貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2022年度部門決算公開說明
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目? 錄
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第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分? 2022年度部門決算公開報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分? 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、其他事項情況說明
十一、預(yù)算績效情況說明
第四部分? 名詞解釋
第五部分? 附件
第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位概況
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一、部門職責(zé)
(1)統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、政策措施、統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略;(2)統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理;(3)擬定深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策;(4)指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作;(5)負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督1039.管理;(6)負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理;(7)組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作;(8)負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理;(9)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作;(10)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理、提出農(nóng)業(yè)投融資體制改革建議;(11)推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)。(12)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作;(13)牽頭開展農(nóng)業(yè)交流合作;(14)結(jié)合部門職責(zé)、做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作;(15)完成州委、州政府和省委農(nóng)辦、省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
機構(gòu)情況,我部門黔南州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局由以下8個機構(gòu)組成1、黔南州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)內(nèi)設(shè);2黔南州農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊;3、黔南州農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全綜合檢測中心;4、黔南州農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站;5、黔南州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站;6黔南州養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展中心;7黔南州種植業(yè)發(fā)展中心;8、黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中心。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門決算包括:本級決算。
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第二部分?? 2022年度部門決算公開報表
(見附件)
?第三部分? 2022年度部門決算情況說明
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一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收支決算總計9,252.25萬元,與2021年度相比,減少550.44萬元,降低5.62%。主要原因是:由于農(nóng)業(yè)保險補貼中央和省級資金2021年不在我單位支出。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計7,882.87萬元,其中:財政撥款收入7,882.87萬元,占100.00%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位繳款0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計9,252.21萬元,其中:基本支出4,051.79萬元,占43.79%;項目支出5,200.42萬元,占56.21%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收支決算總計9,252.25萬元。與2021年相比,減少550.44萬元,降低5.62%。主要原因是:由于農(nóng)業(yè)保險補貼中央和省級資金2021年不在我單位支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,252.21萬元,占本年支出合計的100.00%。與2021年度相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1,131.43萬元,增長13.93%。主要原因是:人員增加,死亡撫恤金增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面: 貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面: 2022年總支出9,252.21萬元,1、基本支出支出4051.77萬元 ,占總支出的43.79%,其中:2080505科目機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險208.26萬元;2080506科目機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金77.39萬元;2080701財政對失業(yè)保險基金的補助7.45萬元;2082702財政對工傷保險基金的補助5.18萬元;2101101科行政單位醫(yī)療21.2萬元;2101102事業(yè)單位醫(yī)療61.66萬元;2101103公務(wù)員醫(yī)療補助16.09萬元;2130101科目行政運行3261.51萬元;2101101科目住房公積金237.99萬元;2130599;2080801科目死亡撫恤139.43萬元;2130599其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出8.6萬元。2、項目支出5200.44萬元,占總支出的56.2%,其中:(2130106科目科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)81.61萬元;2130108 病蟲害控制科目287.25萬元;2130109 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全科目60.82萬元;2130119防災(zāi)救災(zāi)科目236.63萬元;2130122科目農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展246.89萬元;2130135科目農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用281.75萬元;2130199科目其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出1162.11萬元;2130599科目其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出2556.27萬元;2130803科目農(nóng)業(yè)保險保費補貼287.06萬元)。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為5572.05萬元,支出的決算數(shù)為9252.21萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年的收到的上級資金和州本級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金。
(1)2080505科目(208類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出科目(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為208.26萬元,支出決算為208.26萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
(2)2080506科目(208類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出科目(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為77.39萬元,支出決算為77.39萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
(3)2080801科目(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出科目(款)死亡撫恤金科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為139.43萬元,支出決算為139.43萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
(4)2082701科目(類)財政對其他社會保險基金的補助科目(款)財政對失業(yè)保險基金的補助科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為7.45萬元,支出決算為7.45萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
(5)2082702科目(類)財政對其他社會保險基金的補助科目(款)財政對工傷保險基金的補助科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為5.18萬元,支出決算為5.18萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
(6)2101101科目(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療科目(款)行政單位醫(yī)療科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為21.2萬元,支出決算為21.2萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
(7)2101102科目(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療科目(款)事業(yè)單位單位醫(yī)療科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為61.66萬元,支出決算為61.66萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于等于預(yù)算數(shù)。
(8)2101103科目(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療科目(款)公務(wù)員醫(yī)療補助科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為16.09萬元,支出決算為16.09萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)
(9)2130101科目(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村科目(款)行政運行科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為2920.1萬元,支出決算為3261.5萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:由于2020年目標(biāo)考核獎清算資金、退休人員一次性補貼、死亡人員一次性撫恤金、駐村人員生活補助等。所以支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)
(10)2130106科目(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村科目(款)科技轉(zhuǎn)化科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為81.61萬元。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是:上年項目結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年支出。
(11)2130108科目(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村科目(款)病蟲害控制科目(項)。當(dāng)年預(yù)算120萬元,支出決算為287.25萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的72.7%。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上年項目結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年支出。
(12)2130109科目(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村科目(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為15萬元,支出決算為60.82萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是:以前年度項目實施完畢,進(jìn)行報賬。
(13)2130119科目(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村科目(款)防災(zāi)救災(zāi)科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為236.62萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的236.62%。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是:上年項目結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年支出。
(14)2130122科目(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村科目(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項)。當(dāng)年預(yù)算0萬元,支出決算數(shù)為246.89萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的246.89%。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是:以前年度項目實施完畢,進(jìn)行報賬。
(15)2130135科目(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村科目(款)農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為281.75萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的281.75%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是:上年項目結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年支出。
(16)2130199科目(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村科目(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為2525.2萬元,支出決算為1162.11萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的46.02%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是:還有項目未實施完畢,未報賬。
(17)2130599科目(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村科目(款)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(項)。當(dāng)年預(yù)算為66萬元,支出決算為2564.8萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的3886%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是:上年項目結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年支出。
(18)2210201科目(類)住房改革支出科目(款)住房公積金科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為237.15元,支出決算為237.99萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100.3%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
(19)2130301科目(類)行政運行(款)。當(dāng)年預(yù)算為2920萬元,支出數(shù)為3261萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的111%。
(20)2130803科目農(nóng)業(yè)保險保費補貼。當(dāng)年預(yù)算1700萬元,支出數(shù)為1700萬元,完成黨年預(yù)算的100%,支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4,051.79萬元,其中:
人員經(jīng)費3,827.05萬元,主要包括基本工資870.02萬元、津貼補貼481.78萬元、離退休685.88萬元、撫恤金147.86萬元、獎金70.26萬元、 績效工資283.95萬元等。
公用經(jīng)費224.74萬元,主要包括辦公費4.76萬元、水電費16.12萬元、差旅費0.1萬元、郵電費29萬元、維修(護(hù))費1.3萬元、 會議費0.61萬元等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為85.17萬元,支出決算為85.17萬元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”的要求,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支;二是受疫情影響,部分工作未按計劃開展。三是清理了老舊殘車輛。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算85.17萬元,比上年增加21.76萬元,增長34.32%,增加原因是:2022年經(jīng)費業(yè)務(wù)工作增加和物價上漲等原因。其中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%,比上年減少0.00萬元,降低0.00%,減少原因是:壓縮出國出境活動節(jié)約經(jīng)費;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出81.49萬元,占“三公”經(jīng)費支出總額的95.68%,比上年增加24.54萬元,增長43.09%,增加原因是:021年業(yè)務(wù)工作增加及油價上漲;公務(wù)接待費支出3.68萬元,占“三公”經(jīng)費支出總額的4.32%,比上年減少2.78萬元,降低43.01%,減少原因是認(rèn)真貫徹落實“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”的要求,厲行節(jié)約。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費預(yù)算0.00萬元,支出決算0.00萬元,完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。開支內(nèi)容包括:無。(2)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算81.49萬元,支出決算81.49萬元,完成預(yù)算的100.00%。其中,公務(wù)用車購置17.98萬元,購置1輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運行維護(hù)費63.51萬元。主要用于:車輛保險費、燃油費、過路費、車輛維修等。2022年,貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為19輛。(3)公務(wù)接待費預(yù)算3.68萬元,支出決算3.68萬元,完成預(yù)算的100.00%。具體是:國內(nèi)接待費3.68萬元,國(境)外接待費0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出3.68萬元,主要是公務(wù)接待就餐費等。貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年國內(nèi)公務(wù)接待52批次,400人次。國(境)外接待費0萬元,國(境)外公務(wù)接待0批次、0人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
(一)政府性基金財政撥款支出決算總體情況
2022年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元。與2021年度相比,政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元,降低0.00%。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
本年度我單位無政府性基金預(yù)算收入
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元,與2021年度相比,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元,降低0.00%.
本年度我單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出224.74萬元,比2021年度減少7.81萬元,降低3.36%,主要原因是:節(jié)約經(jīng)費,壓縮開支。
(二)政府采購支出情況。
2022年度政府采購支出總額575.28萬元,其中:政府采購貨物支出68.52萬元、政府采購工程支出506.76元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元;授予中小企業(yè)合同金額575.28萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額575.28萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日,共有車輛19輛,其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車19輛(其他用車主要是:XX車);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
十一、預(yù)算績效情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理的要求,我單位開展了2022年預(yù)算支出績效自評工作,根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)(含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)),結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況,對本單位整體情況做了自評。同時,根據(jù)《項目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo),結(jié)合項目實施情況,對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況,以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。
(二)預(yù)算支出績效自評結(jié)果
部門整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表詳見附件。
(三)部分重點項目績效評價結(jié)果
2022年度我單位未開展重點項目績效評價工作,故無重點項目績效評價結(jié)果說明。
第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(九)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十)對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
(十一)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十二)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(十三)科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(項):反映其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。
(十四)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施案例保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出
(十五)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業(yè)保險基金的補助(項):反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出
(十六)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項):反映財政對工傷保險基金的補助支出
(十七)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項):反映財政對工傷保險基金的補助支出
(十八)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項):反映財政對生育保險基金的補助支出
(十九)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)其他財政對社會保險基金的補助(項):反映其他財政對社會保險基金的補助支出
(二十)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)其他財政對社會保險基金的補助(項):反映其他財政對社會保險基金的補助支出
(二十一)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
(二十二)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
(二十三)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映政府用于住房方面的支出。
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第五部分? 附件
1.? 州本級2022年部門決算公開表
2.? 部門整體績效自評表等
附件:1.貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局.xls
??????????2.部門整體績效自評表等.rar
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