貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局2022年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開說明
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第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分 ?2022年度部門決算公開報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、其他事項(xiàng)情況說明
十一、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?附件
第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局單位概況
一、部門職責(zé)
承擔(dān)全州工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與調(diào)度工作,履行推進(jìn)新型工業(yè)化、信息化建設(shè)和管理的職責(zé);擬訂新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策,研究并協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題,擬訂工業(yè)和信息化的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí),推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合,推進(jìn)高新技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)改造結(jié)合。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位內(nèi)設(shè)8個(gè)科室,下屬2個(gè)事業(yè)事業(yè)單位(非獨(dú)立核算單位)。從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省黔南州工業(yè)和信息化局部門決算包括:本級(jí)決算。
第二部分 ?2022年度部門決算公開報(bào)表
(見附件1)
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收支決算總計(jì)12,809.37萬元,與2021年度相比,增加7,625.21萬元,增長(zhǎng)147.09%。主要原因是:2022年度項(xiàng)目資金多于2021年度。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)12,675.90萬元,其中:財(cái)政撥款收入12,675.90萬元,占100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位繳款0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)12,809.37萬元,其中:基本支出1,645.89萬元,占12.85%;項(xiàng)目支出11,163.48萬元,占87.15%;上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)12,809.37萬元。與2021年相比,增加7,625.21萬元,增長(zhǎng)147.09%。主要原因是:2022年度項(xiàng)目資金多于2021年度。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,364.33萬元,占本年支出合計(jì)的96.53%。與2021年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加7,381.59萬元,增長(zhǎng)148.14%。主要原因是:2022年度項(xiàng)目資金多于2021年度。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:201科目(類)支出89.73萬元,占0.73%;208科目(類)支出200.05萬元,占1.62%;210科目(類)支出42.72萬元,占0.35%;211科目(類)支出1798萬元,占14.54%;213科目(類)支出4.96萬元,占0.04%;215科目(類)支出10137.62萬元,占81.99%;221科目(類)支出87.5萬元,占0.71%;229科目(類)支出3.75萬元,占0.03%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1566.73萬元,支出決算為12230.85萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2022年度項(xiàng)目資金多于2021年度。其中:
(1)2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。當(dāng)年預(yù)算為73.67萬元,支出決算為75.43萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員變動(dòng)。
(2)2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為1.58萬元,支出決算為1.63萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員變動(dòng)。
(3)2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為1.84萬元,支出決算為1.89萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員變動(dòng)。
(4)2101101行政單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算為15.22萬元,支出決算為16.07萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員變動(dòng)。
(5)2101102事業(yè)單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算為14.71萬元,支出決算為14.71萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員變動(dòng)。
(6)2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為11.71萬元,支出決算為11.95萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)(的主要原因是:人員變動(dòng)。
(7)2130599其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出。當(dāng)年預(yù)算為3.96萬元,支出決算為4.96萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加1萬元駐村書記工作經(jīng)費(fèi)。
(8)2150501行政運(yùn)行。當(dāng)年預(yù)算為1196.85萬元,支出決算為1310.66萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員變動(dòng)追加經(jīng)費(fèi)。
(9)2150517產(chǎn)業(yè)發(fā)展。當(dāng)年預(yù)算為161.01萬元,支出決算為2450.92萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:撥付上級(jí)項(xiàng)目資金和本級(jí)工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金。
(10)2210201住房公積金。當(dāng)年預(yù)算為86.18萬元,支出決算為87.5萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員變動(dòng)。
(11)2019999其他一般公共服務(wù)支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為89.73萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:收到省撥2021年第二批升級(jí)基本建設(shè)前期費(fèi)并支付。
(12)2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為23.14萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員調(diào)出和退休,追加職業(yè)年金記實(shí)經(jīng)費(fèi)。
(13)2080801死亡撫恤。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為97.95萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:離退休干部死亡,追加死亡撫恤金。
(14)2111301循環(huán)經(jīng)濟(jì)。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為1798萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:收到2021年黔南州磷石膏資源綜合利用獎(jiǎng)補(bǔ)資金并支付。
(15)2150104煤炭勘探開采和洗選。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為3360.57萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:收到貴州省能源結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)資金等并支付。
(16)2150805中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為3015.47萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:收到貴州省中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金等并支付。
(17)2299999其他支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為3.75萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:收到省撥2021年煤電調(diào)節(jié)機(jī)制資金并支付。
(18)2340299其他抗疫相關(guān)支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為445.05萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:收到撥黔南州州級(jí)疫情防控醫(yī)療物資采購(gòu)和儲(chǔ)備資金并支付。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,645.89萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1,591.98萬元,主要包括基本工資316.07萬元、津貼補(bǔ)貼246.81萬元、離退休費(fèi)310.32萬元等;
公用經(jīng)費(fèi)53.91萬元,主要包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.85萬元、福利費(fèi)8.59萬元、其他交通費(fèi)用33.45萬元等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為32.09萬元,支出決算為32.09萬元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子”的要求,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支;二是受疫情影響,部分工作未按計(jì)劃開展。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算32.09萬元,比上年減少8.77萬元,降低21.46%,減少原因是:厲行節(jié)約。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%,比上年減少0.00萬元,降低0.00%,減少原因是:無;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30.86萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的96.14%,比上年減少8.63萬元,降低21.86%,減少原因是:厲行節(jié)約;公務(wù)接待費(fèi)支出1.24萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的3.86%,比上年減少0.14萬元,降低10.12%,減少原因是:厲行節(jié)約。具體情況如下:
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0.00萬元,支出決算0.00萬元,完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括:無。
(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算30.86萬元,支出決算30.86萬元,完成預(yù)算的100.00%。其中,公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬元,購(gòu)置0輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.86萬元。主要用于:按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2022年,貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.24萬元,支出決算1.24萬元,完成預(yù)算的100.00%。具體是:國(guó)內(nèi)接待費(fèi)1.24萬元,國(guó)(境)外接待費(fèi)0萬元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.24萬元,主要是接待省里來檢查、縣里來辦理相關(guān)業(yè)務(wù)或其他相關(guān)工作的人員伙食費(fèi)等。貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待40批次,154人次。國(guó)(境)外接待費(fèi)0萬元,國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次、0人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
(一)政府性基金財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入445.05萬元,本年支出445.05萬元。與2021年度相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加445.05萬元,增長(zhǎng)0.00%。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
無。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元,與2021年度相比,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬元,降低0.00%。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
無。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.91萬元,比2021年度減少21.12萬元,降低28.15%,主要原因是:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子”的要求,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支;二是受疫情影響,部分工作未按計(jì)劃開展。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2022年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日,共有車輛6輛,其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十一、預(yù)算績(jī)效情況說明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求,我單位開展了2022年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作,根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)(含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)),結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況,對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí),根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況,對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況,以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2022年可公開項(xiàng)目共有32個(gè),涉及資金11133.46萬元(其中,州本級(jí)資金4248.92萬元,上級(jí)資金6884.54萬元)。
(二)預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果
部門整體支出績(jī)效自評(píng)表和可公開的項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附件2、附件3。
(三)部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
2022年度我單位對(duì)32個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作,重點(diǎn)績(jī)效報(bào)告詳見附件4。
第四部分 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
(四)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(八)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(九)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
(十一)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十三)2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(十四)2082701 財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助:指財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
(十五)2082702 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助:指財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
(十六)2080801 死亡撫恤:反映按規(guī)定用于烈士犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
(十七)2101101 行政單位醫(yī)療:指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(十八)2101102 事業(yè)單位醫(yī)療:指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(十九)2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助:指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
(二十)2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
(二十一)2150501 行政運(yùn)行(工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(二十二)2150517 產(chǎn)業(yè)發(fā)展:反映工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。
(二十三)2210201 住房公積金:指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。
(二十四)2150104 煤炭勘探開采和洗選:但應(yīng)用于煤炭勘探開采和洗選方面的支出。
(二十五)2111301 循環(huán)經(jīng)濟(jì):反映用于循環(huán)經(jīng)濟(jì)(含資源綜合利用)方面的支出。
(二十六)2019999 其他一般公共服務(wù)支出:反映除上述項(xiàng)目以外的其他一半公共服務(wù)支出。
(二十七)2150805 中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng):反映用于支出中小企業(yè)專業(yè)化發(fā)展、與大企業(yè)協(xié)作配套等方面的支出。
(二十八)2130599 其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
(二十九)2340299其他抗疫支出:反映抗疫特別國(guó)債資金安排的其他抗疫相關(guān)支出。
第五部分??附件
附件1:貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局決算公開表.xls
附件2:2022年度黔南州工業(yè)和信息化局部門整體支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx
附件3:2022年度黔南州工業(yè)和信息化局項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx
附件4:黔南州工業(yè)和信息化局2022年度部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc
黔南州工業(yè)和信息化局2021年工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.pdf
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