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黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局2021年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄;

2.部門概括;

3.部門預(yù)算公開報(bào)表;

4.部門預(yù)算安排情況說明;

5.其他重要事項(xiàng)說明

二、部門概況

(一)主要部門職能

1.交通運(yùn)輸業(yè)規(guī)范性文件;擬訂公路、水路、交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施;會(huì)同有關(guān)部門編制綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃;參與擬訂其他交通運(yùn)輸和物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,培育和規(guī)范物流市場(chǎng);負(fù)責(zé)公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)和引導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)。

? 2.承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任,貫徹落實(shí)道路、水路運(yùn)輸相關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)提出州內(nèi)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、省和州財(cái)政性資金安排建議,按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。

? 3.指導(dǎo)交通運(yùn)輸業(yè)體制改革工作;培育和管理交通運(yùn)輸市場(chǎng),維護(hù)道路、水路交通運(yùn)輸業(yè)的平等競(jìng)爭(zhēng)秩序;指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理以及城市客運(yùn)(城市公共交通和出租車)管理工作;引導(dǎo)交通運(yùn)輸業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)和協(xié)調(diào)發(fā)展;指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作。

?4.負(fù)責(zé)道路、水路交通運(yùn)輸業(yè)管理工作,承擔(dān)道路運(yùn)輸業(yè)、城市客運(yùn)、路政、水路運(yùn)輸和航道行政管理、行政許可、行政復(fù)議、行政裁決等行政執(zhí)法工作。指導(dǎo)公路、水路交通運(yùn)輸業(yè)安全生產(chǎn)、消防安全和應(yīng)急管理工作;組織協(xié)調(diào)國(guó)家重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸,承擔(dān)交通運(yùn)輸通訊、信息工作。

? 5.承擔(dān)交通戰(zhàn)備職責(zé)。提出國(guó)防交通路網(wǎng)布局建議;擬定國(guó)防交通保障計(jì)劃,組織協(xié)調(diào)國(guó)防運(yùn)輸;承擔(dān)州內(nèi)軍事行動(dòng)交通運(yùn)輸保障、組織國(guó)防交通隊(duì)伍保障工作;負(fù)責(zé)民用運(yùn)力國(guó)防動(dòng)員和國(guó)防交通物資儲(chǔ)備與調(diào)動(dòng)相關(guān)工作。

6.承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)公路及水路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護(hù)、技術(shù)、質(zhì)量與安全監(jiān)督管理,組織實(shí)施國(guó)家重點(diǎn)公路及水路交通工程建設(shè),監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的使用。
?? ?7.承擔(dān)水路交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通安全監(jiān)督、船舶及水路設(shè)施檢驗(yàn)、通訊導(dǎo)航、水上消防、救助打撈、危化品運(yùn)輸、防止船舶污染、航道、港口及岸線管理等工作,歸口管理船員培訓(xùn)考核、船舶建造質(zhì)量安全監(jiān)督;承擔(dān)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。

? ?8.負(fù)責(zé)汽車維修市場(chǎng)、汽車駕駛培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和駕駛員培訓(xùn)以及汽車綜合性能檢測(cè)的行業(yè)管理;推廣交通科技新技術(shù)及新產(chǎn)品應(yīng)用,推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。? ?

9. 結(jié)合部門職責(zé),做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作;加大科技投入,提高科技創(chuàng)新能力,為推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展提供保障;負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作;按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作,依法促進(jìn)部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。

(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成

我部門由黔南州交通運(yùn)輸局本級(jí)、黔南州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、黔南州交通建設(shè)養(yǎng)護(hù)發(fā)展中心、黔南州航務(wù)發(fā)展中心、黔南州道路運(yùn)輸發(fā)展中心共五家單位組成。黔南州交通運(yùn)輸局本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位,黔南州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、黔南州交通建設(shè)養(yǎng)護(hù)發(fā)展中心、黔南州航務(wù)發(fā)展中心、黔南州道路運(yùn)輸發(fā)展中心四家下屬單位全部是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成:


?

單位名稱

編制數(shù)

實(shí)有人數(shù)

小計(jì)

行政人數(shù)

事業(yè)人數(shù)

離退休人數(shù)

黔南州交通運(yùn)輸局本級(jí)

23

35

21

0

14

黔南州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)

35

29

7

19

3

黔南州交通建設(shè)養(yǎng)護(hù)發(fā)展中心

25

27

0

20

7

黔南州航務(wù)發(fā)展中心

13

13


11

2

黔南州道路運(yùn)輸發(fā)展中心

28

51

0

25

26

合計(jì)

124

155

28

75

52

?


三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

2021年初部門預(yù)算公開共含12張報(bào)表:

(一)部門收支預(yù)算總表

(二)部門收入預(yù)算總表

(三)部門支出預(yù)算總表

(四)部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

(五)部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

(六)部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類)

(七)部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

(八)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

(九)部門預(yù)算批復(fù)總表

(十)部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

(十一)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

(十二)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

(一)部門收支預(yù)算總體情況說明

2021年度我部門預(yù)算收入38178683.68元,支出38178683.68元,收支平衡;2020年度部門預(yù)算收入17871295.39元,支出17871295.39元,比上年增加20307388.29元,同比增加113.63%。其主要原因是:根據(jù)國(guó)家深化農(nóng)村公路管養(yǎng)體制改革的要求,本年度增加州級(jí)農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算20000000元。



2021年部門收支總體情況說明表

公開單位:黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局單位:元


收入

支出


項(xiàng)目?jī)?nèi)容

2020

2021

增加

增長(zhǎng)(%)

2020

2020

增加

增長(zhǎng)(%)

變動(dòng)原因

合計(jì)

17871295.39

38178683.68

20307388.29

113.63%

17871295.39

38178683.68

20307388.29

113.63%

本年度有人員增加,增加農(nóng)村公路管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算2000萬元。

人員經(jīng)費(fèi)

14116406.31

14484917.2

368510.89

2.61%

14116406.31

14484917.2

368510.89

2.61%

人員增加

公用經(jīng)費(fèi)

1534889.08

1583766.48

48877.4

3.18%

1534889.08

1583766.48

48877.4

3.18%

人員增加

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

2220000

22110000

19890000

895.95%

2220000

22110000

19890000

895.95%

本年度增加農(nóng)村公路管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算2000萬元。

其他

0

0

0

0

0

0

0

0

無變化


????(二)部門收入總體情況說明

2021年度部門預(yù)算收入為38178683.68元,2020年度部門預(yù)算收入為17871295.39元,比上年增加20307388.29元,同比增加113.63%.其原因是:一是因?yàn)橛行略鋈藛T,人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)都有所增加 人員支出預(yù)算較上年增加;二是按照有關(guān)規(guī)定,增加了交通建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心的政策性配套經(jīng)費(fèi)-農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)20000000元預(yù)算在今年的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年大幅增加

注:我單位無非財(cái)政撥款收入。

(三)部門支出總體情況說明

2021年度部門預(yù)算支出38178683.68元,2020年度部門預(yù)算支出17871295.39元,比上年增加20307388.29元,同比增長(zhǎng)113.63%,其原因是:一是因?yàn)橛行略鋈藛T,人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)都有所增加 人員支出預(yù)算較上年增加;二是按照有關(guān)規(guī)定,增加了交通建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心的政策性配套經(jīng)費(fèi)-農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)20000000元預(yù)算在今年的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年大幅增加

按功能分類:社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出1112213.04元,占總支出3%;衛(wèi)生健康支出606663.12元,占總支出1.6%;住房保障支出支出1234279.2元,占總支出3.2%交通運(yùn)輸支出35225528.32元,占總支出92.2%

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:工資福利支出13386699.56元,占總支出35%;商品服務(wù)支出23693766.48元,占總支出62%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1098217.64元,占總支出3%

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:機(jī)關(guān)工資福利支出11588365.04元,占總支出的30%;機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出23693766.48元,占總支出的62%;對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助1798334.52元,占總支出的5%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1098217.64元,占總支出的3%

(四)財(cái)政撥款收支總體情況

2021年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入38178683.68元,支出38178683.68元,收支平衡;2020年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入17871295.39元,支出17871295.39元,比上年增加20307388.29元,同比增長(zhǎng)113.63%。其原因是:一是因?yàn)橛行略鋈藛T,人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)都有所增加 人員支出預(yù)算較上年增加;二是按照有關(guān)規(guī)定,增加了交通建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心的政策性配套經(jīng)費(fèi)-農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)20000000元預(yù)算在今年的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年大幅增加


????????????????????????????????????????????????????????? 單位:元

項(xiàng)目?jī)?nèi)容

2020

2021

增加

增長(zhǎng)(%)

2020年占總收入

(%)

變動(dòng)原因

合計(jì)

17871295.39

38178683.68

20307388.29

113.63%

100

一是因?yàn)槿藛T調(diào)入,人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)都有所增加 ,人員支出預(yù)算較上年增加;二是按照有關(guān)規(guī)定,增加了交通建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心的政策性配套經(jīng)費(fèi)-農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)20000000元預(yù)算在今年的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年大幅增加。

一般公共財(cái)政撥款收入

17871295.39

38178683.68

20307388.29

113.63%

100

一是因?yàn)槿藛T調(diào)入,人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)都有所增加 ,人員支出預(yù)算較上年增加;二是按照有關(guān)規(guī)定,增加了交通建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心的政策性配套經(jīng)費(fèi)-農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)20000000元預(yù)算在今年的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年大幅增加

非財(cái)政撥款

收入

0

0

0

0

0

無變化

其他

0

0

0

0

0

無變化



(五)一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出38178683.68元,其中:2140101行政運(yùn)行13115528.32元;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1058783.16元;2101101行政單位醫(yī)療130618.2元;2101102事業(yè)單位醫(yī)療299512.32元;2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助176532.6元;2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金補(bǔ)助21175.08元;2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助32254.8元;2210201住房公積金補(bǔ)助1234279.2元;2140199其他公路水路運(yùn)輸支出2110000元;2140106公路養(yǎng)護(hù)20000000元,2020年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出17871295.39元,比上年增加20307388.29元,同比增長(zhǎng)113.63%,其原因是:一是因?yàn)橛行略鋈藛T,人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)都有所增加 人員支出預(yù)算較上年增加;二是按照有關(guān)規(guī)定,增加了交通建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心的政策性配套經(jīng)費(fèi)-農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)20000000元預(yù)算在今年的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年大幅增加其中:2140101行政運(yùn)行13115528.32元,比上年增長(zhǎng)322230.09元,同比增長(zhǎng)2.51%;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1058783.16元,比上年增長(zhǎng)33752.52元,同比增長(zhǎng)3.29%;2101101行政單位醫(yī)療130618.2元,比上年增長(zhǎng)12776.52元,同比增長(zhǎng)10.84%,2101102事業(yè)單位醫(yī)療299512.32元,比去年增長(zhǎng)935.04元,同比增長(zhǎng)0.3%,2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助176532.6元,比上年增加11164.2元,同比增長(zhǎng)6.8%;2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金補(bǔ)助21175.08元,比上年增加675.12元,同比增長(zhǎng)3.3%;2210201住房公積金補(bǔ)助1234279.22元,比上年增加35754.48元,同比增長(zhǎng)2.98%;2140199其他公路水路運(yùn)輸支出2110000元,比上年減少110000元,同比減少5%;2140106公路養(yǎng)護(hù)20000000元,是今年新增的政策性配套農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)。

(六)一般公共預(yù)算基本支出情況

??? 2021年度部門預(yù)算基本支出16068683.68元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出14484917.2元,公用經(jīng)費(fèi)支出1583766.48元。2020年度部門預(yù)算基本支出15651295.39元,比上年增長(zhǎng)417388.29元,同比增長(zhǎng)2.67%,其原因是:2021年有新增人員。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出14484917.2元,比上年增長(zhǎng)368510.89元,同比增長(zhǎng)2.61%,公用經(jīng)費(fèi)支出1583766.48元,比上年增長(zhǎng)48877.4元,同比增長(zhǎng)3.18%,其原因是:2021年有新增人員。

2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

公開單位:黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局單位:元

收入

支出


項(xiàng)目?jī)?nèi)容

2020

2021

增加

增長(zhǎng)(%)

2020

20201

增加

增長(zhǎng)(%)

變動(dòng)原因

合計(jì)

15651295.39

16068683.68

417388.29

2.67%

15651295.39

16068683.68

417388.29

2.67%

人員增加

人員經(jīng)費(fèi)

14116406.31

14484917.2

368510.89

2.61%

14116406.31

14484917.2

368510.89

2.61%

人員增加

公用經(jīng)費(fèi)

1534889.08

1583766.48

48877.4

3.18%

1534889.08

1583766.48

48877.4

3.18%

人員增加

??

(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況


2021年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

公開單位:黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局???????????????????????????????? 單位:元

項(xiàng)目?jī)?nèi)容

2020年預(yù)算數(shù)

2021年預(yù)算數(shù)

增加

增長(zhǎng)(%)

增減變動(dòng)原因

合計(jì)

297000

290000

-7000

-2.36%

按照有關(guān)精神,壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出

因公出國(guó)(境)費(fèi)用

20000

10000

-10000

-50%

按照有關(guān)精神,壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出

公務(wù)接待費(fèi)

38000

20000

-18000

-47%

按照有關(guān)精神,壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

0

0

0

0

無變化

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

239000

260000

21000

8.79%

交通工作觸及縣、鄉(xiāng)、村、組,車輛運(yùn)行維護(hù)較大。



注:我部門一般公務(wù)用車保有量共4輛。



(八)政府性基金預(yù)算支出情況


2021年政府性基金預(yù)算收支情況表

公開單位:黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局單位:元

2021年政府性基金收入預(yù)算數(shù)

2020年政府性基金支出預(yù)算數(shù)

備注

0

0

無變化


說明:2021年我部門(單位)沒有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款。


五、其他重要事項(xiàng)說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。

2021年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)1583766.48元,其中:辦公費(fèi)250000元,占公用支出15.78%;差旅費(fèi)110000元,占公用支出6.95%;電費(fèi)40000元,占公用支出2.53%;公務(wù)招待費(fèi)20000元,占公用支出1.26%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)260000元,占公用支出16.42%;會(huì)議費(fèi)25000元,占公用支出1.58%;勞務(wù)費(fèi)25000元,占公用支出1.58%;培訓(xùn)費(fèi)22000元,占公用支出1.39%;其他交通費(fèi)20000元,占公用支出1.26%;水費(fèi)10000元,占公用支出0.63%;維修(護(hù))費(fèi)30000元,占公用支出1.89%;委托業(yè)務(wù)費(fèi)20000元,占公用支出1.26%;物業(yè)管理費(fèi)140000元,占公用支出8.84%;因公因國(guó)出國(guó)(境)費(fèi)用10000元,占公用支出0.63%;印刷費(fèi)10000元,占公用支出0.63%;郵電費(fèi)40000元,占公用支出2.53%,其他商品服務(wù)支出298800元,占公用支出18.87%;工會(huì)費(fèi)154374元,占公用支出9.75%;福利費(fèi)98592.487元,占公用支出6.23%2020年公用經(jīng)費(fèi)1534889.08元,同上年相比增加了48877.4元,同比增長(zhǎng)3.18%

2.政府采購(gòu)情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算辦公用品采購(gòu)20000元,政府購(gòu)買服務(wù)416000元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2021本部門單位占有使用國(guó)有資產(chǎn)41261421.55元,較上年減少25.52%;因?yàn)榱鲃?dòng)資產(chǎn)較上年發(fā)生了較大變化,其中流動(dòng)資產(chǎn)27216467.48元,占總資產(chǎn)的65.96%,固定資產(chǎn)29650683.38元,占總資產(chǎn)的71.86%(房屋情況:面積8403.79平方米,價(jià)值2142.92萬元,車輛情況:車輛14輛,價(jià)值412.27萬元,通用設(shè)備,共計(jì)561件,價(jià)值753.36萬元,專用設(shè)備:共計(jì)30件,價(jià)值42.21萬元)。

4.預(yù)算績(jī)效管理情況

我單位2021年預(yù)計(jì)完成安全經(jīng)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、“多彩貴州.最美高速”創(chuàng)建、城鄉(xiāng)一體化、交通綜合執(zhí)法、整頓客貨運(yùn)市場(chǎng)、脫貧攻堅(jiān)、船舶檢驗(yàn)工作、水上交通安全事故應(yīng)急救援、通航水域基本信息調(diào)查十個(gè)項(xiàng)目。

聚焦項(xiàng)目建設(shè),奮力打造交通優(yōu)質(zhì)工程;聚焦脫貧攻堅(jiān),充分發(fā)揮交通扶貧優(yōu)勢(shì);聚焦行業(yè)改革,全面激發(fā)交通發(fā)展活力;聚焦運(yùn)輸服務(wù),優(yōu)化運(yùn)輸服務(wù)配置水平;聚焦行業(yè)治理,夯實(shí)交通運(yùn)輸發(fā)展根基;聚焦管黨治黨,強(qiáng)化交通發(fā)展履職擔(dān)當(dāng)。

績(jī)效指標(biāo):

數(shù)量指標(biāo):深入推進(jìn)新時(shí)代高速公路建設(shè)五年決戰(zhàn)工作,完成公路水路固定資產(chǎn)投資200億以上,全面加快推進(jìn)普通國(guó)省道建設(shè)建成普通國(guó)省干線公路200公里以上,加快推進(jìn)農(nóng)村公路大中修工程農(nóng)村公路40公里,安防工程300公里,危橋改造15座,按時(shí)保質(zhì)完成州委州政府及上級(jí)安排的其他工作。

質(zhì)量指標(biāo):全局各項(xiàng)工作完成良好

時(shí)效指標(biāo):2021年年底按要求完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

成本指標(biāo):工資福利支出1338.66萬元,商品和服務(wù)支出158.38萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助109.82萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)211萬元。

經(jīng)濟(jì)效益:規(guī)范交通運(yùn)輸市場(chǎng)行為,促進(jìn)行業(yè)經(jīng)濟(jì)良性發(fā)展為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供基礎(chǔ)支撐。

社會(huì)效益:調(diào)動(dòng)全行業(yè)及社會(huì)各方面力量,實(shí)施一批產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)大、群眾迫切需要的基礎(chǔ)設(shè)施民生項(xiàng)目。

生態(tài)效益:落實(shí)道路養(yǎng)護(hù)工作,提高全州道路沿途綠化水平,促進(jìn)全州生態(tài)文明建設(shè)。

可持續(xù)影響:規(guī)范交通運(yùn)輸市場(chǎng)行為,落實(shí)道路養(yǎng)護(hù)工作,提高全州公路使用壽命。

服務(wù)對(duì)象滿意度:交通運(yùn)輸行業(yè)對(duì)我單位工作滿意度100%。

5.項(xiàng)目支出安排情況說明

2021年一般公共預(yù)算支出中的單位項(xiàng)目有十個(gè),單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2110000元;

?(1)安全經(jīng)費(fèi)。用于加強(qiáng)安全知識(shí)宣傳,提高應(yīng)急救援能力,杜絕重大特大事故,減少較大和一般事故,積極開展道路運(yùn)輸應(yīng)急救援、公路水毀應(yīng)急搶險(xiǎn)、平安工地建設(shè)及安全生產(chǎn)應(yīng)急演練和反恐防暴應(yīng)急處置演練。項(xiàng)目資金590000元,占預(yù)算支出總額的3.2%

2)黨建經(jīng)費(fèi)。用于黨建基礎(chǔ)資金提到保障,黨組織和黨的工作覆蓋率得到不斷提升,黨的建設(shè)不斷加強(qiáng),黨組織負(fù)責(zé)人、黨務(wù)工作者、黨建工作指導(dǎo)員、黨員、入黨積極分子等黨務(wù)人才的教育學(xué)習(xí)得到保障,黨組織的功能作用得到增強(qiáng)。項(xiàng)目資金50000元,占預(yù)算支出總額的0.28%

3)“多彩貴州.最美高速“創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)。用于繼續(xù)提升“多彩貴州?最美高速”品牌影響力,以新時(shí)代“多彩貴州?最美高速”創(chuàng)建為核心,大力實(shí)施“我愛最美高速?文明伴我行”“文明大道”主題日、志愿服務(wù)等公益活動(dòng)和精神文明創(chuàng)建活動(dòng),進(jìn)一步倡導(dǎo)文明出行、文明旅游、文明如廁、文明執(zhí)法等社會(huì)風(fēng)尚,完成高速公路建設(shè)期間遺留構(gòu)(建)筑物、廢棄物清除和清除后場(chǎng)地的復(fù)綠工作。項(xiàng)目資金20000元,占預(yù)算支出總額的0.11%

4)城鄉(xiāng)公交一體化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。推動(dòng)經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展社會(huì)和諧穩(wěn)定,營(yíng)造更加安全的交通運(yùn)輸環(huán)境;提高全州建制村通客車率、全州鄉(xiāng)鎮(zhèn)公交化率、全州鄉(xiāng)鎮(zhèn)客運(yùn)站覆蓋率;建設(shè)“城區(qū)、城鎮(zhèn)、鎮(zhèn)村”三位一體化公共交通模,解決農(nóng)村群眾出行難問題,滿足人民群眾基本出行需求,提高全州建制村通客車率、全州鄉(xiāng)鎮(zhèn)公交化率、全州鄉(xiāng)鎮(zhèn)客運(yùn)站覆蓋率;項(xiàng)目資金150000元,占預(yù)算支出總額的0.83%

5)交通綜合執(zhí)法經(jīng)費(fèi)。用于引導(dǎo)交通運(yùn)輸業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)和協(xié)調(diào)發(fā)展;指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作,按上級(jí)要求配置執(zhí)法服裝和裝備,開展執(zhí)法活動(dòng)。項(xiàng)目資金650000元,占預(yù)算支出總額的3.6%

6)整頓客貨運(yùn)市場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。用于參與全州客運(yùn)運(yùn)量和運(yùn)力調(diào)查,處理旅客運(yùn)輸投訴、經(jīng)營(yíng)糾紛、信訪、全州客運(yùn)站(場(chǎng))管理工作,處理旅客運(yùn)輸投訴、經(jīng)營(yíng)糾紛、信訪,權(quán)限范圍內(nèi)客運(yùn)行政許可事項(xiàng)審查服務(wù)工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)家重點(diǎn)物資、戰(zhàn)備物資、搶險(xiǎn)救災(zāi)物資運(yùn)輸工作,指導(dǎo)道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè)服務(wù)工作。項(xiàng)目資金100000元,占預(yù)算支出金額的0.6%

7)脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。用于為貫徹落實(shí)中央,國(guó)務(wù)院關(guān)于打贏脫貧攻堅(jiān)的戰(zhàn)略部署,進(jìn)一步聚焦焦點(diǎn),精準(zhǔn)施策,全面提升交通運(yùn)輸行業(yè)管理能力和服務(wù)品質(zhì),建成脫貧攻堅(jiān)“組組通”公路,全面奪取脫貧攻堅(jiān)決戰(zhàn)之年根本性勝利提供堅(jiān)強(qiáng)的交通運(yùn)輸服務(wù)保障。項(xiàng)目資金50000元,占預(yù)算支出金額的0.28%

??(8)船舶檢驗(yàn)工作經(jīng)費(fèi)。加強(qiáng)船舶檢驗(yàn)督查檢查,提高全州船舶安全技術(shù)性能,開展商船等州級(jí)負(fù)責(zé)的船舶檢驗(yàn)工作,開展船舶檢驗(yàn)業(yè)務(wù)培訓(xùn),培養(yǎng)船舶檢驗(yàn)技術(shù)人才推動(dòng)社會(huì)第三方船檢機(jī)構(gòu),推進(jìn)船舶檢驗(yàn)工作專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200000元,占預(yù)算支出金額的1.1%。

????9)水上交通安全事故應(yīng)急救援經(jīng)費(fèi)。購(gòu)置一批搜救設(shè)施設(shè)備,加強(qiáng)日常巡航,初步建立水上搜救體系,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)150000元,占預(yù)算支出金額的0.83%

10)通航水域基本信息調(diào)查經(jīng)費(fèi)。全面準(zhǔn)確掌握全州通航水域分布、里程、等級(jí)和起訖點(diǎn)等基礎(chǔ)信息,明確掌握全州水上交通安全監(jiān)管水域,為水上交通安全監(jiān)管打下基礎(chǔ),服務(wù)全州水路運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展工作,促進(jìn)水路運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建 。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)150000元,占預(yù)算支出金額的0.83%。

6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

(1)“三公經(jīng)費(fèi)”:是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(2)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖? 費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?????

(3)城鄉(xiāng)公交一體化:是實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)交通全網(wǎng)絡(luò)、全銜接、全暢達(dá)的民生工程,也是落實(shí)國(guó)家城廂化戰(zhàn)略的根本保障,它體現(xiàn)了城鄉(xiāng)服務(wù)均等、資源共享、公平公正、社會(huì)事業(yè)發(fā)展等一體化,并讓城鄉(xiāng)居民享受同等優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉、方便、快捷的現(xiàn)代化成果及文明服務(wù)。

附件1-黔南州交通運(yùn)輸局績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表.xlsx

附件2-黔南州交通運(yùn)輸局2021 年部門預(yù)算批復(fù)表.xls



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