2021年國內(nèi)公務(wù)接待15批次,132人次。國(境)外接待費(fèi)0萬元,國(境)外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

截止2022年12月31日,共有車輛0輛,副部(省)級(jí)以上的領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,單位價(jià)值100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

貴州省黔南布依族苗族自治州鄉(xiāng)村振興局2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.47萬元,比2021年度減少269.37萬元,降低84.22%,主要原因是:上年度將局運(yùn)轉(zhuǎn)類的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)計(jì)入公用經(jīng)費(fèi),造成上年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)數(shù)據(jù)大,本年度根據(jù)要求,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出僅含公用經(jīng)費(fèi),因此本年度比上年度減少。

(二)政府采購支出情況。

2022年度政府采購支出總額0.72萬元,其中:政府采購貨物支出0.72萬元。授予小微企業(yè)合同金額0.72萬元,占政府采購支出總額的100%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日,無公務(wù)車輛。

十一、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求,我單位開展了2022年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作,根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)(含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)),結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況,對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí),根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況,對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況,以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2022年可公開項(xiàng)目共有14個(gè),涉及資金824.23萬元,州本級(jí)資金824.23萬元。我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、資金使用、項(xiàng)目管理以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況 、產(chǎn)生的效益等方面都做了自評(píng)。

(二)預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

部門整體支出績(jī)效自評(píng)表和可公開的項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附件

(三)部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

2022年度我單位未開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作,故無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果說明。

第四部分 名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

(四)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(八)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(九)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

(十一)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十三)一般公共服務(wù)支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(十四)一般公共服務(wù)支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固和拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

(十五)一般公共服務(wù)支出(類)科學(xué)技術(shù)(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。

(十六)一般公共服務(wù)支出 (類)行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老 (款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(十七)一般公共服務(wù)支出 (類)行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老 (款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)) :反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

(十八)一般公共服務(wù)支出 (類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)) :反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

(十九)一般公共服務(wù)支出 (類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

(二十)一般公共服務(wù)支出 (類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

(二十一)一般公共服務(wù)支出 (類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位 ,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(二十二)一般公共服務(wù)支出 (類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(二十三)一般公共服務(wù)支出 (類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

(二十四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

第五部分??附件


貴州省黔南布依族苗族自治州鄉(xiāng)村振興局.xls

州鄉(xiāng)村振興局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.rar





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