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黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局關(guān)于2016年度部門(mén)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)表和部門(mén)決算分析報(bào)告

現(xiàn)將黔南州交通運(yùn)輸局2016年度決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)如下:

一、部門(mén)的基本情況

部門(mén)的工作職責(zé):起草交通運(yùn)輸業(yè)規(guī)范性文件草案,擬定交通運(yùn)輸業(yè)各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施,培育和規(guī)范交通物流市場(chǎng),負(fù)責(zé)公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)和交通運(yùn)輸信息化建設(shè)。承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)、水上交通安全、建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)提出州內(nèi)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、省和州財(cái)政性資金安排建議,按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)年度計(jì)劃規(guī)模固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)公路、水路交通運(yùn)輸業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。承辦州人民政府、省交通運(yùn)輸廳、省交通戰(zhàn)備辦交辦的其他工作。

機(jī)構(gòu)設(shè)置:我局內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室(監(jiān)察室)、政策法規(guī)安全科、綜合規(guī)劃科(交通戰(zhàn)備辦)、基本建設(shè)管理科、財(cái)務(wù)審計(jì)科。機(jī)關(guān)行政編制21名,機(jī)關(guān)工勤人員編制3名,由財(cái)政全額預(yù)算管理。

編制部門(mén)預(yù)算時(shí)人員構(gòu)成:在職人員人數(shù)為19人,退休人員人數(shù)為11人,遺屬人數(shù)2人,企業(yè)離休4人。

二、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況分析

2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

1、 2015年度收入決算總額為743.66萬(wàn)元,2016年度收入決算總額為2921.11萬(wàn)元,比上年增加2177.45萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)292.8%,其原因是: 州財(cái)政局代收縣(市)高速公路資本金2338萬(wàn)元,撥我局轉(zhuǎn)支付省交通運(yùn)輸廳。

2、2015年度支出決算總額為736.56萬(wàn)元,2016年度支出決算總額為2921.11萬(wàn)元,比上年增加2184.55萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)296.59%,其原因是: 州財(cái)政局代收縣(市)高速公路資本金2338萬(wàn)元,撥我局轉(zhuǎn)支付省交通運(yùn)輸廳。

2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

1、2015年度收入決算總額為0萬(wàn)元,2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總額為0萬(wàn)元。

2、2015年度支出決算總額為0萬(wàn)元,2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總額為0萬(wàn)元。

具體情況如下:

預(yù)算完成率=預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)×100%=(2921.11/2921.11)×100%=100%;

人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支比率=人員經(jīng)費(fèi)支出數(shù)/經(jīng)費(fèi)支出數(shù)×100%=305.02/471.59×100%=64.68%;

公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支比率=公用經(jīng)費(fèi)支出數(shù)/經(jīng)費(fèi)支出數(shù)×100%=166.57/471.59×100%=35.32%;

公用經(jīng)費(fèi)人均開(kāi)支數(shù)=公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支數(shù)/人員總數(shù)=166.57/19=8.77(萬(wàn)元);

結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn):本年無(wú)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn);

公用經(jīng)費(fèi)控制率=實(shí)際公用經(jīng)費(fèi)支出數(shù)/公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)×100%=166.57/166.57×100%=100%;

三、收入來(lái)源說(shuō)明

2016年我局部門(mén)決算收入2921.11萬(wàn)元,其中上年結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)9.6萬(wàn)元,本年財(cái)政撥款2911.51萬(wàn)元為財(cái)政撥款。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2016年度一般公共預(yù)算撥款支出為2921.11萬(wàn)元,其中:

一般公共服務(wù)支出為42.77萬(wàn)元;

社會(huì)保障和就業(yè)支出為1.28萬(wàn)元;

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出為16.3萬(wàn)元;

交通運(yùn)輸支出為499.01萬(wàn)元;

住房保障支出23.75萬(wàn)元;

其他支出(高速公路項(xiàng)目支出)2338萬(wàn)元。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出的情況說(shuō)明

2015年我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)114.55萬(wàn)元,2016年因增加“12328”服務(wù)熱線費(fèi)用等原因,2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增長(zhǎng)了45%,計(jì)166.57萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)支出14.57萬(wàn)元,印刷費(fèi)0.74萬(wàn)元;手續(xù)費(fèi)0.15萬(wàn)元;水電費(fèi)8.92萬(wàn)元;郵電費(fèi)3.38萬(wàn)元;物業(yè)管理費(fèi)12.01萬(wàn)元;差旅費(fèi)14.5萬(wàn)元;維修(護(hù))費(fèi)4.34萬(wàn)元;會(huì)議費(fèi)8.52萬(wàn)元;培訓(xùn)費(fèi)13.08萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)3.11萬(wàn)元;專(zhuān)用材料1.78萬(wàn)元;勞務(wù)費(fèi)1.6萬(wàn)元;委托業(yè)務(wù)費(fèi)41.22萬(wàn)元;工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.3萬(wàn)元;福利費(fèi)5.58萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.8萬(wàn)元;其他交通費(fèi)18.41萬(wàn)元;其他0.54萬(wàn)元。

六“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出說(shuō)明

(一)支出口徑

“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(二)關(guān)于車(chē)輛購(gòu)置及保有量、因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待等情況

1、2016年我局公務(wù)車(chē)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行支出11.8萬(wàn)元,其中公務(wù)車(chē)維護(hù)費(fèi)支出11.8萬(wàn)元,目前我局在編公務(wù)車(chē)3輛,公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要是用于高速公路、國(guó)省干線公路和農(nóng)村公路等路網(wǎng)規(guī)劃和建設(shè),公路客貨運(yùn)站場(chǎng)規(guī)劃和建設(shè),水運(yùn)通道規(guī)劃和建設(shè),公路養(yǎng)護(hù)和航道維護(hù),交通建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管,公路和水路運(yùn)輸管理,公路路政管理,搶險(xiǎn)救災(zāi),公路水路和運(yùn)輸信息化建設(shè)等工作所發(fā)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

2、2016年我局公務(wù)接待費(fèi)支出3.11萬(wàn)元,接待批次39次,接待人數(shù)387人。公務(wù)接待費(fèi)主要用于交通建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、評(píng)審、報(bào)批等工作所涉及的接待工作;交通建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)、技術(shù)咨詢(xún)、交流、論證、檢查等涉及的接待工作;交通建設(shè)項(xiàng)目籌融資涉及的接待工作;省州相關(guān)部門(mén)指導(dǎo)檢查涉及的接待工作。

3、2016年度我局無(wú)因公出國(guó)(境)。

七、政府采購(gòu)支出的情況說(shuō)明

2016年我局開(kāi)支政府采購(gòu)支出20.97萬(wàn)元,采購(gòu)支出主要為大會(huì)議室水毀會(huì)議桌椅及設(shè)備購(gòu)置。

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況的說(shuō)明

  我局2016年固定資產(chǎn)年初數(shù)為991.97萬(wàn)元,年度新增20.97萬(wàn)元,固定資產(chǎn)年末數(shù)1012.94萬(wàn)元,其中房屋建筑物808.4萬(wàn)元;車(chē)輛21.63萬(wàn)元(因未收到);專(zhuān)用設(shè)備93.32萬(wàn)元;其他固定資產(chǎn)89.59萬(wàn)元。

九、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)“三公經(jīng)費(fèi)”:是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

黔南州交通運(yùn)輸局2016年度部門(mén)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)信決算息公開(kāi)表.XLS

 

                           黔南州交通運(yùn)輸局

                            2017年7月26日      

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