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貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2022年部門決算公開說(shuō)明

貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2022年度部門決算公開說(shuō)明

目錄

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院?jiǎn)挝桓艣r

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分 ?2022年度部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、其他事項(xiàng)情況說(shuō)明

十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院?jiǎn)挝桓艣r

一、部門職責(zé)

根據(jù)黔南委辦字〔2019〕98號(hào)規(guī)定的我單位主要職能是:為黔南農(nóng)業(yè)健康發(fā)展、環(huán)境改善 、增產(chǎn)增收提供科研保障。全州農(nóng)業(yè)新品種開發(fā)、農(nóng)業(yè)新技術(shù)應(yīng)用、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、農(nóng)產(chǎn)品保鮮與加工、農(nóng)業(yè)檢測(cè)技術(shù)、農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目攻關(guān)研究、農(nóng)業(yè)適用技術(shù)與農(nóng)業(yè)人才培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化、茶樹及種質(zhì)資源開發(fā)研究、茶葉制作加工技術(shù)研究、農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制訂、農(nóng)業(yè)項(xiàng)目規(guī)劃與評(píng)審、農(nóng)業(yè)標(biāo)樣制作、山地農(nóng)業(yè)基地示范等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位(部門)內(nèi)設(shè)8個(gè)科室,下屬0個(gè)單位。

從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院部門決算包括:本級(jí)決算。

第二部分 ?2022年度部門決算公開報(bào)表

(見附件)

第三部分 ?2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收支決算總計(jì)1,640.58萬(wàn)元,與2021年度相比,增加35.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.23%。主要原因是:本年度單位項(xiàng)目收支增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)1,626.39萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1,626.39萬(wàn)元,占100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位繳款0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)1,640.56萬(wàn)元,其中:基本支出1,338.67萬(wàn)元,占81.60%;項(xiàng)目支出301.90萬(wàn)元,占18.40%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)1,640.58萬(wàn)元。與2021年相比,增加35.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.23%。主要原因是:本年度單位財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目收支增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,640.56萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與2021年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加58.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.70%。主要原因是:本年度單位財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)支出6.5萬(wàn)元,占0.39%;社會(huì)保障和就業(yè)支出79.34萬(wàn)元,占4.84%;衛(wèi)生健康支出26.84萬(wàn)元,占1.64%;農(nóng)林水支出1455.62萬(wàn)元,占88.73%;住房保障支出72.26萬(wàn)元,占4.4%。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1261.44萬(wàn)元,支出決算為1640.56萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的130.05%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度項(xiàng)目追加較多,導(dǎo)致本年度支出決算數(shù)大于支出預(yù)算數(shù)。其中:

1)科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為6.5萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度有項(xiàng)目追加,所以決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為62.58萬(wàn)元,支出決算為63.85萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的102.03%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度有人員調(diào)入,所以單位的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5.11萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度有在職人員退休,所以單位的職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。

4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為6萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度有退休人員去世,所以單位的死亡撫恤金支出增加。

5)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為2.74萬(wàn)元,支出決算為2.79萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的101.83%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度失業(yè)保險(xiǎn)繳存基數(shù)略有增加。

6)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為1.56萬(wàn)元,支出決算為1.6萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的102.56%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度工傷保險(xiǎn)繳存基數(shù)略有增加。

7)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為25.42萬(wàn)元,支出決算為26.84萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的105.59%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度醫(yī)療保險(xiǎn)繳存基數(shù)略有增加:。

8)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為1065.42萬(wàn)元,支出決算為1156.59萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的108.56%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度單位科研項(xiàng)目支出增加。

9)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為53.8萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度單位科研項(xiàng)目支出增加。

10)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為11.59萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度單位科研項(xiàng)目支出增加。

11)農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為32.64萬(wàn)元,支出決算為233.64萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的715.81%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度單位科研項(xiàng)目支出增加。

12)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為71.07萬(wàn)元,支出決算為72.26萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的101.67%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度公積金繳存基數(shù)略有增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,338.67萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)1,282.38萬(wàn)元,主要包括基本工資283.56萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼12.5萬(wàn)元、離退休費(fèi)416.03萬(wàn)元、績(jī)效工資264.02萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)63.85萬(wàn)元等;

公用經(jīng)費(fèi)56.29萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)1.87萬(wàn)元、水電費(fèi)6.26萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.72萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)5.7萬(wàn)元等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.88萬(wàn)元,支出決算為3.88萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過(guò)緊日子”的要求,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算3.88萬(wàn)元,比上年減少4.75萬(wàn)元,降低55.00%,減少原因是:厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%,比上年減少0.00萬(wàn)元,降低0.00%,減少原因是:本年度無(wú)因公出國(guó)出境安排;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.81萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的98.10%,比上年減少4.48萬(wàn)元,降低54.03%,減少原因是:厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制公車經(jīng)費(fèi)開支;公務(wù)接待費(fèi)支出0.07萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的1.90%,比上年減少0.27萬(wàn)元,降低78.45%,減少原因是:厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制接待經(jīng)費(fèi)開支。具體情況如下:

(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元,支出決算0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

(2)2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3.81萬(wàn)元,支出決算3.81萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。其中,公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬(wàn)元,購(gòu)置0輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.81萬(wàn)元。主要用于:公車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用等。2022年,貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院?jiǎn)挝婚_支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.07萬(wàn)元,支出決算0.07萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。具體是:國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0.07萬(wàn)元,國(guó)(境)外接待費(fèi)0萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.07萬(wàn)元,主要是對(duì)接項(xiàng)目合作等。貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次,25人次。國(guó)(境)外接待費(fèi)0萬(wàn)元,國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

(一)政府性基金財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元。與2021年度相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬(wàn)元,降低0.00%。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

無(wú)

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元,與2021年度相比,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬(wàn)元,降低0.00%。

(二)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

無(wú)

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

無(wú)

(二)政府采購(gòu)支出情況。

2022年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出66.77萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額66.77萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日,共有車輛1輛,其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛(其他用車主要是:業(yè)務(wù)車);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求,我單位開展了2022年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作,根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)(含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)),結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況,對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí),根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況,對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況,以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2022年可公開項(xiàng)目共有7個(gè),涉及資金311.7萬(wàn)元(其中,州本級(jí)資金311.7萬(wàn)元)。

(二)預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

部門整體支出績(jī)效自評(píng)表和可公開的項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附件

(三)部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

2022年度我單位未開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作,故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果說(shuō)明。

第四部分 名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

(四)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(八)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(九)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

(十一)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十三)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(十四)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

(十五)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(十六)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

(十七)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

(十八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分 ?附件

2022年度部門決算公開報(bào)表.xls

部門整體支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(貴州省區(qū)試項(xiàng)目).xlsx

州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(糧食單產(chǎn)提升項(xiàng)目).xlsx

州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(盤江基地改造提升項(xiàng)目).xlsx

州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(2022年高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)).xlsx

州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(黔南地方特色優(yōu)質(zhì)果樹種質(zhì)資源庫(kù)建設(shè)).xlsx

州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(貴州省中藥材新品種展示與評(píng)價(jià)).xlsx

州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(都勻毛尖茶文化綜合展示平臺(tái)建設(shè)).xlsx


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