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貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局2019年度部門決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開說(shuō)明

目 錄

一、貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局概況

二、貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局2019年度部門決算公開報(bào)表(見(jiàn)附表)

三、貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局2019年度部門決算情況說(shuō)明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局概況

(一)主要職能

1.負(fù)責(zé)起草大數(shù)據(jù)、信息化發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、政策措施的起草工作;擬訂大數(shù)據(jù)、信息化行業(yè)技術(shù)規(guī)范并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理。統(tǒng)籌政務(wù)數(shù)據(jù)采集匯聚、登記管理、共享開放,推動(dòng)社會(huì)數(shù)據(jù)匯聚融合、互聯(lián)互通,統(tǒng)籌推進(jìn)大數(shù)據(jù)安全體系建設(shè)和安全保障工作。

3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全州政務(wù)信息化、電子政務(wù)建設(shè),推動(dòng)政務(wù)信息系統(tǒng)整合、數(shù)據(jù)共享開放,促進(jìn)大數(shù)據(jù)與政務(wù)服務(wù)整合應(yīng)用,統(tǒng)籌推進(jìn)“智慧黔南”建設(shè)。

4.負(fù)責(zé)研究擬訂全州信息化建設(shè)、信息基礎(chǔ)設(shè)施、大數(shù)據(jù)發(fā)展規(guī)劃、政策措施和評(píng)價(jià)體系并組織實(shí)施。開展大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用政策研究,提出推廣應(yīng)用、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策建議。

5.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)信息化發(fā)展和大數(shù)據(jù)融合應(yīng)用。指導(dǎo)協(xié)調(diào)推進(jìn)大數(shù)據(jù)與“四個(gè)融合發(fā)展”(與實(shí)體經(jīng)濟(jì)、社會(huì)治理、民生服務(wù)、鄉(xiāng)村振興融合發(fā)展);統(tǒng)籌協(xié)調(diào)通信業(yè)發(fā)展;促進(jìn)通信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合;負(fù)責(zé)重要大數(shù)據(jù)平臺(tái)應(yīng)急值守和協(xié)調(diào)工作。

6.負(fù)責(zé)智慧黔南綜合平臺(tái)建設(shè)、管理及推廣應(yīng)用。監(jiān)督管理全州網(wǎng)絡(luò)和信息服務(wù)市場(chǎng)。聯(lián)系在黔南州電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)有關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)全州大數(shù)據(jù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理,推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展。承擔(dān)軟件和信息服務(wù)業(yè)行業(yè)管理工作。推動(dòng)大數(shù)據(jù)、信息化等方面的新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)發(fā)展和應(yīng)用。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問(wèn)題并提出對(duì)策建議。指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步,促進(jìn)科研成果產(chǎn)業(yè)化,推動(dòng)大數(shù)據(jù)產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合。

8.負(fù)責(zé)提出大數(shù)據(jù)、信息化領(lǐng)域投資規(guī)模及方向(含利用外資和境外投資)、上級(jí)支持建設(shè)資金安排建議,組織全州大數(shù)據(jù)重大項(xiàng)目效益評(píng)審和評(píng)估工作,提出大數(shù)據(jù)、信息化投資項(xiàng)目審批、備案和核準(zhǔn)的建議,擬訂州級(jí)大數(shù)據(jù)發(fā)展專項(xiàng)資金年度使用計(jì)劃報(bào)州政府審批后組織實(shí)施。統(tǒng)籌州級(jí)政務(wù)信息化項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)用。指導(dǎo)大數(shù)據(jù)基金的建立和管理。

9.承擔(dān)大數(shù)據(jù)、信息化領(lǐng)域宣傳和對(duì)外交流合作。組織大數(shù)據(jù)、信息化領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)參與重大交流合作活動(dòng),組織和指導(dǎo)相關(guān)企業(yè)開展區(qū)域化合作,指導(dǎo)大數(shù)據(jù)、信息化領(lǐng)域行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)、聯(lián)盟機(jī)構(gòu)工作。統(tǒng)籌組織開展大數(shù)據(jù)、信息化新聞宣傳工作。

10.負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)、信息化人才隊(duì)伍建設(shè)工作。擬訂并組織實(shí)施大數(shù)據(jù)、信息化人才建設(shè)規(guī)劃,組織協(xié)調(diào)全州大數(shù)據(jù)、信息化人才培訓(xùn)有關(guān)工作。

11.結(jié)合部門職責(zé),做好軍民融合、扶貧開發(fā)、節(jié)能減排等相關(guān)工作。加大科技投入,提高科技創(chuàng)新能力,為推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展提供保障。負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。

12.承辦州委、州政府和省大數(shù)據(jù)局交辦的其他事項(xiàng)。

13.職責(zé)調(diào)整。將州大數(shù)據(jù)局所屬事業(yè)單位承擔(dān)的行政職責(zé)收回州大數(shù)據(jù)局。

14.職能轉(zhuǎn)變。

(1)促進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)。按照“前臺(tái)后臺(tái)打通、線上線下合一、橫向縱向聯(lián)動(dòng)”的要求,統(tǒng)籌推進(jìn)州級(jí)政務(wù)部門信息系統(tǒng)規(guī)劃建設(shè),建設(shè)好應(yīng)用好智慧黔南綜合平臺(tái),推動(dòng)州級(jí)部門信息系統(tǒng)整合和數(shù)據(jù)共享開放,促進(jìn)政務(wù)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化和簡(jiǎn)政放權(quán)。

(2)提升監(jiān)管效能。圍繞全州大數(shù)據(jù)發(fā)展和管理,在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、應(yīng)用創(chuàng)新、州級(jí)政務(wù)信息化建設(shè)等方面,對(duì)規(guī)劃編制、建設(shè)管理、資金使用、績(jī)效評(píng)估等工作進(jìn)行全程監(jiān)管,并強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。

(3)提升服務(wù)水平。依托黔南政務(wù)數(shù)據(jù)共享交換和開放平臺(tái)建設(shè)深化政府?dāng)?shù)據(jù)“聚通用”,提高政務(wù)數(shù)據(jù)資源共享開放服務(wù)能力,推動(dòng)大數(shù)據(jù)提升政府管理能力、政府決策能力、民生服務(wù)水平。

15.有關(guān)職責(zé)分工。州大數(shù)據(jù)局負(fù)責(zé)除推進(jìn)工業(yè)和信息化融合及電子信息制造業(yè)外的相關(guān)信息化和大數(shù)據(jù)工作。州工業(yè)和信息化局負(fù)責(zé)電子信息制造業(yè)行業(yè)管理、推進(jìn)工業(yè)和信息化融合發(fā)展工作。州大數(shù)據(jù)局與州工業(yè)和信息化局建立協(xié)調(diào)配合工作機(jī)制,并按職責(zé)分工抓好工作部署的落實(shí)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位(部門)內(nèi)設(shè)3個(gè)科室,下屬1個(gè)事業(yè)單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局部門決算包括:本級(jí)決算和所屬事業(yè)單位黔南州信息數(shù)據(jù)中心部門決算。

二、貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局2019年度部門決算公開報(bào)表(見(jiàn)附表)

表1 收入支出決算總表





公開01表
編制單位:貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局



金額單位:萬(wàn)元
收入 支出
項(xiàng)??? 目 行次 決算數(shù) 項(xiàng)??? 目 行次 決算數(shù)
欄??? 次
1 欄??? 次
2
一、財(cái)政撥款收入 1 2,461.53 一、一般公共服務(wù)支出 29 4,038.83
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 3 0.00 三、國(guó)防支出 31 0.00
三、事業(yè)收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、經(jīng)營(yíng)收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 34 2.00
七、其他收入 7 15.48 七、文化體育與傳媒支出 35 0.00

8
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 36 31.89

9
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 37 12.08

10
十、節(jié)能環(huán)保支出 38 0.00

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 39 0.00

12
十二、農(nóng)林水支出 40 0.00

13
十三、交通運(yùn)輸支出 41 0.00

14
十四、資源勘探信息等支出 42 1.80

15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 43 0.00

16
十六、金融支出 44 0.00

17
十七、援助其他地區(qū)支出 45 0.00

18
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 46 0.00

19
十九、住房保障支出 47 33.70

20
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 48 0.00

21
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 49 0.00

22
二十一、其他支出 50 0.00

23
二十二、債務(wù)還本支出 51 0.00
本年收入合計(jì) 24 2,477.01 二十四、債務(wù)付息支出 52 0.00
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 25 0.00 本年支出合計(jì) 53 4,120.31
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 2,019.23 結(jié)余分配 54 0.00

27
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 55 375.93
合計(jì) 28 4,496.24 合計(jì) 56 4,496.24
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


表2 收入決算表
公開02表
編制單位:貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局
金額單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計(jì) 其中:教育收費(fèi)
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8
合計(jì) 2,477.01 2,461.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.48
201 一般公共服務(wù)支出 2,395.74 2,380.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.48
20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 2,395.74 2,380.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.48
2010301 行政運(yùn)行 408.22 408.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 1,987.52 1,972.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.48
206 科學(xué)技術(shù)支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20601 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060199 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 31.89 31.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業(yè)單位離退休 29.46 29.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ 29.46 29.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 2.43 2.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082701 財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 0.81 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 0.81 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 0.81 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 12.08 12.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ 12.08 12.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政單位醫(yī)療★ 2.82 2.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療★ 6.91 6.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★ 2.35 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 資源勘探信息等支出 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21505 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150510 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 33.70 33.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 33.70 33.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公積金 33.70 33.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
表3 支出決算表









公開03表
編制單位:貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局
金額單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計(jì) 4,120.31 486.60 3,633.71 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務(wù)支出 4,038.83 406.92 3,631.91 0.00 0.00 0.00
20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 4,038.83 406.92 3,631.91 0.00 0.00 0.00
2010301 行政運(yùn)行 406.92 406.92 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 3,631.91 0.00 3,631.91 0.00 0.00 0.00
206 科學(xué)技術(shù)支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20601 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060199 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 31.89 31.89 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業(yè)單位離退休 29.46 29.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ 29.46 29.46 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 2.43 2.43 0.00 0.00 0.00 0.00
2082701 財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 0.81 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 0.81 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 0.81 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 12.08 12.08 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ 12.08 12.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政單位醫(yī)療★ 2.82 2.82 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療★ 6.91 6.91 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★ 2.35 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00
215 資源勘探信息等支出 1.80 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00
21505 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 1.80 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00
2150510 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持 1.80 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 33.70 33.70 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 33.70 33.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公積金 33.70 33.70 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
表4 財(cái)政撥款收入支出決算總表







公開04表
編制單位:貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局
金額單位:萬(wàn)元
收入 支出
項(xiàng)??? 目 行次 金額 項(xiàng)??? 目 行次 合計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
欄??? 次
1 欄??? 次
2 3 4
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 2,461.53 一、一般公共服務(wù)支出 30 4,038.83 4,038.83 0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00

3
三、國(guó)防支出 32 0.00 0.00 0.00

4
四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00

5
五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00

6
六、科學(xué)技術(shù)支出 35 2.00 2.00 0.00

7
七、文化體育與傳媒支出 36 0.00 0.00 0.00

8
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 37 31.89 31.89 0.00

9
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 38 12.08 12.08 0.00

10
十、節(jié)能環(huán)保支出 39 0.00 0.00 0.00

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 40 0.00 0.00 0.00

12
十二、農(nóng)林水支出 41 0.00 0.00 0.00

13
十三、交通運(yùn)輸支出 42 0.00 0.00 0.00

14
十四、資源勘探信息等支出 43 1.80 1.80 0.00

15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 44 0.00 0.00 0.00

16
十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00

17
十七、援助其他地區(qū)支出 46 0.00 0.00 0.00

18
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 47 0.00 0.00 0.00

19
十九、住房保障支出 48 33.70 33.70 0.00

20
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 49 0.00 0.00 0.00

21
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 50 0.00 0.00 0.00

22
二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00

23
二十三、債務(wù)還本支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合計(jì) 24 2,461.53 二十四、債務(wù)付息支出 53 0.00 0.00 0.00
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 25 1,989.55 本年支出合計(jì) 54 4,120.31 4,120.31 0.00
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 26 1,989.55 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 55 330.77 330.77 0.00
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 27 0.00
56



28

57


合計(jì) 29 4,451.08 合計(jì) 58 4,451.08 4,451.08 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
表5 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表






公開05表
編制單位:貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局




金額單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計(jì) 4,120.31 486.60 3,633.71
201 一般公共服務(wù)支出 4,038.83 406.92 3,631.91
20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 4,038.83 406.92 3,631.91
2010301 行政運(yùn)行 406.92 406.92 0.00
2010399 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 3,631.91 0.00 3,631.91
206 科學(xué)技術(shù)支出 2.00 2.00 0.00
20601 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) 2.00 2.00 0.00
2060199 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 2.00 2.00 0.00
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 31.89 31.89 0.00
20805 行政事業(yè)單位離退休 29.46 29.46 0.00
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ 29.46 29.46 0.00
20827 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 2.43 2.43 0.00
2082701 財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 0.81 0.81 0.00
2082702 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 0.81 0.81 0.00
2082703 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 0.81 0.81 0.00
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 12.08 12.08 0.00
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ 12.08 12.08 0.00
2101101 行政單位醫(yī)療★ 2.82 2.82 0.00
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療★ 6.91 6.91 0.00
2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★ 2.35 2.35 0.00
215 資源勘探信息等支出 1.80 0.00 1.80
21505 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 1.80 0.00 1.80
2150510 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持 1.80 0.00 1.80
221 住房保障支出 33.70 33.70 0.00
22102 住房改革支出 33.70 33.70 0.00
2210201 住房公積金 33.70 33.70 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
表6 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表








公開06表
部門:貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局
金額單位:萬(wàn)元
人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額
301 工資福利支出 437.42 302 商品和服務(wù)支出 44.52 310 其他資本性支出 0.34
30101 基本工資 111.00 30201 辦公費(fèi) 0.26 31001 房屋建筑物購(gòu)建 0.00
30102 津貼補(bǔ)貼 126.03 30202 印刷費(fèi) 0.63 31002 辦公設(shè)備購(gòu)置 0.34
30103 獎(jiǎng)金 117.43 30203 咨詢費(fèi) 0.00 31003 專用設(shè)備購(gòu)置 0.00
30106 伙食補(bǔ)助費(fèi) 0.00 30204 手續(xù)費(fèi) 0.00 31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00
30107 績(jī)效工資 0.00 30205 水費(fèi) 1.00 31006 大型修繕 0.00
30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 30.14 30206 電費(fèi) 2.36 31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 0.00
30109 職業(yè)年金繳費(fèi) 0.00 30207 郵電費(fèi) 0.54 31008 物資儲(chǔ)備 0.00
30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 11.83 30208 取暖費(fèi) 0.00 31009 土地補(bǔ)償 0.00
30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 2.69 30209 物業(yè)管理費(fèi) 0.00 31010 安置補(bǔ)助 0.00
30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi) 2.71 30211 差旅費(fèi) 2.86 31011 地上附著物和青苗補(bǔ)償 0.00
30113 住房公積金 35.59 30212 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 6.64 31012 拆遷補(bǔ)償 0.00
30114 醫(yī)療費(fèi) 0.00 30213 維修(護(hù))費(fèi) 0.00 31013 公務(wù)用車購(gòu)置 0.00
30199 其他工資福利支出 0.00 30214 租賃費(fèi) 0.00 31019 其他交通工具購(gòu)置 0.00
303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 4.31 30215 會(huì)議費(fèi) 0.18 31021 文物和陳列品購(gòu)置 0.00
30301 離休費(fèi) 0.00 30216 培訓(xùn)費(fèi) 0.51 31022 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 0.00
30302 退休費(fèi) 0.00 30217 公務(wù)接待費(fèi) 0.06 31099 其他資本性支出 0.00
30303 退職(役)費(fèi) 0.00 30218 專用材料費(fèi) 0.00 312 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 0.00
30304 撫恤金 0.00 30224 被裝購(gòu)置費(fèi) 0.00 31201 資本金注入 0.00
30305 生活補(bǔ)助 2.31 30225 專用燃料費(fèi) 0.00 31203 政府投資基金股權(quán)投資 0.00
30306 救濟(jì)費(fèi) 0.00 30226 勞務(wù)費(fèi) 4.38 31204 費(fèi)用補(bǔ)貼 0.00
30307 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 0.00 30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0.82 31205 利息補(bǔ)貼 0.00
30308 助學(xué)金 0.00 30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 8.91 31299 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 0.00
30309 獎(jiǎng)勵(lì)金 0.00 30229 福利費(fèi) 0.00 307 債務(wù)利息支出 0.00
30310 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 0.00 30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1.05 30701 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 0.00
30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 2.00 30239 其他交通費(fèi)用 11.10 30707 國(guó)外債務(wù)付息 0.00



30240 稅金及附加費(fèi)用 0.00 399 其他支出 0.00



30299 其他商品和服務(wù)支出 3.22 39906 贈(zèng)與 0.00






39907 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 0.00






39908 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 0.00






39999 其他支出 0.00
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) 441.73 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) 44.86
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
表7 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表





公開07表
編制單位:貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局 金額單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 2018年決算數(shù) 2019年決算數(shù) 2019年比2018年變動(dòng)額 2019年比2018年增長(zhǎng)% 增減變動(dòng)原因
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 5.57 17.94 12.37 222.23 本年三公經(jīng)費(fèi)較上年度有所增加,增加的主要原因?yàn)橐蚬鰢?guó)(境)費(fèi)用及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) 5.46 12.11 6.65 121.93 上年度因公出國(guó)(境)人次數(shù)為2人次,其中:赴德國(guó)考察學(xué)習(xí)1人次,赴香港學(xué)習(xí)1人次。本年因工作安排,臨時(shí)增加出國(guó)(境)任務(wù),本年因公出國(guó)(境)人次數(shù)共計(jì)3人次,其中:赴德國(guó)學(xué)習(xí)2人次,赴丹麥學(xué)習(xí)1人次,導(dǎo)致因公出國(guó)(境)費(fèi)用增加;
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.00 5.27 5.27 0.00 因本單位現(xiàn)使用車輛達(dá)到資產(chǎn)報(bào)廢年限,不能辦理登記入賬。上年度本單位車輛運(yùn)行費(fèi)用在其他交通費(fèi)用科目填報(bào),本年經(jīng)與財(cái)政對(duì)接,調(diào)整填報(bào)口徑,要求填報(bào)在此科目,因此上年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0。
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0.00 0.00 0.00 0.00
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.00 5.27 5.27 0.00 因本單位現(xiàn)使用車輛達(dá)到資產(chǎn)報(bào)廢年限,不能辦理登記入賬。上年度本單位車輛運(yùn)行費(fèi)用在其他交通費(fèi)用科目填報(bào),本年經(jīng)與財(cái)政對(duì)接,調(diào)整填報(bào)口徑,要求填報(bào)在此科目,因此上年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0。
3.公務(wù)接待費(fèi) 0.11 0.55 0.45 410.14 公務(wù)接待費(fèi)為國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)用。上年度公務(wù)接待人次數(shù)為20人次,共2批次。本年公務(wù)接待人次數(shù)為98人次,共8批次。
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) 0.11 0.55 0.45 410.14 上年度公務(wù)接待人次數(shù)為20人次,共2批次。本年公務(wù)接待人次數(shù)為98人次,共8批次。
其中:外事接待費(fèi) 0.00 0.00 0.00 0.00
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi) 0.00 0.00 0.00 0.00
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) 0 0 0 0.00
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) 0 1 1 0.00 上年度本單位未組團(tuán),本年度組團(tuán)赴德國(guó)參加”工業(yè)4.0“考察學(xué)習(xí),組團(tuán)1個(gè)。
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) 2 3 1 50.00 上年度因公出國(guó)(境)人次數(shù)為2人次,其中:赴德國(guó)考察學(xué)習(xí)1人次,赴香港學(xué)習(xí)1人次。本年因工作安排,臨時(shí)增加出國(guó)(境)任務(wù),本年因公出國(guó)(境)人次數(shù)共計(jì)3人次,其中:赴德國(guó)學(xué)習(xí)2人次,赴丹麥學(xué)習(xí)1人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛) 0 0 0 0.00
4.公務(wù)用車保有量(輛) 0 0 0 0.00
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) 2 8 6 300.00 上年度公務(wù)接待2批次,本年度公務(wù)接待8批次。本年接待對(duì)象主要為省級(jí)相關(guān)部門工作調(diào)研、工作檢查及企業(yè)工作對(duì)接。
其中:外事接待批次(個(gè)) 0 0 0 0.00
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) 20 98 78 390.00 上年度公務(wù)接待20人次,本年度公務(wù)接待98人次。本年接待省級(jí)相關(guān)部門工作調(diào)研及工作檢查共4批次,43人次;接待企業(yè)工作對(duì)接共4批次,55人次。
其中:外事接待人次(人) 0 0 0 0.00
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) 0 0 0 0.00
8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) 0 0 0 0.00
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表









公開08表
編制單位:貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局


金額單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼 科目名稱 小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計(jì)





















































注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

三、貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局2019年度部門決算情況說(shuō)明  (一)貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局2019年度收入支出決算總體情況說(shuō)明貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局2019年度收支決算總計(jì)4496.24萬(wàn)元,與2018年相比,增加2019.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)81.51%。變動(dòng)的主要原因:上年結(jié)轉(zhuǎn)智慧黔南綜合平臺(tái)項(xiàng)目、電子公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目及“四上”企業(yè)扶持項(xiàng)目資金于本年度支付。(公開01表合計(jì)數(shù))  (二)貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局2019年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)2,477.01萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2,461.53萬(wàn)元,占99.38%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入15.48萬(wàn)元,占0.62%。

(三)貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局2019年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)4,120.31萬(wàn)元,其中:基本支出486.6萬(wàn)元,占11.81%;項(xiàng)目支出3,633.71萬(wàn)元,占88.19%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

(四)貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局2019年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)4,451.08萬(wàn)元。與2018年相比,增加1,973.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)79.69%。變動(dòng)的主要原因是:上年結(jié)轉(zhuǎn)智慧黔南綜合平臺(tái)項(xiàng)目、電子公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目及“四上”企業(yè)扶持項(xiàng)目資金。(公開04表合計(jì)數(shù))

(五)貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,120.31萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加3,641.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)760.21%。變動(dòng)的主要原因是:一是上年結(jié)轉(zhuǎn)智慧黔南綜合平臺(tái)項(xiàng)目、電子公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目、“四上”企業(yè)扶持項(xiàng)目資金于本年度支付。二是本年追加大數(shù)據(jù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1876.04萬(wàn)元,其中已支付1557.65萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)318.39萬(wàn)元到下年度支付。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)科目(類)支出4038.83萬(wàn)元,占98.02 %;科學(xué)技術(shù)科目(類)支出2萬(wàn)元,占0.05%;社會(huì)保障和就業(yè)科目(類)支出31.89萬(wàn)元,占0.77%;衛(wèi)生健康科目(類)支出12.08萬(wàn)元,占0.29%;資源勘探信息科目(類)支出1.8萬(wàn)元,占0.04%;住房保障科目(類)支出33.7萬(wàn)元,占0.83%。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為494.66萬(wàn)元,支出決算為4120.31萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的832.96%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:一是支付上年結(jié)轉(zhuǎn)人員經(jīng)費(fèi);二是支付本年追加及清算2018年度人員經(jīng)費(fèi);三是支付上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);四是追加本年大數(shù)據(jù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。五是追加本年新錄用人員住房公積金。其中:

(1)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))當(dāng)年預(yù)算為319.71萬(wàn)元,支出決算為406.92萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的127%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年支付上年結(jié)轉(zhuǎn)人員經(jīng)費(fèi)(工資調(diào)標(biāo))、支付本年追加2018年目標(biāo)考核清算尾款及駐村人員生活補(bǔ)助。

(2)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))當(dāng)年預(yù)算為96萬(wàn)元,支出決算為3631.91萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的3873%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:支付上年結(jié)轉(zhuǎn)智慧黔南綜合平臺(tái)項(xiàng)目及電子公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目資金,本年追加大數(shù)據(jù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1876.04萬(wàn)元(其中已支付1557.65萬(wàn)元,318.39萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年支付)。

(3)科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(項(xiàng))當(dāng)年無(wú)預(yù)算,支出決算為2萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:支付上年結(jié)轉(zhuǎn)高層次人才補(bǔ)貼。

(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))當(dāng)年預(yù)算為32.43萬(wàn)元,支出決算為29.46萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的91%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)率下調(diào)。

(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)) 當(dāng)年預(yù)算為0.81萬(wàn)元,支出決算為0.81萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

(6)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))?當(dāng)年預(yù)算為0.81萬(wàn)元,支出決算為0.81萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

(7)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))?當(dāng)年預(yù)算為0.81萬(wàn)元,支出決算為0.81萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

(8)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))當(dāng)年預(yù)算為2.82萬(wàn)元,支出決算為2.82萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

(9)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))當(dāng)年預(yù)算為6.91萬(wàn)元,支出決算為6.91萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

(10)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))當(dāng)年預(yù)算為2.35萬(wàn)元,支出決算為2.35萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

(11)資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持(項(xiàng))當(dāng)年無(wú)預(yù)算,支出決算為1.8萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:支付上年結(jié)轉(zhuǎn)“四上企業(yè)”扶持資金。

(12)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))當(dāng)年預(yù)算為32.01萬(wàn)元,支出決算為33.70萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的105%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年追加新招錄3人住房公積金。

(六)貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出486.6萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)441.73萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等;公用經(jīng)費(fèi)44.87萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

(七)貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算17.94萬(wàn)元,比上年增加12.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)222.23%,增加原因是:本年增加因公出國(guó)(境)費(fèi)用和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出12.11萬(wàn)元,占67.53%,比上年增加6.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)121.93%,增加原因是:上年度因公出國(guó)(境)人次數(shù)為2人次,其中:赴德國(guó)考察學(xué)習(xí)1人次,赴香港學(xué)習(xí)1人次。本年因工作安排,臨時(shí)增加出國(guó)(境)任務(wù),本年因公出國(guó)(境)人次數(shù)共計(jì)3人次,其中:赴德國(guó)學(xué)習(xí)2人次,赴丹麥學(xué)習(xí)1人次,導(dǎo)致因公出國(guó)(境)費(fèi)用增加;

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.27萬(wàn)元,占29.39%,比上年增加5.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,增加原因是:本單位現(xiàn)使用通訊應(yīng)急保障公務(wù)用車1輛,為原州政府辦調(diào)撥資產(chǎn),該車已達(dá)到資產(chǎn)報(bào)廢年限,經(jīng)與州國(guó)資局對(duì)接,達(dá)到報(bào)廢年限資產(chǎn)不能辦理登記入賬。因此,本單位名下車輛數(shù)量為0,在年初上報(bào)經(jīng)費(fèi)預(yù)算時(shí),單位無(wú)登記車輛,因此不能上報(bào)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用預(yù)算,導(dǎo)致本年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有支出數(shù)但無(wú)年初預(yù)算數(shù);公務(wù)接待費(fèi)支出0.55萬(wàn)元,占3.09%,比上年增加0.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.13%,增加原因是:上年度公務(wù)接待人次數(shù)為20人次,共2批次。本年公務(wù)接待人次數(shù)為98人次,共8批次。具體情況如下:

(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出12.11萬(wàn)元。貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè),累計(jì)3人次。開支內(nèi)容包括:省大數(shù)據(jù)局組團(tuán)赴丹麥參加數(shù)字政府建設(shè)與智慧政務(wù)發(fā)展專題培訓(xùn)班(1人次)和州大數(shù)據(jù)局組團(tuán)赴德國(guó)學(xué)習(xí)工業(yè)4.0(2人次)住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、翻譯費(fèi)、交通費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、往返機(jī)票等費(fèi)用。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.27萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.27萬(wàn)元。主要用于:下屬事業(yè)單位公務(wù)車輛運(yùn)行燃油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等。2019年,單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

(3)公務(wù)接待費(fèi)0.55萬(wàn)元。具體是:接待省級(jí)相關(guān)部門工作調(diào)研及工作檢查共4批次,43人次;接待企業(yè)工作對(duì)接共4批次,55人次公務(wù)用餐費(fèi)用。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.55萬(wàn)元,主要是:1.接待迦太利華對(duì)接螞蟻稅服項(xiàng)目工作一行9人(陪餐3人),費(fèi)用576元;2.接待省大數(shù)據(jù)局調(diào)研組一行7人(陪餐3人),費(fèi)用500元;3.接待惠智公司一行6人(陪餐2人),費(fèi)用350元;接待省信息安全檢查組3人(陪餐1人),費(fèi)用135元;4.接待州優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)家表彰會(huì)迦太利華、夢(mèng)動(dòng)科技受表彰人員及駕駛員一行5人(陪餐3人),費(fèi)用606元;5.接待河南漯河調(diào)研組一行14人次(陪餐6人次),費(fèi)用1492元;6.接待省政府辦公廳到黔南調(diào)研政務(wù)公開工作一行6人(陪餐3人),費(fèi)用900元;7.接待深圳市鋇聯(lián)公司到黔南考察投資一行4人(陪餐3人);8.接待奇安信、浪潮集團(tuán)、多彩博虹、多彩寶等企業(yè)工程技術(shù)人員及縣(市)大數(shù)據(jù)部門工作對(duì)接共20人次,費(fèi)用396元。

貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次,98人次。

(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬(wàn)元,本年支出0萬(wàn)元。

(九)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.86萬(wàn)元,比2018年增加18.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)69.67%,變動(dòng)的主要原因是:1.2018年度無(wú)代扣單位水電費(fèi)用,2019年度代扣單位水電費(fèi)共計(jì)3.36萬(wàn)元;2.2018年度用機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支付單位聘用人員工資1.27萬(wàn)元,2019年度用機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支付單位聘用人員工資4.38萬(wàn)元;2018年工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.78萬(wàn)元,2019年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)及行政補(bǔ)助工會(huì)費(fèi)用共計(jì)8.91萬(wàn)元;2018年度車輛運(yùn)行及其他交通費(fèi)用共計(jì)8.84萬(wàn)元,2019年度車輛運(yùn)行及其他交通費(fèi)用12.15萬(wàn)元。

2、政府采購(gòu)支出情況。

2019年我單位政府采購(gòu)支出總額784.94萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.34萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出784.6萬(wàn)元,授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日,我單位共有車輛0輛,其中,應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

4、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

⑴整體支出績(jī)效自評(píng)情況

①平臺(tái)建設(shè)收獲新成績(jī)。一是依托多彩寶建成智慧黔南移動(dòng)門戶,服務(wù)群眾達(dá) 1117 萬(wàn)次,多彩寶注冊(cè)人數(shù)、推廣使用頻次全省第二,獲評(píng)2019年全省數(shù)字民生典型應(yīng)用示范項(xiàng)目。二是建成了“黔南政務(wù)110”、黔南旅游、公務(wù)人員督考績(jī)效、事業(yè)人員管理等一批平臺(tái)系統(tǒng)。

②數(shù)字設(shè)施建設(shè)取得新進(jìn)展。一是市場(chǎng)化運(yùn)作建成電子政務(wù)外網(wǎng)3個(gè)10G環(huán)網(wǎng)城域網(wǎng),完成電子政務(wù)外網(wǎng)村級(jí)全覆蓋。二是提前完成2019年電信普遍服務(wù)試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),全州30戶以上自然村4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達(dá)90.7%。

③產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁上新臺(tái)階。2019年,規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)、軟件信息服務(wù)業(yè)收入完成10.06億元,增長(zhǎng)42.1%;電信業(yè)務(wù)總量完成322.42億元,增長(zhǎng)87%。規(guī)模以上電子信息制造業(yè)產(chǎn)值累計(jì)完成30億元,增加值增長(zhǎng)10%。網(wǎng)絡(luò)零售額完成11.5億元,增長(zhǎng)53%,所有指標(biāo)實(shí)現(xiàn)高位增長(zhǎng)。我州夢(mèng)動(dòng)數(shù)據(jù)工場(chǎng)項(xiàng)目獲 2019 年“創(chuàng)客中國(guó)”企業(yè)組唯一特等獎(jiǎng);精英單采血漿站業(yè)務(wù)及監(jiān)管系統(tǒng)項(xiàng)目作為貴州省唯一示范應(yīng)用入選2019年工信部百家優(yōu)秀解決方案。

④機(jī)制建設(shè)實(shí)現(xiàn)新突破。結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育,通過(guò)調(diào)查研究,創(chuàng)新提出智慧平臺(tái)建設(shè)“四個(gè)一工程”(規(guī)劃“一張圖”、建設(shè)“一盤棋”、運(yùn)營(yíng)“一本帳”、推廣“一張網(wǎng)”)的工作機(jī)制,確保全州智慧平臺(tái)建設(shè)運(yùn)營(yíng)推廣按照省“一云一網(wǎng)一平臺(tái)”要求推進(jìn)。

⑵項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況

①大數(shù)據(jù)及信息平臺(tái)資金項(xiàng)目

a.資金使用情況:全年預(yù)算數(shù)3000萬(wàn)元(全年預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)加上調(diào)整數(shù),其中,上級(jí)財(cái)政撥款資金0萬(wàn)元,其他資金0萬(wàn)元),全年執(zhí)行數(shù)2937.62元,執(zhí)行率97.92%。

b.項(xiàng)目實(shí)施情況(根據(jù)“產(chǎn)出指標(biāo)”所填的內(nèi)容來(lái)寫):黔南州公文和事務(wù)辦理系統(tǒng)項(xiàng)目1個(gè),智慧黔南綜合平臺(tái)運(yùn)營(yíng)指揮中心項(xiàng)目1個(gè),黔南州政府網(wǎng)站群集約化項(xiàng)目1個(gè),貴州迦太利信息科技有限公司貸款貼息補(bǔ)助項(xiàng)目1個(gè),智慧黔南綜合平臺(tái)項(xiàng)目1個(gè),大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)及部門信息平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目21個(gè)。

c.產(chǎn)生的效益(根據(jù)“效益指標(biāo)”所填的內(nèi)容來(lái)寫):1.實(shí)現(xiàn)部門業(yè)務(wù)庫(kù)與部門前置數(shù)據(jù)庫(kù)之間的橋接軟件,具備 數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)解析、數(shù)據(jù)識(shí)別、自動(dòng)采集、增量采集、全量采集等功能。2.提供強(qiáng)大而靈活的定制開發(fā)功能,業(yè)務(wù)模塊支持無(wú)限擴(kuò)展,同時(shí)實(shí)現(xiàn)應(yīng)用層上的功能集成,實(shí)現(xiàn)跨系統(tǒng)工作流程、報(bào)表圖表、表單模塊的相互調(diào)用。3.實(shí)現(xiàn)各級(jí)各部門日常辦公、公文交換、業(yè)務(wù)協(xié)同、交流學(xué)習(xí)。4.實(shí)現(xiàn)黔南州各級(jí)各部門向社會(huì)提供信息公開、互動(dòng)交流、辦事服務(wù)的統(tǒng)一對(duì)外門戶;實(shí)現(xiàn)政務(wù)微信、政務(wù)網(wǎng)站群、政務(wù)微博、政務(wù)APP等互聯(lián)網(wǎng)政務(wù)媒體有機(jī)整合;實(shí)現(xiàn)信息公開內(nèi)容管理實(shí)現(xiàn)集中管理,統(tǒng)一發(fā)布;互動(dòng)交流和辦事服務(wù)實(shí)現(xiàn)集中受理,統(tǒng)一反饋。5.整合全州各級(jí)行政資源,建立州、縣(市)、鎮(zhèn)(街)、村(居)四級(jí)政務(wù)管理一體化運(yùn)行機(jī)制和同城化服務(wù)模式,打造標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、體驗(yàn)一致、跨界協(xié)同、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的政務(wù)服務(wù)模式。6.解決群眾訴,提高了訴求辦理的效率;切實(shí)解決跨部門業(yè)務(wù)協(xié)同,個(gè)性化業(yè)務(wù)定制,信息資源共享,分類統(tǒng)計(jì)分析 、負(fù)面評(píng)價(jià)返件、優(yōu)化服務(wù)渠道、重點(diǎn)事件預(yù)警、業(yè)務(wù)知識(shí)支撐等需求。7.整合社區(qū)(村)現(xiàn)有部門專網(wǎng)和各部門數(shù)據(jù)資源,建設(shè)社會(huì)分類管理與社會(huì)矛盾聯(lián)動(dòng)化解的社會(huì)服務(wù)管理創(chuàng)新信息系統(tǒng),打造全面覆蓋、動(dòng)態(tài)跟蹤、資源共享、功能齊全的社會(huì)管理服務(wù)綜合信息體系。8.實(shí)現(xiàn)對(duì)黔南州政務(wù)數(shù)據(jù)按照不同的類別、層級(jí)和維度進(jìn)行匯總、加工后,通過(guò)目標(biāo)考核、督查督辦、統(tǒng)計(jì)分析、可視化展示等功能,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供科學(xué)的輔助信息。9.新增就業(yè)崗位1萬(wàn)人。

d.受益對(duì)象(服務(wù)對(duì)象)滿意度(根據(jù)“滿意度指標(biāo)”所填的內(nèi)容來(lái)寫):行政事業(yè)單位、企業(yè)、群眾滿意度逐年提升。

四、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

(四)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(九)結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(十一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十三)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十四)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

(十五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十七)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(十八)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

(十九)科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。

(二十)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(二十一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

(二十二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

(二十三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

(二十四)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(二十五)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(二十六)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

(二十七)資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持(項(xiàng)):反映支持工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。

(二十八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。

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