w疯狂的少妇2做爰hd在线,w疯狂的少妇2做爰hd在线观看|w疯狂的少妇2做爰韩_w疯狂的少妇2做爰韩国电影

貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2020年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開說明

目 ?錄

一、貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局概況

二、貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2020年度部門決算公開報(bào)表(見附表)

三、貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2020年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局概況

(一)主要職能

1. 起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的政策、制度和規(guī)范性文件。擬訂并組織實(shí)施財(cái)政規(guī)劃和改革方案。分析預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì),參與制定各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策,提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議,擬訂相關(guān)分配政策,完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。深化財(cái)稅體制改革,理順地方政府間財(cái)政關(guān)系,建立事權(quán)和支出責(zé)任相適應(yīng)的財(cái)政管理機(jī)制。

2.承擔(dān)全州各項(xiàng)財(cái)政收支監(jiān)管的責(zé)任。負(fù)責(zé)州級(jí)財(cái)政收支管理工作,編制年度州本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行。向州人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)告財(cái)政決算等情況。負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度。審核和匯總編制全州國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案,擬訂國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法。

3.負(fù)責(zé)政府性債務(wù)管理,控制適當(dāng)規(guī)模,保持合理結(jié)構(gòu),有效發(fā)揮地方政府規(guī)范舉債的積極作用,防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

4.擬訂財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度,指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù),擬訂政府采購(gòu)制度并監(jiān)督管理。

5.負(fù)責(zé)政府非稅收入管理和改革,承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金及其他非稅收入管理工作。按規(guī)定管理彩票資金,監(jiān)督管理彩票公益金的分配和使用。

6.擬訂需由全州統(tǒng)一的經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額和支出政策規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的收支監(jiān)督管理。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,提高財(cái)政資金使用效益。

7.按照管理權(quán)限,擬訂有關(guān)財(cái)稅征管政策及財(cái)政稅收計(jì)劃,提出落實(shí)財(cái)稅政策的措施及建議。

8.辦理和監(jiān)督州本級(jí)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出及中央、省和州政府投資項(xiàng)目財(cái)政撥款,參與擬訂州本級(jí)建設(shè)投資的有關(guān)政策,組織實(shí)施基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度,負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作。

9.管理財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出。

10.執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度,負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)事務(wù)管理工作,監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為。

11.承辦州委、州政府和省財(cái)政廳交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)8個(gè)科室,下屬2個(gè)單位,分別是:黔南州州級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心、黔南州財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)中心。從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局部門決算包括:本級(jí)決算、所屬黔南州州級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心和所屬黔南州財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)中心決算。

二、貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2020年度部門決算公開報(bào)表(見附表)

三、貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2020年度部門決算情況說明

(一)貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2020年度收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2020年度收支決算總計(jì)8,493.74萬元,與2019年相比,增加5,777.30萬元,增長(zhǎng)212.68%。變動(dòng)的主要原因是:2020年12月底根據(jù)黔南財(cái)預(yù)〔2020〕530號(hào)文件下達(dá)州級(jí)償債資金6000萬元所致。

(二)貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2020年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)8,248.05萬元,其中:財(cái)政撥款收入8,245.47萬元,占99.97%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位繳款0.00萬元,占0.00%;其他收入2.58萬元,占0.03%。

(三)貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2020年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)2,381.81萬元,其中:基本支出2,367.86萬元,占99.41%;項(xiàng)目支出13.95萬元,占0.59%;上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

(四)貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2020年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)8,466.69萬元。與2019年相比,增加5,832.72萬元,增長(zhǎng)221.44%。變動(dòng)的主要原因是:2020年12月底根據(jù)黔南財(cái)預(yù)〔2020〕530號(hào)文件下達(dá)州級(jí)償債資金6000萬元所致。

(五)貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況?? ?

貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,364.31萬元,占本年支出合計(jì)的98.02%。與2019年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加18.28萬元,增長(zhǎng)0.78%。變動(dòng)的主要原因是:審計(jì)局在職、退休人員職業(yè)年金清算及審計(jì)局退休人員過渡期差額補(bǔ)貼人員補(bǔ)貼共計(jì)27.21萬都是從我局財(cái)務(wù)支出。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:201一般公共服務(wù)支出1954.83萬元,占82.68%;208社會(huì)保障和就業(yè)支出185.91萬元,占7.86%;210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出86.75萬元,占3.67%;213農(nóng)林水支出6.38萬元,占0.27%;217金融支出13.95萬元,占0.59%;221住房保障支出116.48萬元,占4.93%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1909.7萬元,支出決算為2364.31萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的123.81%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:當(dāng)年追加的人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)(金融支出、會(huì)計(jì)考務(wù))及2019年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金在2020年度使用。其中:

(1)2010601行政運(yùn)行(財(cái)政事務(wù))。當(dāng)年預(yù)算為1202.72萬元,支出決算為1407.04萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的116.99%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員退休一次性補(bǔ)貼增加、工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、新進(jìn)人員工資追加等等。

(2)2010607信息化建設(shè)。當(dāng)年沒有預(yù)算,支出決算為84.24萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:該款項(xiàng)為2019年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金在2020年度使用。

(3)2010699其他財(cái)政事務(wù)支出。當(dāng)年預(yù)算為403.2萬元,支出決算為457.72萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的113.52%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2019年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金在2020年度使用及會(huì)計(jì)考務(wù)費(fèi)用一般是以收定支當(dāng)年追加。

(4)2010801行政運(yùn)行(審計(jì)事務(wù))。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為5.83萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2020年審計(jì)局退休人員過渡期差額及退休人員補(bǔ)貼由我局撥付。

(5)2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。當(dāng)年預(yù)算為98.98萬元,支出決算為99.03萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100.05%。決算數(shù)基本等于預(yù)算數(shù)。

(6)2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為25.32萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2020年審計(jì)局在職及新增退休人員職業(yè)年金清算由我局撥付及我局當(dāng)年退休人員的職業(yè)年金清繳。

(7)2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為0.74萬元,支出決算為0萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:事業(yè)人員套改行政人員工資,參照行政人員交納社保。

(8)2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為1.98萬元,支出決算為1.98萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是:按照預(yù)算執(zhí)行。。

(9)2101101行政單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算為33.35萬元,支出決算為33.88萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的101.59%。決算數(shù)基本等于預(yù)算數(shù)的主要原因是:按照預(yù)算執(zhí)行,只新進(jìn)人員追加了相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

(10)2101102事業(yè)單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算為6.86萬元,支出決算為6.86萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是:按照預(yù)算執(zhí)行。

(11)2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為44.62萬元,支出決算為45.01萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100.87%。決算數(shù)基本等于預(yù)算數(shù)的主要原因是:按照預(yù)算執(zhí)行,只新進(jìn)人員追加了相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

(12)2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。當(dāng)年預(yù)算為1萬元,支出決算為1萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是:按照預(yù)算執(zhí)行。

(13)2130599其他扶貧支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為6.38萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:該款項(xiàng)為當(dāng)年追加的駐村及掛職干部的生活補(bǔ)貼。

(14)2179901其他金融支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為13.95萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:該款項(xiàng)為我局業(yè)務(wù)科室轉(zhuǎn)撥的受疫情影響企業(yè)擔(dān)保補(bǔ)貼資金(項(xiàng)目資金)。

(15)2210201住房公積金。當(dāng)年預(yù)算為116.24萬元,支出決算為116.48萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100.21%。決算數(shù)基本等于預(yù)算數(shù)的主要原因是:按照預(yù)算執(zhí)行,只新進(jìn)人員追加了相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

(六)貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,350.36萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1,740.80萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等;公用經(jīng)費(fèi)609.56萬元,主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、辦公設(shè)備軟件購(gòu)置更新等。

(七)貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2020年度一般

公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算9.69萬元,比上年減少9.17萬元,降低48.61%,減少原因是:根據(jù)工作需要,厲行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出及新冠疫情的影響所致。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%,比上年減少0.00萬元,降低0.00%,減少原因是:與上年一樣沒有發(fā)生費(fèi)用;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.29萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的95.78%,比上年減少?9.25萬元,降低49.92%,減少原因是:厲行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出及新冠疫情的影響所致;公務(wù)接待費(fèi)支出0.41萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的4.22%,比上年增加0.08萬元,增長(zhǎng)26.16%,增加原因是:為實(shí)際工作產(chǎn)生的費(fèi)用,厲行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下:

(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.29萬元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.29萬元。主要用于:公務(wù)用車燃料費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、年檢費(fèi)、維修費(fèi)等。2020年,單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

(3)公務(wù)接待費(fèi)0.41萬元。其中,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.41萬元,主要是:接待云南省林草局及省財(cái)政廳、省內(nèi)各州市等檢查、調(diào)研就餐費(fèi)等。貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次,86人次。

(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元。本年無政府性基金預(yù)算收入。

(九)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說明貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元。本年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。

(十)其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出609.56萬元,比2019年減少3.07萬元,降低0.50%,變動(dòng)的主要原因是:根據(jù)工作需要,厲行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出及新冠疫情的影響所致。

2.政府采購(gòu)支出情況。

2020年我單位政府采購(gòu)支出總額85.68萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出85.68萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額85.68萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額16.88萬元,占政府采購(gòu)支出總額的19.7%。

3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日,我單位共有車輛4輛,其中,應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛(其他用車主要用途是:一般公務(wù)用車);單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

4.預(yù)算績(jī)效管理情況說明。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求,我單位開展了2020年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作,根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)(含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)),結(jié)合2020年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況,對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí),根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況,對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況,以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2020年共有1個(gè)項(xiàng)目,涉及資金69.904萬元(其中,州本級(jí)資金69.904萬元,上級(jí)資金0萬元),我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、資金和項(xiàng)目管理情況,以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng),項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附表。

四、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

(四)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

(八)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(九)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(十)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

(十一)項(xiàng)目支出:指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

(十二)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十三)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

(十四)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。

(十六)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(十七)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

(十八)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。

(十九)一般公共服務(wù)(類)審計(jì)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(二十)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(二十一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

(二十二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

(二十三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤:反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

(二十四)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(二十五)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(二十六)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

(二十七)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

(二十八)農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng)):反映其他用于扶貧方面的支出。

(二十九)金融支出(類)其他金融支出(款)其他金融支出(項(xiàng)):反映其他用于金融方面的支出。

(三十)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。

2020年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.xlsx

黔南州財(cái)政局2020年決算公開表.xls

州財(cái)政局2020年整體績(jī)效自評(píng)表.xlsx

黔南州財(cái)政局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(與預(yù)算對(duì)比).xls

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)面