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貴州省黔南布依族苗族自治州公路處2019年度部門決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開說明

貴州省黔南布依族苗族自治州公路處.XLS


目錄

一、貴州省黔南布依族苗族自治州公路處概況

二、貴州省黔南布依族苗族自治州公路處2019年度部門決算公開報(bào)表(見附表)

三、貴州省黔南布依族苗族自治州公路處2019年度部門決算情況說明

四、名詞解釋




一、貴州省黔南布依族苗族自治州公路處概況

(一)主要職能

1.1、認(rèn)真貫徹國(guó)家和省關(guān)于公路建設(shè)、公路執(zhí)法、公路養(yǎng)護(hù)的法律、法規(guī)、規(guī)章,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,政策,依法對(duì)全州農(nóng)村公路建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)實(shí)施行業(yè)管理。

2、根據(jù)國(guó)家和省公路建設(shè)及全州經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃要求,組織編制全州農(nóng)村公路的發(fā)展規(guī)劃,擬定農(nóng)村公路建設(shè)五年規(guī)劃和年度計(jì)劃。

3、負(fù)責(zé)全州農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)計(jì)劃編制報(bào)批、審核各縣(市)編制的農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)里程和小修養(yǎng)護(hù)工程資金計(jì)劃。組織開展農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)路況質(zhì)量的監(jiān)督、檢查評(píng)定,指導(dǎo)公路災(zāi)害的預(yù)防和搶修,監(jiān)督檢查養(yǎng)護(hù)資金和養(yǎng)護(hù)計(jì)劃執(zhí)行情況。

4、負(fù)責(zé)全州農(nóng)村公路新(改)工程建設(shè)項(xiàng)目和油(水泥)路大中修、水毀搶修及修復(fù)、橋梁新(改)建(或)加固、安保工程等項(xiàng)目的計(jì)劃編制,負(fù)責(zé)省廳(局)州局授權(quán)的公路、橋梁建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)文件的評(píng)估、審批,項(xiàng)目管理、驗(yàn)收等工作。

5、負(fù)責(zé)全州農(nóng)村公路路政執(zhí)法管理,依法開展路產(chǎn)路權(quán)管理、公路執(zhí)法巡查、超限運(yùn)輸治理,路政執(zhí)法人員培訓(xùn)與管理工作。

6、根據(jù)公路建、管、養(yǎng)科技政策、開展科技創(chuàng)新、推廣和運(yùn)用公路科技新技術(shù)、新材料;負(fù)責(zé)農(nóng)村公路、橋梁數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)、管理及交通戰(zhàn)備、公路行業(yè)統(tǒng)計(jì)和普查等工作。

7、承辦貴州省公路局和黔南州交通運(yùn)輸局交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)5個(gè)科室,下屬0 個(gè)單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省黔南布依族苗族自治州公路處部門決算包括:本單位決算。


二、貴州省黔南布依族苗族自治州公路處2019年度部門決算公開報(bào)表(見附表)

三、貴州省黔南布依族苗族自治州公路處2019年度部門決算情況說明

  (一)貴州省黔南布依族苗族自治州公路處2019年度收入支出決算總體情況說明

  貴州省黔南布依族苗族自治州公路處2019年度收支決算總計(jì)566.27萬(wàn)元,與2018年相比,增加202.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)55.48%。變動(dòng)的主要原因是:根據(jù)州政府2018年1號(hào)文件追加的農(nóng)村公路管養(yǎng)鼓勵(lì)資金。

  (二)貴州省黔南布依族苗族自治州公路處2019年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)560.62萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入560.62萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

(三)貴州省黔南布依族苗族自治州公路處2019年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)529.27萬(wàn)元,其中:基本支出329.27萬(wàn)元,占62.21%;項(xiàng)目支出200萬(wàn)元,占37.79%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

(四)貴州省黔南布依族苗族自治州公路處2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州公路處2019年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)566.27萬(wàn)元。與2018年相比,增加202.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)55.48%。變動(dòng)的主要原因是:根據(jù)州政府2018年1號(hào)文件追加的農(nóng)村公路管養(yǎng)鼓勵(lì)資金。

(五)貴州省黔南布依族苗族自治州公路處2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州公路處2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出529.27萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加170.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)47.66%。變動(dòng)的主要原因是:根據(jù)州政府2018年1號(hào)文件追加的農(nóng)村公路管養(yǎng)鼓勵(lì)資金。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南布依族苗族自治州公路處2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出科目(類)支出26.3萬(wàn)元,占4.97 %;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目(類)支出8.29萬(wàn)元,占1.57%;交通運(yùn)輸支出科目(類)支出471.14萬(wàn)元,占89.02%;住房保障支出科目(類)支出23.54萬(wàn)元,占4.44%。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州公路處2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為326.92萬(wàn)元,支出決算為529.27萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的161.89%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)州政府2018年1號(hào)文件追加的農(nóng)村公路管養(yǎng)鼓勵(lì)資金。其中:

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出科目(類)行政事業(yè)單位離退休科目(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為27.63 萬(wàn)元,支出決算為23.95萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的86.68%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整,計(jì)劃調(diào)減3.68萬(wàn)元。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出科目(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目(款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為0.97萬(wàn)元,支出決算為0.97萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出科目(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為0.69萬(wàn)元,支出決算為0.69萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出科目(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目(款)財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為0.69萬(wàn)元,支出決算為0.69萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

(5)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療科目(款)事業(yè)單位醫(yī)療科目(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為8.29萬(wàn)元,支出決算為8.29萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

(6)交通運(yùn)輸支出科目(類)公路水路運(yùn)輸科目(款)公路養(yǎng)護(hù)科目(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為200萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)州政府2018年1號(hào)文件追加的農(nóng)村公路管養(yǎng)鼓勵(lì)資金。

(7)交通運(yùn)輸支出科目(類)公路水路運(yùn)輸科目(款)公路運(yùn)輸管理科目(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為262.14萬(wàn)元,支出決算為297.49萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的113.49%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加的人員經(jīng)費(fèi)。

(8)住房保障支出科目(類)住房改革支出科目(款)住房公積金科目(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為26.50萬(wàn)元,支出決算為23.54萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的88.83%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:退休1人,調(diào)出4人員。

(六)貴州省黔南布依族苗族自治州公路處2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州公路處2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出329.27萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)306.17萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等;公用經(jīng)費(fèi)23.1萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

(七)貴州省黔南布依族苗族自治州公路處2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算7.99萬(wàn)元,,比上年減少0.42萬(wàn)元,降低5.02%,減少原因是:嚴(yán)格制訂公務(wù)用車制度,控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),嚴(yán)格制訂公務(wù)接待制度,壓縮接待費(fèi)用,使“三公”經(jīng)費(fèi)有所下降。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年減少0萬(wàn)元,降低0%,減少原因是:我單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.99萬(wàn)元,占100%,比上年減少0.02萬(wàn)元,降低0.27%,減少原因是:嚴(yán)格制訂公務(wù)用車制度,控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年減少0.4萬(wàn)元,降低40.04%,減少原因是:嚴(yán)格制訂公務(wù)接待制度,壓縮接待費(fèi)用。具體情況如下:

(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。貴州省黔南布依族苗族自治州公路處全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.99萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.99萬(wàn)元。主要用于:公務(wù)車維修、油費(fèi)、ETC費(fèi)用等。2019年,單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

(3)公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。貴州省黔南布依族苗族自治州公路處2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次。

(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州公路處2019年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(九)其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年貴州省黔南布依族苗族自治州公路處為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2、政府采購(gòu)支出情況。

2019年我單位無(wú)政府采購(gòu)。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日,我單位共有車輛4輛,其中,應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛(其他用車主要用途是:公務(wù)用車);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

4、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

⑴整體支出績(jī)效自評(píng)情況

?①年初工作任務(wù):新增國(guó)省道PQI達(dá)75.6%、縣道PQI達(dá)74.2%、鄉(xiāng)道PQI達(dá)73.8%、村組道PQI達(dá)72.5%。完成情況:分別超計(jì)劃任務(wù)5.6、4.2、3.8、2.5個(gè)百分點(diǎn)。通過路況檢測(cè)車抽檢,完成新增國(guó)道PQI達(dá)83.49%、新增省道PQI達(dá)87.69%、縣道PQI達(dá)84.58%、鄉(xiāng)村道PQI達(dá)83.93%。取得的成績(jī):超額完成省下達(dá)的養(yǎng)護(hù)目標(biāo)任務(wù)。

②年初工作任務(wù):全州完成危橋改造項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)34個(gè)1130延米,油路大中修工程計(jì)劃項(xiàng)目10個(gè)31.6公里,新增國(guó)省道災(zāi)毀恢復(fù)重建項(xiàng)目3個(gè)147.428公里。完成情況:全州完成危橋改造項(xiàng)目52個(gè)2147.8延米(目標(biāo)任務(wù)34個(gè)1130延米),總投資16345萬(wàn)元,完成油路大中修工程計(jì)劃項(xiàng)目10個(gè)31.6公里,總投資2804萬(wàn)元;完成新增國(guó)省道災(zāi)毀恢復(fù)重建項(xiàng)目3個(gè)147.428公里,總投資3941萬(wàn)元。取得的成績(jī):養(yǎng)護(hù)工程完成建設(shè)任務(wù)。

③年初工作任務(wù):全州“美麗農(nóng)村路”創(chuàng)建任務(wù)822.81公里。完成情況:超計(jì)劃22.81公里。取得的成績(jī):甕安縣、羅甸縣成功創(chuàng)建“四好農(nóng)村路”省級(jí)示范縣。


⑵項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況

①農(nóng)村公路管養(yǎng)鼓勵(lì)資金項(xiàng)目

a.資金使用情況:全年預(yù)算數(shù)200萬(wàn)元(其中,財(cái)政撥款資金200萬(wàn)元),全年執(zhí)行數(shù)200萬(wàn)元,執(zhí)行率100%。

b.項(xiàng)目實(shí)施情況:2019年,全州完成新增國(guó)省道PQI達(dá)75.6%、縣道PQI達(dá)74.2%、鄉(xiāng)道PQI達(dá)73.8%、村組道PQI達(dá)72.5%。分別超計(jì)劃任務(wù)5.6、4.2、3.8、2.5個(gè)百分點(diǎn)。通過路況檢測(cè)車抽檢,完成新增國(guó)道PQI達(dá)83.49%、新增省道PQI達(dá)87.69%、縣道PQI達(dá)84.58%、鄉(xiāng)村道PQI達(dá)83.93%。超額完成省下達(dá)的養(yǎng)護(hù)目標(biāo)任務(wù)。

c.產(chǎn)生的效益(包括社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等):群眾出行舒適度提高;農(nóng)村公路綠化率逐年提升,“四好農(nóng)村路”示范項(xiàng)目累計(jì)增加。


四、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

(四)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(九)結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(十一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十三)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十四)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

(十五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十七)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(十八)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

(十九)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

(二十)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

(二十一)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(二十二)交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路運(yùn)輸管理(項(xiàng)):指公路運(yùn)輸管理支出和公路路政管理支出。

(二十三)交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng)):指其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。

(二十四)交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng)):指公路養(yǎng)護(hù)支出。

? ? (二十五) 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。)。


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