一、部門的基本情況
(一)黔南州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院是從事森林資源調(diào)查與監(jiān)測,林業(yè)工程的調(diào)查、規(guī)劃、設計、咨詢等工作。
(二)人員情況及增減變動原因
2016年新增在職人員1人,退休1人。現(xiàn)在職職工18人;退休職工今年死亡3人,現(xiàn)有退休人數(shù)6人。
(三)決算匯編基本情況
1、報表類型說明:(1)黔南州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院納入2016年度部門決算1戶,為事業(yè)單位;執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。(2)單位預算級次為科級。
2、本決算報表黔南州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院事業(yè)經(jīng)費核算。
二、部門決算及“三公”經(jīng)費決算說明
(一)2016年度部門預算執(zhí)行情況
預算執(zhí)行情況如下:本年度收到一般公共預財政補助收入276.07萬元,與財政補助收入一致。
年初預算安排數(shù)224.44萬元,收入預算調(diào)整安排數(shù)276.07萬元,決算數(shù)276.07萬元。
本年調(diào)整職工工資16.37萬元,增加目標考核獎47.16萬元。當年財政補助結(jié)轉(zhuǎn)0.61萬元。
(二)收入來源情況說明
我部門決算收入為財政撥款,無政府性基金預算財政撥款。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算表(公開02表)支出功能分類說明
1、一般公共服務支出
財政預算指標47.16萬元(津貼補貼1.88萬元、獎金45.28萬元)
2、社會保障和就業(yè)支出
財政預算指標金額2.65萬元,支出內(nèi)容:財政對失業(yè)保險基金的補助1.62萬元、財政對工傷保險基金的補助0.47萬元、財政對生育保險基金的補助0.56萬元。
3、農(nóng)林水支出
財政預算指標金額197.61萬元,支出內(nèi)容:1、工資福利支出130.83萬元、商品服務支出15.61萬元、對個人和家庭的補助50.62萬元;2、森林培育0.55萬元。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
財政預算指標金額6.77萬元,支出內(nèi)容:事業(yè)單位醫(yī)療保障。
5、住房保障支出
財政預算指標金額21.27萬元,支出內(nèi)容:住房公積金額21.27萬元。
三、“三公”經(jīng)費財政撥款支出
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費,公務用車購置和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、培訓費等支出,公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支了。
2016年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額1.49萬元。其中公務用車運行維護費支出1.09萬元,公務接待費支出0.41萬元,因公出國(境)費用支出0元。
(一)公務用車運行維護費
2016年年末公務用車保有量1輛,公務用車運行維護費1.09萬元。比上年決算減少1.11萬元,主要用于辦理公務事宜等支出。減少的主要原因是2015年購入油卡節(jié)約的部分燃油費在2016年使用 。
(二)公務接待費
2016年單位共執(zhí)行國內(nèi)公務接待12批次,50人次,公務接待費開支0.41萬元,2015年為零元,其主要原因是今年增加了州林業(yè)局培訓各縣人員及省對口部門等各項公務接待事宜。
(三)2016年單位因公出國(境)團組數(shù)0個,0人,因公出國(境)費0元。
四、政府采購情況
本年采購資金共0萬元,共0批次。
五、國有資產(chǎn)占用情況
(一)資產(chǎn)總額
上年數(shù)20.81萬元,與當年數(shù)37.84萬對比增加17.03萬
元,升幅81.85%,其中銀行存款16.54萬元,與當年數(shù)30.62萬元,增加14.01萬元,升幅85%(州林業(yè)局11月?lián)苋腠椖垦a助經(jīng)費10萬)
財政應返還額度上年數(shù)0.87萬元,(返還額度結(jié)余資金財政全額收回, 無余額)當年數(shù)0.61萬元。
固定資產(chǎn)原價67.15萬元與上年61.62萬元增加 5.53萬元。
2016年參加州林業(yè)局二類清查工作,由于工作需要省規(guī)劃院撥入森資清查設備購置費增加購入平板電腦13臺及臺式電腦一臺共計5.53萬元。
(二)負債總額
其他應付款上年數(shù)14.96萬元,與當年數(shù)29.05萬元對比增加14.09萬元,升幅94.16%(州林業(yè)局11月?lián)苋腠椖垦a助經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)4.8萬。三區(qū)人才專項經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)19.36萬元及工會、福利費等
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門事業(yè)單位使用一般公共財政預算財政撥款安排的基本支出中日出公共經(jīng)費支出15.61萬元,比2015年增加1.88萬元,增加13.69%。主要原因:機關(guān)正常辦公費、印刷費、差旅費、工會經(jīng)費、及公務接待費等費用增加日常公用經(jīng)費開支。
二、機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費支出,是指為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、公議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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