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貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局2020年度部門決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)說(shuō)明

貴州省黔南布依族苗族自治州工業(yè)和信息化局2020年度

部門決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)說(shuō)明


目錄

一、貴州省黔南州工業(yè)和信息化局概況

二、貴州省黔南州工業(yè)和信息化局2020年度部門決算公開(kāi)報(bào)表(見(jiàn)附表)

三、貴州省黔南州工業(yè)和信息化局2020年度部門決算情況說(shuō)明

四、名詞解釋


一、貴州省黔南州工業(yè)和信息化局概況

(一)主要職能

承擔(dān)全州工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與調(diào)度工作,履行推進(jìn)新型工業(yè)化、信息化建設(shè)和管理的職責(zé);擬訂新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策,研究并協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題,擬訂工業(yè)和信息化的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí),推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合,推進(jìn)高新技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)改造結(jié)合。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)9個(gè)科室,下屬2個(gè)事業(yè)事業(yè)單位(非獨(dú)立核算單位)。從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省黔南州工業(yè)和信息化局部門決算包括:本級(jí)決算。

二、貴州省黔南州工業(yè)和信息化局2020年度部門決算公開(kāi)報(bào)表

見(jiàn)附表1

三、貴州省黔南州工業(yè)和信息化局2020年度部門決算情況說(shuō)明(一)貴州省黔南州工業(yè)和信息化局2020年度收入支出決算總體情況說(shuō)明貴州省黔南州工業(yè)和信息化局2020年度收支決算總計(jì)8495.42萬(wàn)元,與2019年相比,減少2393.4萬(wàn)元,降低22.5%。變動(dòng)的主要原因是:根據(jù)工作需要及受疫情影響,本年度項(xiàng)目資金少于于上年度,經(jīng)費(fèi)支出少于上年度。  (二)貴州省黔南州工業(yè)和信息化局2020年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)8495.42萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入8495.42萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

(三)貴州省黔南州工業(yè)和信息化局2020年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)4296.08萬(wàn)元,其中:基本支出1586.66萬(wàn)元,占36.93%;項(xiàng)目支出2709.42萬(wàn)元,占63.07%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

(四)貴州省黔南州工業(yè)和信息化局2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

貴州省黔南州工業(yè)和信息化局2020年度收支決算總計(jì)8495.42萬(wàn)元,與2019年相比,減少2393.4萬(wàn)元,降低22.5%。變動(dòng)的主要原因是:根據(jù)工作需要及受疫情影響,本年度項(xiàng)目資金少于于上年度,經(jīng)費(fèi)支出少于上年度。

(五)貴州省黔南州工業(yè)和信息化局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南州工業(yè)和信息化局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4296.08萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少5515.68萬(wàn)元,降低56.22%。變動(dòng)的主要原因是:根據(jù)工作需要及受疫情影響,本年度項(xiàng)目資金少于于上年度,經(jīng)費(fèi)支出少于上年度。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州工業(yè)和信息化局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:206科目(類)支出5.75萬(wàn)元,占0.13%;208科目(類)支出168.63萬(wàn)元,占3.93%;210科目(類)支出1073.85萬(wàn)元,占25%;211科目(類)支出325.43萬(wàn)元,占7.58%;215科目(類)支出2595.79萬(wàn)元,占60.42%;221科目(類)支出84萬(wàn)元,占1.96%。224科目(類)支出23.92萬(wàn)元,占0.56%。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州工業(yè)和信息化局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1426.80萬(wàn)元,支出決算為4296.08萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。其中:

(1)2010399 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為12萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。差異原因:本年度新增項(xiàng)目資金。

(2)2060199 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5.75萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。差異原因:州科技局撥本年度高層次人才補(bǔ)貼。

(3)2080505?機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。當(dāng)年預(yù)算為70.04萬(wàn)元,支出決算為71.2萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。差異原因:本年度人員增加,追加經(jīng)費(fèi)。

(4)2080506?機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3.5萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。差異原因:本年度追加退休人員記實(shí)職業(yè)年金繳費(fèi)。

(5)2080801 死亡撫恤。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為91.11萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。差異原因:本年度死亡離退休干部追加死亡撫恤金。

(6)2082701 財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為1.37萬(wàn)元,支出決算為1.39萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。差異原因:本年度人員增加,追加經(jīng)費(fèi)。

(7)2082702 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為1.4萬(wàn)元,支出決算為1.42萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。差異原因:本年度人員增加,追加經(jīng)費(fèi)。

(8)2100410 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1000萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。差異原因:本年度因疫情影響,州財(cái)政撥1000萬(wàn)元用于購(gòu)置防疫物資。

(9)2101101 行政單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算為15.72萬(wàn)元,支出決算為16.37萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。差異原因:本年度人員增加,追加經(jīng)費(fèi)。

(10)2101102 事業(yè)單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算為12.73萬(wàn)元,支出決算為12.74萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。差異原因:本年度人員增加,追加經(jīng)費(fèi)。

(11)2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為43.69萬(wàn)元,支出決算為43.75萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。差異原因:本年度人員增加,追加經(jīng)費(fèi)。

(12)2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。當(dāng)年預(yù)算為1萬(wàn)元,支出決算為1萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

(13)2111001 能源節(jié)約利用。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為325.43元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。差異原因:本年度新增項(xiàng)目資金。

(14)2130599 其他扶貧支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為6.71萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。差異原因:駐村人員駐村補(bǔ)貼費(fèi)用。

(15)2150104 煤炭勘探開(kāi)采和洗選。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。差異原因:本年度新增項(xiàng)目資金。

(16)2150501?行政運(yùn)行。當(dāng)年預(yù)算為1065.88萬(wàn)元,支出決算為1243.8萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。差異原因:本年度人員增加,追加經(jīng)費(fèi)。

(17)2150510?工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持。當(dāng)年預(yù)算為132萬(wàn)元,支出決算為1342萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。差異原因:本年度項(xiàng)目增加,項(xiàng)目資金增加。

(18)2210201?住房公積金。當(dāng)年預(yù)算為82.48萬(wàn)元,支出決算為84萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。差異原因:本年度人員增加,追加經(jīng)費(fèi)。

(19)2240199?其他應(yīng)急管理支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為20萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度新增項(xiàng)目資金。差異原因:本年度新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(20)2240401?行政運(yùn)行。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3.92萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。差異原因:煤安中心行政經(jīng)費(fèi)為上年結(jié)余數(shù)。

(六)貴州省黔南州工業(yè)和信息化局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

貴州省黔南州工業(yè)和信息化局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1586.66萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1529.08萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等;公用經(jīng)費(fèi)57.58萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

(七)貴州省黔南州工業(yè)和信息化局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算34.69萬(wàn)元,比上年減少5.02萬(wàn)元,減少12.63%,減少原因是:因疫情原因,本年度三公經(jīng)費(fèi)支出整體少于去年。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年減少8.53萬(wàn)元,減少100%,增加原因是:因疫情原因,本年度沒(méi)有出國(guó)境事項(xiàng);公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出33.9萬(wàn)元,占97.72%,比上年增加4.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.69%,增加原因是:根據(jù)省能源局工作要求,我局煤安中心新購(gòu)一臺(tái)公務(wù)車;公務(wù)接待費(fèi)支出0.8萬(wàn)元,占2.28%,比上年減少0.57萬(wàn)元,降低41.59%,減少原因是:因疫情原因,本年度接待次數(shù)人數(shù)減少。具體情況如下:

(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。貴州省黔南州工業(yè)和信息化局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.9萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.9萬(wàn)元。主要用于:新購(gòu)一輛公務(wù)用車,按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2020年,單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。

(3)公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元。具體是:?jiǎn)挝话匆?guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.8萬(wàn)元,主要是:接待省里來(lái)檢查、縣里來(lái)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)或其他相關(guān)工作的人員伙食費(fèi)。貴州省黔南州工業(yè)和信息化局2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待26批次,80人次。

(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

貴州省黔南州工業(yè)和信息化局2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0元,本年支出0元。

(九)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

貴州省黔南州工業(yè)和信息化局2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本年收入0元,本年支出0元。

(十)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年貴州省黔南州工業(yè)和信息化局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出58.18萬(wàn)元,比2018年減少70.87萬(wàn)元,降低54.94%,變動(dòng)的主要原因是:厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)。

2、政府采購(gòu)支出情況。

2020年我單位政府采購(gòu)支出總額7.37萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出7.37萬(wàn)元。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日,我單位共有車輛4輛,其中,應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

4、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求,我單位開(kāi)展了2020年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作,根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)(含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)),結(jié)合2020年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況,對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí),根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況,對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況,以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2020年共有13個(gè)項(xiàng)目,涉及資金2709.42萬(wàn)元(其中,州本級(jí)資金2203.99萬(wàn)元,上級(jí)資金505.43萬(wàn)元),我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、資金和項(xiàng)目管理情況,以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng),項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附表2。

四、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

(四)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(九)結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(十一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十三)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十四)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

(十五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十七)2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(十八)2082701 財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助:指財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

(十九)2082702 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助:指財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

(二十)2082703 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助:指財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

(二十一)2101101 行政單位醫(yī)療:指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(二十二)2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助:指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

(二十三)2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出:指其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

(二十四)2150501 行政運(yùn)行(工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(二十五)2150510 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持:指主要用于我委行政、事業(yè)單位的基本支出以及支持工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。

(二十六)2210201 住房公積金:指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。

(二十七)2111001 能源節(jié)約利用:反映用于節(jié)約利用方面的支出。

(二十八)2111301 循環(huán)經(jīng)濟(jì):反映用于循環(huán)經(jīng)濟(jì)(含資源綜合利用)方面的支出。

(二十九)2060199 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出:反映其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。

(三十)2119901 其他節(jié)能環(huán)保支出:反映其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

(三十一)2150599 其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出:反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

(三十二)2150805 中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng):反映用于支出中小企業(yè)專業(yè)化發(fā)展、與大企業(yè)協(xié)作配套等方面的支出。

(三十三)2240499 其他煤礦安全支出:反映其他用于煤礦安全監(jiān)督管理方面的支出。



附件1:2020年度黔南州工業(yè)和信息化局決算公開(kāi)表.xls

附件2:2020年度黔南州工業(yè)和信息化局項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

附件3:2020年度州工信局部門整體支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

附件4:2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(與預(yù)算對(duì)比).xls

附件5:2020年黔南州工業(yè)和信息化局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表.XLS


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