目錄
一、貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局概況
二、貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局2018年度部門決算公開報(bào)表(見附表)
三、貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局2018年度部門決算情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局概況
(一)主要職能
1.負(fù)責(zé)起草大數(shù)據(jù)、信息化發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、政策措施的起草工作;擬訂大數(shù)據(jù)、信息化行業(yè)技術(shù)規(guī)范并組織實(shí)施。
2. 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理。統(tǒng)籌政務(wù)數(shù)據(jù)采集匯聚、登記管理、共享開放,推動(dòng)社會(huì)數(shù)據(jù)匯聚融合、互聯(lián)互通,統(tǒng)籌推進(jìn)大數(shù)據(jù)安全體系建設(shè)和安全保障工作。
3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全州政務(wù)信息化、電子政務(wù)建設(shè),推動(dòng)政務(wù)信息系統(tǒng)整合、數(shù)據(jù)共享開放,促進(jìn)大數(shù)據(jù)與政務(wù)服務(wù)整合應(yīng)用,統(tǒng)籌推進(jìn)“智慧黔南”建設(shè)。
4.負(fù)責(zé)研究擬訂全州信息化建設(shè)、信息基礎(chǔ)設(shè)施、大數(shù)據(jù)發(fā)展規(guī)劃、政策措施和評(píng)價(jià)體系并組織實(shí)施。開展大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用政策研究,提出推廣應(yīng)用、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策建議。
5、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)信息化發(fā)展和大數(shù)據(jù)融合應(yīng)用。指導(dǎo)協(xié)調(diào)推進(jìn)大數(shù)據(jù)與“四個(gè)融合發(fā)展”(與實(shí)體經(jīng)濟(jì)、社會(huì)治理、民生服務(wù)、鄉(xiāng)村振興融合發(fā)展);統(tǒng)籌協(xié)調(diào)通信業(yè)發(fā)展;促進(jìn)通信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合;負(fù)責(zé)重要大數(shù)據(jù)平臺(tái)應(yīng)急值守和協(xié)調(diào)工作。
6.負(fù)責(zé)智慧黔南綜合平臺(tái)建設(shè)、管理及推廣應(yīng)用。監(jiān)督管理全州網(wǎng)絡(luò)和信息服務(wù)市場(chǎng)。聯(lián)系在黔南州電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)有關(guān)工作。
7.負(fù)責(zé)全州大數(shù)據(jù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理,推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展。承擔(dān)軟件和信息服務(wù)業(yè)行業(yè)管理工作。推動(dòng)大數(shù)據(jù)、信息化等方面的新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)發(fā)展和應(yīng)用。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問題并提出對(duì)策建議。指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步,促進(jìn)科研成果產(chǎn)業(yè)化,推動(dòng)大數(shù)據(jù)產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合。
8.負(fù)責(zé)提出大數(shù)據(jù)、信息化領(lǐng)域投資規(guī)模及方向(含利用外資和境外投資)、上級(jí)支持建設(shè)資金安排建議,組織全州大數(shù)據(jù)重大項(xiàng)目效益評(píng)審和評(píng)估工作,提出大數(shù)據(jù)、信息化投資項(xiàng)目審批、備案和核準(zhǔn)的建議,擬訂州級(jí)大數(shù)據(jù)發(fā)展專項(xiàng)資金年度使用計(jì)劃報(bào)州政府審批后組織實(shí)施。統(tǒng)籌州級(jí)政務(wù)信息化項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)用。指導(dǎo)大數(shù)據(jù)基金的建立和管理。
9.承擔(dān)大數(shù)據(jù)、信息化領(lǐng)域宣傳和對(duì)外交流合作。組織大數(shù)據(jù)、信息化領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)參與重大交流合作活動(dòng),組織和指導(dǎo)相關(guān)企業(yè)開展區(qū)域化合作,指導(dǎo)大數(shù)據(jù)、信息化領(lǐng)域行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)、聯(lián)盟機(jī)構(gòu)工作。統(tǒng)籌組織開展大數(shù)據(jù)、信息化新聞宣傳工作。
10.負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)、信息化人才隊(duì)伍建設(shè)工作。擬訂并組織實(shí)施大數(shù)據(jù)、信息化人才建設(shè)規(guī)劃,組織協(xié)調(diào)全州大數(shù)據(jù)、信息化人才培訓(xùn)有關(guān)工作。
11.結(jié)合部門職責(zé),做好軍民融合、扶貧開發(fā)、節(jié)能減排等相關(guān)工作。加大科技投入,提高科技創(chuàng)新能力,為推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展提供保障。負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。
12.承辦州委、州政府和省大數(shù)據(jù)局交辦的其他事項(xiàng)。
13.職責(zé)調(diào)整。將州大數(shù)據(jù)局所屬事業(yè)單位承擔(dān)的行政職責(zé)收回州大數(shù)據(jù)局。
14.職能轉(zhuǎn)變。
(1)促進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)。按照“前臺(tái)后臺(tái)打通、線上線下合一、橫向縱向聯(lián)動(dòng)”的要求,統(tǒng)籌推進(jìn)州級(jí)政務(wù)部門信息系統(tǒng)規(guī)劃建設(shè),建設(shè)好應(yīng)用好智慧黔南綜合平臺(tái),推動(dòng)州級(jí)部門信息系統(tǒng)整合和數(shù)據(jù)共享開放,促進(jìn)政務(wù)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化和簡(jiǎn)政放權(quán)。
(2)提升監(jiān)管效能。圍繞全州大數(shù)據(jù)發(fā)展和管理,在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、應(yīng)用創(chuàng)新、州級(jí)政務(wù)信息化建設(shè)等方面,對(duì)規(guī)劃編制、建設(shè)管理、資金使用、績(jī)效評(píng)估等工作進(jìn)行全程監(jiān)管,并強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。
(3)提升服務(wù)水平。依托黔南政務(wù)數(shù)據(jù)共享交換和開放平臺(tái)建設(shè)深化政府?dāng)?shù)據(jù)“聚通用”,提高政務(wù)數(shù)據(jù)資源共享開放服務(wù)能力,推動(dòng)大數(shù)據(jù)提升政府管理能力、政府決策能力、民生服務(wù)水平。
15.有關(guān)職責(zé)分工。州大數(shù)據(jù)局負(fù)責(zé)除推進(jìn)工業(yè)和信息化融合及電子信息制造業(yè)外的相關(guān)信息化和大數(shù)據(jù)工作。州工業(yè)和信息化局負(fù)責(zé)電子信息制造業(yè)行業(yè)管理、推進(jìn)工業(yè)和信息化融合發(fā)展工作。州大數(shù)據(jù)局與州工業(yè)和信息化局建立協(xié)調(diào)配合工作機(jī)制,并按職責(zé)分工抓好工作部署的落實(shí)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位(部門)內(nèi)設(shè)3個(gè)科室,下屬1個(gè)單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局部門決算包括:本級(jí)決算、所屬事業(yè)單位黔南州信息管理中心決算。
二、貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局2018年度部門決算公開報(bào)表(見附表)
表1 收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
編制單位:貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 2,477.11 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 412.55 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 31 | 0.00 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 2.00 |
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 24.92 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 10.04 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 4.80 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 24.68 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 2,477.11 | 本年支出合計(jì) | 52 | 478.99 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 1,998.12 |
27 | 55 | ||||
合計(jì) | 28 | 2,477.11 | 合計(jì) | 56 | 2,477.11 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
表2 收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
編制單位:貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 2,477.11 | 2,477.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,398.93 | 2,398.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 2,398.93 | 2,398.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 202.15 | 202.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 2,196.78 | 2,196.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 29.16 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 27.23 | 27.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ | 27.23 | 27.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 11.06 | 11.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 11.06 | 11.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療★ | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★ | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 資源勘探信息等支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150510 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 27.36 | 27.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 27.36 | 27.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 27.36 | 27.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
表3 支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
編制單位:貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 478.99 | 275.38 | 203.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 412.55 | 213.74 | 198.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 412.55 | 213.74 | 198.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 196.22 | 196.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 216.33 | 17.52 | 198.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 24.92 | 24.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 23.39 | 23.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ | 23.39 | 23.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 10.04 | 10.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療★ | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★ | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 資源勘探信息等支出 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150510 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 24.68 | 24.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 24.68 | 24.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 24.68 | 24.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
表4 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
編制單位:貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局 | 金額單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 2,477.11 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 412.55 | 412.55 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國(guó)防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 24.92 | 24.92 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 24.68 | 24.68 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 2,477.11 | 本年支出合計(jì) | 53 | 478.99 | 478.99 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 1,998.12 | 1,998.12 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
合計(jì) | 29 | 2,477.11 | 合計(jì) | 58 | 2,477.11 | 2,477.11 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
表5 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
編制單位:貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局 | 金額單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 478.99 | 275.38 | 203.61 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 412.55 | 213.74 | 198.81 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 412.55 | 213.74 | 198.81 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 196.22 | 196.22 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 216.33 | 17.52 | 198.81 | ||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 24.92 | 24.92 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 23.39 | 23.39 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ | 23.39 | 23.39 | 0.00 | ||
20827 | 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 1.53 | 1.53 | 0.00 | ||
2082701 | 財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 0.57 | 0.57 | 0.00 | ||
2082702 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 0.38 | 0.38 | 0.00 | ||
2082703 | 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 0.58 | 0.58 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 10.04 | 10.04 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療★ | 3.37 | 3.37 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 4.70 | 4.70 | 0.00 | ||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★ | 1.97 | 1.97 | 0.00 | ||
215 | 資源勘探信息等支出 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | ||
21505 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | ||
2150510 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | ||
221 | 住房保障支出 | 24.68 | 24.68 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 24.68 | 24.68 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 24.68 | 24.68 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
表6 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 246.93 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 26.44 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 56.38 | 30201 | 辦公費(fèi) | 0.48 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 89.39 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 41.53 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.06 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30107 | 績(jī)效工資 | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 23.39 | 30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0.88 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 8.35 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 1.58 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 1.64 | 30211 | 差旅費(fèi) | 2.70 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 24.68 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 5.07 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.39 | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 2.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.41 | 312 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.06 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 1.27 | 31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 1.78 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 30707 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 2.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 8.84 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 | |||
30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 4.49 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 248.93 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 26.44 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
表7 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||
公開07表 | |||||
編制單位:貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局 | 金額單位:萬元 | ||||
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 2017年決算數(shù) | 2018年決算數(shù) | 2018年比2017年變動(dòng)額 | 2018年比2017年增長(zhǎng)% | 增減變動(dòng)原因 |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 0.00 | 5.57 | 5.57 | 0.00 | 本單位2017年成立,財(cái)務(wù)于2018年2月建立,2017年無決算數(shù)據(jù) |
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) | 0.00 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 本單位2017年成立,財(cái)務(wù)于2018年2月建立,2017年無決算數(shù)據(jù) |
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本單位2017年成立,財(cái)務(wù)于2018年2月建立,2017年無決算數(shù)據(jù) |
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本單位2017年成立,財(cái)務(wù)于2018年2月建立,2017年無決算數(shù)據(jù) |
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本單位2017年成立,財(cái)務(wù)于2018年2月建立,2017年無決算數(shù)據(jù) |
3.公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 本單位2017年成立,財(cái)務(wù)于2018年2月建立,2017年無決算數(shù)據(jù) |
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 本單位2017年成立,財(cái)務(wù)于2018年2月建立,2017年無決算數(shù)據(jù) |
其中:外事接待費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本單位2017年成立,財(cái)務(wù)于2018年2月建立,2017年無決算數(shù)據(jù) |
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本單位2017年成立,財(cái)務(wù)于2018年2月建立,2017年無決算數(shù)據(jù) |
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 本單位2017年成立,財(cái)務(wù)于2018年2月建立,2017年無決算數(shù)據(jù) |
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 本單位2017年成立,財(cái)務(wù)于2018年2月建立,2017年無決算數(shù)據(jù) |
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 本單位2017年成立,財(cái)務(wù)于2018年2月建立,2017年無決算數(shù)據(jù) |
3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 本單位2017年成立,財(cái)務(wù)于2018年2月建立,2017年無決算數(shù)據(jù) |
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 本單位2017年成立,財(cái)務(wù)于2018年2月建立,2017年無決算數(shù)據(jù) |
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 本單位2017年成立,財(cái)務(wù)于2018年2月建立,2017年無決算數(shù)據(jù) |
其中:外事接待批次(個(gè)) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 本單位2017年成立,財(cái)務(wù)于2018年2月建立,2017年無決算數(shù)據(jù) |
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | 0 | 20 | 20 | 0.00 | 本單位2017年成立,財(cái)務(wù)于2018年2月建立,2017年無決算數(shù)據(jù) |
其中:外事接待人次(人) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 本單位2017年成立,財(cái)務(wù)于2018年2月建立,2017年無決算數(shù)據(jù) |
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 本單位2017年成立,財(cái)務(wù)于2018年2月建立,2017年無決算數(shù)據(jù) |
8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 本單位2017年成立,財(cái)務(wù)于2018年2月建立,2017年無決算數(shù)據(jù) |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
編制單位:貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | |||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
三、貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局2018年度部門決算情況說明
(一)貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局2018年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局2018年度收支決算總計(jì)2,477.11萬元,與2017年相比,增加2,477.11萬元,增長(zhǎng)0%。變動(dòng)的主要原因是:本單位為2018年新組建單位,財(cái)務(wù)于2018年2月建立,2017年無決算數(shù)據(jù)。
(二)貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局2018年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)2,477.11萬元,其中:財(cái)政撥款收入2,477.11萬元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
(三)貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局2018年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)478.99萬元,其中:基本支出275.38萬元,占57.49%;項(xiàng)目支出203.61萬元,占42.51%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
(四)貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局2018年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)2,477.11萬元。與2017年相比,增加2,477.11萬元,增長(zhǎng)0%。變動(dòng)的主要原因是:本單位為2018年新組建單位,財(cái)務(wù)于2018年2月建立,2017年無決算數(shù)據(jù)。
(五)貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出478.99萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加478.99萬元,增長(zhǎng)0%。變動(dòng)的主要原因是:本單位為2018年新組建單位,財(cái)務(wù)于2018年2月建立,2017年無決算數(shù)據(jù)。
2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出412.55萬元,占86.13%;科學(xué)技術(shù)支出2萬元,占0.42%;社會(huì)保障和就業(yè)支出24.92萬元,占5.2%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.04萬元,占2.1%;資源勘探信息等支出4.8萬元,占1%;住房保障支出24.68萬元,占5.15%。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為299.05萬元,支出決算為478.99萬元,完成當(dāng)加年預(yù)算的160.17%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本單位為新組建單位,人員變動(dòng)較大,單位實(shí)有人數(shù)從年初的13人變動(dòng)為年末30人,人員的增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)的增長(zhǎng)。單位成立初期,財(cái)務(wù)于2018年2月份建立,部分項(xiàng)目支出年初無預(yù)算,導(dǎo)致本年支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。其中:
(1)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))當(dāng)年預(yù)算為126.35萬元,支出決算為196.22萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的155.29%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝唤⒊跗冢瓿躅A(yù)算按原信息管理中心原有13人申報(bào),截止2018年底,單位實(shí)有在職人數(shù)30人,本年新增17人,導(dǎo)致行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。
(2)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))當(dāng)年預(yù)算為138.2萬元,支出決算為216.33萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的156.54%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝唤⒊跗冢瓿躅A(yù)算按原信息管理中心原有13人申報(bào),截止2018年底,單位實(shí)有在職人數(shù)30人,本年新增17人,導(dǎo)致日常公用經(jīng)費(fèi)支出的增加,單位成立初期,賬務(wù)于2018年2月份建立,部分項(xiàng)目支出本單位年初無預(yù)算,導(dǎo)致本年支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
(3)科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(項(xiàng))當(dāng)年無預(yù)算,支出決算為2萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:享受該經(jīng)費(fèi)(人才補(bǔ)貼)的人員為2018年新調(diào)進(jìn)人員,因此,該經(jīng)費(fèi)年初無預(yù)算。
(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))當(dāng)年預(yù)算為14.30萬元,支出決算為23.39萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的163.57%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝怀闪⒊跗冢B(yǎng)老保險(xiǎn)年初預(yù)算按原信息管理中心原有13人申報(bào)(13人均為事業(yè)人員),截止2018年底,單位實(shí)有在職人數(shù)30人(其中:行政8人,事業(yè)22人),新增養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)人數(shù)17人,導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加。
(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)) 當(dāng)年預(yù)算為0.5萬元,支出決算為0.57萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的113.63%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝怀闪⒊跗冢I(yè)保險(xiǎn)年初預(yù)算按原信息管理中心原有13人申報(bào)(13人均為事業(yè)人員),截止2018年底,單位實(shí)有在職人數(shù)30人(其中:行政8人,事業(yè)22人),新增失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)人數(shù)9人,導(dǎo)致失業(yè)保險(xiǎn)支出增加。
(6)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)) 當(dāng)年預(yù)算為0.36萬元,支出決算為0.38萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的107.59%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝怀闪⒊跗冢kU(xiǎn)年初預(yù)算按原信息管理中心原有13人申報(bào)(13人均為事業(yè)人員),截止2018年底,單位實(shí)有在職人數(shù)30人(其中:行政8人,事業(yè)22人),新增工傷繳費(fèi)人數(shù)17人,導(dǎo)致工傷保險(xiǎn)支出增加。
(7)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)) 當(dāng)年預(yù)算為0.36萬元,支出決算為0.58萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的322.39%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝怀闪⒊跗冢B(yǎng)老保險(xiǎn)年初預(yù)算按原信息管理中心原有13人申報(bào)(13人均為事業(yè)人員),截止2018年底,單位實(shí)有在職人數(shù)30人(其中:行政8人,事業(yè)22人),新增生育保險(xiǎn)繳費(fèi)人數(shù)17人,導(dǎo)致生育保險(xiǎn)支出增加。
(8)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))當(dāng)年無預(yù)算,支出決算為3.37萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝怀闪⒊跗冢瓿躅A(yù)算按原信息管理中心原有13人申報(bào)(13人均為事業(yè)人員),無行政醫(yī)療費(fèi)用預(yù)算。截止2018年底,單位實(shí)有在職人數(shù)30人(其中:行政8人,事業(yè)22人),本年新增行政醫(yī)療繳費(fèi)人數(shù)8人,導(dǎo)致行政醫(yī)療保險(xiǎn)支出增加。
(9)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))當(dāng)年預(yù)算為4.29萬元,支出決算為4.70萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的109.53%。。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝怀闪⒊跗冢聵I(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)年初預(yù)算按原信息管理中心原有13人申報(bào)(13人均為事業(yè)人員),截止2018年底,單位實(shí)有在職人數(shù)30人(其中:行政8人,事業(yè)22人),新增事業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)人數(shù)9人,導(dǎo)致事業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)支出增加。
(10)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))當(dāng)年無預(yù)算,支出決算為1.97萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝怀闪⒊跗冢瓿躅A(yù)算按原信息管理中心原有13人申報(bào)(13人均為事業(yè)人員),無公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用預(yù)算。截止2018年底,單位實(shí)有在職人數(shù)30人(其中:行政8人,事業(yè)22人),本年新增行政醫(yī)療繳費(fèi)人數(shù)8人,導(dǎo)致行政醫(yī)療保險(xiǎn)支出增加。
(11)資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持(項(xiàng))當(dāng)年無預(yù)算,支出決算為216.33萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本單位為新組建單位,賬務(wù)于2018年2月份建立,此項(xiàng)目年初本單位無預(yù)算,導(dǎo)致支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
(12)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))當(dāng)年預(yù)算為14.69萬元,支出決算為24.68萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的167.93%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝怀闪⒊跗冢》抗e金年初預(yù)算按原信息管理中心原有13人申報(bào)(13人均為事業(yè)人員),截止2018年底,單位實(shí)有在職人數(shù)30人(其中:行政8人,事業(yè)22人),新增住房公積金繳費(fèi)人數(shù)17人,導(dǎo)致住房公積金支出增加。
(六)貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出275.38萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)248.93萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等;公用經(jīng)費(fèi)26.44萬元,主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。
(七)貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算5.57萬元,比上年增加5.57萬元,增長(zhǎng)0%,增加原因是:本單位為2017年新組建單位,財(cái)務(wù)于2018年2月建立,2017年無決算數(shù)據(jù)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出5.46萬元,占98.05%,比上年增加5.46萬元,增長(zhǎng)0%,增加原因是:本單位為2017年新組建單位,財(cái)務(wù)于2018年2月建立,2017年無決算數(shù)據(jù);公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%,減少原因是:本單位為2017年新組建單位,財(cái)務(wù)于2018年2月建立,2017年無決算數(shù)據(jù),2018年單位公務(wù)用車保有量為0輛,2018年度無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);公務(wù)接待費(fèi)支出0.11萬元,占1.95%,比上年增加0.11萬元,增長(zhǎng)0%,增加原因是:本單位為2017年新組建單位,財(cái)務(wù)于2018年2月建立,2017年無決算數(shù)據(jù)。具體情況如下:
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出5.46萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)2人次。開支內(nèi)容包括:1、根據(jù)省大數(shù)局工作安排,選派我局張智勇同志赴德國(guó)參加“工業(yè)4.0”及大數(shù)據(jù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合培訓(xùn)班,時(shí)間為2018年10月7日至10月20日,共計(jì)14天。2、根據(jù)州人社局工作安排,選派我局馮異星同志赴港參加大數(shù)據(jù)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展專題培訓(xùn)班,時(shí)間為2018年10月11日至10月22日,共計(jì)12天。
(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2018年,單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)0.11萬元。具體是:1、接待云上貴州企業(yè)人員8人就餐,共計(jì)450元。2、接待縣(市)參與籌備大數(shù)據(jù)發(fā)展大會(huì)人員12人就餐,共計(jì)635元。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.11萬元,主要是:1、接待云上貴州企業(yè)人員8人就餐,共計(jì)450元。2、接待縣(市)參與籌備大數(shù)據(jù)發(fā)展大會(huì)人員12人就餐,共計(jì)635元。
貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次,20人次。
(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。
(九)其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.44萬元,比2017年增加26.44萬元,增長(zhǎng)0%,變動(dòng)的主要原因是:本單位為2017年新組建單位,財(cái)務(wù)于2018年2月建立,2017年無決算數(shù)據(jù)。
2、政府采購(gòu)支出情況。
2018年我單位政府采購(gòu)支出總額22.46萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出22.46萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元,授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日,我單位共有車輛0輛,其中,應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
4、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
(1)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況,包括項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、支出績(jī)效評(píng)價(jià)等情況。
一是智慧黔南綜合平臺(tái)已建成上線,為全州各級(jí)各部門提供數(shù)據(jù)計(jì)算、存儲(chǔ)等云資源,智慧黔南云計(jì)算中心位2000個(gè)計(jì)算核心和2000T存儲(chǔ),滿足各級(jí)各部門數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、采集和運(yùn)算需求。
二是智慧黔南綜合平臺(tái)已匯聚政務(wù)110、督考績(jī)效、綜治大數(shù)據(jù)等應(yīng)用系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)跨系統(tǒng)工作流程、報(bào)表圖表、表單模塊的相互調(diào)用,實(shí)現(xiàn)可視化管理。
三是依托省電子政務(wù)網(wǎng),通過購(gòu)買服務(wù)部署運(yùn)用省公文事務(wù)系統(tǒng),各級(jí)各部門日常辦公、公文交換、業(yè)務(wù)協(xié)同、交流學(xué)習(xí)。公文事務(wù)系統(tǒng)上線以來累計(jì)收發(fā)文100萬件次。
四是依托“云上貴州多彩寶”平臺(tái),結(jié)合黔南特色,在全省率先搭建云上貴州多彩寶地州級(jí)平臺(tái)—“智慧黔南綜合移動(dòng)門戶”,實(shí)現(xiàn)69項(xiàng)高頻政務(wù)服務(wù)指尖辦理,初步實(shí)現(xiàn)了“一個(gè)APP辦所有事”。全面梳理全州政務(wù)民生服務(wù)APP及微信公眾號(hào),統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)分類分批接入平臺(tái),已整合政務(wù)110、綜治大數(shù)據(jù)、扶貧大數(shù)據(jù)、公文與事務(wù)辦理等政務(wù)APP,實(shí)現(xiàn)全州行政人員在線處理工作事務(wù)“單點(diǎn)登錄,掌上通辦”,工作效率及用戶綜合服務(wù)能力實(shí)現(xiàn)明顯提升。
五是州級(jí)層面建成脫貧攻堅(jiān)大數(shù)據(jù)平臺(tái)、政務(wù)110、督考績(jī)效系統(tǒng)、社會(huì)信用云、文化云等一批大數(shù)據(jù)應(yīng)用。督考績(jī)效系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)州級(jí)部門督查考評(píng)線上線下統(tǒng)一,提升了督查考評(píng)工作效率和精準(zhǔn)度。
六是借助2018數(shù)博會(huì),州、縣兩級(jí)策劃招商項(xiàng)目30個(gè),引進(jìn)了神玥軟件等一批大數(shù)據(jù)企業(yè)落戶我州,神玥軟件已落戶經(jīng)營(yíng),向社會(huì)提供就業(yè)崗位。
(2)績(jī)效評(píng)價(jià)工作取得的成效
一是通過績(jī)效評(píng)價(jià),逐步樹立了績(jī)效理念。通過設(shè)定績(jī)效目標(biāo),清楚地了解實(shí)施項(xiàng)目所要取得社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益,推動(dòng)項(xiàng)目科學(xué)實(shí)施建設(shè)。例如:通過績(jī)效評(píng)價(jià)并實(shí)施智慧黔南綜合平臺(tái)項(xiàng)目,2018年底順利建成上線,填補(bǔ)了全州在智能化云平臺(tái)上的“空白”,為全州大數(shù)據(jù)發(fā)展提供了最重要的支撐。二是促使預(yù)算的編制更科學(xué)、更規(guī)范,有利于財(cái)政部門優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),合理分配資金,使有限的財(cái)政資金發(fā)揮更大的效益。另一方面,通過開展績(jī)效評(píng)價(jià),加強(qiáng)大數(shù)據(jù)項(xiàng)目的規(guī)劃與科學(xué)論證,健全項(xiàng)目資金的核算與管理制度,改進(jìn)資金使用管理方式,提高了管理水平和資金使用效益。例如:我局通過建立大數(shù)據(jù)項(xiàng)目評(píng)估審查機(jī)制,規(guī)范大數(shù)據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)、建設(shè)、驗(yàn)收等工作環(huán)節(jié),確保項(xiàng)目建設(shè)符合全州大數(shù)據(jù)規(guī)劃。
四、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
(四)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(九)結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(十一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十三)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十四)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
(十五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十七)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(十八)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
(十九)科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。
(二十)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(二十一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
(二十二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
(二十三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
(二十四)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(二十五)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(二十六)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
(二十七)資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持(項(xiàng)):反映支持工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。
(二十八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)面