貴州省黔南州科學技術(shù)局2019年度部門決算及"三公"經(jīng)費決算公開說明
目錄
一、貴州省黔南州科學技術(shù)局概況
二、貴州省黔南州科學技術(shù)局2019年度部門決算公開報表(見附表)
三、貴州省黔南州科學技術(shù)局2019年度部門決算情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南州科學技術(shù)局概況
(一)主要職能
1、擬訂科技創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展政策措施以及科技發(fā)展、引進國外智力規(guī)劃和政策并組織實施。
2、統(tǒng)籌推進創(chuàng)新體系建設和科技體制改革,會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設,指導科研機構(gòu)改革發(fā)展,推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設,推進重大科技決策咨詢制度建設。
3、牽頭建立統(tǒng)一的科技管理平臺和科研項目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機制。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設,協(xié)調(diào)管理州級財政科技計劃(專項、基金等)并監(jiān)督實施。
4、擬訂基礎研究規(guī)劃、政策并組織實施,組織協(xié)調(diào)基礎研究和應用基礎研究。擬訂科技創(chuàng)新基地建設規(guī)劃并監(jiān)督實施,參與編制科技基礎設施規(guī)劃和監(jiān)督實施,推動科研條件保障建設和科技資源開放共享。
5、負責全州科學數(shù)據(jù)匯聚、管理、應用和共享開放。
6、編制州級科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施。統(tǒng)籌推進關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新,牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應用示范。協(xié)調(diào)參與國際大科學計劃和大科學工程。
7、組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析,提出重點任務并監(jiān)督實施。
8、牽頭開展技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設,擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進產(chǎn)學研相結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。推動科技服務業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。
9、統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設,指導區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設,推動科技園區(qū)建設。
10、負責科技監(jiān)督評價體系建設和相關(guān)科技評估管理,組織開展科技評價機制改革,開展科研誠信建設。實施科技報告制度和創(chuàng)新調(diào)查,指導全州科技保密工作。
11、擬訂科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施,組織開展科技合作與科技人才交流。指導相關(guān)部門和各縣(市)、都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)對外科技合作與科技人才交流工作。
12、負責引進國外智力工作。
13、會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設規(guī)劃和政策,建立健全科技人才評價和激勵機制,組織實施科技人才計劃,推動高層次科技創(chuàng)新人才隊伍建設。
14、負責大射電望遠鏡周邊環(huán)境保護、規(guī)劃配套項目周邊相關(guān)產(chǎn)業(yè),協(xié)調(diào)其他有關(guān)工作等。
15、結(jié)合部門職責,做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作。負責本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。
16、完成州委、州政府和省科技廳交辦的其他任務。
17、職責調(diào)整。
18、職能轉(zhuǎn)變。
???(二)機構(gòu)設置及部門決算單位構(gòu)成
黔南州科學技術(shù)局是財政全額撥款行政單位,2019年8月,因機構(gòu)改革,將原州科學技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)局管理的州科技情報所更名為州科技信息服務中心,調(diào)整為州科技局管理的正科級公益一類事業(yè)單位。將州政府辦公室管理的州天文局更名為州科技(天文)服務中心,為州科技局管理的副縣級公益一類事業(yè)單位。
2019年,因處于機構(gòu)改革過渡階段,原黔南州天文局賬戶未撤銷并賬,本年度黔南州科學技術(shù)局決算數(shù)據(jù)僅包含黔南州科學技術(shù)局本級及所屬黔南州科技信息服務中心數(shù)據(jù)。黔南州科技(天文)服務中心2019年決算數(shù)據(jù)以原機構(gòu)(黔南州天文局)獨立編報。
黔南州科學技術(shù)局內(nèi)設3個科室
辦公室(政策法規(guī)科)
規(guī)劃與創(chuàng)新發(fā)展科
科學技術(shù)發(fā)展科
下屬2個事業(yè)單位,黔南州科技信息服務中心、黔南州科技(天文)服務中心。從預算單位構(gòu)成看,貴州省黔南州科學技術(shù)包括:本級決算、是州人民政府工作部門,為正縣級。
????二、貴州省黔南州科學技術(shù)局2019年度部門決算公開報表(見附表)
三、貴州省黔南州科學技術(shù)局2019年度部門決算情況說明
(一)貴州省黔南州科學技術(shù)局2019年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州科學技術(shù)局2019年度收支決算總計3,514.61萬元,與2018年相比,減少457.38萬元,降低11.52%。變動的主要原因是:壓縮支出,縮減開支。
(二)貴州省黔南州科學技術(shù)局2019年度收入決算情況說明
本年收入合計2,770.22萬元,其中:財政撥款收入1,610.22萬元,占58.13%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
(三)貴州省黔南州科學技術(shù)局2019年度支出決算情況說明
本年支出合計1,774.08萬元,其中:基本支出650.73萬元,占36.68%;項目支出1,123.35萬元,占63.32%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
(四)貴州省黔南州科學技術(shù)局2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州科學技術(shù)局2019年度財政撥款收入決算總計1,663.37萬元。與2018年相比,增加97.81萬元,增長6.25%。變動的主要原因是:人員增加,人員經(jīng)費支出增加。
(五)貴州省黔南州科學技術(shù)局2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南州科學技術(shù)局2019年度一般公共預算財政撥款支出1,309.76萬元,占本年支出合計的73.83%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出減少202.47萬元,降低13.39%。變動的主要原因是:壓縮支出,縮減開支。
2、一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南州科學技術(shù)局2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:
一般公共服務支出科目(201類)支出24.03萬元,占1.83%;科學技術(shù)支出科目(206類)支出1198.28萬元,占91.49%;社會保障和就業(yè)支出科目(208類)支出32.71元,占2.5%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目(210類)支出22.23萬元,占1.7%;住房保障支出科目(221類)支出32.51萬元,占0.98%。
3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南州科學技術(shù)局2019年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為565.54萬元,支出決算為1309.76萬元,完成當年預算的232%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:以前項目結(jié)余支付項目支出。其中:
????(1)一般公共服務支出科目(206類)科學技術(shù)支出(01款) 行政運行(01項)。當年預算為403.99萬元,支出決算為536.94萬元,完成當年預算的133%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:人員增加,經(jīng)費支出增加。
(2)一般公共服務支出科目(206類) 科學技術(shù)支出(01款) 其他科學技術(shù)管理事務支出(99項)。當年預算為68萬元,支出決算為614.84萬元,完成當年預算的904%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:以前項目結(jié)余支付項目支出。
(3)社會保障和就業(yè)支出科目(208類)行政事業(yè)單位離退休科目(05款) ?機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目(05項)。當年預算為35.76萬元,支出決算為30.38萬元,完成當年預算的85%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:養(yǎng)老保險繳單位部分繳費比率下降,機構(gòu)改革,2019年11月劃出6名人員到州應急管理局,12月6名人員五險一金由應急管理局繳納。
(4)社會保障和就業(yè)支出科目(208類)財政對其他社會保險基金的補助科目(27款)財政對失業(yè)保險基金的補助科目(01項)。當年預算為0.57萬元,支出決算為0.57萬元,完成當年預算的100%。
(5)社會保障和就業(yè)支出科目(208類)財政對其他社會保險基金的補助科目(27款)財政對工傷保險基金的補助科目(02項)。當年預算為0.89萬元,支出決算為0.88萬元,完成當年預算的99%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:繳費比率下降。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:機構(gòu)改革,2019年11月劃出6名人員到州應急管理局,12月6名人員五險一金由應急管理局繳納。
社會保障和就業(yè)支出科目(208類)財政對其他社會保險基金的補助科目(27款) ?財政對生育保險基金的補助科目(03項)。當年預算為0.89萬元,支出決算為0.88萬元,完成當年預算的99%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:機構(gòu)改革,2019年11月劃出6名人員到州應急管理局,12月6名人員五險一金由應急管理局繳納。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目(210類)行政事業(yè)單位醫(yī)療科目(11款) ?行政單位醫(yī)療科目(01項)。當年預算為5.84萬元,支出決算為5.84萬元,完成當年預算的100%。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目(210類)行政事業(yè)單位醫(yī)療科目(11款)事業(yè)單位醫(yī)療科目(02項)。當年預算為4.59萬元,支出決算為4.89萬元,完成當年預算的106.54%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:人員增加,人員經(jīng)費支出增加。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目(210類)行政事業(yè)單位醫(yī)療科目(11款)公務員醫(yī)療補助(03項)。當年預算為11萬元,支出決算為11萬元,完成當年預算的100%。
住房保障支出科目(221類)住房改革支出科目(02款)住房公積金科目(01項)。當年預算為33.20萬元,支出決算為32.51萬元,完成當年預算的98%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:機構(gòu)改革,2019年11月劃出6名人員到州應急管理局,12月6名人員五險一金由應急管理局繳納。
(六)貴州省黔南州科學技術(shù)局2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南州科學技術(shù)局2019年度一般公共預算財政撥款基本支出648.42萬元,其中:人員經(jīng)費607.67萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經(jīng)費0萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
(七)貴州省黔南州科學技術(shù)局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算6.57萬元,比上年增加2.01萬元,增長44.09%,增加原因是:2019年有1人,因公出國(境)。其中,因公出國(境)費支出2.01萬元,占30.64%,比上年增加2.01萬元,增長44.09%,增加原因是:2019年有1人,因公出國(境);公務用車購置及運行維護費支出4.26萬元,占64.82%,比上年減少0.04萬元,降低0.82%,減少原因是:壓縮支出,縮減開支;公務接待費支出0.3萬元,占4.55%,比上年增加0.04萬元,增長3.85%,增加原因是:壓縮支出,縮減開支。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費支出2.01萬元。貴州省黔南州科學技術(shù)局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計1人次。開支內(nèi)容包括:2019年有1人,因公出國(境)。
(2)公務用車購置及運行維護費4.26萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費4.26萬元。主要用于:車輛保險,車輛用油、車輛過路、停車等。2019年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
(3)公務接待費0.3萬元。具體是:貴州省黔南州科學技術(shù)局2019年國內(nèi)公務接待8批次,48人次。
國內(nèi)公務接待支出0.3萬元,主要是:貴州省黔南州科學技術(shù)局2019年國內(nèi)公務接待8批次,48人次。
(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州科學技術(shù)局2019年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。具體支出情況如下:
貴州省黔南州科學技術(shù)局“無”2019年政府性基金預算財政撥款
(九)其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2019年貴州省黔南州科學技術(shù)局機關(guān)運行經(jīng)費支出40.75萬元,比2018年增加6.08萬元,增長17.52%,變動的主要原因是:人員增加,經(jīng)費支出增加。
2、政府采購支出情況。
2019年我單位政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日,我單位共有車輛2輛,其中,應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛(其他用車主要用途是:公務用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
4、預算績效管理工作開展情況
⑴整體支出績效自評情況
①強化科技創(chuàng)新政策體系建設。為推進全州科技創(chuàng)新體系和創(chuàng)新能力現(xiàn)代化,圍繞科技項目、科技平臺、科技人才和高新技術(shù)企業(yè)等方面分別提出具體舉措,制定出臺“1+5”文件,即《黔南州促進科技創(chuàng)新的若干措施》和《黔南州促進科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化行動方案(2019-2021年)》《黔南州科技創(chuàng)新平臺建設三年行動方案(2019-2021年)》《黔南州支持科研機構(gòu)創(chuàng)新發(fā)展若干措施》《黔南州“一企一策”科技扶持行動方案(2019-2021年)》《黔南州科技創(chuàng)新服務機制》,不斷健全和完善科技創(chuàng)新政策體系。
②、強化關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。圍繞我州重點、特色產(chǎn)業(yè)開展技術(shù)研究。一是通過項目支持,產(chǎn)學研合作,推進科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。選取“磷石膏應用產(chǎn)業(yè)化、酸性土壤修復障礙”“馬尾松良種培育產(chǎn)業(yè)化”“不同生態(tài)區(qū)蔬菜高效栽培”等開展關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān),并分別獲省科技進步二等獎。選取“高分散聚羧酸減水劑”“人工逆境選育高抗家蠶”“濕地植物種植”等方面開展技術(shù)攻關(guān),并分別獲省科技進步三等獎。二是以都勻毛尖茶地方品種培育、石斛多糖提取等實施了20項關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。
③、強化綜合科技進步水平指數(shù)監(jiān)測調(diào)度。將綜合科技進步水平指數(shù)作為科技工作的重要任務來抓,通過夯實基礎工作、做好優(yōu)勢指標、補好短板指標和開展培訓、加強監(jiān)測、強化調(diào)度等措施,切實增強指標的支撐性、匹配性和協(xié)調(diào)性。2019年上半年,我州綜合科技進步水平指數(shù)61.5%,排全省第三位,其中,龍里縣85.5%、在全省縣域第一方陣22個縣中排第1位;甕安縣84.8%、在全省縣域第一方陣22個縣中排第3位。
④、強化項目及資金申報。通過分析產(chǎn)業(yè)布局和企業(yè)技術(shù)需要,對照國家、省級項目指南,深入企業(yè)仔細凝練關(guān)鍵核心技術(shù),建成項目庫,邀請相關(guān)行業(yè)專家指導培訓、實地考察等方式明確申報方向、找準申報項目,切實提高科技項目申報質(zhì)量。2019年,黔南州共爭取到國家、省項目資金3693萬元,比2018年增加1470萬元。
⑤、強化高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。建立科技型企業(yè)服務工作體系,定期深入企業(yè)走訪調(diào)研,了解產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值,開展面對面交流,實施后補助,落實加計扣除優(yōu)惠政策措施等加快推進省級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。2019年,組織70家企業(yè)申報高新技術(shù)企業(yè)認定,42家通過認定,高新企業(yè)發(fā)展到104家,排名全省第三。組織26家企業(yè)參加省科技型成長梯隊企業(yè)遴選,24家企業(yè)獲得科技型中小企業(yè)認定,力爭高新技術(shù)合同成交額突破14億元。
⑥、強化科技創(chuàng)新平臺建設。支持企業(yè)及州內(nèi)高校和科研院所建立科技創(chuàng)新平臺,提升產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新服務能力。一是支持福泉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)申建省級高新技術(shù)開發(fā)區(qū),并順利通過實地考察,待省政府批復,實現(xiàn)我州高新區(qū)“零”的突破。支持都勻、惠水、貴定經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建立省級科技企業(yè)孵化器。二是實施企業(yè)研發(fā)機構(gòu)培育計劃,建立工程研究中心、企業(yè)技術(shù)中心。三是圍繞裝備制造、中藥材等發(fā)展需求,支持黔南師院建立黔南州磷化工協(xié)同創(chuàng)新中心,黔南職院建立黔南州先進裝備制造協(xié)同創(chuàng)新中心等科技創(chuàng)新平臺。
⑦、強化科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。建立科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化需求對接機制,收集州外發(fā)布的科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化信息,編制發(fā)布企業(yè)技術(shù)需求目錄和州內(nèi)高校、科研院所、研發(fā)平臺科技成果目錄,并通過平臺提供給企業(yè)、州內(nèi)高校、科研院所、研發(fā)平臺等。加強對我州現(xiàn)有的科技中介服務組織的指導和培訓,勵州外有資質(zhì)的科技中介機構(gòu)來我州開展科技成果交易服務。支持黔南民族師范學院、黔南職院、州農(nóng)科院等科研院所建立技術(shù)轉(zhuǎn)移服務平臺,促進科技成果信息對接和科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。
?⑧、強化科技人才隊伍建設。實施“優(yōu)才訪學計劃”“青年人才交流計劃”“碩博培養(yǎng)計劃”,每年選派科技人才赴高等院校、科研院所進修深造,不定期聘請相關(guān)領(lǐng)域?qū)<覍W者赴黔南州開展技術(shù)指導,協(xié)助創(chuàng)建科技人才培訓基地,抓好重點行業(yè)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新骨干人才培養(yǎng)。持續(xù)抓好“百千萬人才引進計劃”,每年引進一批產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需緊缺科技人才,全州共引進人才754人。
⑨強化科技助力脫貧攻堅。積極貫徹落實省科技廳關(guān)于科技特派員選派和考核通知的要求。一是從科研單位、高校等選派了254名農(nóng)業(yè)科技人員組成科技特派員隊伍,深入村社開展實用技術(shù)指導和集中問診等71期(次),共指導或培訓農(nóng)民2230人次。二是對科技特派員(科技副職)的服務地點、專業(yè)特長、聯(lián)系方式等信息進行了詳細核實,對上年度沒有實際開展工作且沒有參加年終考核的科技特派員進行了調(diào)換,對部分縣(市)空缺的崗位進行了補充選派。三是組織三都、羅甸、獨山、平塘、荔波、長順等貧困縣申報省級農(nóng)業(yè)科技和示范園區(qū)項目30余項,15個項目獲得立項、項目經(jīng)費850萬元,5家星創(chuàng)天地通過省級認定,獲得專項經(jīng)費500萬元。
⑩、扎實開展主題教育,抓好巡察整改落實,推進機構(gòu)改革。按照主題教育總體安排部署,認真開展、有序推進各環(huán)節(jié)工作。針對巡察整改反饋的問題,照單全收、制定整改措施、舉一反三抓好整改落實,特別是結(jié)合主題教育檢視出來的問題全部建立整改臺賬,逐條細化措施,重點針對工作中的R&D等短板指標和弱項工作抓好整改。結(jié)合機構(gòu)改革后工作開展情況,州級分管領(lǐng)導組織相關(guān)部門深入縣(市)開展實地調(diào)研,找準問題,分析原因,解決工作推動成效不明顯、運行機制不暢等問題,切實推動科技干部作風轉(zhuǎn)變。
⑵項目支出績效自評情況
①、黔南州科學技術(shù)局小專項工作業(yè)務費項目a.資金使用情況:全年預算數(shù)68萬元元(其中,上級財政撥款資金0,其他資金0元),全年執(zhí)行數(shù)68萬元,執(zhí)行率100%。
小專項工作業(yè)務費支出績效目標申報表 | ||||
單位(蓋章): 黔南州科學技術(shù)局 ? ? ? |
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項目編碼: |
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項目名稱 |
黔南州科學技術(shù)局小專項工作業(yè)務費 | |||||||||
主管部門及代碼 |
黔南州科學技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)局 |
實施單位 |
黔南州科學技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)局各業(yè)務科室 | |||||||
資金來源 |
中長期資金情況 |
年度資金情況 | ||||||||
資金總額(萬元): |
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85 | ||||||||
財政撥款 |
|
68 | ||||||||
其中:上級補助 |
|
0 | ||||||||
本級安排 |
|
0 | ||||||||
其他資金 |
|
0 | ||||||||
總體目標 |
中長期目標(2019年—2019年) |
年度目標 | ||||||||
|
目標1:提高科技管理人員能力提升,舉辦1期省外高校培訓班; ? ? | |||||||||
績 ? ? ? ? 效 ? ? ? ? ? ? ? ?指 ? ? ? ? ? ? ? ? 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
說明 | ||
產(chǎn)出 |
數(shù)量 |
數(shù)量1 |
|
數(shù)量 |
數(shù)量1 |
50 |
舉辦對外科技管理培訓一次,培訓學員50人左右 | |||
數(shù)量2 |
|
數(shù)量2 |
2800 |
查處案件數(shù)2800件左右 | ||||||
|
|
數(shù)量3 |
6 |
推進州級6家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)培育 | ||||||
|
|
數(shù)量4 |
2 |
開展2次對外科技宣傳活動 | ||||||
|
|
數(shù)量5 |
200 |
組織申報省、州各類科技計劃項目200項以上。 | ||||||
質(zhì)量 |
質(zhì)量1 |
|
質(zhì)量 |
質(zhì)量1 |
100% |
培訓合格率100% | ||||
質(zhì)量2 |
|
質(zhì)量2 |
100% |
查處專利案件數(shù)2800件 | ||||||
…… |
|
…… |
|
| ||||||
時效 |
時效1 |
1年 |
時效 |
時效1 |
1年 |
| ||||
時效2 |
|
時效2 |
|
| ||||||
…… |
|
…… |
|
| ||||||
成本 |
成本1 |
|
成本 |
成本1 |
人均成本按照《黔南州培訓管理辦法》來具體實施 |
| ||||
成本2 |
|
成本2 |
|
| ||||||
…… |
|
…… |
|
| ||||||
效益 |
經(jīng)濟效益 |
經(jīng)濟效益1 |
|
經(jīng)濟效益 |
經(jīng)濟效益1 |
|
| |||
經(jīng)濟效益2 |
|
經(jīng)濟效益2 |
|
| ||||||
…… |
|
…… |
|
| ||||||
社會效益 |
社會效益1 |
|
社會效益 |
社會效益1 |
促進科技進步綜合指數(shù)增加 |
| ||||
社會效益2 |
|
社會效益2 |
|
| ||||||
…… |
|
…… |
|
| ||||||
生態(tài)效益 |
生態(tài)效益1 |
|
生態(tài)效益 |
生態(tài)效益1 |
|
| ||||
生態(tài)效益2 |
|
生態(tài)效益2 |
|
| ||||||
…… |
|
…… |
|
| ||||||
可持續(xù)影響 |
可持續(xù)影響1 |
|
可持續(xù)影響 |
可持續(xù)影響1 |
促進科技進步綜合指數(shù)增加 |
| ||||
可持續(xù)影響2 |
|
可持續(xù)影響2 |
|
| ||||||
…… |
|
…… |
|
| ||||||
滿意度 |
服務對象 ? 滿意度 |
服務對象 ? ? ?滿意度1 |
|
服務對象 ? ? ?滿意度 |
服務對象 ? ?滿意度1 |
滿意 |
| |||
服務對象 ? ? 滿意度2 |
|
服務對象 ? 滿意度2 |
|
| ||||||
…… |
|
…… |
|
| ||||||
其他 |
…… |
其他1 |
|
…… |
其他1 |
|
| |||
其他2 |
|
其他2 |
|
| ||||||
…… |
|
…… |
|
| ||||||
其他說明的問題 |
|
②、黔南師院一流學科建設項目a.資金使用情況:全年預算數(shù)50萬元(其中,上級財政撥款資金0,其他資金0元),全年執(zhí)行數(shù)50萬元,執(zhí)行率100%
一流學科建設項目支出績效目標申報表 | ||||||||||
單位(蓋章): 黔南州科學技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)局 ? ? ? |
|
|
項目編碼: |
| ||||||
項目名稱 |
黔南師院一流學科建設項目 | |||||||||
主管部門及代碼 |
黔南州科學技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)局 |
實施單位 |
黔南州科學技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)局 | |||||||
資金來源 |
中長期資金情況 |
年度資金情況 | ||||||||
資金總額(萬元): |
|
50 | ||||||||
財政撥款 |
|
50 | ||||||||
其中:上級補助 |
|
| ||||||||
本級安排 |
|
| ||||||||
其他資金 |
|
| ||||||||
總體目標 |
中長期目標(2019年—2020年) |
年度目標 | ||||||||
|
目標1:通過實施一流學科建設科技計劃項目,推動黔南師院學科建設,不斷增強對人才增長的支撐引領(lǐng)能力。 | |||||||||
績 ? ? ? ? 效 ? ? ? ? ? ? ? ?指 ? ? ? ? ? ? ? ? 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
說明 | ||
產(chǎn)出 |
數(shù)量 |
數(shù)量1 |
|
數(shù)量 |
數(shù)量1 |
1 |
| |||
數(shù)量2 |
|
數(shù)量2 |
|
| ||||||
|
|
數(shù)量3 |
|
| ||||||
質(zhì)量 |
質(zhì)量1 |
|
質(zhì)量 |
質(zhì)量1 |
|
| ||||
質(zhì)量2 |
|
質(zhì)量2 |
|
| ||||||
…… |
|
…… |
|
| ||||||
時效 |
時效1 |
|
時效 |
時效1 |
2 |
| ||||
時效2 |
|
時效2 |
|
| ||||||
…… |
|
…… |
|
| ||||||
成本 |
成本1 |
|
成本 |
成本1 |
|
| ||||
成本2 |
|
成本2 |
|
| ||||||
…… |
|
…… |
|
| ||||||
效益 |
經(jīng)濟效益 |
經(jīng)濟效益1 |
|
經(jīng)濟效益 |
經(jīng)濟效益1 |
|
| |||
經(jīng)濟效益2 |
|
經(jīng)濟效益2 |
|
| ||||||
…… |
|
…… |
|
| ||||||
社會效益 |
社會效益1 |
|
社會效益 |
社會效益1 |
促進科技進步綜合指數(shù)增加 |
| ||||
社會效益2 |
|
社會效益2 |
|
| ||||||
…… |
|
…… |
|
| ||||||
生態(tài)效益 |
生態(tài)效益1 |
|
生態(tài)效益 |
生態(tài)效益1 |
|
| ||||
生態(tài)效益2 |
|
生態(tài)效益2 |
|
| ||||||
…… |
|
…… |
|
| ||||||
可持續(xù)影響 |
可持續(xù)影響1 |
|
可持續(xù)影響 |
可持續(xù)影響1 |
促進科技進步綜合指數(shù)增加 |
| ||||
可持續(xù)影響2 |
|
可持續(xù)影響2 |
|
| ||||||
…… |
|
…… |
|
| ||||||
滿意度 |
服務對象 ? 滿意度 |
服務對象 ? ? ?滿意度1 |
|
服務對象 ? ? ?滿意度 |
服務對象 ? ?滿意度1 |
滿意 |
| |||
服務對象 ? ? 滿意度2 |
|
服務對象 ? 滿意度2 |
|
| ||||||
…… |
|
…… |
|
| ||||||
其他 |
…… |
其他1 |
|
…… |
其他1 |
|
| |||
其他2 |
|
其他2 |
|
| ||||||
…… |
|
…… |
|
| ||||||
其他說明的問題 |
|
③、農(nóng)業(yè)科技計劃項目a.資金使用情況:全年預算數(shù)150萬元(其中,上級財政撥款資金0,其他資金0元),全年執(zhí)行數(shù)150萬元,執(zhí)行率100%。
附件1 |
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|
|
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|
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|
| |||||
農(nóng)業(yè)科技計劃項目支出績效目標申報表 | |||||||||||||
單位(蓋章): 黔南州科學技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)局 ? ? ? |
|
|
項目編碼: |
| |||||||||
項目名稱 |
農(nóng)業(yè)科技計劃項目 | ||||||||||||
主管部門及代碼 |
黔南州科學技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)局 |
實施單位 |
農(nóng)村科技科 | ||||||||||
資金來源 |
中長期資金情況 |
年度資金情況 | |||||||||||
資金總額(萬元): |
|
150 | |||||||||||
財政撥款 |
|
150 | |||||||||||
其中:上級補助 |
|
0 | |||||||||||
本級安排 |
|
0 | |||||||||||
其他資金 |
|
0 | |||||||||||
總體目標 |
中長期目標(2019年—2020年) |
年度目標 | |||||||||||
|
目標1:通過實施農(nóng)業(yè)科技計劃項目,加強科技攻關(guān)與成果轉(zhuǎn)化,不斷增強對經(jīng)濟增長的支撐引領(lǐng)能力。 | ||||||||||||
績 ? ? ? ? 效 ? ? ? ? ? ? ? ?指 ? ? ? ? ? ? ? ? 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
說明 | |||||
產(chǎn)出 |
數(shù)量 |
數(shù)量1 |
|
數(shù)量 |
數(shù)量1 |
18 |
每年安排20個左右農(nóng)業(yè)科技計劃項目 | ||||||
數(shù)量2 |
|
數(shù)量2 |
|
| |||||||||
|
|
數(shù)量3 |
|
| |||||||||
質(zhì)量 |
質(zhì)量1 |
|
質(zhì)量 |
質(zhì)量1 |
|
| |||||||
質(zhì)量2 |
|
質(zhì)量2 |
|
| |||||||||
…… |
|
…… |
|
| |||||||||
時效 |
時效1 |
|
時效 |
時效1 |
2 |
| |||||||
時效2 |
|
時效2 |
|
| |||||||||
…… |
|
…… |
|
| |||||||||
成本 |
成本1 |
|
成本 |
成本1 |
150 |
| |||||||
成本2 |
|
成本2 |
|
| |||||||||
…… |
|
…… |
|
| |||||||||
效益 |
經(jīng)濟效益 |
經(jīng)濟效益1 |
|
經(jīng)濟效益 |
經(jīng)濟效益1 |
|
| ||||||
經(jīng)濟效益2 |
|
經(jīng)濟效益2 |
|
| |||||||||
…… |
|
…… |
|
| |||||||||
社會效益 |
社會效益1 |
|
社會效益 |
社會效益1 |
推動黔南農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新 |
| |||||||
社會效益2 |
|
社會效益2 |
|
| |||||||||
…… |
|
…… |
|
| |||||||||
生態(tài)效益 |
生態(tài)效益1 |
|
生態(tài)效益 |
生態(tài)效益1 |
|
| |||||||
生態(tài)效益2 |
|
生態(tài)效益2 |
|
| |||||||||
…… |
|
…… |
|
| |||||||||
可持續(xù)影響 |
可持續(xù)影響1 |
|
可持續(xù)影響 |
可持續(xù)影響1 |
推動黔南農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新 |
| |||||||
可持續(xù)影響2 |
|
可持續(xù)影響2 |
|
| |||||||||
…… |
|
…… |
|
| |||||||||
滿意度 |
服務對象 ? 滿意度 |
服務對象 ? ? ?滿意度1 |
|
服務對象 ? ? ?滿意度 |
服務對象 ? ?滿意度1 |
滿意 |
| ||||||
服務對象 ? ? 滿意度2 |
|
服務對象 ? 滿意度2 |
|
| |||||||||
…… |
|
…… |
|
| |||||||||
其他 |
…… |
其他1 |
|
…… |
其他1 |
|
| ||||||
其他2 |
|
其他2 |
|
| |||||||||
…… |
|
…… |
|
|
④、州級工業(yè)科技計劃項目a.資金使用情況:全年預算數(shù)140萬元(其中,上級財政撥款資金0,其他資金0元),全年執(zhí)行數(shù)140萬元,執(zhí)行率100%。
附件1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
工業(yè)科技計劃項目支出績效目標申報表 | |||||||||||||
單位(蓋章): 黔南州科學技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)局 ? ? ? |
|
|
項目編碼: |
| |||||||||
項目名稱 |
州級工業(yè)科技計劃項目 | ||||||||||||
主管部門及代碼 |
黔南州科學技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)局 |
實施單位 |
高新技術(shù)科 | ||||||||||
資金來源 |
中長期資金情況 |
年度資金情況 | |||||||||||
資金總額(萬元): |
|
428 | |||||||||||
財政撥款 |
|
140 | |||||||||||
其中:上級補助 |
|
0 | |||||||||||
本級安排 |
|
0 | |||||||||||
其他資金 |
|
0 | |||||||||||
總體目標 |
中長期目標(2019年—2020年) |
年度目標 | |||||||||||
|
目標1:通過實施工業(yè)科技計劃項目,加強科技攻關(guān)與成果轉(zhuǎn)化,不斷增強對經(jīng)濟增長的支撐引領(lǐng)能力。 | ||||||||||||
績 ? ? ? ? 效 ? ? ? ? ? ? ? ?指 ? ? ? ? ? ? ? ? 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
說明 | |||||
產(chǎn)出 |
數(shù)量 |
數(shù)量1 |
|
數(shù)量 |
數(shù)量1 |
10 |
每年安排10個工業(yè)科技計劃項目 | ||||||
數(shù)量2 |
|
數(shù)量2 |
36 |
培育科技型企業(yè)36個 | |||||||||
…… |
|
數(shù)量3 |
3 |
培育科技孵化平臺3個 | |||||||||
質(zhì)量 |
質(zhì)量1 |
|
質(zhì)量 |
質(zhì)量1 |
|
| |||||||
質(zhì)量2 |
|
質(zhì)量2 |
|
| |||||||||
…… |
|
…… |
|
| |||||||||
時效 |
時效1 |
|
時效 |
時效1 |
2 |
| |||||||
時效2 |
|
時效2 |
2 |
| |||||||||
…… |
|
時效3 |
2 |
| |||||||||
成本 |
成本1 |
|
成本 |
成本1 |
150 |
| |||||||
成本2 |
|
成本2 |
263 |
| |||||||||
…… |
|
成本3 |
15 |
| |||||||||
效益 |
經(jīng)濟效益 |
經(jīng)濟效益1 |
|
經(jīng)濟效益 |
經(jīng)濟效益1 |
|
| ||||||
經(jīng)濟效益2 |
|
經(jīng)濟效益2 |
|
| |||||||||
…… |
|
…… |
|
| |||||||||
社會效益 |
社會效益1 |
|
社會效益 |
社會效益1 |
促進科技進步綜合指數(shù)增加 |
| |||||||
社會效益2 |
|
社會效益2 |
促進科技進步綜合指數(shù)增加 |
| |||||||||
…… |
|
社會效益3 |
促進科技進步綜合指數(shù)增加 |
| |||||||||
生態(tài)效益 |
生態(tài)效益1 |
|
生態(tài)效益 |
生態(tài)效益1 |
|
| |||||||
生態(tài)效益2 |
|
生態(tài)效益2 |
|
| |||||||||
…… |
|
…… |
|
| |||||||||
可持續(xù)影響 |
可持續(xù)影響1 |
|
可持續(xù)影響 |
可持續(xù)影響1 |
促進科技進步綜合指數(shù)增加 |
| |||||||
可持續(xù)影響2 |
|
可持續(xù)影響2 |
促進科技進步綜合指數(shù)增加 |
| |||||||||
…… |
|
可持續(xù)影響3 |
促進科技進步綜合指數(shù)增加 |
| |||||||||
滿意度 |
服務對象 ? 滿意度 |
服務對象 ? ? ?滿意度1 |
|
服務對象 ? ? ?滿意度 |
服務對象 ? ?滿意度1 |
100% |
| ||||||
服務對象 ? ? 滿意度2 |
|
服務對象 ? 滿意度2 |
100% |
| |||||||||
…… |
|
服務對象 ? 滿意度3 |
100% |
| |||||||||
其他 |
…… |
其他1 |
|
…… |
其他1 |
|
| ||||||
其他2 |
|
其他2 |
|
| |||||||||
…… |
|
…… |
|
| |||||||||
其他說明的問題 |
|
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(九)結(jié)余分配:反映單位當年結(jié)余的分配情況。
(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(十一)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十三)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十四)對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
(十五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十六)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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