目 錄
一、貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社概況
二、貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社2019年度部門決算公開報(bào)表(見附表)
三、貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社2019年度部門決算情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社概況
(一)主要職能
1.宣傳貫徹黨和國家及省委省政府和州委州政府有關(guān)農(nóng)村工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī),擬定全州供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,指導(dǎo)合作社制度建設(shè)和改革與發(fā)展。
2.按照政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品等經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理;指導(dǎo)全州供銷合作社系統(tǒng)化肥農(nóng)藥儲(chǔ)備和供應(yīng)工作;加強(qiáng)對(duì)全州供銷社企業(yè)煙花爆竹經(jīng)營活動(dòng)的管理。
3.指導(dǎo)和推動(dòng)全州農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展;指導(dǎo)全州供銷合作社系統(tǒng)發(fā)展專業(yè)合作社、消費(fèi)合作社及涉農(nóng)行業(yè)協(xié)會(huì),參與有關(guān)法規(guī)、規(guī)章草案和政策的擬訂,推動(dòng)合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
4.向州人民政府和有關(guān)部門提供農(nóng)民社員和供銷合作社的建議,加強(qiáng)黨和政府與農(nóng)民密切聯(lián)系的橋梁和紐帶作用。
5.承辦州委州政府和省供銷社交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位(部門)內(nèi)設(shè)6個(gè)科室,無下屬財(cái)政撥款單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社部門決算包括:部門為一級(jí)財(cái)政全額撥款的決算單位,無其他下屬事業(yè)單位決算。至2019年末,我單位年實(shí)有人數(shù)20人,其中:在職人員20人,無變化;離休人員0人,無變化;退休人員0人,比去年同期減少22人,系當(dāng)年自然死亡減員1人,適齡退休一人,當(dāng)年填報(bào)決算數(shù)據(jù)中不包含已退休人員部分。
二、貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社2019年度部門決算公開報(bào)表(見附表)
三、貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社2019年度部門決算情況說明 (一)貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社2019年度收入支出決算總體情況說明貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社2019年度收支決算總計(jì)943.82萬元,與2018年相比,減少53.21萬元,降低5.34%。變動(dòng)的主要原因是:當(dāng)年在職人員減少,人員定額公用經(jīng)費(fèi)、工資福利等支出相應(yīng)減少;本年度省級(jí)補(bǔ)助資金減少、州級(jí)安排的項(xiàng)目資金減少。
(二)貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社2019年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)935.44萬元,其中:財(cái)政撥款收入935.44萬元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
(三)貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社2019年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)939.61萬元,其中:基本支出552.61萬元,占58.81%;項(xiàng)目支出387萬元,占41.19%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
(四)貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社2019年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)943.82萬元。與2018年相比,減少53.21萬元,降低5.34%。變動(dòng)的主要原因是:當(dāng)年在職人員減少,人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少;本年度省級(jí)補(bǔ)助資金減少、州級(jí)安排的項(xiàng)目資金減少。
(五)貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出939.61萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少44.13萬元,降低4.49%。變動(dòng)的主要原因是:當(dāng)年在職人員減少,人員定額公用經(jīng)費(fèi)、工資福利等支出相應(yīng)減少;本年度省級(jí)補(bǔ)助資金減少、州級(jí)安排的項(xiàng)目資金減少。
2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出(支出功能分類科目208)25.92萬元,占2.76%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(支出功能分類科目210)24.24萬元,占2.58%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(支出功能分類科目216)836.94萬元,占89.07%,其中:行政運(yùn)行(2160201)458.94萬元,占41.73%,其他商業(yè)流通事務(wù)支出(2160299)490.64萬元,占48.84%;住房保障支出(支出功能分類科目221)27.50萬元,占2.93%。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為434.82萬元,支出決算為934.82萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的214.9%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)(決算數(shù)小于預(yù)算數(shù))的主要原因是:本年財(cái)政預(yù)算安排支出的人員工資等費(fèi)用撥款數(shù)增加,今年預(yù)算安排我部門地方政策性財(cái)務(wù)掛賬資金以及省級(jí)供銷社轉(zhuǎn)移支付的綜合改革補(bǔ)助資金增加。其中:人員工資等人員經(jīng)費(fèi)增加113元,地方政策性財(cái)務(wù)掛賬補(bǔ)貼資金362.00萬元,農(nóng)資淡季儲(chǔ)備貸款貼息25萬元。
(1)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(支出功能分類科目2080505)。當(dāng)年預(yù)算為29.77萬元,支出決算為24.75萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的83.13%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:當(dāng)年根據(jù)繳納比例要求,繳費(fèi)基數(shù)減少,繳費(fèi)金額相應(yīng)減少,當(dāng)年適齡退休一人,減少繳費(fèi)支出。
(2)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(支出功能分類科目2082702)。當(dāng)年預(yù)算為0.74萬元,支出決算為0.46萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的62.16%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:當(dāng)年根據(jù)繳納比例要求,繳費(fèi)基數(shù)減少,繳費(fèi)金額相應(yīng)減少,當(dāng)年適齡退休一人,減少繳費(fèi)支出。
(3)財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(支出功能分類科目2082702)。當(dāng)年預(yù)算為0.74萬元,支出決算為0.71萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的95.95%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:當(dāng)年根據(jù)繳納比例要求,繳費(fèi)基數(shù)減少,繳費(fèi)金額相應(yīng)減少,當(dāng)年適齡退休一人,減少繳費(fèi)支出。
(4)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(支出功能分類科目210)。當(dāng)年預(yù)算為24.24萬元,支出決算為24.24萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。收支平衡。
(5)行政運(yùn)行(支出功能分類科目2160201)。當(dāng)年預(yù)算為336.73萬元,支出決算為458.94萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的136.29%。
決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:當(dāng)年在職和離退休人員工資待遇按照有關(guān)規(guī)定上調(diào)、干部提拔任職等增加。
(6)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(支出功能分類科目2160299)。當(dāng)年預(yù)算為16.00萬元,支出決算為378.00萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的236.25%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:當(dāng)年追加我單位地方政策性財(cái)務(wù)掛賬補(bǔ)貼資金362.00萬元。
(7)住房公積金(支出功能分類科目2210201)。當(dāng)年預(yù)算為27.5萬元,支出決算為27.5萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100.00%,收支平衡。
(8)專項(xiàng)貸款利息(支出功能分類科目2220707)。當(dāng)年預(yù)算為0.00萬元,支出決算為25.00萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的250.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:當(dāng)年追加我單位地農(nóng)資化肥淡季儲(chǔ)備貸款貼息25.00萬元。
(六)貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出552.61萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)491.5萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等;公用經(jīng)費(fèi)61.11萬元,主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。
(七)貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算6.32萬元,比上年增加0.26萬元,增長4.36%,增加原因是:主要是由于車輛老化,維修等運(yùn)行費(fèi)用增加。其中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%,無變化;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.32萬元,占68.34%,比上年增加0.46萬元,增長11.38%,增加原因是:車輛老化,維修等運(yùn)行費(fèi)用增加;公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元,占31.66%,比上年減少0.19萬元,降低5.46%,減少原因是:嚴(yán)控接待規(guī)模和費(fèi)用,厲行節(jié)約,降低接待成本,接待費(fèi)支出相應(yīng)減少。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。無開支。
(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.32萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.32萬元。主要用于:車輛所外出的過橋過路費(fèi)、燃油費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、停車及洗禮費(fèi)等。2019年,單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)2萬元。具體是:用于接待上級(jí)部門來我單位檢查調(diào)研指導(dǎo)工作、全州各縣(市)供銷社赴我單位匯報(bào)工作、對(duì)口接業(yè)務(wù)的招待用餐費(fèi)用。
國內(nèi)公務(wù)接待支出2萬元,主要是:用于接待上級(jí)部門來我單位檢查調(diào)研指導(dǎo)工作、全州各縣(市)供銷社赴我單位匯報(bào)工作、對(duì)口接業(yè)務(wù)的招待用餐費(fèi)用。貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社2019年國內(nèi)公務(wù)接待39批次,210人次。
(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。無收支。
(九)其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年貴州省黔南州供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.11萬元,比2018年增加3.24萬元,增長5.61%,變動(dòng)的主要原因是:本年車輛老化,發(fā)生維修等運(yùn)行費(fèi)支出增加,本年發(fā)生辦公設(shè)備購置支出增加。
2、政府采購支出情況。
2019年我單位政府采購支出總額0.26萬元,其中:政府采購貨物支出0.26萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日,我單位共有車輛1輛,其中,應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛(其他用車主要用途是:機(jī)要通信用車,用于保障區(qū)域外公務(wù)出行);單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
4、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
⑴整體支出績(jī)效自評(píng)情況
①年初工作任務(wù):財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)指標(biāo)。完成情況:超額完成全年目標(biāo)任務(wù)。取得的成績(jī):全系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng),服務(wù)“三農(nóng)”工作載體不斷壯大。
②年初工作任務(wù):對(duì)全州鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社提質(zhì)改造。完成情況:完成對(duì)全州(除都勻市文峰、虹橋辦事處)104個(gè)基層社開展提質(zhì)改造工作。取得的成績(jī):進(jìn)一步提升了為農(nóng)服務(wù)生產(chǎn)生活的能力,實(shí)現(xiàn)全州鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社100%覆蓋。
③年初工作任務(wù):新培育“三位一體”基層社10個(gè);。完成情況:全年共培育縣級(jí)“三位一體”新型基層供銷社18個(gè)。取得的成績(jī):基層組織服務(wù)“三農(nóng)”方式進(jìn)一步轉(zhuǎn)型升級(jí)。
④年初工作任務(wù):新建農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合社10個(gè)。完成情況:新建農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合社12個(gè)。取得的成績(jī):專業(yè)合作社聯(lián)合帶動(dòng)能力進(jìn)一步提升,示范帶動(dòng)作用進(jìn)一步凸顯。
⑤年初工作任務(wù):新成立村級(jí)供銷社10個(gè)。完成情況:新成立村級(jí)供銷社15個(gè)。取得的成績(jī):服務(wù)體系進(jìn)一步向村級(jí)延伸,服務(wù)“三農(nóng)”生產(chǎn)生活能力進(jìn)一步服務(wù)體系更加完善。
⑵項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況
①黔南州供銷社“三位一體”電商扶貧綜合服務(wù)中心項(xiàng)目
a.資金使用情況:全年預(yù)算數(shù)362.00元(全年預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)加上調(diào)整數(shù),其中,財(cái)政撥款資金362.00萬元,其他資金0元),全年執(zhí)行數(shù)0元,執(zhí)行率100%。
b.項(xiàng)目實(shí)施情況:項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)主體工程完工,裝修裝飾工程完成90%。
c.產(chǎn)生的效益:通過加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),搭建消費(fèi)扶貧、電商綜合服務(wù)平臺(tái),帶動(dòng)農(nóng)戶增收,助力推動(dòng)供銷社系統(tǒng)深化改革,投身農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命助力脫貧攻堅(jiān)。通過推動(dòng)項(xiàng)目復(fù)工建設(shè),幫助服務(wù)對(duì)象提供創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)和就業(yè)崗位100余個(gè),
d.受益對(duì)象(服務(wù)對(duì)象)滿意度:100%
②化肥淡季儲(chǔ)備貸款貼息項(xiàng)目
a.資金使用情況:全年預(yù)算數(shù)25.00元(全年預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)加上調(diào)整數(shù),其中,財(cái)政撥款資金25.00萬元,其他資金0元),全年執(zhí)行數(shù)0元,執(zhí)行率100%。
b.項(xiàng)目實(shí)施情況:儲(chǔ)備各種春耕農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料7000噸以上,確保2019年春耕生產(chǎn)農(nóng)資商品供應(yīng)。
c.產(chǎn)生的效益:通過抓好春耕農(nóng)資商品供應(yīng),推動(dòng)農(nóng)資供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,助力農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命和鄉(xiāng)村振興;提升服務(wù)質(zhì)量,確保農(nóng)資質(zhì)量,未出現(xiàn)假冒偽劣現(xiàn)象;農(nóng)資商品價(jià)格平穩(wěn),農(nóng)民群眾得到實(shí)惠。
d.受益對(duì)象(服務(wù)對(duì)象)滿意度:100%
四、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(九)結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(十一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十三)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十四)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
(十五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十七)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(支出功能分類科目2080505):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
(十八)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(支出功能分類科目2082702):指反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
(十九)財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(支出功能分類科目2082703):指反映財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
(二十)行政單位醫(yī)療(支出功能分類科目2101101):指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(二十一)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(支出功能分類科目2101103):指反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
(二十二)行政運(yùn)行(支出功能分類科目2160201):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的正常運(yùn)行的基本支出。
(二十三)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(支出功能分類科目2160299):指反映反映其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中除機(jī)關(guān)服務(wù)、旅游宣傳、涉外發(fā)展、服務(wù)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以外的其他支出。
(二十四)住房公積金(支出功能分類科目2210201):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。
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