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黔南州發(fā)展和改革委員會(huì)2016年部門(mén)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)表和部門(mén)決算分析報(bào)告

現(xiàn)將黔南州發(fā)展和改革委員會(huì)2016年決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)如下:

一、部門(mén)(單位)情況

1.主要職能。(1)擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,研究分析經(jīng)濟(jì)形勢(shì),提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策,提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議,受州人民政府委托向州人大提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。

(2)負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì),承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任。研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡等重要問(wèn)題并提出政策建議;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題,調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,負(fù)責(zé)組織重要物資的儲(chǔ)備和緊急調(diào)度。

(3)參與擬訂財(cái)政政策、貨幣政策、土地政策的實(shí)施辦法;監(jiān)督價(jià)格和收費(fèi)政策的執(zhí)行,綜合分析政策的執(zhí)行效果,提出政策建議;承擔(dān)社會(huì)信用體系建設(shè)和社會(huì)信用信息數(shù)據(jù)庫(kù)的有關(guān)工作。

(4)承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任。研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的重大問(wèn)題,提出有關(guān)政策建議;組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案,協(xié)調(diào)有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案,會(huì)同有關(guān)部門(mén)搞好重要專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接,指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革工作。

(5)承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任。擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施;安排財(cái)政性建設(shè)資金,按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目、境外資源開(kāi)發(fā)類(lèi)投資項(xiàng)目和用匯投資項(xiàng)目并組織項(xiàng)目申報(bào);向政策性銀行及商業(yè)銀行推薦申貸項(xiàng)目,指導(dǎo)和監(jiān)督政策性貸款的使用方向;指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)外貸款建設(shè)資金的使用,引導(dǎo)社會(huì)資金用于固定資產(chǎn)投資的方向,提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策;核準(zhǔn)或?qū)徍松蠄?bào)境外投資項(xiàng)目;開(kāi)展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招標(biāo)投標(biāo)工作;指導(dǎo)工程咨詢(xún)業(yè)發(fā)展。

(6)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策,做好與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡;協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題;統(tǒng)籌服務(wù)業(yè)發(fā)展,會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、重大政策及規(guī)劃,指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)改革和發(fā)展;擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃;組織擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策;協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。

(7)承擔(dān)協(xié)調(diào)和組織實(shí)施主體功能區(qū)規(guī)劃并進(jìn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估的責(zé)任。組織實(shí)施區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和西部大開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策,擬訂相關(guān)規(guī)劃;組織協(xié)調(diào)重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的前期工作;提出城鎮(zhèn)化發(fā)展的戰(zhàn)略和重大政策措施。

(8)負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接。組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃,參與擬訂人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、廣播影視、民政等發(fā)展政策,推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè);協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題及政策。提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議,協(xié)調(diào)有關(guān)就業(yè)、收入分配和社會(huì)保障等重大問(wèn)題。

(9)統(tǒng)籌能源發(fā)展規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡;提出能源發(fā)展戰(zhàn)略建議,擬訂能源發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施;起草有關(guān)能源地方性法規(guī)和規(guī)范性草案,協(xié)調(diào)解決能源發(fā)展和體制改革中的重大問(wèn)題;組織擬訂能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)測(cè)能源發(fā)展情況,銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡;綜合分析能源運(yùn)行狀況,規(guī)劃有關(guān)重大項(xiàng)目的布局;擬訂能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃;承擔(dān)能源行業(yè)的節(jié)能減排工作;組織協(xié)調(diào)節(jié)能示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備的推廣應(yīng)用;負(fù)責(zé)全社會(huì)公共節(jié)能有關(guān)工作。

(10)推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)規(guī)劃和政策,建立循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目庫(kù),辦理循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的核準(zhǔn)、備案報(bào)批事項(xiàng),協(xié)調(diào)實(shí)施循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)示范等工作;參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問(wèn)題,綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。綜合分析氣候變化對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響,組織擬訂應(yīng)對(duì)氣候變化的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并協(xié)調(diào)實(shí)施。

(11)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州各縣(市、區(qū))、各部門(mén)、各行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃工作,對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展年度計(jì)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查并提出調(diào)整建議。

(12)組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃,研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系,協(xié)調(diào)相關(guān)重大問(wèn)題,組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作;擬訂重要戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備規(guī)劃,負(fù)責(zé)組織重要戰(zhàn)略物資的收儲(chǔ)、緊急調(diào)度、動(dòng)用、輪換和管理。

(13)承辦州人民政府與省發(fā)展和改革委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

2.機(jī)構(gòu)情況。2016年末,根據(jù)“三定方案”規(guī)定,我委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為11個(gè),即:辦公室、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合科、規(guī)劃與區(qū)域合作科、改革與政策法規(guī)科、投融資科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科、產(chǎn)業(yè)科、交通運(yùn)輸科、社會(huì)發(fā)展及服務(wù)業(yè)科、價(jià)格綜合管理科、價(jià)格監(jiān)督檢查科。下屬事業(yè)單位8個(gè),即:州民航局(獨(dú)立核算,單獨(dú)公開(kāi)部門(mén)預(yù)決算)、西部開(kāi)發(fā)辦公室、州重大項(xiàng)目稽察特派員辦公室、州節(jié)能減排監(jiān)察支隊(duì)、州鐵建辦、州重大項(xiàng)目辦、州價(jià)格認(rèn)證中心、州咨詢(xún)中心(零編制自收自支單位)。

3.人員情況。2016年1月,原州物價(jià)局合并到州發(fā)改委,我委2016年末在職在編為68人(行政編制36人,事業(yè)編制32人),退休26人。

二、2016年部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況

2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

1. 2015年度收入決算總額為15075.74萬(wàn)元,2016年度收入決算總額為8702.74萬(wàn)元,比上年減少6373萬(wàn)元,同比降低42.3%,其原因是:2016政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。

2.2015年度支出決算總額為15075.74萬(wàn)元,2016年度支出決算總額為8702.74萬(wàn)元,比上年減少6373萬(wàn)元,同比降低42.3%,其原因是:其原因是:2016政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。

2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

1.2015年度收入決算總額為11697.04萬(wàn)元,2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總額為2770.47萬(wàn)元。

2.2015年度支出決算總額為11685.42萬(wàn)元,2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總額為2672.46萬(wàn)元。

1.預(yù)算完成率=(預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù))╳100%預(yù)算完成率=(1,163.32萬(wàn)元/1,224.60萬(wàn)元) ╳100%=94.99%

2.人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支比率=人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支額/經(jīng)費(fèi)支出總100%=(1,032.01萬(wàn)元/1,353.00萬(wàn)元) ╳100%=76.27%

3.公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支比率=公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支額/經(jīng)費(fèi)支出總額100%=(320.98萬(wàn)元/1,353.00萬(wàn)元)╳100%=23.73%

4.公用經(jīng)費(fèi)人均開(kāi)支額=公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支額/人員總數(shù)  =3,209,883.71/68=47,204.17(元)。

5.結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率=(結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù))╳100%

=(820.99萬(wàn)元/2,118.77萬(wàn)元) ╳100%=21.62%

6.公用經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額) ╳100%=(320.98萬(wàn)元/379.61萬(wàn)元) ╳100%=84.55%

7.“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=(“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù))╳100%=(76.50萬(wàn)元/79萬(wàn)元)╳100%=96.84%

三、2016年收入來(lái)源

我委2016年財(cái)政撥款收入為7833.26萬(wàn)元,上年結(jié)余869.47萬(wàn)元(行政運(yùn)行28.11萬(wàn)元,其他發(fā)展與改革事務(wù)支出300.93萬(wàn)元,招商引資1萬(wàn)元,其他組織事務(wù)支出0.72萬(wàn)元,其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出100萬(wàn)元,醫(yī)療保障1.52萬(wàn)元,其他節(jié)能環(huán)保支出30萬(wàn)元,農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)6萬(wàn)元,其他扶貧支出2.93萬(wàn)元,其他資源勘探電力信息等支出30萬(wàn)元,住房公積金0.62萬(wàn)元,其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出157.62萬(wàn)元,其他支出210萬(wàn)元),累計(jì)收入8,702.73萬(wàn)元,本年支出6,803.98萬(wàn)元,收支結(jié)余1,898.76萬(wàn)元(其中:行政運(yùn)行20.02萬(wàn)元,其他發(fā)展與改革事務(wù)支出152.28萬(wàn)元,其他科學(xué)與技術(shù)30萬(wàn)元,財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1.34萬(wàn)元,其他節(jié)能環(huán)保支出5萬(wàn)元,醫(yī)療保障1.52萬(wàn)元,其他節(jié)能環(huán)保支出30萬(wàn)元,農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.16萬(wàn)元,其他扶貧支出2.93萬(wàn)元,住房公積金3.24萬(wàn)元,其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出255.62萬(wàn)元,其他支出1,428.13萬(wàn)元)。

四、財(cái)政撥款支出情況分析:

2016年,本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為41,315,210.76元,其中:

1.一般公共服務(wù)支出25,916,063.96元:

(1)行政運(yùn)行支出10,321,078.71元(其中:工資福利支出4,780,060.12元;商品和服務(wù)支出3,202,683.71元;對(duì)個(gè)體和家庭的補(bǔ)肋支出2,338,334.88元);

(2)一般行政管理事務(wù)300,000元(2015年省級(jí)應(yīng)對(duì)氣候變化專(zhuān)項(xiàng)資,商品和服務(wù)支出);

(3)物價(jià)管理47,737.00元(其他社會(huì)保障繳費(fèi));

(4)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出  2,688,193.75元;

(5)招商引資支出10,000.00元;

(6)組織事務(wù)支出7,200.00元;

(7)其他一般公共服務(wù)支出12,541,854.50元,其中:2016年第二批省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資預(yù)算10,700,000.00,津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)金1,769,500.00元。

2.科學(xué)技術(shù)支出  3,000,000.00元

3.財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 41,783.11元:其中,財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助20,779.11元,財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助21,004.00元。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出  481,077.09元。其中:行政單位醫(yī)療267,059.58元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助214,017.51元。

5.其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出1,000,000.00元。

6.其他科學(xué)技術(shù)支出2,000,000.00元;

7.其他節(jié)能環(huán)保支出 250,000.00;

8.農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 118,316.00元;

9.其他資源勘探電力信息等支出 300,000.00元;

10.住房公積金 789,331.75元;

11.其他支出 10,418,638.85元(省級(jí)基本建設(shè)前期工作費(fèi)用)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

 

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

收支結(jié)余

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

支出功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 
 
 

2010401

行政運(yùn)行

281,179.60

281,179.60

0.00

10,240,179.90

10,321,078.71

200,280.79

200,280.79

0.00

200,280.79

200,280.79

0.00

 

2010402

一般行政管理事務(wù)

0.00

0.00

0.00

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010408

物價(jià)管理

0.00

0.00

0.00

47,737.00

47,737.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010499

其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

3,009,336.57

0.00

3,009,336.57

1,201,708.00

2,688,193.75

1,522,850.82

0.00

1,522,850.82

1,522,850.82

0.00

1,522,850.82

 

2011308

招商引資

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013299

其他組織事務(wù)支出

7,200.00

7,200.00

0.00

0.00

7,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

其他一般公共服務(wù)支出

0.00

0.00

0.00

12,541,854.50

12,541,854.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060499

其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2069999

其他科學(xué)技術(shù)支出

0.00

0.00

0.00

2,300,000.00

2,000,000.00

300,000.00

0.00

300,000.00

300,000.00

0.00

300,000.00

 

2080302

財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

0.00

0.00

0.00

13,190.00

0.00

13,190.00

13,190.00

0.00

13,190.00

13,190.00

0.00

 

2080304

財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

0.00

0.00

0.00

21,004.00

20,779.11

224.89

224.89

0.00

224.89

224.89

0.00

 

2080305

財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

0.00

0.00

0.00

21,004.00

21,004.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

行政單位醫(yī)療

5,011.58

5,011.58

0.00

262,048.00

267,059.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100503

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

10,242.51

10,242.51

0.00

203,775.00

214,017.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2119901

其他節(jié)能環(huán)保支出

300,000.00

0.00

300,000.00

0.00

250,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

 

2130504

農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

60,000.00

0.00

60,000.00

60,000.00

118,316.00

1,684.00

0.00

1,684.00

1,684.00

0.00

1,684.00

 

2130599

其他扶貧支出

29,307.48

0.00

29,307.48

0.00

0.00

29,307.48

0.00

29,307.48

29,307.48

0.00

29,307.48

 

2159999

其他資源勘探電力信息等支出

300,000.00

0.00

300,000.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公積金

6,249.16

6,249.16

0.00

815,531.00

789,331.75

32,448.41

32,448.41

0.00

32,448.41

32,448.41

0.00

 

2290400

其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

1,576,218.68

0.00

1,576,218.68

27,704,650.84

26,724,600.84

2,556,268.68

0.00

2,556,268.68

2,556,268.68

0.00

2,556,268.68

 

2299901

其他支出

2,100,000.00

0.00

2,100,000.00

22,600,000.00

10,418,638.85

14,281,361.15

0.00

14,281,361.15

14,281,361.15

0.00

14,281,361.15

 

 

相關(guān)費(fèi)用與2015年對(duì)比變化分析情況:

三公經(jīng)費(fèi)支出情況

 

公務(wù)用一運(yùn)行維護(hù)費(fèi)(元)

公務(wù)接待費(fèi)(元)

因公出國(guó)(境)支出(元)

合計(jì)(元)

2015

397,488.97

295,515.50

34,800.00

727,804.47

2016

431,741.53

272,108.40

61,200.00

765,049.93

 

車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)增長(zhǎng)的原因:2016年在我州舉辦州慶、茶人會(huì)、物流峰會(huì)、全國(guó)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合會(huì)等大型活動(dòng),我委承擔(dān)大量的服務(wù)工作,其他對(duì)外服務(wù)工作量也明顯增加,2016年公車(chē)運(yùn)行支出相比2015年略有增長(zhǎng)。

公務(wù)接待費(fèi)減少的原因是嚴(yán)格制訂公務(wù)接待制度并嚴(yán)格按照制度進(jìn)行,嚴(yán)格控制壓縮接待標(biāo)準(zhǔn),使公務(wù)接待費(fèi)有所下降。

今年出國(guó)出境支出增長(zhǎng)的原因:依州政府、省發(fā)改委工作安排,2016年派出2人參加考察學(xué)習(xí),難以預(yù)計(jì)因公出國(guó)(境)支出。

會(huì)議費(fèi)支出情況

 

會(huì)議費(fèi)(元)

2015

130,276.00

2016

187,443.00

 

2016年開(kāi)展了貴州省綠博會(huì)(黔南專(zhuān)題)、全州軌道交通會(huì)議、全州規(guī)范景區(qū)明碼標(biāo)價(jià)會(huì)議、PPP項(xiàng)目招商等大型會(huì)議,大型會(huì)議相比上年明顯增多,使會(huì)議費(fèi)比上年有所增加。

培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)(元)

2015

152,723.00

2016

62,641.00

 

六、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出

1.關(guān)于支出口徑

“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

2.關(guān)于車(chē)輛購(gòu)置及保有量、因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待等情況

2016年,實(shí)行公車(chē)改革后我委公車(chē)為4輛,另外,州西部開(kāi)發(fā)辦公室、州重大項(xiàng)目稽察特派員辦公室、州節(jié)能減排監(jiān)察支隊(duì)、州鐵建辦、州重大項(xiàng)目辦等所屬事業(yè)單位有4輛公務(wù)車(chē)輛(由我委統(tǒng)一調(diào)配使用)。全年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出431,741.53元。

2016年,本單位因公出國(guó)(境)2人。其中: 一人是參加省發(fā)改委組織的赴臺(tái)灣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)考察一人是參加省鐵建辦組織的赴德國(guó)軌道交通考察,本年共計(jì)經(jīng)費(fèi)支出61,200.00

2016年,本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出272,108.40元,無(wú)國(guó)外公務(wù)接待。主要用于上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)和有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)接待支出,以及州慶對(duì)口服務(wù)接待支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2016年通過(guò)政府采購(gòu)辦公設(shè)備(計(jì)算機(jī)、空調(diào)、復(fù)印機(jī))和勻都國(guó)際州直機(jī)關(guān)食堂廚房設(shè)備等經(jīng)費(fèi)支出460,830.00元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

固定資產(chǎn)年初數(shù)11,601,707.43元,本年增加固定資產(chǎn)460,830.00元,固定資產(chǎn)年末數(shù)為12,062,537.43元。

九、部門(mén)需要說(shuō)明的特殊事項(xiàng)

無(wú)

 

十、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)“三公經(jīng)費(fèi)”:是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

黔南州發(fā)展和改革委員會(huì)2016年度部門(mén)決算公開(kāi)表(本級(jí))..xls.

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