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黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)機械研究所2015年度部門決算分析報告

  一、基本情況

  本所主要職能是從事農(nóng)業(yè)機械新技術新機具、適用技術的研發(fā)、引進、試驗、示范與推廣,參與全州農(nóng)機化發(fā)展規(guī)劃、計劃的制定,組織和引進相關重大重點農(nóng)機化科技項目的實施,指導全州各級農(nóng)機推廣部門的業(yè)務工作

  我所屬正科級財政全額撥款事業(yè)單位,無下屬機構,編制22人,2014年12月新進2名技術人員,今年又退休2人,2015年年末我單位實際在職員工9人,離休干部1人,退休干部21人。

  2015年,黔南州農(nóng)機科研推廣工作以建設山地現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè),加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式為重點,以促進我州農(nóng)機新機具、新技術推廣應用,促進農(nóng)民科技水平和操作技能的提高為抓手,著力推進農(nóng)機科技在農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收中的作用。

  二、本所收入支出預算執(zhí)行情況分析

  (一)收入支出預算安排情況

  2015年我所一般公共預算財政撥款預算數(shù)是2163351,基本支出中105340元屬于日常公用經(jīng)費,另外2058011元屬于人員經(jīng)費,較2014年預算收入2335143元減少7.3%。

  (二)收入支出預算執(zhí)行情況

  1、收入支出與預算對比分析

  2015年我所年初預算收入為2163351元,實際決算收入數(shù)為2911802.43元,差額主要是財政追加的公積金和2015年目標考核獎,年初預算支出為2163351元,其中人員經(jīng)費為2058011元,日常公用經(jīng)費為105340元,決算支出為3001062.44,其中人員經(jīng)費為2845254.91元,日常公用經(jīng)費為155809.53.

  2、收入支出與上年度對比分析:本所2015年決算收入較2014年增加329438.81元,增幅為12.76%,主要原因是增加了工資改革并追加了住房公積金等項目。在決算支出方面2015年較2014年增加554693.94元,增長幅度為22.67%,其主要是人員工資津貼改革而增加了人員經(jīng)費的支出以及我單位新進2名專業(yè)技術人員的工資支出,其他方面支出無較大差距。

  3、重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況

  在三公經(jīng)費支出情況,2015年公務接待費為1449元,較2014年增加1225元,未發(fā)生因公出國費用和公務用車運行維護費。

  (三)年未結轉(zhuǎn)和結余情況分析。2015年結轉(zhuǎn)和結余為57634.51元,而2014年結轉(zhuǎn)和結余為158078.52,較2014年減少63.54%,主要原因是2014年的結余中包含2014年度未發(fā)放的獎勵性績效工資。

  三、資產(chǎn)負債情況分析:2015年我單位資產(chǎn)總計649528.93元,其中固定資產(chǎn)為485718.07元,較2014年增加了17660元,負債總計17818.7元,資產(chǎn)負債率僅為2.74%,其主要是其他應付款,較2014年減少41.66%,原因是沖銷了其他應付款中的紅字,凈資產(chǎn)共計63710.23元,其中結轉(zhuǎn)和結余為57634.51元,非流動資產(chǎn)基金為485718.07,因購置文件柜、辦公電腦、打印機和相機等較2014年增加17660元。事業(yè)基金和專用基金分別為84400.6和3957.05元,和2014年一致,未發(fā)生變化。

  四、本年度部門決算等財務工作開展情況

  本所2015年按照事業(yè)單位會計制度進行財務管理,對財務工作做到規(guī)范、嚴格,賬務真實,財務運行符合法律法規(guī),未發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟方面違法違紀問題。同時對于每年的決算工作高度重視,會安排專人進行決算報表填報工作,保證決算數(shù)據(jù)的完整性和真實性,努力在財政局規(guī)定時間內(nèi)上報決算數(shù)據(jù)。

  且單位能在財政安排資金緊張的情況下,量入為出,勤儉節(jié)約,較好地完成各項工作任務,希望在新一年度里繼續(xù)努力完成各項財務工作任務。

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