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黔南州天文局2016年度部門(mén)決算及“三公經(jīng)費(fèi)”決算分析報(bào)告

一、部門(mén)基本情況

(一)部門(mén)職能:

1、負(fù)責(zé)配合500米口徑球面射電天文望遠(yuǎn)鏡觀測(cè)基地做好周邊的自然環(huán)境,光聲電水和電磁環(huán)境的監(jiān)測(cè)和保護(hù),履行環(huán)境保護(hù)督查職能,確保望遠(yuǎn)鏡項(xiàng)目的正常建設(shè)和運(yùn)行。

2、負(fù)責(zé)配合望遠(yuǎn)鏡觀測(cè)基地開(kāi)展對(duì)外技術(shù)合作交流、對(duì)外宣傳,負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、相關(guān)的項(xiàng)目申報(bào)和實(shí)施等工作。

3、負(fù)責(zé)望遠(yuǎn)鏡觀測(cè)基地所在地周邊旅游、交通、產(chǎn)業(yè)及城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃的總體協(xié)調(diào);指導(dǎo)相關(guān)縣(市)做好與500米口徑球面射電望遠(yuǎn)鏡項(xiàng)目的旅游、交通、產(chǎn)業(yè)及城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃。

2016年部門(mén)編制數(shù)為12個(gè),在職在編干部職工10名,(期間,通過(guò)人才引進(jìn)2名,公開(kāi)招考1名)。

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二、2016年度部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況

2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

1. 2015年度收入決算總額為1479874.73元,2016年度收入決算總額為2567282.35元,比上年減少1087407.62元,同比減少42.1416884.435%,其原因是:人員增加、FAST竣工落成啟用、FAST立法經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

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2.2015年度支出決算總額為1416884.48,2016年度支出決算總額為2529239.96,比上年減少1112355.48,同比降低43.98%其原因是:人員增加、FAST竣工落成啟用、FAST立法經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

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2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

1.2015年度收入決算總額為0萬(wàn)元,2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總額為0萬(wàn)元

2.2015年度支出決算總額為0萬(wàn)元,2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總額為0萬(wàn)元

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2016年總收入263萬(wàn)元,其中本年收入256.7萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)6.3萬(wàn)元。全部為財(cái)政撥款。

(一)收入支出預(yù)算安排情況

?2016年收入預(yù)算撥款1190184元,其中:工資支出513897元,商品服務(wù)支出594455元保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)582250元、工會(huì)費(fèi)8104元、福利費(fèi)4101元,對(duì)個(gè)人各家庭補(bǔ)助支出81832元。州財(cái)政按實(shí)際支出撥付? 2529239.96元。2016年財(cái)政實(shí)撥數(shù)比預(yù)算撥款數(shù)增加1339055.96元,同比增長(zhǎng)112.5%。

(二)收入情況及分析

1、總收入情況:2016年總收入2567282.35 元,財(cái)政撥款? 2529239.96元。2015年總收入 1479874.73 元,財(cái)政撥款? 1479874.73元,2016年總收入比2015年總收入增加1087407.62元,同比增加73.48%,

2、總收入增加原因:人員增加、FAST竣工落成啟用、FAST立法經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

(三)支出情況及分析,支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分析:

1、總支出情況:2016年總支出2529239.96元,2015年總支出 1,416,884.48元,2016年總支出比2015年總支出增加1112355.48元,同比增加78.51%,

2、總支出增加原因:人員增加、FAST竣工落成啟用、FAST立法經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

3、支出明細(xì)總分析:

(1)2016年人員經(jīng)費(fèi)支出1019612.01元,2015年人員經(jīng)費(fèi)支出 701415.13元,2016年人員經(jīng)費(fèi)支出比2015年人員經(jīng)費(fèi)支出增加318196.88元,同比增加45.36%,

增加總支出原因:人員增加。

(2)2016年日常公用經(jīng)費(fèi)支出1509627.95元,2015年日常公用經(jīng)費(fèi)支出 715469.35元,2016年日常公用經(jīng)費(fèi)支出比2015年增加794158.60元,同比增加111%。

增加總支出原因:人員增加、FAST竣工落成啟用、FAST立法經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

2016年總支出2529239.96元,其中工資及福利支出 718932.27元,商品服務(wù)支出1507797.95元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出300679.74元,其他資本性性支出1830元。

(四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

黔南州天文局為全額事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

(五)“三公”財(cái)政撥款支出情況:

12016年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)231012.26元,2015年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)190967.56元,比2015年增加40044.70元,同比增加20.97%。

增加公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)原因:FAST落成啟用,公務(wù)用車(chē)輛前往平塘克度次數(shù)增加。我局屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,未參加公車(chē)改革,保留2輛公務(wù)用車(chē)。

22016年公務(wù)接待費(fèi)67337元,2015年公務(wù)接待費(fèi)71778元,2016年公務(wù)接待費(fèi)減少4441元,同比減少6.19%。

減少公務(wù)接待費(fèi)原因:根據(jù)中央、省、州各項(xiàng)要求,嚴(yán)格控制接待規(guī)格,節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)用。

32016年會(huì)議費(fèi)2525元,2015年會(huì)議費(fèi)5867元,同比減少3342元,減少56.96%。

減少會(huì)議費(fèi)原因:節(jié)儉經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

42016年培訓(xùn)費(fèi)720元,2015年培訓(xùn)費(fèi)6960元,比2015年培訓(xùn)費(fèi)減少6240元,同比減少89.66%,

(六)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2016年購(gòu)買(mǎi)一批固定資產(chǎn)38330元,主要購(gòu)辦公室復(fù)印機(jī)及電腦,采用協(xié)議供貨方式采購(gòu)。

(七)國(guó)有固定資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

2015年年末固定資產(chǎn)總值為198906.97元,2016年增加固定資產(chǎn)38330元, 2016年年末固定資產(chǎn)總值為237236.97元,同比增加19.27%。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況及分析:

1、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況:我局為2014年新成立單位,2015年財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)62990.25元,2016年財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)101032.64元。

2、年末收支結(jié)余情況分析:上年財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)62990.25元,本年財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)101032.64元。

原因:一是暫支款未能即時(shí)核銷(xiāo),二是由于FAST落成經(jīng)費(fèi)年底才撥,未能即時(shí)歸還歸集戶(hù)科普經(jīng)費(fèi)。三是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較大,即時(shí)核銷(xiāo)往來(lái)款。

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三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

(一)2016年資產(chǎn)總計(jì)2,501,459.91,2015年資產(chǎn)總計(jì)3,268,204.62元,同比減少766,744.71元,同比減少23.46%,

減少資產(chǎn)總計(jì)減少原因:轉(zhuǎn)撥天文臺(tái)經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)

(二)2016年凈資產(chǎn)總計(jì)338,269.61,2015年資產(chǎn)總計(jì)261,897.22元,增加76,372.39元,同比增加29.16%,

資產(chǎn)總計(jì)增加原因:暫借來(lái)款未及時(shí)核銷(xiāo)

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四、本年預(yù)算執(zhí)行中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施:

1、存在的問(wèn)題:一是單位人員變動(dòng)大,人頭經(jīng)費(fèi)年初無(wú)法預(yù)算;二是臨時(shí)增加的工作較多,預(yù)算與實(shí)際相差較大。

2、改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)能力培訓(xùn),提高財(cái)務(wù)工作人員業(yè)務(wù)能力;二是嚴(yán)格按照預(yù)算法相關(guān)規(guī)定和要求,加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算,力爭(zhēng)把財(cái)務(wù)管理工作推向規(guī)范化、制度化。

五、本年度部門(mén)決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況

(一)我局對(duì)財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范化,同財(cái)政部門(mén)及時(shí)溝通學(xué)習(xí),積極進(jìn)行財(cái)政部門(mén)組織的決算、編報(bào)、審核等方面工作按時(shí)完成,認(rèn)真如實(shí)填報(bào)。

(二)根據(jù)州財(cái)政統(tǒng)一安排和部署,我局及時(shí)將預(yù)算、決算都在外網(wǎng)進(jìn)行公開(kāi)。

(三)為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理,提高資金使用效益,創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān),確保工作正常有序運(yùn)轉(zhuǎn),根據(jù)有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的規(guī)定和中央八項(xiàng)規(guī)定要求,結(jié)合我局實(shí)際,特制定相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度、后勤接待制度、車(chē)輛管理制度及財(cái)務(wù)報(bào)帳制度等。

六、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)“三公經(jīng)費(fèi)”:是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

黔南州天文局本級(jí)2016年度部門(mén)決算公開(kāi).xls

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