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黔南布依族苗族自治州公路處2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

 

一、目錄

1.目錄;

2.部門概括;

3.部門預(yù)算公開報表;

4.部門預(yù)算安排情況說明;

5.其他重要事項(xiàng)說明;

二、部門概況

1.部門主要職能:

(1)認(rèn)真貫徹國家和省關(guān)于公路建設(shè)、公路執(zhí)法、公路養(yǎng)護(hù)的法律、法規(guī)、規(guī)章,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,政策,依法對全州農(nóng)村公路建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)實(shí)施行業(yè)管理。

(2)根據(jù)國家和省公路建設(shè)及全州經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃要求,組織編制全州農(nóng)村公路的發(fā)展規(guī)劃,擬定農(nóng)村公路建設(shè)五年規(guī)劃和年度計(jì)劃。

(3)負(fù)責(zé)全州農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)計(jì)劃編制報批、審核各縣(市)編制的農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)里程和小修養(yǎng)護(hù)工程資金計(jì)劃。組織開展農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)路況質(zhì)量的監(jiān)督、檢查評定,指導(dǎo)公路災(zāi)害的預(yù)防和搶修,監(jiān)督檢查養(yǎng)護(hù)資金和養(yǎng)護(hù)計(jì)劃執(zhí)行情況。

(4)負(fù)責(zé)全州農(nóng)村公路新(改)工程建設(shè)項(xiàng)目和油(水泥)路大中修、水毀搶修及修復(fù)、橋梁新(改)建(或)加固、安保工程等項(xiàng)目的計(jì)劃編制,負(fù)責(zé)省廳(局)州局授權(quán)的公路、橋梁建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)文件的評估、審批,項(xiàng)目管理、驗(yàn)收等工作。

(5)負(fù)責(zé)全州農(nóng)村公路路政執(zhí)法管理,依法開展路產(chǎn)路權(quán)管理、公路執(zhí)法巡查、超限運(yùn)輸治理,路政執(zhí)法人員培訓(xùn)與管理工作。

(6)根據(jù)公路建、管、養(yǎng)科技政策、開展科技創(chuàng)新、推廣和運(yùn)用公路科技新技術(shù)、新材料;負(fù)責(zé)農(nóng)村公路、橋梁數(shù)據(jù)庫的建設(shè)、管理及交通戰(zhàn)備、公路行業(yè)統(tǒng)計(jì)和普查等工作。

(7)承辦貴州省公路局和黔南州交通運(yùn)輸局交辦的其他事項(xiàng)。

  1. 部門預(yù)算單位構(gòu)成:

    我單位由黔南布依族苗族自治州公路處共1家單位組成,是財政全額撥款事業(yè)單位。

    3.部門人員構(gòu)成:

     

單位名稱

編制數(shù)

實(shí)有人數(shù)

小計(jì)

行政人數(shù)

事業(yè)人數(shù)

離退休人數(shù)

黔南布依族苗族自治州公路處

26

29

0

22

7

合計(jì)

26

29

0

22

7

 

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2019年初部門預(yù)算公開共含10張報表:

(一)部門收支預(yù)算總表

(二)部門收入預(yù)算總表

(三)部門支出預(yù)算總表

(四)部門財政撥款收支預(yù)算總表

(五)部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

(六)部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類)

(七)部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

(八)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

(九)部門預(yù)算批復(fù)總表

(十)部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

說明:我單位無政府性基金、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)相關(guān)預(yù)算,詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

(一)部門收支預(yù)算總體情況說明

2019年度部門預(yù)算收入3269160元,支出3269160元,收支平衡;2018年度部門預(yù)算收入2929412元,支出2929412元,比上年增加339748元,同比增長11.60%。其原因是:本年增加一人及人員經(jīng)費(fèi)增加。

 

2019年部門收支總體情況說明表 

公開單位:黔南布依族苗族自治州公路處                                       單位:元


收入

支出


項(xiàng)目內(nèi)容

2018年

2019年

增加

增長(%)

2018年

2019年

增加

增長(%)

變動原因

合計(jì)

2929412

3269160

339748

11.6%

2929412

3269160

339748

11.6%

增加一人、人員工資增長

人員經(jīng)費(fèi)

2723763

3038168

314405

11.54%

2723763

3038168

314405

11.54%

增加一人、人員工資增長

公用經(jīng)費(fèi)

205649

230992

25343

12.32%

205649

230992

25343

12.32%

增加一人

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

0

0

0

0

0

0

0

0

與上年一致

其他

0

0

0

0

0

0

0

0

與上年一致

















(二)部門收入總體情況說明

2019年度部門預(yù)算收入為3269160元,2018年度部門預(yù)算收入為2929412 元,比上年增加339748元,同比增長11.6%,其原因是:本年增加一人及人員經(jīng)費(fèi)增加。

注:我單位無非財政撥款收入。

 

(三)部門支出總體情況說明

2019年度部門預(yù)算支出為3269160元,2018年度部門預(yù)算支出為2929412元,比上年增加339748元,同比增長11.6%,其原因是:本年增加一人及人員經(jīng)費(fèi)增加。

按功能分類:一般公共服務(wù)支出0元,占總支出0%;社會保障就業(yè)支出299831元,占總支出9.17%;衛(wèi)生健康支出82903元,占總支出2.54%;住房保障支出264992元,占總支出8.10%;交通運(yùn)輸支出2621434元,占總支出80.19%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:工資福利支出2884904元,占總支出88.25%;商品服務(wù)支出230992元,占總支出7.07%;對個人和家庭補(bǔ)助支出153264元,占總支出4.68%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助3115896元,占總支出的95.31%;對個人和家庭的補(bǔ)助153264元,占總支出的4.69%。

   (四)財政撥款收支總體情況

2019年度部門預(yù)算財政撥款收入3269160元,支出3269160元,收支平衡;2018年度部門預(yù)算財政撥款收入2929412元,支出2929412元,比上年增加339748元,同比增長11.6%。其原因是:本年增加一人及人員經(jīng)費(fèi)增加。

 

單位:元

項(xiàng)目內(nèi)容

2018年

2019年

增加

增長(%)

2019年占比(%)

變動原因

合計(jì)

3271910

3269160

-2750

-0.08%

0

增加一人及人員經(jīng)費(fèi)增加

一般公共財政撥款收入

2929412

3269160

339748

11.6%

100%

增加一人及人員經(jīng)費(fèi)增加

非財政撥款

收入

342498

0

-342498

0

0

退休人員過渡期

其他

0

0

0

0

0

與上年一致

(五)一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出3269160元,其中:2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出276342元;2082701 財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助9672元;2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助6909元;2082703財政對生育保險基金的補(bǔ)助6909元;2101102事業(yè)單位醫(yī)療82903元;2140112公路運(yùn)輸管理2621434元;2210201住房公積金264992元,2018年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出2929412元,比上年增加339748元,同比增長11.6%,其原因是:本年增加一人及人員經(jīng)費(fèi)增加。其中:2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出243129元,比上年增加33213元,同比增長13.66%;2082701 財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助8509元,比上年增加1163元,同比增長13.67%;2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助6078元,比上年增加831元,同比增長13.67%;2082703財政對生育保險基金的補(bǔ)助6078元,比上年增加831元,同比增長13.6%;2101102事業(yè)單位醫(yī)療72939元,比上年增加9964元,同比增長13.66%;2140112公路運(yùn)輸管理2356874元,比上年增加264560元,同比增長11.23%;2210201住房公積金235805元,比上年增加29187元,同比增長12.38%。

(六)一般公共預(yù)算基本支出情況

2019年度部門預(yù)算基本支出3269160元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出3038168元,公用經(jīng)費(fèi)支出230992元。2018年度部門預(yù)算基本支出2929412元,比上年增加339748元,同比增長11.6%,其原因是:本年增加一人及人員經(jīng)費(fèi)增加。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出2723763元,比上年增加314405元,同比增長11.54%;公用經(jīng)費(fèi)支出205649元,比上年增加25343元,同比增長12.32%。

 


 

 

2019年部門收支總體情況說明表

 公開單位:黔南布依族苗族自治州公路處                                   單位:元

收入

支出


項(xiàng)目內(nèi)容

2018年

2019年

增加

增長(%)

2018年

2019年

增加

增長(%)

變動原因

合計(jì)

2929412

3269160

339748

11.6%

2929412

3269160

339748

11.6%

增加一人及人員經(jīng)費(fèi)增加

人員經(jīng)費(fèi)

2723763

3038168

314405

11.54%

2723763

3038168

314405

11.54%

增加一人及人員經(jīng)費(fèi)增加

公用經(jīng)費(fèi)

205649

230992

25343

12.32%

205649

230992

25343

12.32%

增加一人

 














(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

公開單位:黔南布依族苗族自治州公路處                                        單位:元

項(xiàng)目內(nèi)容

2018年預(yù)算數(shù)

2019年預(yù)算數(shù)

增加

增長(%)

增減變動原因

合計(jì)

90000

90000

0

0

與上年一致

因公出國(境)費(fèi)用

0

0

0

0

與上年一致

公務(wù)接待費(fèi)

10000

10000

0

0

與上年一致

公務(wù)用車購置費(fèi)

0

0

0

0

與上年一致

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

80000

80000

0

0

與上年一致

注:我單位公務(wù)用車保有量共4輛。

 

(八)政府性基金預(yù)算支出情況

2019年政府性基金預(yù)算收支情況表

公開單位:黔南布依族苗族自治州公路處                                     單位:元

2019年政府性基金收入預(yù)算數(shù)

2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù)

備注

0

0


說明:2019年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項(xiàng)說明

1.機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

    2019年我單位公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)230992元,其中:辦公費(fèi)13000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出5.63%;差旅費(fèi)40000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出17.32%;電費(fèi)20000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出8.66%;公務(wù)接待費(fèi)10000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出4.33%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出34.63%;會議費(fèi)5000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出2.16%;水費(fèi)8000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出3.46%;工會經(jīng)費(fèi)32815元,占公用經(jīng)費(fèi)支出14.21%;福利費(fèi)17977元,占公用經(jīng)費(fèi)支出7.78%。離退休人員公用經(jīng)費(fèi)4200元,占公用經(jīng)費(fèi)支出1.82%。

2.政府采購情況

2019年我單位無政府采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2019年我單位占有使用國有資產(chǎn)2014675.22元,其中:流動資產(chǎn)110636.22元,占總資產(chǎn)的5.49%;固定資產(chǎn)1904039元,占總資產(chǎn)的94.51%。銀行存款52944.22元,比上年減少28018.86元,同比降低34.61%;財政應(yīng)返還額度57692元,比上年減少128987.69元,同比降低69.10%;固定資產(chǎn)1904039元,比上年減少259524.5元,同比降低12.00%。

4.預(yù)算績效管理情況

2019年度我單位無項(xiàng)目預(yù)算支出,未編制績效目標(biāo)。

2019年本單位預(yù)算績效管理目標(biāo)

 

序號

事項(xiàng)


備注

一、

2019年預(yù)算績效目標(biāo)


預(yù)算績效  目標(biāo)

1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi),壓縮會議費(fèi)等支出,發(fā)揮預(yù)算資金使用效益
  2.根據(jù)單位職能和年度工作計(jì)劃,2019年實(shí)現(xiàn)農(nóng)村公路優(yōu)良中等路率達(dá)70%以上,完成農(nóng)村公路大中修工程項(xiàng)目10個31.60公里、危橋改造34座、農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程處治隱患路段1517公里,農(nóng)村公路超限超載率控制在2%以內(nèi)。



相關(guān)績效  指標(biāo)

做好農(nóng)村公路的養(yǎng)護(hù)管理工作,實(shí)現(xiàn)農(nóng)村公路優(yōu)良中等路率達(dá)70%及以上;按照《貴州省公路橋梁養(yǎng)護(hù)管理工作制度》的要求,指導(dǎo)各縣(市)落實(shí)橋梁養(yǎng)護(hù)工程師,做到責(zé)任到位、管理到位;組織實(shí)施省交通運(yùn)輸廳下達(dá)的2019年農(nóng)村公路大中修工程項(xiàng)目10個31.60公里、危橋改造34座、農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程處治隱患路段1517公里等建設(shè)計(jì)劃,確保工程建設(shè)質(zhì)量和安全,完成年度建設(shè)任務(wù); 嚴(yán)格執(zhí)行全國統(tǒng)一超限超載認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),按職責(zé)做好大件運(yùn)輸并聯(lián)許可,切實(shí)規(guī)范治超執(zhí)法行為,不斷提升執(zhí)法效能,農(nóng)村公路超限超載率控制在2%以內(nèi)。落實(shí)交通運(yùn)輸節(jié)能政策,組織實(shí)施節(jié)能項(xiàng)目,完成州交通運(yùn)輸局下達(dá)的節(jié)能目標(biāo)任務(wù);做好本單位的精神文明建設(shè)、計(jì)生、維穩(wěn)、社會綜治、消防、保密、禁毒等工作;按時完成州交通運(yùn)輸局交辦的其它工作任務(wù)。

相關(guān)績效目標(biāo)說明:
  1.產(chǎn)出指標(biāo):包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)等。
  2.效益指標(biāo):包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。
  3.滿意度指標(biāo):指服務(wù)對象或項(xiàng)目受益人對預(yù)算支出效果的滿意度
  4.其他指標(biāo):指針對預(yù)算部門或項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)定的,適用于不同預(yù)算部門或項(xiàng)目的個性化指標(biāo)。

 

5.項(xiàng)目支出安排情況說明

2019年我單位無項(xiàng)目預(yù)算支出。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算

2019年我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

  1. 專有名詞解釋。

    (一)財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

    (二)“三公經(jīng)費(fèi)”:是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中,因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    (三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

黔南布依族苗族自治州公路處.XLS

 

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