目錄
一、貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會概況
二、貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會2018年度部門決算公開報(bào)表(見附表)
三、貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會2018年度部門決算情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會概況
(一)主要職能
承擔(dān)全州工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與調(diào)度工作,履行推進(jìn)新型工業(yè)化、信息化建設(shè)和管理的職責(zé);擬訂新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策,研究并協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題,擬訂工業(yè)和信息化的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級,推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合,推進(jìn)高新技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)改造結(jié)合。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位內(nèi)設(shè)9個(gè)科室,下屬2個(gè)事業(yè)事業(yè)單位(非獨(dú)立核算單位)。從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會部門決算包括:本級決算。
二、貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會2018年度部門決算公開報(bào)表(見附表)
表1 收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
編制單位:貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 5,097.40 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
二、上級補(bǔ)助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 2.00 |
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 79.58 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 64.53 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 36.65 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 5,232.66 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 63.35 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 5,097.40 | 本年支出合計(jì) | 52 | 5,478.77 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 1,572.83 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 1,191.46 |
27 | 55 | ||||
合計(jì) | 28 | 6,670.23 | 合計(jì) | 56 | 6,670.23 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
表2 收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
編制單位:貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 5,097.40 | 5,097.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 75.54 | 75.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 71.22 | 71.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ | 71.22 | 71.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 65.07 | 65.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 65.07 | 65.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療★ | 18.62 | 18.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★ | 39.91 | 39.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 202.00 | 202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21110 | 能源節(jié)約利用 | 202.00 | 202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111001 | 能源節(jié)約利用 | 202.00 | 202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 資源勘探信息等支出 | 4,683.27 | 4,683.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | 4,683.27 | 4,683.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150501 | 行政運(yùn)行 | 1,059.17 | 1,059.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150503 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150510 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持 | 3,549.10 | 3,549.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 67.52 | 67.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 67.52 | 67.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 67.52 | 67.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
表3 支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
編制單位:貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 5,478.77 | 1,389.80 | 4,088.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 79.58 | 79.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 71.22 | 71.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ | 71.22 | 71.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 64.52 | 64.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 64.52 | 64.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療★ | 18.07 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★ | 39.91 | 39.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 36.65 | 0.00 | 36.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21110 | 能源節(jié)約利用 | 36.65 | 0.00 | 36.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111001 | 能源節(jié)約利用 | 36.65 | 0.00 | 36.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 資源勘探信息等支出 | 5,232.66 | 1,180.34 | 4,052.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | 5,232.66 | 1,180.34 | 4,052.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150501 | 行政運(yùn)行 | 1,105.34 | 1,105.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150503 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150510 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持 | 4,052.32 | 0.00 | 4,052.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 63.35 | 63.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 63.35 | 63.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 63.35 | 63.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
表4 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
編制單位:貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會 | 金額單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 5,097.40 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 79.58 | 79.58 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 64.53 | 64.53 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 36.65 | 36.65 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 5,232.66 | 5,232.66 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 63.35 | 63.35 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 5,097.40 | 本年支出合計(jì) | 53 | 5,478.77 | 5,478.77 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 1,323.73 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 942.36 | 942.36 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 1,323.73 | 55 | ||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
合計(jì) | 29 | 6,421.13 | 合計(jì) | 58 | 6,421.13 | 6,421.13 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
表5 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
編制單位:貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會 | 金額單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 5,478.77 | 1,389.80 | 4,088.97 | |||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 79.58 | 79.58 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 71.22 | 71.22 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ | 71.22 | 71.22 | 0.00 | ||
20827 | 財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 4.32 | 4.32 | 0.00 | ||
2082701 | 財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 0.76 | 0.76 | 0.00 | ||
2082702 | 財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 1.78 | 1.78 | 0.00 | ||
2082703 | 財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 1.78 | 1.78 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 64.52 | 64.52 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 64.52 | 64.52 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療★ | 18.07 | 18.07 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 6.54 | 6.54 | 0.00 | ||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★ | 39.91 | 39.91 | 0.00 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 36.65 | 0.00 | 36.65 | ||
21110 | 能源節(jié)約利用 | 36.65 | 0.00 | 36.65 | ||
2111001 | 能源節(jié)約利用 | 36.65 | 0.00 | 36.65 | ||
215 | 資源勘探信息等支出 | 5,232.66 | 1,180.34 | 4,052.32 | ||
21505 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | 5,232.66 | 1,180.34 | 4,052.32 | ||
2150501 | 行政運(yùn)行 | 1,105.34 | 1,105.34 | 0.00 | ||
2150503 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 75.00 | 75.00 | 0.00 | ||
2150510 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持 | 4,052.32 | 0.00 | 4,052.32 | ||
221 | 住房保障支出 | 63.35 | 63.35 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 63.35 | 63.35 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 63.35 | 63.35 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
表6 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 1,106.44 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 148.74 | 310 | 其他資本性支出 | 15.27 |
30101 | 基本工資 | 334.60 | 30201 | 辦公費(fèi) | 6.78 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 322.73 | 30202 | 印刷費(fèi) | 1.10 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 15.27 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 213.43 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 5.38 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 67.21 | 30206 | 電費(fèi) | 2.27 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 6.36 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 25.82 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 39.91 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 7.38 | 30211 | 差旅費(fèi) | 8.62 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 63.35 | 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 3.99 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 3.25 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 23.38 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 119.36 | 30215 | 會議費(fèi) | 1.49 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 13.76 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1.30 | 312 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 45.20 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.66 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 35.83 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 18.02 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 1.98 | 31299 | 其他對企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 9.64 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 8.45 | 30707 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2.79 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 6.54 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 18.02 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 |
30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 75.28 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1,225.80 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 164.00 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
表7 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||
公開07表 | |||||
編制單位:貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會 | 金額單位:萬元 | ||||
項(xiàng)目內(nèi)容 | 2017年決算數(shù) | 2018年決算數(shù) | 2018年比2017年變動(dòng)額 | 2018年比2017年增長% | 增減變動(dòng)原因 |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 31.80 | 23.17 | -8.63 | -27.14 | 厲行節(jié)約反對浪費(fèi) |
1.因公出國(境)費(fèi) | 0.70 | 5.49 | 4.79 | 684.65 | 本年度出國招商引資次數(shù)多于上年 |
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 24.96 | 16.05 | -8.91 | -35.71 | 厲行節(jié)約反對浪費(fèi) |
(1)公務(wù)用車購置費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 24.96 | 16.05 | -8.91 | -35.71 | 厲行節(jié)約反對浪費(fèi) |
3.公務(wù)接待費(fèi) | 6.14 | 1.63 | -4.51 | -73.51 | 厲行節(jié)約反對浪費(fèi) |
(1)國內(nèi)接待費(fèi) | 6.14 | 1.63 | -4.51 | -73.51 | 厲行節(jié)約反對浪費(fèi) |
其中:外事接待費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(2)國(境)外接待費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | 1 | 3 | 2 | 200.00 | 本年度出國招商引資次數(shù)多于上年 |
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 3 | 4 | 1 | 33.33 | 因工作需要增加一輛公務(wù)用車 |
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) | 170 | 55 | -115 | -67.65 | 厲行節(jié)約反對浪費(fèi) |
其中:外事接待批次(個(gè)) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | 1,023 | 272 | -751 | -73.41 | 厲行節(jié)約反對浪費(fèi) |
其中:外事接待人次(人) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
表8 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
編制單位:貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | |||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
三、貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會2018年度部門決算情況說明
(一)貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會2018年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會2018年度收支決算總計(jì)6,670.23萬元,與2017年相比,增加549.09萬元,增長8.97%。變動(dòng)的主要原因是:本年度項(xiàng)目資金多于上年度。
(二)貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會2018年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)5,097.4萬元,其中:財(cái)政撥款收入5,097.4萬元,占100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
(三)貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會2018年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)5,478.77萬元,其中:基本支出1,389.8萬元,占25.37%;項(xiàng)目支出4,088.97萬元,占74.63%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
(四)貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會2018年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)6,421.13萬元。與2017年相比,增加549.09萬元,增長9.35%。變動(dòng)的主要原因是:本年度項(xiàng)目資金多于上年度。
(五)貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,478.77萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1,206.07萬元,增長28.23%。變動(dòng)的主要原因是:本年度項(xiàng)目資金多于上年度。
2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:206科目(類)支出2萬元,占0.04%;208科目(類)支出79.58萬元,占1.45%;210科目(類)支出64.52萬元,占1.18%;211科目(類)支出36.65萬元,占0.67%;215科目(類)支出5232.66萬元,占95.51%;221科目(類)支出63.35萬元,占1.16%。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1257.87萬元,支出決算為5478.77萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度增加了項(xiàng)目資金支出。其中:
(1)2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。當(dāng)年預(yù)算為71.22萬元,支出決算為71.22萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
(2)2082701 財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為0.76萬元,支出決算為0.76萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
(3)2082702 財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為1.78萬元,支出決算為1.78萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
(4)2082703 財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為1.78萬元,支出決算為1.78萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
(5)2101101 行政單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算為18.62萬元,支出決算為18.62萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
(5)2101102 事業(yè)單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算為6.54萬元,支出決算為6.54萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
(6)2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為39.91萬元,支出決算為39.91萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
(7)2150501 行政運(yùn)行(工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管)。當(dāng)年預(yù)算為929.74萬元,支出決算為1059.17萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:工資補(bǔ)貼及行政經(jīng)費(fèi)有所增加所以大于預(yù)算數(shù)。
(8)2150510 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持。當(dāng)年預(yù)算為120萬元,支出決算為3549.1萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:其中3000多萬為工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金,用于工業(yè)發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)。
(9)2210201 住房公積金。當(dāng)年預(yù)算為67.52萬元,支出決算為67.52萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
(10)2111001 能源節(jié)約利用。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為202萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2018年新增項(xiàng)目資金。
(11)2150503 機(jī)關(guān)服務(wù)。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為75萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:撥給黔南州中小服務(wù)中心2018年度運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(六)貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,389.8萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1,225.8萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等;公用經(jīng)費(fèi)164萬元,主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。
(七)貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算23.17萬元,比上年減少8.63萬元,降低27.14%,減少原因是:厲行節(jié)約反對浪費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)支出5.49萬元,占23.71%,比上年增加4.79萬元,增長684.65%,增加原因是:本年度出國招商引資次數(shù)多于上年;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.05萬元,占69.27%,比上年減少8.91萬元,降低22.28%,減少原因是:厲行節(jié)約反對浪費(fèi);公務(wù)接待費(fèi)支出1.63萬元,占7.02%,比上年減少4.51萬元,降低22.56%,減少原因是:厲行節(jié)約反對浪費(fèi)。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費(fèi)支出5.49萬元。貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)3人次。開支內(nèi)容包括:去德國、瑞士、意大利招商引資的住宿費(fèi)、路費(fèi)和伙食費(fèi)。
(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.05萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.05萬元。主要用于:按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。2018年,單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)1.63萬元。具體是:單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
國內(nèi)公務(wù)接待支出1.63萬元,主要是:接待省里來檢查、縣里來辦理相關(guān)業(yè)務(wù)或其他相關(guān)工作的人員伙食費(fèi)。貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會2018年國內(nèi)公務(wù)接待55批次,272人次。
(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。
(九)其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出164萬元,比2017年增加105.16萬元,增長178.7%,變動(dòng)的主要原因是:2018年按州政府要求單位搬遷,其中購置新辦公設(shè)備及搬遷費(fèi)由行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中支出,所以較上年增加。
2、政府采購支出情況。
2018年我單位政府采購支出總額15.27萬元,其中:政府采購貨物支出15.27萬元。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日,我單位共有車輛4輛,其中,應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛(其他用車主要用途是:公務(wù)人員公務(wù)活動(dòng)用車);單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
4、預(yù)算績效管理工作開展情況
(一)預(yù)算績效目標(biāo)
1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi),壓縮會議費(fèi)等支出,發(fā)揮預(yù)算資金使用效益。
2. 預(yù)算經(jīng)費(fèi)主要用于完成州委、州政府和國家工信部、省經(jīng)信委布置的各項(xiàng)工作。
(1)組織管理
根據(jù)工信總體安排,各調(diào)度手冊及相關(guān)報(bào)表按照年初下達(dá)任務(wù)合理安排、明確各科室及分管領(lǐng)導(dǎo)任務(wù)。
(2)工作計(jì)劃
按照年初要點(diǎn)及省州工作要求下達(dá)目標(biāo)任務(wù),按月、季、年度進(jìn)行安排部署。
(二)績效評價(jià)工作取得的成效
預(yù)算資金在使用過程中,工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金專款專用,各科室根據(jù)自身的工作計(jì)劃及具體實(shí)施情況,合理安排支出,以保證支出進(jìn)度與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度同步.在實(shí)施過程中,制定的調(diào)查方案科學(xué)可行,組織實(shí)施嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,資金合理使用,推進(jìn)工業(yè)企業(yè)和信息化建設(shè),達(dá)到了預(yù)期目的。
四、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(九)結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(十一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十三)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十四)對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
(十五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十七)2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(十八)2082701 財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助:指財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
(十九)2082702 財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助:指財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
(二十)2082703 財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助:指財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
(二十一)2101101 行政單位醫(yī)療:指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(二十二)2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助:指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
(二十三)2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出:指其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
(二十四)2150501 行政運(yùn)行(工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(二十五)2150510 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持:指主要用于我委行政、事業(yè)單位的基本支出以及支持工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。
(二十六)2210201 住房公積金:指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。
(二十七)2111001 能源節(jié)約利用:反映用于節(jié)約利用方面的支出。
(二十八)2150503 機(jī)關(guān)服務(wù):反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出》其他事業(yè)單位的支出,凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級科目的,在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級科目的,在“其他”項(xiàng)級科目中反映。
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