黔南布依族苗族自治州交通運輸局(本級)2021年度部門
決算及“三公”經(jīng)費決算公開說明
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目錄
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一、黔南布依族苗族自治州交通運輸局(本級)概況
(一)主要職能
(二)機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
二、黔南布依族苗族自治州交通運輸局(本級)2021年度部門決算公開報表(見附表)
三、黔南布依族苗族自治州交通運輸局(本級)2021年度部門決算情況說明
(一)黔南布依族苗族自治州交通運輸局(本級)2021年度收入支出決算總體情況說明
(二)黔南布依族苗族自治州交通運輸局(本級)2021年度收入決算情況說明
(三)黔南布依族苗族自治州交通運輸局(本級)2021年度支出決算情況說明
(四)黔南布依族苗族自治州交通運輸局(本級)2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
(五)黔南布依族苗族自治州交通運輸局(本級)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(六)黔南布依族苗族自治州交通運輸局(本級)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
(七)黔南布依族苗族自治州交通運輸局(本級)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
(九)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明
(十)其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋
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一、黔南布依族苗族自治州交通運輸局(本級)概況
(一)主要職能
1.起草交通運輸行業(yè)規(guī)范性文件。擬訂公路、水路等交通運輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長期規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門編制綜合交通運輸體系規(guī)劃,參與擬訂其他交通運輸和物流行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,培育和規(guī)范物流市場。負責公路、水路交通運輸行業(yè)統(tǒng)計和引導交通運輸信息化建設(shè)。 ?
2.承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。貫徹落實道路、水路運輸相關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和運營規(guī)范并監(jiān)督實施;負責提出州內(nèi)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,省和州財政性資金安排建議,按規(guī)定權(quán)限審批、核準年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。
????3.指導交通運輸行業(yè)體制改革工作。培育和管理交通運輸市場,維護道路、水路交通運輸行業(yè)的平等競爭秩序。指導城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理以及城市客運(城市公共交通和出租車)管理工作。引導交通運輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)和協(xié)調(diào)發(fā)展;指導交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設(shè)有關(guān)工作。
????4.負責道路、水路交通運輸行業(yè)管理工作。承擔道路運輸行業(yè)、城市客運、路政、水路運輸和航道行政處罰、許可、復議、裁決等行政執(zhí)法工作。指導公路、水路交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)、消防安全和應(yīng)急管理工作;組織協(xié)調(diào)國家重點物資和緊急客貨運輸,承擔交通運輸通訊、信息工作。
????5.承擔交通戰(zhàn)備職責。提出國防交通路網(wǎng)布局建議,擬定國防交通保障計劃,組織協(xié)調(diào)國防運輸;承擔州內(nèi)軍事行動交通運輸保障、組織國防交通隊伍保障工作,負責民用運力國防動員和國防交通物資儲備與調(diào)動相關(guān)工作。
????6.承擔公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責任。負責公路及水路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護、技術(shù)、質(zhì)量與安全監(jiān)督管理,組織實施國家重點公路及水路交通工程建設(shè),監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的使用。
????7.承擔水路交通安全監(jiān)管責任。負責水上交通安全監(jiān)督、船舶及水路設(shè)施檢驗、通訊導航、水上消防、 救助打撈、危化品運輸、防止船舶污染、航道、港口及岸線管理等工作,歸口管理船員培訓考核、船舶建造質(zhì)量安全監(jiān)督,承擔漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。
8.負責汽車維修市場、汽車駕駛培訓機構(gòu)和駕駛員培訓以及汽車綜合性能檢測的行業(yè)管理。推廣交通科技新技術(shù)及新產(chǎn)品應(yīng)用,推動行業(yè)技術(shù)進步、環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
9.結(jié)合部門職責做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作。加大科技投入、提高科技創(chuàng)新能力,為推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展提供保障,負責本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作;按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作,依法促進部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。
10.承辦州委、州政府和省交通運輸廳(省交通戰(zhàn)備辦)交辦的其他事項。 ?
11.職責調(diào)整。將州人民防空辦公室的交通戰(zhàn)備職責劃入州交通運輸局。將州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的漁船檢驗和監(jiān)督管理職責劃入州交通運輸局。將州交通運輸局所屬的州公路處、州道路運輸管理局、州地方海事局、州交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督處等事業(yè)單位承擔的有關(guān)行政職能收回州交通運輸局。
12.職能轉(zhuǎn)變。加快推進綜合交通運輸體系建設(shè),完善綜合運輸服務(wù)銜接機制。優(yōu)化交通服務(wù)方式,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)交通運輸協(xié)調(diào)發(fā)展。加強交通運輸管理,推動交通運輸轉(zhuǎn)型升級。強化交通安全生產(chǎn)責任制落實。統(tǒng)籌推進交通運輸“放管服”改革和交通運輸信用體系建設(shè)。
13.有關(guān)職責分工。由州交通運輸局牽頭,會同州發(fā)展改革、鐵路、民航、郵政等部門建立綜合運輸體系協(xié)作。
(二)機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位內(nèi)設(shè)7個科室,下屬4個單位,包含:黔南州交通運輸局本級、黔南州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊、黔南州交通建設(shè)養(yǎng)護發(fā)展中心、黔南州航務(wù)發(fā)展中心、黔南州道路運輸發(fā)展中心。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,黔南布依族苗族自治州交通運輸局部門包括:本級決算、所屬黔南州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊、黔南州交通建設(shè)養(yǎng)護發(fā)展中心、黔南州航務(wù)發(fā)展中心、黔南州道路運輸發(fā)展中心決算。
二、黔南布依族苗族自治州交通運輸局(本級)2021年度部門決算公開報表(見附表)
三、黔南布依族苗族自治州交通運輸局(本級)2021年度部門決算情況說明
????(一)黔南布依族苗族自治州交通運輸局(本級)2021年度收入支出決算總體情況說明
?????黔南布依族苗族自治州交通運輸局2021年度收支決算總計9330.75萬元,與2020年相比,減少2892.43萬元,減少23.66%。變動的主要原因是:一是一般公共預(yù)算財政撥款收入比上年增加139.07%;二是預(yù)算變動政府性基金國道G210都勻小圍寨(經(jīng)陽安)到深河橋公路2530萬元,比上年減少了72.5%。
(二)黔南布依族苗族自治州交通運輸局(本級)2021年度收入決算情況說明
本年收入合計9227.72萬元,其中:財政撥款收入9227.72萬元,占100%;上級補助收入0.00萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0%;附屬單位繳款0.00萬元,占0%;其他收入0.00萬元,占0%。
(三)黔南布依族苗族自治州交通運輸局(本級)2021年度支出決算情況說明
本年支出合計9214.75萬元,其中:基本支出1976.53萬元,占21.45%;項目支出7238.22萬元,占78.55%;上繳上級支出0.00萬元,占0%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0%。
(四)黔南布依族苗族自治州交通運輸局(本級)2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
黔南布依族苗族自治州交通運輸局2021年度財政撥款收入決算總計9330.75萬元。與2020年相比,減少了2892.43萬元,降低23.66%。其主要變動在項目收入方面,變動的主要原因是:一是預(yù)算變動本級追加了農(nóng)村公路日常養(yǎng)護2000萬元;二是預(yù)算變動追加了荔波機場公路項目1707.28萬元;三是預(yù)算變動追加了惠水到平塘高公路前期工作經(jīng)費116萬元;四是預(yù)算變動增加2021年成品油稅費改革轉(zhuǎn)移支付項目720萬元;五是預(yù)算變動追加了國道G210都勻小圍寨(經(jīng)陽安)到深河橋公路政府性基金(專項債券資金)2530萬元,比上年減少了6670萬元。
(五)黔南布依族苗族自治州交通運輸局(本級)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
黔南布依族苗族自治州交通運輸局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6684.75萬元,占本年支出合計的72.54%。與2020年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加4047.08萬元,增153.43%。變動的主要原因是:一是預(yù)算變動本級追加了農(nóng)村公路日常養(yǎng)護2000萬元;二是預(yù)算變動追加了荔波機場公路項目1707.28萬元;三是預(yù)算變動追加了惠水到平塘高公路前期工作經(jīng)費116萬元;四是預(yù)算變動增加2021年成品油稅費改革轉(zhuǎn)移支付項目720萬元。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
黔南布依族苗族自治州交通運輸局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面:208科目(社會保障與就業(yè)支出)147.98萬元萬元,占2.21%,210科目(醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出)62.12萬元,占0.93%,214科目(交通運輸支出)支出6341.40萬元,占94.86%;221科目(住房保障支出)127.85萬元,占1.92%;213(農(nóng)林水支出)5.4萬元,占0.08%。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
黔南布依族苗族自治州交通運輸局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當年預(yù)算為3817.87萬元,支出決算為6684.75萬元,完成當年預(yù)算175.09%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:一是預(yù)算變動本級追加了農(nóng)村公路日常養(yǎng)護2000萬元;二是預(yù)算變動追加了荔波機場公路項目1707.28萬元;三是預(yù)算變動追加了惠水到平塘高公路前期工作經(jīng)費116萬元;四是預(yù)算變動增加2021年成品油稅費改革轉(zhuǎn)移支付項目720萬元。其中:
(1)20805科目機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。當年預(yù)算為105.88萬元,支出決算為135.55萬元,完成當年預(yù)算的128.02%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:在2021年度人員有變動,有新進和調(diào)入人員。
(2)20827其他社會保障繳費補助。當年預(yù)算為5.34萬元,支出決算為5.6萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在2021年度人員有變動,有新進和調(diào)入人員。
(3)21011行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費補助。當年預(yù)算43.01萬元,支出決算為44.47萬元,完成當年預(yù)算的103.39%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
(4)2101103公務(wù)員醫(yī)療補助。當年預(yù)算為17.65萬元,支出決算為17.65萬元,完成當年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
(5)2140101交通運輸(行政運行)。當年預(yù)算為1311.55萬元,支出決算為1633.18萬元,完成當年預(yù)算的124.52%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:由于各下屬單位項目的實施和機構(gòu)改革人員調(diào)入和新進人員等,行政運行經(jīng)費增加。
(6)2140199交通運輸支出(其他公路水路運輸支出)。當年預(yù)算為211萬元,支出決算為2638.29萬元,完成當年預(yù)算的1250.37%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:一是預(yù)算變動本級追加了農(nóng)村公路日常養(yǎng)護2000萬元;二是預(yù)算變動追加了荔波機場公路項目1707.28萬元;三是預(yù)算變動追加了惠水到平塘高公路前期工作經(jīng)費116萬元;四是預(yù)算變動增加2021年成品油稅費改革轉(zhuǎn)移支付項目720萬元。
(7)2140599其他郵政業(yè)支出,當年預(yù)算為0元,支出決算為48.01萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:由于郵政管理局目標考核獎不列入州交通運輸局預(yù)算。
(8)2140106公路養(yǎng)護支出,當年預(yù)算為2000萬元,支出決算2000萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
(9)2210201住房公積金,當年預(yù)算數(shù)為123.43萬元,支出決算為127.85萬元,完成當年預(yù)算的103.58%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2021年度人員有變動,有新進的調(diào)入人員。
(10)2130599其他扶貧支出,當年預(yù)算數(shù)為0元,支出決算為5.4萬元。
(六)黔南布依族苗族自治州交通運輸局(本級)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
黔南布依族苗族自治州交通運輸局(本級)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1976.53萬元,其中:人員經(jīng)費1817.38萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費、撫恤金等;公用經(jīng)費159.15萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
(七)黔南布依族苗族自治州交通運輸局(本級)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
? ?2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算45.23萬元,比上年增加27.94萬元,增長161.62%,增加原因是:公務(wù)車運行維護費有所增加,公務(wù)車輛年限長,車輛老化嚴重,致命車輛的維修費、燃料費等運行費增加。其中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占“三公”經(jīng)費支出總額的0%,比上年減少0萬元,降低0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出44.76萬元,占“三公”經(jīng)費支出總額的98.96%,比上年增加28.00萬元,增長167.08%,增加原因是:公務(wù)車輛年限長,車輛老化嚴重,致命車輛的維修費、燃料費等運行費增加;公務(wù)接待費支出0.47萬元,占“三公”經(jīng)費支出總額的1.04%,比上年減少0.06萬元,降低11.05%,減少原因是:認真貫徹落實中央八項規(guī)定,控制接待費用。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費支出0萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州交通運輸局(本級)全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。
(2)公務(wù)用車購置及運行維護費44.76萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行維護費44.76萬元。主要用于:公務(wù)用車保險費、運行油費、修理費、過橋過路費、保養(yǎng)費等。2021年,單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛。
(3)公務(wù)接待費0.47萬元。其中,國內(nèi)公務(wù)接待支出0.47萬元,主要是:交通建設(shè)項目規(guī)劃、設(shè)計、評審、報批等工作所涉及的接待工作;交通建設(shè)項目建設(shè)、技術(shù)咨詢、交流、論證、檢查等涉及的接待工作;交通建設(shè)項目籌融資涉及的接待工作;省州相關(guān)部門檢查、指導、調(diào)研等涉及的接待工作。黔南布依族苗族自治州交通運輸局(本級)2021年國內(nèi)公務(wù)接待7批次,59人次。
(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
黔南布依族苗族自治州交通運輸局(本級)2021年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入2530.00萬元,本年支出2530.00萬元。具體支出情況如下:
2290402其他地方自行項目收益專項債務(wù)收入安排的支出2530萬元,主要是用于:第三批2021年新增地方政府專項債劵國道G210都勻小圍寨(經(jīng)陽安)至深河橋公路項目款。
(九)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明
黔南布依族苗族自治州交通運輸局(本級)2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。
(十)其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年黔南布依族苗族自治州交通運輸局(本級)機關(guān)運行經(jīng)費支出159.15萬元,比2020年增加0.02萬元,增長0.01%,變動的主要原因是:有新進公務(wù)員,行政運行費用有所增加。
2.政府采購支出情況
2021年我單位政府采購支出總額33.05萬元,其中:政府采購貨物支出33.05萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額33.05萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額33.05萬元,占政府采購支出總額的100.00%。
3.國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日,我單位共有車輛15輛,其中,應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車15輛(其他用車主要用途是:通勤差旅保障用車);單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
4.預(yù)算績效管理情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理的要求,我單位開展了2021年預(yù)算支出績效自評工作,根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)),結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況,對本單位整體情況做了自評。同時,根據(jù)《項目支出績效目標表》設(shè)定的績效目標,結(jié)合項目實施情況,對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況,以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項目共計16個,涉及資金7238.22萬元(其中,州本級資金6518.22萬元,上級資金720萬元),我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況,以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評,項目支出績效自評表詳見附表。
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
(八)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(九)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(十)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
(十一)項目支出:指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
(十二)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十三)對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
(十四)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費,按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十五)機關(guān)運行經(jīng)費:行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。
(十六)其他一般公共服務(wù)支出:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的其他一般公共服務(wù)支出。
(十七)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(十八)財政對工傷保險基金的補助:反映財政對工傷保險基金的補助支出。
(十九)財政對生育保險基金的補助:反映反映財政對生育保險基金的支出。
(二十)行政單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的行政基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、老紅軍戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
(二十一)公務(wù)員醫(yī)療補助:反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
(二十二)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出:反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
(二十三)其他郵政業(yè)支出:反映各級財政部門用于其他郵政業(yè)務(wù)發(fā)展的支出。
(二十四)一般行政事務(wù)管理(:反映行政事業(yè)單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的未單獨設(shè)置頂級科目的其他項目支出。
(二十五)車輛購置稅:是指用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出:反映車輛購置稅收入安排用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出。
(二十六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。)
(二十七)交通運輸支出?(類)公路水路運輸(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(二十八)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養(yǎng)護(項):反映公路養(yǎng)護支出。
(二十九)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出:反映其他公路水路運輸支出。
附件2:2021年度黔南州交通運輸局部門整體支出績效自評表.xlsx?
附件4:2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(與預(yù)算對比).xlsx??
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