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貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會2018年度部門決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開說明

目錄

一、貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會概況

二、貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會2018年度部門決算公開報(bào)表(見附表)

三、貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會2018年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

 

 

 

一、貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會概況

(一)主要職能

承擔(dān)全州工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與調(diào)度工作,履行推進(jìn)新型工業(yè)化、信息化建設(shè)和管理的職責(zé);擬訂新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策,研究并協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題,擬訂工業(yè)和信息化的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級,推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合,推進(jìn)高新技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)改造結(jié)合。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)9個(gè)科室,下屬2個(gè)事業(yè)事業(yè)單位(非獨(dú)立核算單位)。從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會部門決算包括:本級決算。

二、貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會2018年度部門決算公開報(bào)表(見附表)


                                                                                         表1   收入支出決算總表





公開01表
編制單位:貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會


金額單位:萬元
收入 支出
項(xiàng)    目 行次 決算數(shù) 項(xiàng)    目 行次 決算數(shù)
欄    次
1 欄    次
2
一、財(cái)政撥款收入 1 5,097.40 一、一般公共服務(wù)支出 29 0.00
二、上級補(bǔ)助收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
三、事業(yè)收入 3 0.00 三、國防支出 31 0.00
四、經(jīng)營收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
五、附屬單位上繳收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
六、其他收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 34 2.00

7
七、文化體育與傳媒支出 35 0.00

8
八、社會保障和就業(yè)支出 36 79.58

9
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 37 64.53

10
十、節(jié)能環(huán)保支出 38 36.65

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 39 0.00

12
十二、農(nóng)林水支出 40 0.00

13
十三、交通運(yùn)輸支出 41 0.00

14
十四、資源勘探信息等支出 42 5,232.66

15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 43 0.00

16
十六、金融支出 44 0.00

17
十七、援助其他地區(qū)支出 45 0.00

18
十八、國土海洋氣象等支出 46 0.00

19
十九、住房保障支出 47 63.35

20
二十、糧油物資儲備支出 48 0.00

21
二十一、其他支出 49 0.00

22
二十二、債務(wù)還本支出 50 0.00

23
二十三、債務(wù)付息支出 51 0.00
本年收入合計(jì) 24 5,097.40 本年支出合計(jì) 52 5,478.77
         用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 25 0.00                 結(jié)余分配 53 0.00
         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 1,572.83                 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 54 1,191.46

27

55
合計(jì) 28 6,670.23 合計(jì) 56 6,670.23
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


                                                                                                         表2 收入決算表










公開02表
編制單位:貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會





金額單位:萬元
項(xiàng)目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計(jì) 5,097.40 5,097.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科學(xué)技術(shù)支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20601 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060199   其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業(yè)支出 75.54 75.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業(yè)單位離退休 71.22 71.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ 71.22 71.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 4.32 4.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082701   財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 0.76 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 1.78 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703   財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 1.78 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 65.07 65.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ 65.07 65.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政單位醫(yī)療★ 18.62 18.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事業(yè)單位醫(yī)療★ 6.54 6.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★ 39.91 39.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 節(jié)能環(huán)保支出 202.00 202.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21110 能源節(jié)約利用 202.00 202.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111001   能源節(jié)約利用 202.00 202.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 資源勘探信息等支出 4,683.27 4,683.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21505 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 4,683.27 4,683.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150501   行政運(yùn)行 1,059.17 1,059.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150503   機(jī)關(guān)服務(wù) 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150510   工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持 3,549.10 3,549.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 67.52 67.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 67.52 67.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 67.52 67.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。


                                                                                                 表3 支出決算表









公開03表
編制單位:貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會




金額單位:萬元
項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計(jì) 5,478.77 1,389.80 4,088.97 0.00 0.00 0.00
206 科學(xué)技術(shù)支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20601 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060199   其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業(yè)支出 79.58 79.58 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業(yè)單位離退休 71.22 71.22 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ 71.22 71.22 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 4.32 4.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2082701   財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 0.76 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 1.78 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703   財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 1.78 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社會保障和就業(yè)支出 4.04 4.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社會保障和就業(yè)支出 4.04 4.04 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 64.52 64.52 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ 64.52 64.52 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政單位醫(yī)療★ 18.07 18.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事業(yè)單位醫(yī)療★ 6.54 6.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★ 39.91 39.91 0.00 0.00 0.00 0.00
211 節(jié)能環(huán)保支出 36.65 0.00 36.65 0.00 0.00 0.00
21110 能源節(jié)約利用 36.65 0.00 36.65 0.00 0.00 0.00
2111001   能源節(jié)約利用 36.65 0.00 36.65 0.00 0.00 0.00
215 資源勘探信息等支出 5,232.66 1,180.34 4,052.32 0.00 0.00 0.00
21505 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 5,232.66 1,180.34 4,052.32 0.00 0.00 0.00
2150501   行政運(yùn)行 1,105.34 1,105.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2150503   機(jī)關(guān)服務(wù) 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150510   工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持 4,052.32 0.00 4,052.32 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 63.35 63.35 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 63.35 63.35 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 63.35 63.35 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。


                                                                         表4   財(cái)政撥款收入支出決算總表







公開04表
編制單位:貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會



金額單位:萬元
收入 支出
項(xiàng)    目 行次 金額 項(xiàng)    目 行次 合計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
欄    次
1 欄    次
2 3 4
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 5,097.40 一、一般公共服務(wù)支出 30 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00

3
三、國防支出 32 0.00 0.00 0.00

4
四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00

5
五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00

6
六、科學(xué)技術(shù)支出 35 2.00 2.00 0.00

7
七、文化體育與傳媒支出 36 0.00 0.00 0.00

8
八、社會保障和就業(yè)支出 37 79.58 79.58 0.00

9
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 38 64.53 64.53 0.00

10
十、節(jié)能環(huán)保支出 39 36.65 36.65 0.00

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 40 0.00 0.00 0.00

12
十二、農(nóng)林水支出 41 0.00 0.00 0.00

13
十三、交通運(yùn)輸支出 42 0.00 0.00 0.00

14
十四、資源勘探信息等支出 43 5,232.66 5,232.66 0.00

15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 44 0.00 0.00 0.00

16
十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00

17
十七、援助其他地區(qū)支出 46 0.00 0.00 0.00

18
十八、國土海洋氣象等支出 47 0.00 0.00 0.00

19
十九、住房保障支出 48 63.35 63.35 0.00

20
二十、糧油物資儲備支出 49 0.00 0.00 0.00

21
二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00

22
二十二、債務(wù)還本支出 51 0.00 0.00 0.00

23
二十三、債務(wù)付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合計(jì) 24 5,097.40 本年支出合計(jì) 53 5,478.77 5,478.77 0.00
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 25 1,323.73 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 54 942.36 942.36 0.00
      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 26 1,323.73
55


        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 27 0.00
56



28

57


合計(jì) 29 6,421.13 合計(jì) 58 6,421.13 6,421.13 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


                                         表5   一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表






公開05表
編制單位:貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會

金額單位:萬元
項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計(jì) 5,478.77 1,389.80 4,088.97
206 科學(xué)技術(shù)支出 2.00 2.00 0.00
20601 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) 2.00 2.00 0.00
2060199   其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 2.00 2.00 0.00
208 社會保障和就業(yè)支出 79.58 79.58 0.00
20805 行政事業(yè)單位離退休 71.22 71.22 0.00
2080505   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ 71.22 71.22 0.00
20827 財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 4.32 4.32 0.00
2082701   財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 0.76 0.76 0.00
2082702   財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 1.78 1.78 0.00
2082703   財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 1.78 1.78 0.00
20899 其他社會保障和就業(yè)支出 4.04 4.04 0.00
2089901   其他社會保障和就業(yè)支出 4.04 4.04 0.00
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 64.52 64.52 0.00
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ 64.52 64.52 0.00
2101101   行政單位醫(yī)療★ 18.07 18.07 0.00
2101102   事業(yè)單位醫(yī)療★ 6.54 6.54 0.00
2101103   公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★ 39.91 39.91 0.00
211 節(jié)能環(huán)保支出 36.65 0.00 36.65
21110 能源節(jié)約利用 36.65 0.00 36.65
2111001   能源節(jié)約利用 36.65 0.00 36.65
215 資源勘探信息等支出 5,232.66 1,180.34 4,052.32
21505 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 5,232.66 1,180.34 4,052.32
2150501   行政運(yùn)行 1,105.34 1,105.34 0.00
2150503   機(jī)關(guān)服務(wù) 75.00 75.00 0.00
2150510   工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持 4,052.32 0.00 4,052.32
221 住房保障支出 63.35 63.35 0.00
22102 住房改革支出 63.35 63.35 0.00
2210201   住房公積金 63.35 63.35 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

                                                                                       表6 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表








公開06表
部門:貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會





金額單位:萬元
人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額
301 工資福利支出 1,106.44 302 商品和服務(wù)支出 148.74 310 其他資本性支出 15.27
30101   基本工資 334.60 30201   辦公費(fèi) 6.78 31001   房屋建筑物購建 0.00
30102   津貼補(bǔ)貼 322.73 30202   印刷費(fèi) 1.10 31002   辦公設(shè)備購置 15.27
30103   獎(jiǎng)金 213.43 30203   咨詢費(fèi) 0.00 31003   專用設(shè)備購置 0.00
30106   伙食補(bǔ)助費(fèi) 5.38 30204   手續(xù)費(fèi) 0.00 31005   基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00
30107   績效工資 0.00 30205   水費(fèi) 0.00 31006   大型修繕 0.00
30108   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 67.21 30206   電費(fèi) 2.27 31007   信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 0.00
30109   職業(yè)年金繳費(fèi) 0.00 30207   郵電費(fèi) 6.36 31008   物資儲備 0.00
30110   職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 25.82 30208   取暖費(fèi) 0.00 31009   土地補(bǔ)償 0.00
30111   公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 39.91 30209   物業(yè)管理費(fèi) 0.00 31010   安置補(bǔ)助 0.00
30112   其他社會保障繳費(fèi) 7.38 30211   差旅費(fèi) 8.62 31011   地上附著物和青苗補(bǔ)償 0.00
30113   住房公積金 63.35 30212   因公出國(境)費(fèi)用 3.99 31012   拆遷補(bǔ)償 0.00
30114   醫(yī)療費(fèi) 3.25 30213   維修(護(hù))費(fèi) 0.00 31013   公務(wù)用車購置 0.00
30199   其他工資福利支出 23.38 30214   租賃費(fèi) 0.00 31019   其他交通工具購置 0.00
303 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 119.36 30215   會議費(fèi) 1.49 31099   其他資本性支出 0.00
30301   離休費(fèi) 13.76 30216   培訓(xùn)費(fèi) 1.30 312 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 0.00
30302   退休費(fèi) 45.20 30217   公務(wù)接待費(fèi) 0.66 31201   資本金注入 0.00
30303   退職(役)費(fèi) 0.00 30218   專用材料費(fèi) 0.00 31203   政府投資基金股權(quán)投資 0.00
30304   撫恤金 35.83 30224   被裝購置費(fèi) 0.00 31204   費(fèi)用補(bǔ)貼 0.00
30305   生活補(bǔ)助 18.02 30225   專用燃料費(fèi) 0.00 31205   利息補(bǔ)貼 0.00
30306   救濟(jì)費(fèi) 0.00 30226   勞務(wù)費(fèi) 1.98 31299   其他對企業(yè)補(bǔ)助 0.00
30307   醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 0.00 30227   委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0.00 307 債務(wù)利息支出 0.00
30308   助學(xué)金 0.00 30228   工會經(jīng)費(fèi) 9.64 30701   國內(nèi)債務(wù)付息 0.00
30309   獎(jiǎng)勵(lì)金 0.00 30229   福利費(fèi) 8.45 30707   國外債務(wù)付息 0.00
30310   個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 0.00 30231   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.79 399 其他支出 0.00
30399   其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 6.54 30239   其他交通費(fèi)用 18.02 39906   贈(zèng)與 0.00



30240   稅金及附加費(fèi)用 0.00 39999   其他支出 0.00



30299   其他商品和服務(wù)支出 75.28


人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) 1,225.80 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) 164.00
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
                                                             表7 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表





公開07表
編制單位:貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會


金額單位:萬元
項(xiàng)目內(nèi)容 2017年決算數(shù) 2018年決算數(shù) 2018年比2017年變動(dòng)額 2018年比2017年增長% 增減變動(dòng)原因
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 31.80 23.17 -8.63 -27.14 厲行節(jié)約反對浪費(fèi)
  1.因公出國(境)費(fèi) 0.70 5.49 4.79 684.65 本年度出國招商引資次數(shù)多于上年
  2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 24.96 16.05 -8.91 -35.71 厲行節(jié)約反對浪費(fèi)
    (1)公務(wù)用車購置費(fèi) 0.00 0.00 0.00 0.00
    (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 24.96 16.05 -8.91 -35.71 厲行節(jié)約反對浪費(fèi)
  3.公務(wù)接待費(fèi) 6.14 1.63 -4.51 -73.51 厲行節(jié)約反對浪費(fèi)
    (1)國內(nèi)接待費(fèi) 6.14 1.63 -4.51 -73.51 厲行節(jié)約反對浪費(fèi)
      其中:外事接待費(fèi) 0.00 0.00 0.00 0.00
    (2)國(境)外接待費(fèi) 0.00 0.00 0.00 0.00
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) 0 0 0 0.00
  1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) 0 0 0 0.00
  2.因公出國(境)人次數(shù)(人) 1 3 2 200.00 本年度出國招商引資次數(shù)多于上年
  3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) 0 0 0 0.00
  4.公務(wù)用車保有量(輛) 3 4 1 33.33 因工作需要增加一輛公務(wù)用車
  5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) 170 55 -115 -67.65 厲行節(jié)約反對浪費(fèi)
     其中:外事接待批次(個(gè)) 0 0 0 0.00
  6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) 1,023 272 -751 -73.41 厲行節(jié)約反對浪費(fèi)
     其中:外事接待人次(人) 0 0 0 0.00
  7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) 0 0 0 0.00
  8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) 0 0 0 0.00

                                                     表8 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表









公開08表
編制單位:貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會




金額單位:萬元
項(xiàng)目 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼 科目名稱 小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計(jì)





















































注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

三、貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會2018年度部門決算情況說明
  (一)貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會2018年度收入支出決算總體情況說明
  貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會2018年度收支決算總計(jì)6,670.23萬元,與2017年相比,增加549.09萬元,增長8.97%。變動(dòng)的主要原因是:本年度項(xiàng)目資金多于上年度
  (二)貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會2018年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)5,097.4萬元,其中:財(cái)政撥款收入5,097.4萬元,占100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

(三)貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會2018年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)5,478.77萬元,其中:基本支出1,389.8萬元,占25.37%;項(xiàng)目支出4,088.97萬元,占74.63%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

(四)貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會2018年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)6,421.13萬元。與2017年相比,增加549.09萬元,增長9.35%。變動(dòng)的主要原因是:本年度項(xiàng)目資金多于上年度。

(五)貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況   

貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,478.77萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1,206.07萬元,增長28.23%。變動(dòng)的主要原因是:本年度項(xiàng)目資金多于上年度。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:206科目(類)支出2萬元,占0.04%;208科目(類)支出79.58萬元,占1.45%;210科目(類)支出64.52萬元,占1.18%;211科目(類)支出36.65萬元,占0.67%;215科目(類)支出5232.66萬元,占95.51%;221科目(類)支出63.35萬元,占1.16%。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1257.87萬元,支出決算為5478.77萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度增加了項(xiàng)目資金支出。其中:

(1)2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。當(dāng)年預(yù)算為71.22萬元,支出決算為71.22萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

(2)2082701 財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為0.76萬元,支出決算為0.76萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

(3)2082702 財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為1.78萬元,支出決算為1.78萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

(4)2082703 財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為1.78萬元,支出決算為1.78萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

(5)2101101 行政單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算為18.62萬元,支出決算為18.62萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

(5)2101102 事業(yè)單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算為6.54萬元,支出決算為6.54萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

(6)2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為39.91萬元,支出決算為39.91萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

(7)2150501 行政運(yùn)行(工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管)。當(dāng)年預(yù)算為929.74萬元,支出決算為1059.17萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:工資補(bǔ)貼及行政經(jīng)費(fèi)有所增加所以大于預(yù)算數(shù)。

(8)2150510  工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持。當(dāng)年預(yù)算為120萬元,支出決算為3549.1萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:其中3000多萬為工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金,用于工業(yè)發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)。

(9)2210201  住房公積金。當(dāng)年預(yù)算為67.52萬元,支出決算為67.52萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

(10)2111001 能源節(jié)約利用。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為202萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2018年新增項(xiàng)目資金。

(11)2150503  機(jī)關(guān)服務(wù)。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為75萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:撥給黔南州中小服務(wù)中心2018年度運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(六)貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,389.8萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1,225.8萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等;公用經(jīng)費(fèi)164萬元,主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

(七)貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2018年度三公經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算23.17萬元,比上年減少8.63萬元,降低27.14%,減少原因是:厲行節(jié)約反對浪費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)支出5.49萬元,占23.71%,比上年增加4.79萬元,增長684.65%,增加原因是:本年度出國招商引資次數(shù)多于上年;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.05萬元,占69.27%,比上年減少8.91萬元,降低22.28%,減少原因是:厲行節(jié)約反對浪費(fèi);公務(wù)接待費(fèi)支出1.63萬元,占7.02%,比上年減少4.51萬元,降低22.56%,減少原因是:厲行節(jié)約反對浪費(fèi)。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費(fèi)支出5.49萬元。貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)3人次。開支內(nèi)容包括:去德國、瑞士、意大利招商引資的住宿費(fèi)、路費(fèi)和伙食費(fèi)。

(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.05萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.05萬元。主要用于:按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。2018年,單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

(3)公務(wù)接待費(fèi)1.63萬元。具體是:單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.63萬元,主要是:接待省里來檢查、縣里來辦理相關(guān)業(yè)務(wù)或其他相關(guān)工作的人員伙食費(fèi)。貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會2018年國內(nèi)公務(wù)接待55批次,272人次。

(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。

(九)其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年貴州省黔南州工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出164萬元,比2017年增加105.16萬元,增長178.7%,變動(dòng)的主要原因是:2018年按州政府要求單位搬遷,其中購置新辦公設(shè)備及搬遷費(fèi)由行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中支出,所以較上年增加。

2、政府采購支出情況。

2018年我單位政府采購支出總額15.27萬元,其中:政府采購貨物支出15.27萬元。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日,我單位共有車輛4輛,其中,應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛(其他用車主要用途是:公務(wù)人員公務(wù)活動(dòng)用車);單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

4、預(yù)算績效管理工作開展情況

(一)預(yù)算績效目標(biāo)

1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi),壓縮會議費(fèi)等支出,發(fā)揮預(yù)算資金使用效益。
   2. 預(yù)算經(jīng)費(fèi)主要用于完成州委、州政府和國家工信部、省經(jīng)信委布置的各項(xiàng)工作。

(1)組織管理

根據(jù)工信總體安排,各調(diào)度手冊及相關(guān)報(bào)表按照年初下達(dá)任務(wù)合理安排、明確各科室及分管領(lǐng)導(dǎo)任務(wù)。

(2)工作計(jì)劃

按照年初要點(diǎn)及省州工作要求下達(dá)目標(biāo)任務(wù),按月、季、年度進(jìn)行安排部署。

(二)績效評價(jià)工作取得的成效

預(yù)算資金在使用過程中,工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金專款專用,各科室根據(jù)自身的工作計(jì)劃及具體實(shí)施情況,合理安排支出,以保證支出進(jìn)度與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度同步.在實(shí)施過程中,制定的調(diào)查方案科學(xué)可行,組織實(shí)施嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,資金合理使用,推進(jìn)工業(yè)企業(yè)和信息化建設(shè),達(dá)到了預(yù)期目的。

四、名詞解釋

 (一)財(cái)政撥款收入:指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(九)結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(十一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十三)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十四)對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

(十五)三公經(jīng)費(fèi):納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的三公經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十七)2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(十八)2082701 財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助:指財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

(十九)2082702 財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助:指財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

(二十)2082703 財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助:指財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

(二十一)2101101 行政單位醫(yī)療:指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(二十二)2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助:指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

(二十三)2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出:指其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

(二十四)2150501 行政運(yùn)行(工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(二十五)2150510 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持:指主要用于我委行政、事業(yè)單位的基本支出以及支持工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。

(二十六)2210201 住房公積金:指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。

(二十七)2111001 能源節(jié)約利用:反映用于節(jié)約利用方面的支出。

(二十八)2150503 機(jī)關(guān)服務(wù):反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出》其他事業(yè)單位的支出,凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級科目的,在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級科目的,在“其他”項(xiàng)級科目中反映。


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