w疯狂的少妇2做爰hd在线,w疯狂的少妇2做爰hd在线观看|w疯狂的少妇2做爰韩_w疯狂的少妇2做爰韩国电影

黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會(huì)(本級(jí))2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)

黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會(huì)(本級(jí))

2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、目錄

1、目錄;

2、部門(mén)概括;

3、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明;

4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明;

二、部門(mén)概況

1、部門(mén)主要職能:1、組織和指導(dǎo)開(kāi)展殘疾人殘疾狀況、致殘?jiān)蚝涂祻?fù)需求調(diào)查,掌握、協(xié)調(diào)殘疾人康復(fù)技術(shù)資源;擬定和實(shí)施殘疾人康復(fù)政策和工作規(guī)劃、計(jì)劃,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)殘疾人康復(fù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù);組織殘疾人康復(fù)和各類(lèi)殘疾人用品用具供應(yīng)、服務(wù)工作;指導(dǎo)殘疾人康復(fù)行業(yè)協(xié)會(huì)的工作,開(kāi)展學(xué)術(shù)交流,培訓(xùn)康復(fù)人才。2、參與制定和實(shí)施殘疾人教育工作計(jì)劃,促進(jìn)和協(xié)調(diào)開(kāi)展殘疾人學(xué)前教育,義務(wù)教育,職業(yè)教育,高中等以上教育和成人教育,推廣盲文、手語(yǔ);制定殘疾人勞動(dòng)就業(yè)工作計(jì)劃;指導(dǎo)殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)和盲人按摩與盲人輔導(dǎo)工作;承擔(dān)組織實(shí)施和指導(dǎo)殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)和示范基地建設(shè)工作;負(fù)責(zé)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作;組織實(shí)施殘疾人扶貧解困工作;協(xié)助開(kāi)展殘疾人社會(huì)保障工作。3、參與擬定有關(guān)維護(hù)殘疾人權(quán)益,貫徹殘疾人事業(yè)的法規(guī)、規(guī)章和政策;監(jiān)督檢查《殘疾人保障法》的貫徹執(zhí)行情況,指導(dǎo)殘聯(lián)系統(tǒng)的法制建設(shè)和政策研究;協(xié)助辦理州人大代表、州政協(xié)委員有關(guān)殘疾人的建議、提案;指導(dǎo)和管理殘疾人的法律援助工作,做好普法宣傳和協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)無(wú)障礙設(shè)施建設(shè)的推進(jìn)和殘疾人的信訪維穩(wěn)等工作

 

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成:我部門(mén)由州殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)及下屬事業(yè)單位;殘疾人就業(yè)服務(wù)指導(dǎo)部、殘疾人輔助器具服務(wù)中心組成。由州殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)是財(cái)政全額撥款參公單位,殘疾人就業(yè)服務(wù)指導(dǎo)部、殘疾人輔助器具服務(wù)中心為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

3、部門(mén)人員構(gòu)成:

我單位在職實(shí)際人數(shù)為13人,其中:參公人員9人,事業(yè)人員4人。退休5人。

單位名稱(chēng)

編制數(shù)

實(shí)有人數(shù)

小計(jì)

行政人數(shù)

事業(yè)人數(shù)

離退休人數(shù)

州殘聯(lián)本級(jí)

11

14

9

 

5

單位

4

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

合計(jì)

15

18

9

4

5

 

三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

2018年初部門(mén)預(yù)算公開(kāi)共含7張報(bào)表收支總表、收入總表、支出總表、基本支出明細(xì)表、項(xiàng)目支出明細(xì)表、2018年部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表、非稅收入征收計(jì)劃表(預(yù)算內(nèi))。

(一)部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2018年度我部門(mén)預(yù)算收入2565644元,支出2565644元,收支平衡;2017年度部門(mén)預(yù)算收入2646549元,支出2646549元,比上年增加減少80905元,同比減少3.06%。其原因是:人員較上年減少2人,其中死亡1人,退休1人。

 

(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2018年度部門(mén)預(yù)算收入為2829766元,2017年度部門(mén)預(yù)算收入為2646549元,比上年減少183217元,同比減少6.92%,其原因是: 人員較上年減少2人,其中死亡1人,退休1人。

其中:公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入2565644元,占總收入90.67%;非財(cái)政撥款收入(社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入)264122元,占總收入9.33%。

(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2018年度部門(mén)預(yù)算支出2565644 元,2017年度部門(mén)預(yù)算支出2646549元,比上年減少80905元,同比減少3.06%,其原因是: 人員較上年減少2人,其中死亡1人,退休1人。

按功能分類(lèi):一般公共服務(wù)支出0元,;社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出2285770元,占總支出89.09%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出109229元,占總支出4.25%;住房保障支出支出170645元,占總支出6.65%

按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目:工資福利支出1909656元,占總支出74.43%;商品服務(wù)支出543596元,占總支出21.19%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出112392元,占總支出4.38%

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目:機(jī)關(guān)工資福利支出1459477元,占總支出的56.89%;機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出491596元,占總支出的19.16%;對(duì)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性補(bǔ)助支出502179元,占總支出的19.57%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助112392元,占總支出的4.38%。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

公開(kāi)單位:州殘聯(lián)                                                         單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目?jī)?nèi)容

2017年預(yù)算數(shù)

2018年預(yù)算數(shù)

增加

增長(zhǎng)(%)

增減變動(dòng)原因

合計(jì)

10

1.5

-8.5

-85

減少了因公出國(guó)出(境)費(fèi)用

因公出國(guó)(境)費(fèi)用

9

 

 

 

2018年沒(méi)有因公出國(guó)出(境)安排

公務(wù)接待費(fèi)

 

1.5

 

 

2017年公務(wù)接待沒(méi)有列入預(yù)算

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

 

 

 

 

 

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

1

 

 

 

公車(chē)改革后無(wú)公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi)

注:我部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量共0輛。

(五)政府性基金預(yù)算支出情況

2018年政府性基金預(yù)算收支情況表

公開(kāi)單位:州殘聯(lián)                                                         單位:萬(wàn)元

2018年政府性基金收入預(yù)算數(shù)

2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù)

備注

0

0

 

0

0

 

說(shuō)明:2018年我部門(mén)(單位)沒(méi)有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

    2018年我部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)313596元,其中:行政定額:水電費(fèi)8720元,占支出的2.78%,會(huì)議費(fèi)10000元,占支出的3.19%,公務(wù)接待費(fèi)10000元,占支出的3.19%,差旅費(fèi)20000元,占支出的6.38%,辦公費(fèi)10000元,占支出的3.19%,培訓(xùn)費(fèi)20000,占支出的6.38%,工會(huì)費(fèi)36595元,占支出的11.67%,其他商品服務(wù)支出23280元,占支出的7.42%,福利費(fèi)13201元,占支出的4.21%,公務(wù)交通補(bǔ)貼109800元,占支出的35.01%。

事業(yè)定額:會(huì)議費(fèi)5000元,占支出的1.6%,公務(wù)接待費(fèi)5000元,占支出的1.6%,差旅費(fèi)20000元,占支出的6.38%,辦公費(fèi)10000元,占支出的3.19%,培訓(xùn)費(fèi)5000,占支出的1.6%,其他商品服務(wù)支出7000元,占支出的2.23%。

 

2政府采購(gòu)情況

我單位2018年無(wú)采購(gòu)情況。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2018年我單位國(guó)有資產(chǎn):117.43萬(wàn)元   其中:通用設(shè)備103.88萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)總額的88.46%(汽車(chē)59.94萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)總額的51.04%;家具用具裝具動(dòng)植物13.55萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)總額的11.54%。

4.項(xiàng)目支出安排情況:我單位2018年無(wú)重要項(xiàng)目,重大支出預(yù)算批復(fù)。

5.預(yù)算績(jī)效管理信息

2018年需公開(kāi)本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

序號(hào)

事項(xiàng)

備注

一、

2018年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi),壓縮會(huì)議費(fèi)等支出,發(fā)揮預(yù)算資金使用效益
2.根據(jù)單位職能和年度工作計(jì)劃及完成設(shè)定目標(biāo)(描述預(yù)算部門(mén)利用全部部門(mén)預(yù)算資金在本年度內(nèi)預(yù)期達(dá)到的總體產(chǎn)出和效果)

1.參考《黔南州財(cái)政局關(guān)于<黔南州州級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》(黔南財(cái)監(jiān)〔2016〕5號(hào))(電子版文件,請(qǐng)進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開(kāi)-部門(mén)信息公開(kāi)-州財(cái)政局-法規(guī)公文-政府文件-部門(mén)文件)

相關(guān)績(jī)效指標(biāo)

相關(guān)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:
1.產(chǎn)出指標(biāo):包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)等。
2.效益指標(biāo):包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。
3.滿意度指標(biāo):指服務(wù)對(duì)象或項(xiàng)目受益人對(duì)預(yù)算支出效果的滿意度
4.其他指標(biāo):指針對(duì)預(yù)算部門(mén)或項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)定的,適用于不同預(yù)算部門(mén)或項(xiàng)目的個(gè)性化指標(biāo)。

6.部分專(zhuān)有名詞解釋

  公共財(cái)政預(yù)算撥款收入:指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料,及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。預(yù)算批復(fù)表2018——殘聯(lián).xls

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面