黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局
2019年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、目錄
1.目錄;
2.部門(mén)概括;
3.部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表;
4.部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明;
5.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明;
二、部門(mén)概況
部門(mén)主要職能:根據(jù)黔南府辦發(fā)〔2017〕24號(hào)文件規(guī)定,主要職責(zé)是:
(一)職責(zé)調(diào)整
將州工業(yè)和信息化委員會(huì)承擔(dān)的有關(guān)數(shù)據(jù)資源管理、大數(shù)據(jù)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展(除電子信息制造業(yè)外)、信息化(除“兩化融合”外)等職責(zé),整合劃入州大數(shù)據(jù)管理局。
(二)主要職責(zé)
1、部門(mén)主要職能:
(一)負(fù)責(zé)研究擬訂并組織全州信息化建議、信息基礎(chǔ)設(shè)施、大數(shù)據(jù)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、政策措施和評(píng)價(jià)體系并組織實(shí)施;提出推廣應(yīng)用、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策建議。
(二)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全州信息化發(fā)展工作;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)通信業(yè)發(fā)展;協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問(wèn)題,促進(jìn)通信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合;指導(dǎo)協(xié)調(diào)信息化建設(shè)和大數(shù)據(jù)應(yīng)用;負(fù)責(zé)信息化應(yīng)急協(xié)調(diào)工作。
(三)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理,促進(jìn)大數(shù)據(jù)政用、民用、商用;統(tǒng)籌政府?dāng)?shù)據(jù)采集匯聚、登記管理、共享開(kāi)放;失去社會(huì)數(shù)據(jù)匯聚融合、互聯(lián)互通;統(tǒng)籌推進(jìn)大數(shù)據(jù)安全體系建設(shè)和安全保障工作。
(四)負(fù)責(zé)全州信息基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督;負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)中心規(guī)劃建設(shè)與集約利用;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)電子政務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè),負(fù)責(zé)全州綜合大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)管理;監(jiān)督管理全州網(wǎng)絡(luò)和信息服務(wù)市場(chǎng);聯(lián)系在黔南電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)有關(guān)工作。
(五)負(fù)責(zé)全州大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理,促進(jìn)大數(shù)據(jù)核心業(yè)態(tài)、關(guān)聯(lián)業(yè)態(tài)、衍生業(yè)態(tài)發(fā)展;協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問(wèn)題并提出對(duì)策建議;指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步,促進(jìn)科研成果產(chǎn)業(yè)化,推動(dòng)大數(shù)據(jù)產(chǎn)學(xué)研用統(tǒng)籌發(fā)展。
(六)負(fù)責(zé)提出大數(shù)據(jù)、信息化領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向、上級(jí)支持建設(shè)資金安排建議,按照規(guī)定權(quán)限,審批、備案和核準(zhǔn)大數(shù)據(jù)、信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目;負(fù)責(zé)州級(jí)有關(guān)部門(mén)大數(shù)據(jù)信息化項(xiàng)目牽頭審核工作;擬訂州級(jí)大數(shù)據(jù)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金年度使用計(jì)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)大數(shù)據(jù)基金的建議和管理。
(七)承擔(dān)大數(shù)據(jù)、信息化領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳎笇?dǎo)相關(guān)企業(yè)開(kāi)展區(qū)域化合作、國(guó)際化經(jīng)營(yíng),指導(dǎo)大數(shù)據(jù)、信息化領(lǐng)域行業(yè)協(xié)會(huì)、聯(lián)盟機(jī)構(gòu)工作。
(八)承擔(dān)網(wǎng)絡(luò)安全及相關(guān)信息安全管理的職責(zé);指導(dǎo)監(jiān)督政府部門(mén)、重點(diǎn)行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作;協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。
(九)負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)、信息化人才隊(duì)伍建設(shè)工作;擬訂并組織實(shí)施大數(shù)據(jù)、信息化人才發(fā)展規(guī)劃;組織協(xié)調(diào)全州大數(shù)據(jù)、信息化人才教育有關(guān)工作。
(十)承辦州人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成:我部門(mén)由黔南州大數(shù)據(jù)管理局本級(jí)及所屬黔南州信息管理中心(黔南州信息數(shù)據(jù)管理中心)共2家單位組成。黔南州大數(shù)據(jù)管理局是財(cái)政全額撥款行政單位,黔南州信息管理中心(黔南州信息數(shù)據(jù)管理中心)為黔南州大數(shù)據(jù)管理局管理的公益一類(lèi)副縣級(jí)事業(yè)單位。
3.部門(mén)人員構(gòu)成:
本部門(mén)2018年末總編制人數(shù)40人,其中行政編制10人,事業(yè)編制30人。在職實(shí)有人數(shù)30人,其中行政人員8人,事業(yè)人員22人,無(wú)離退休人員。
單位名稱(chēng) |
編制數(shù) |
實(shí)有人數(shù) | |||
小計(jì) |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
州大數(shù)據(jù)管理局 |
10 |
8 |
8 |
0 |
0 |
州信息管理中心 |
30 |
22 |
0 |
22 |
0 |
合計(jì) |
40 |
30 |
8 |
22 |
0 |
三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明
2019年初部門(mén)預(yù)算公開(kāi)共含10張報(bào)表,具體參考以下格式:
(一)部門(mén)收支預(yù)算總表
(二)部門(mén)收入預(yù)算總表
(三)部門(mén)支出預(yù)算總表
(四)部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
(五)部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
(六)部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
(七)部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
(八)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
(九)部門(mén)預(yù)算批復(fù)總表
(十)部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
詳見(jiàn)公開(kāi)附件。
四、部門(mén)預(yù)算安排說(shuō)明
(一)部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2019年度我部門(mén)預(yù)算收入4946624元,支出4946624元,收支平衡;2018年度部門(mén)預(yù)算收入2990518元,支出2990518元,比上年增加1956106元,同比增長(zhǎng)39.54%。其原因是:由于我單位2018年新成立,2018年初在職人數(shù)僅有14人,均為原信息中心人員。2018年,本部門(mén)新進(jìn)及調(diào)入人數(shù)16人,年末實(shí)有在職人數(shù)30人,人員增長(zhǎng)53.3%。人員增加,導(dǎo)致本年人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
2019年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明表
|
收入 |
支出 |
| ||||||
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(zhǎng)(%) |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(zhǎng)(%) |
變動(dòng)原因 |
合計(jì) |
2990518 |
4946624 |
1956106 |
39.54% |
2990518 |
4946624 |
1956106 |
39.54% |
人員增加 |
人員經(jīng)費(fèi) |
1583754 |
3485109 |
1901355 |
54.56% |
1583754 |
3485109 |
1901355 |
54.56% |
人員增加 |
公用經(jīng)費(fèi) |
206764 |
501434 |
294670 |
58.77% |
206764 |
501434 |
294670 |
58.77% |
人員增加 |
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
1200000 |
960000 |
-240000 |
-25% |
1200000 |
960000 |
-240000 |
-25% |
壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
無(wú)變動(dòng) |
(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
2019年度部門(mén)預(yù)算收入為4946624元,2018年度部門(mén)預(yù)算收入為2990518元,比上年增加1956106元,同比增長(zhǎng)39.54%,其原因是:由于我單位2018年新成立,2018年初在職人數(shù)僅有14人,均為原信息中心人員。2018年,本部門(mén)新進(jìn)及調(diào)入人數(shù)16人,年末實(shí)有在職人數(shù)30人,人員增長(zhǎng)53.3%。人員增加,導(dǎo)致本年人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
注:我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。
(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
2019年度部門(mén)預(yù)算支出為4946624元,2018年度部門(mén)預(yù)算支出為2990518元,比上年增加1956106元,同比增長(zhǎng)39.54%,其原因是:由于我單位2018年新成立,2018年初在職人數(shù)僅有14人,均為原信息中心人員。2018年,本部門(mén)新進(jìn)及調(diào)入人數(shù)16人,年末實(shí)有在職人數(shù)30人,人員增長(zhǎng)53.3%。人員增加,導(dǎo)致本年人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
按功能分類(lèi):一般公共服務(wù)支出4157128元,占總支出84.04%;社會(huì)保障與就業(yè)支出348614元,占總支出7.05%;衛(wèi)生健康支出120825元,占總支出2.44%;住房保障支出支出320056元,占總支出6.47%。
按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目:工資福利支出3485190元,占總支出70.46%;商品服務(wù)支出1461434元,占總支出29.54%。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目:機(jī)關(guān)工資福利支出985709元,占總支出的19.93%;機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出97836元,占總支出的1.98%;對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助3683078元,占總支出的78.09%。
(四)財(cái)政撥款收支總體情況
2019年度我部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入4946624元,支出4946624元,收支平衡;2018年度部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入2990518元,支出2990518元,比上年增加1956106元,同比增長(zhǎng)39.54%。其原因是:由于我單位2018年新成立,2018年初在職人數(shù)僅有14人,均為原信息中心人員。2018年,本部門(mén)新進(jìn)及調(diào)入人數(shù)16人,年末實(shí)有在職人數(shù)30人,人員增長(zhǎng)53.3%。人員增加,導(dǎo)致本年人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
單位:元
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(zhǎng)(%) |
2019年占比(%) |
變動(dòng)原因 |
合計(jì) |
2990518 |
4946624 |
1956106 |
39.54 |
100% |
人員增加 |
一般公共財(cái)政撥款收入 |
2990518 |
4946624 |
1956106 |
39.54 |
100% |
人員增加 |
非財(cái)政撥款 收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
無(wú)變動(dòng) |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
無(wú)變動(dòng) |
(五)一般公共預(yù)算支出情況
2019年度部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出4946624元,其中:2010301行政運(yùn)行3197128元;2010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)事務(wù)960000元,2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)324339元,2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助8059元,2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助8109元,2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助8109元,2101101行政單位醫(yī)療28227元,2101102事業(yè)單位醫(yī)療69076元,2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助23523元,2210201住房公積金320056元。2018年度我部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出2990518元,比上年增加1956106元,同比增長(zhǎng)39.54%,其原因是:由于我單位2018年新成立,2018年初在職人數(shù)僅有14人,均為原信息中心人員。2018年,本部門(mén)新進(jìn)及調(diào)入人數(shù)16人,年末實(shí)有在職人數(shù)30人,人員增長(zhǎng)53.3%。人員增加,導(dǎo)致本年人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。其中:2010301行政運(yùn)行3197128元,比上年增加1933594元,同比增長(zhǎng)60.48%;2010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)事務(wù)960000元,比上年減少422000元,同比下降43.96%;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)324339元,比上年增加181345元,同比增長(zhǎng)55.91%;2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助8059元,比上年增加3055元,同比增長(zhǎng)37.91%;2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助8109元,比上年增加4535元,同比增長(zhǎng)55.93%;2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助8109元,比上年增加4535元,同比增長(zhǎng)55.93%;2101101行政單位醫(yī)療28227元,比上年增加28227元,同比增長(zhǎng)100%;2101102事業(yè)單位醫(yī)療69076元,比上年增加26177元,同比增長(zhǎng)37.9%;2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助23523元,比上年增加13523元,同比增長(zhǎng)100 %;2210201住房公積金320056元,比上年增加173117元,同比增長(zhǎng)54.09 %。
(六)一般公共預(yù)算基本支出情況(分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說(shuō)明)
2019年度部門(mén)預(yù)算基本支出3986624元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出3485190元,公用經(jīng)費(fèi)支出501434元。2018年度部門(mén)預(yù)算基本支出1790518元,比上年增加2196106元,同比增長(zhǎng)55.09%,其原因是:人員變動(dòng)大導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)增加。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出1583754元,比上年增加1901436元,同比增長(zhǎng)54.56%;公用經(jīng)費(fèi)支出206764元,比上年增加294670元,同比增長(zhǎng)58.77%。
2019年一般公共預(yù)算基本收支情況表
公開(kāi)單位:黔南州大數(shù)據(jù)管理局 單位:元
收入 |
支出 |
| |||||||
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2018 |
2019 |
增加 |
增長(zhǎng)(%) |
2018 |
2019 |
增加 |
增長(zhǎng)(%) |
變動(dòng)原因 |
合計(jì) |
1790518 |
3986624 |
2196106 |
55.09% |
1790518 |
3986624 |
2196106 |
55.09% |
人員增加 |
人員經(jīng)費(fèi) |
1583754 |
3485190 |
1901436 |
54.36% |
1583754 |
3485190 |
1901436 |
54.36% |
人員增加 |
公用經(jīng)費(fèi) |
206764 |
501434 |
294670 |
58.77 |
206764 |
501434 |
294670 |
58.77 |
人員增加 |
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)75000元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用60000元,公務(wù)接待費(fèi)15000元。2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)80000元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用40000元,公務(wù)接待費(fèi)40000元。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)比上年減少5000元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用比上年增加20000元,公務(wù)接待費(fèi)比上年減少25000元。
2019年部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表 | |||||
公開(kāi)單位:黔南州大數(shù)據(jù)管理局單位:元 | |||||
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2018年預(yù)算數(shù) |
2019年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長(zhǎng)(%) |
增減變動(dòng)原因 |
合計(jì) |
80000 |
75000 |
-5000 |
-6.67% |
壓縮公務(wù)接待支出 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
40000 |
60000 |
20000 |
33.33% |
人員增加 |
公務(wù)接待費(fèi) |
40000 |
15000 |
25000 |
167% |
壓縮公務(wù)接待支出 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
0 |
無(wú)此經(jīng)費(fèi)安排 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
0 |
無(wú)此經(jīng)費(fèi)安排 |
注:我局局機(jī)關(guān)無(wú)公務(wù)用車(chē),信息管理中心公務(wù)用車(chē)保有量共1輛。
(八)政府性基金預(yù)算支出情況
2019年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
公開(kāi)單位:黔南州大數(shù)據(jù)管理局 單位:元 | ||
2019年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
0 |
0 |
無(wú)變動(dòng) |
說(shuō)明:2019年我部門(mén)(單位)沒(méi)有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說(shuō)明。
五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
1.機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2019年我部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)364000元,其中:辦公費(fèi)50000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出14%;差旅費(fèi)80000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出22%;公務(wù)接待費(fèi)15000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出4%;會(huì)議費(fèi)10000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出3%;勞務(wù)費(fèi)20000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出5%;培訓(xùn)費(fèi)15000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出4%;其他交通費(fèi)用10000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出3%;其他商品和服務(wù)支出8000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出2%;手續(xù)費(fèi)5000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出1%;維修(護(hù))費(fèi)8000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出2%;委托業(yè)務(wù)費(fèi)20000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出5%;物業(yè)管理費(fèi)5000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出1%;因公出國(guó)(境)費(fèi)用60000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出16%;印刷費(fèi)15000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出4%;郵電費(fèi)30000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出8%;租賃費(fèi)13000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出4%。
政府采購(gòu)情況
2019年本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)情況。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
由于本部門(mén)為2018年新增單位,2018年初無(wú)資產(chǎn)數(shù),2018年新購(gòu)資產(chǎn)98件,價(jià)值428536元,其中:通用設(shè)備21件,價(jià)值311503元,家具用具77件,價(jià)值117033元;2018年從州政府辦調(diào)撥原信息中心資產(chǎn)174件,價(jià)值7371844元,其中:通用設(shè)備145件,價(jià)值7198760元,家具用具28件,價(jià)值19584元,無(wú)形資產(chǎn)1件,價(jià)值153500元。年末,將達(dá)到報(bào)廢處置條件的23件通用設(shè)備報(bào)批進(jìn)行報(bào)廢處置,價(jià)值274550元。
本部門(mén)2018年末資產(chǎn)總計(jì)34192813.67元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)26666983.67元,占總資產(chǎn)的77.99%;固定資產(chǎn)7372330元,占總資產(chǎn)的21.56%;無(wú)形資產(chǎn)153500元,占總資產(chǎn)的0.45%。流動(dòng)資產(chǎn)中,貨幣資金6685806.26元,占流動(dòng)資產(chǎn)的25.07%。固定資產(chǎn)共計(jì)248件,其中:通用設(shè)備143件,價(jià)值7235713元,占固定資產(chǎn)總值的98.15%;家具、用具105件,價(jià)值136617元,占固定資產(chǎn)總值的1.85%。無(wú)形資產(chǎn)1件,價(jià)值153500元。
4.預(yù)算績(jī)效管理情況。
2019年,本部門(mén)無(wú)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目。
2019年需公開(kāi)本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。
序號(hào) |
事項(xiàng) |
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備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 |
2019年預(yù)算績(jī)效目標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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預(yù)算績(jī)效目標(biāo) |
嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi),壓縮會(huì)議費(fèi)等支出,發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 實(shí)現(xiàn)部門(mén)業(yè)務(wù)庫(kù)與部門(mén)前置數(shù)據(jù)庫(kù)之間的橋接軟件,具備數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)解析、數(shù)據(jù)識(shí)別、自動(dòng)采集、增量采集、全量采集等功能。 3.提供強(qiáng)大而靈活的定制開(kāi)發(fā)功能,業(yè)務(wù)模塊支持無(wú)限擴(kuò)展,同時(shí)實(shí)現(xiàn)應(yīng)用層上的功能集成,實(shí)現(xiàn)跨系統(tǒng)工作流程、報(bào)表圖表、表單模塊的相互調(diào)用。 4.實(shí)現(xiàn)各級(jí)各部門(mén)日常辦公、公文交換、業(yè)務(wù)協(xié)同、交流學(xué)習(xí)。 5.實(shí)現(xiàn)黔南州各級(jí)各部門(mén)向社會(huì)提供信息公開(kāi)、互動(dòng)交流、辦事服務(wù)的統(tǒng)一對(duì)外門(mén)戶;實(shí)現(xiàn)政務(wù)微信、政務(wù)網(wǎng)站群、政務(wù)微博、政務(wù)APP等互聯(lián)網(wǎng)政務(wù)媒體有機(jī)整合;實(shí)現(xiàn)信息公開(kāi)內(nèi)容管理實(shí)現(xiàn)集中管理,統(tǒng)一發(fā)布;互動(dòng)交流和辦事服務(wù)實(shí)現(xiàn)集中受理,統(tǒng)一反饋。 6.解決群眾訴,提高了訴求辦理的效率;切實(shí)解決跨部門(mén)業(yè)務(wù)協(xié)同,個(gè)性化業(yè)務(wù)定制,信息資源共享,分類(lèi)統(tǒng)計(jì)分析、負(fù)面評(píng)價(jià)返件、優(yōu)化服務(wù)渠道、重點(diǎn)事件預(yù)警、業(yè)務(wù)知識(shí)支撐等需求。 7.整合社區(qū)(村)現(xiàn)有部門(mén)專(zhuān)網(wǎng)和各部門(mén)數(shù)據(jù)資源,建設(shè)社會(huì)分類(lèi)管理與社會(huì)矛盾聯(lián)動(dòng)化解的社會(huì)服務(wù)管理創(chuàng)新信息系統(tǒng),打造全面覆蓋、動(dòng)態(tài)跟蹤、資源共享、功能齊全的社會(huì)管理服務(wù)綜合信息體系。 8.實(shí)現(xiàn)對(duì)黔南州政務(wù)數(shù)據(jù)按照不同的類(lèi)別、層級(jí)和維度進(jìn)行匯總、加工后,通過(guò)目標(biāo)考核、督查督辦、統(tǒng)計(jì)分析、可視化展示等功能,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供科學(xué)的輔助信息。 9.新增就業(yè)崗位1萬(wàn)人。 |
1.參考《黔南州財(cái)政局關(guān)于<黔南州州級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》(黔南財(cái)監(jiān)〔2016〕5號(hào))(電子版文件,請(qǐng)進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開(kāi)-部門(mén)信息公開(kāi)-州財(cái)政局-法規(guī)公文-政府文件-部門(mén)文件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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相關(guān)績(jī)效指標(biāo) |
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相關(guān)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明: |
5.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算支出中專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)960000元,其中:大數(shù)據(jù)發(fā)展工作大會(huì)99000元,會(huì)同省、州單位外出考察項(xiàng)目225000元,開(kāi)展督導(dǎo)檢查及觀摩項(xiàng)目240000元,州政府網(wǎng)站及省電子政務(wù)網(wǎng)工作推進(jìn)會(huì)15000元,電子政務(wù)到縣市開(kāi)展推廣工作24000元,勞務(wù)工作費(fèi)140000元,聘請(qǐng)法律顧問(wèn)10000元,協(xié)同辦公、政務(wù)110平臺(tái)短信費(fèi)150000元,州政府網(wǎng)站信息內(nèi)容建設(shè)及省電子政務(wù)網(wǎng)應(yīng)用推廣工作15000元,單位上下班交通車(chē)租用費(fèi)用42000元。
6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
本部門(mén)2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。
7.專(zhuān)有名詞解釋。
1、公共財(cái)政預(yù)算撥款收入:指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。
2、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位為職工繳納的住房公積金。
3、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
州大數(shù)據(jù)局2019年預(yù)算公開(kāi).XLS
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