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貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2017年度部門決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開說明

  一、目錄

  1、部門概況

  2、部門決算公開說明

  3、部門決算情況說明

  4、名詞解釋

  二、貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局概況

  (一)主要職能

  1.分析預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì),參與制定各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策,提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議,擬訂相關(guān)分配政策,完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。

  2.起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的政策、制度和規(guī)范性文件。擬訂并組織實(shí)施財(cái)政規(guī)劃和改革方案。

  3.承擔(dān)全州各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)州級(jí)財(cái)政收支管理工作,編制年度州級(jí)財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行。受州政府委托,向州人民代表大會(huì)報(bào)告全州和州級(jí)財(cái)政預(yù)算及執(zhí)行情況,向州人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)告財(cái)政決算。擬訂經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度。

  4.負(fù)責(zé)政府非稅收入管理和改革,承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金及其他非稅收入管理工作。管理財(cái)政票據(jù)。按規(guī)定管理彩票資金,監(jiān)督管理彩票公益金的分配和使用。

  5.擬訂國庫管理制度、國庫集中收付制度,指導(dǎo)和監(jiān)督國庫業(yè)務(wù),按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。擬訂政府采購制度并監(jiān)督管理等。

  (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

  本單位(部門)內(nèi)設(shè)10個(gè)科室,下屬3個(gè)事業(yè)單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局部門決算包括:本級(jí)決算、所屬黔南州州級(jí)財(cái)政國庫支付中心、所屬黔南州財(cái)政監(jiān)督檢查執(zhí)法支隊(duì)和所屬黔南州財(cái)政投資預(yù)算評(píng)審中心決算。

  三、貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2017年度部門決算公開報(bào)表(見附表)

  

  

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  四、貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2017年度部門決算情況說明

  (一)貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2017年度收入支出決算總體情況說明

  貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2017年度收支決算總計(jì)3,810.71萬元,與2016年相比,增加136.34萬元,增長3.71%。變動(dòng)的主要原因是:2017年人員增加同時(shí)工資執(zhí)行新的標(biāo)準(zhǔn)和2016年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金在2017年度使用。

  (二)貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2017年度收入決算情況說明

  本年收入合計(jì)2,752.48萬元,其中:財(cái)政撥款收入2,750.98萬元,占99.95%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入1.5萬元,占0.05%。

  (三)貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2017年度支出決算情況說明

  本年支出合計(jì)2,820.96萬元,其中:基本支出2,820.96萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

  (四)貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2017年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)3,748.24萬元。與2016年相比,增加134.84萬元,增長3.73%。變動(dòng)的主要原因是:2017年人員增加,同時(shí)工資執(zhí)行新的標(biāo)準(zhǔn)。

  (五)貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況?

  貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,820.96萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加194.98萬元,增長7.42%。變動(dòng)的主要原因是:2016年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金在2017年度使用。

  2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:201一般公共服務(wù)支出1,980.50萬元,占70.21%;208社會(huì)保障和就業(yè)支出127.52萬元,占4.52%;210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出75.02萬元,占2.66%;213農(nóng)林水支出515.66萬元,占18.28%;217金融支出4.73萬元,占0.17%;221住房保障支出117.54萬元,占4.17%。

  3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1748.01萬元,支出決算為2820.96萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的161.38%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:當(dāng)年增加其他人員經(jīng)費(fèi)和部分專項(xiàng)資金及2016年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金在2017年度使用。其中:

  (1)2010601行政運(yùn)行(財(cái)政事務(wù))。當(dāng)年預(yù)算為931.17萬元,支出決算為972.63萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的104.45%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員增加,工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

  (2)2010699其他財(cái)政事務(wù)支出。當(dāng)年預(yù)算為505.12萬元,支出決算為544.08萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的107.71%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2016年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金在2017年度使用。

  (3)2013299其他組織事務(wù)支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為4.84萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:當(dāng)年追加駐村干部生活補(bǔ)助。

  (4)2019999其他一般公共服務(wù)支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為458.95萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:當(dāng)年追加的其他人員經(jīng)費(fèi)等。

  (5)2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。當(dāng)年預(yù)算為117.45萬元,決算為122.14萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的103.99%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加新進(jìn)人員。

  (6)2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為0.35萬元,支出決算為0.04萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的11.43%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:事業(yè)人員套改行政人員工資,參照行政人員交納社保。

  (7)2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為2.94萬元,支出決算為2.24萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的76.19%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:工傷保險(xiǎn)費(fèi)率降低。

  (8)2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為2.94萬元,支出決算為3.11萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的105.78%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加新進(jìn)人員繳費(fèi)。

  (9)2101101行政單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算為35.23萬元,支出決算為38.32萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的108.77%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加新進(jìn)人員繳費(fèi)和繳費(fèi)基數(shù)調(diào)高。

  (10)2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為35.13萬元,支出決算為36.70萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的104.47%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加新進(jìn)人員繳費(fèi)。

  (11)2130601機(jī)構(gòu)運(yùn)行。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為11.26萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2016年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金在2017年度使用。

  (12)2130701對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為300萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2016年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金在2017年度轉(zhuǎn)撥支出。

  (13)2139999其他農(nóng)林水支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為204.40萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2016年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金在2017年度轉(zhuǎn)撥支出。

  (14)2170399其他金融發(fā)展支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為4.73萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2016年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金在2017年度使用。

  (15)2210201住房公積金。當(dāng)年預(yù)算為116.68萬元,支出決算為117.54萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100.74%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加新進(jìn)人員繳費(fèi)。

  (六)貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,820.96萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1,690.51萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等;公用經(jīng)費(fèi)1,130.45萬元,主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

  (七)貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算39.25萬元,比上年增加0.02萬元,增長0.05%,增加原因是:因本年度根據(jù)工作需要,更換單位陳舊車輛。其中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%,比上年減少7.19萬元,降低100%,減少原因是:根據(jù)省州工作安排,2017年未有出國境人員;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出34.64萬元,占88.26%,比上年增加13.98萬元,增長67.64%,增加原因是:本局車輛貴JNA093使用時(shí)間長,行駛里程長,車輛老化嚴(yán)重,鑒于財(cái)政工作任務(wù)重,車輛使用率高,更換車輛;公務(wù)接待費(fèi)支出4.61萬元,占11.74%,比上年減少6.77萬元,降低59.50%,減少原因是:根據(jù)工作需要,厲行中央八項(xiàng)規(guī)定。具體情況如下:

  (1)因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  (2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.64萬元,其中,公務(wù)用車購置22.48萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.16萬元。主要用于:本局車輛貴JNA093使用時(shí)間長,行駛里程長,車輛老化嚴(yán)重,鑒于財(cái)政工作任務(wù)重,車輛使用率高,更換車輛等。2017年,單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

  (3)公務(wù)接待費(fèi)4.61萬元。具體是:接待部、廳,省內(nèi)各州市等調(diào)研考察等。

  國內(nèi)公務(wù)接待支出4.61萬元,主要是:接待部、廳,省內(nèi)各州市等調(diào)研考察等。貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2017年國內(nèi)公務(wù)接待34批次,470人次。

  (八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

  貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。本年無政府性基金。

  (九)其他重要事項(xiàng)的情況說明

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

  2017年貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,130.45萬元,比2016年減少115.60萬元,減少9.28%,變動(dòng)的主要原因是:根據(jù)工作需要,厲行中央八項(xiàng)規(guī)定,同時(shí)部分資金尚未支付完成。

  2、政府采購支出情況。

  2017年我單位政府采購支出總額95.71萬元,其中:政府采購貨物支出95.71萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

  3、國有資產(chǎn)占用情況。

  截至2017年12月31日,我單位共有車輛4輛,其中,一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛(其他用車主要用途是:車輛實(shí)際用途);單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  4、預(yù)算績效管理工作開展情況

  (1)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作開展情況,包括項(xiàng)目績效目標(biāo)、支出績效評(píng)價(jià)等情況。

  緊緊圍繞州委、州政府中心工作目標(biāo)任務(wù),深入貫徹黨的十九大精神,大力實(shí)施“3366”發(fā)展戰(zhàn)略,積極發(fā)揮財(cái)稅職能,牢記使命,感恩奮進(jìn),為我州決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、決勝同步小康作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

  (2)績效評(píng)價(jià)工作取得的成效

  a、強(qiáng)化財(cái)源建設(shè),增幅位居全省前列。我局把完成和超額完成財(cái)政收入任務(wù)作為第一工作目標(biāo),及時(shí)將年度收入目標(biāo)分解落實(shí)到各縣(市)及征管部門,按照“四定”原則督促征管單位摸清稅源家底,隨時(shí)根據(jù)財(cái)政收入進(jìn)度情況,與縣級(jí)財(cái)稅部門溝通聯(lián)系,及時(shí)掌握財(cái)政收入的動(dòng)態(tài),圍繞全年財(cái)政收入計(jì)劃抓好稅收收入。

  b、加大民生投入,促進(jìn)社會(huì)和諧。

  c、全力支持脫貧攻堅(jiān),真正做到“貧有所扶”。一是結(jié)合脫貧攻堅(jiān)相關(guān)政策措施,用好用活脫貧攻堅(jiān)子基金。二是超額完成美麗鄉(xiāng)村小康寨建設(shè)任務(wù)。

  d、縱深推進(jìn)各項(xiàng)改革,提高理財(cái)水平。一是繼續(xù)全面推開營改增試點(diǎn)改革。二是建立貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制,更有效的為小微企業(yè)和“三農(nóng)”保駕。

  e、著力抓好政府性債務(wù)管理,防范地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

  f、強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督,提高使用效益。一是以開展“問題大排查、解題大競賽、破題大落實(shí)”為契機(jī),梳理多項(xiàng)問題,努力提升依法理財(cái)能力;二是深入開展財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查,結(jié)合財(cái)政工作實(shí)際,抽查部分單位非稅收入收繳制度執(zhí)行情況,專項(xiàng)資金重點(diǎn)對(duì)涉及民生領(lǐng)域的項(xiàng)目資金進(jìn)行抽查。三是大力盤活財(cái)政存量資金,不斷提高財(cái)政資金的使用效益。

  五、名詞解釋

  (一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  (二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

  (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

  (四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

  (五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

  (六)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

  (七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

  (八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

  (九)結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

  (十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

  (十一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  (十二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  (十三)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

  (十四)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

  (十五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  (十六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  (十七)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

  (十八)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

  (十九)一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

  (二十)一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他一般公共服務(wù)支出。

  (二十一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

  (二十二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

  (二十三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

  (二十四)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

  (二十五)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

  (二十六)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

  (二十七)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng)):反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的基本支出。

  (二十八)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補(bǔ)助支出。

  (二十九)農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)林水方面的支出。

  (三十)金融支出(類)金融發(fā)展支出(款)其他金融發(fā)展支出(項(xiàng)):反映其他用于金融發(fā)展方面的支出。

  (三十一)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  

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