黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(本級)
2021年部門預(yù)算及“三公” 經(jīng)費預(yù)算公開說明
一、目錄
1.目錄;
2.部門概括;
3.部門預(yù)算公開報表;
4.部門預(yù)算安排情況說明;
5.其他重要事項說明;
二、部門概況
1.部門主要職能:一是指導(dǎo)統(tǒng)籌全州華僑華人及社團的聯(lián)誼和服務(wù)工作,開展港澳臺僑聯(lián)誼。二是推動涉僑經(jīng)濟、科技合作與交流,推動涉僑宣傳、文化交流和華文教育工作。三是配合有關(guān)部門做好海外華僑華人和港澳同胞引智、捐贈資金、物資、項目及權(quán)益協(xié)作。四是承擔(dān)重要華僑華人知名人來黔接待。五是協(xié)同有關(guān)部門和社團做好涉僑信訪工作。六是承辦州委、州政府和上級主管部門交辦的其它事項。
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成:我部門由黔南州歸僑僑眷聯(lián)合會共1家單位組成。黔南州歸僑僑眷聯(lián)合會是財政全額撥款單位,為一級預(yù)算單位,無非財政撥款收入。
3.部門人員構(gòu)成:我部門共核定參公管理事業(yè)編制數(shù)8名(含工勤1名),核定全額撥款事業(yè)編制3名(全部為管理崗位)。截止2020年12月,實有參公在職在編人員共7名(含工勤1名);核定全額事業(yè)編制3名,實有在編人數(shù)1名,空編2名;離退休人員共有11名;臨聘人員0人。
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單位名稱 | 編制數(shù) | 實有人數(shù) | |||
小計 | 行政人數(shù) | 事業(yè)人數(shù) | 離退休人數(shù) | ||
黔南州僑聯(lián)本級 | 11 | 19 | ?????7 | ????1 | ???11 |
合計 | ?????11 | ????19 | ?????7 | ????1 | ???11 |
三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明
2021年初部門預(yù)算公開共含12張報表
(一)部門收支預(yù)算總表
(二)部門收入預(yù)算總表
(三)部門支出預(yù)算總表
(四)部門財政撥款收支預(yù)算總表
(五)部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
(六)部門一般公共預(yù)算基本支出明細表(按經(jīng)濟分類)
(七)部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
(八)單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表
(九)部門預(yù)算批復(fù)總表
(十)部門項目經(jīng)費明細表
(十一)部門整體支出績效目標(biāo)表
(十二)項目支出績效目標(biāo)表(專項業(yè)務(wù)費)
詳見公開附件。
四、部門預(yù)算安排說明
(一)部門收支預(yù)算總體情況說明
2021年度我部門預(yù)算收入1910845.61元,支出 1910845.61元,收支平衡。2020年我會預(yù)算收入1793007.61元,支出1793007.61元,比上年增加117838元,同比增長6.57%,其原因是:人員調(diào)入。
2021年部門收支總體情況說明表
(二)部門收入總體情況說明
2021年度部門預(yù)算收入為1910845.61元,2020年度部門收入為1793007.61,比上年增加117838元,同比增長6.57%,基原因是:人員調(diào)入。
公開單位:?黔南州歸僑僑眷聯(lián)合會 | 單位:元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
項目內(nèi)容 | 2020 | 2021 | 增加 | 增長(%) | 2020 | 2021 | 增加 | 增長(%) | 變動原因 |
合計 | 1793007.61 | 1910845.61 | 117838 | 6.57 | 1793007.61 | 1910845.61 | 117838 | 6.57 | 人員調(diào)入 |
人員經(jīng)費 | 1447645.77 | 1562200.29 | 114554.52 | 7.91 | 1447645.77 | 1562200.29 | 114554.52 | 7.91 | 人員調(diào)入 |
公用經(jīng)費 | 195361.84 | 213645.32 | 18283.48 | 9.36 | 195361.84 | 213645.32 | 18283.48 | 9.36 | 人員調(diào)入 |
項目經(jīng)費 | 150000 | 135000 | -15000 | -10 | 150000 | 135000 | -15000 | -10 | 壓縮經(jīng)費 |
其他 | 0 | 0 | 0 |
注:我單位無非財政撥款收入
(三)部門支出總體情況說明
2021年度部門預(yù)算支出為1910845.61元,2020年度部門收入為1793007.61,比上年增加117838元,同比增長6.57%,基原因是:人員調(diào)入。
按功能分類:一般公共服務(wù)支出1573583.45元,占總支出82.35%;社會保障預(yù)就業(yè)支出102579.12元,占總支出5.37%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出122263.22元,占總支出6. 4%;住房保障支出112419.72元,占總支出5.88%。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目:工資福利支出1293966.29元,占總支出67.7%;商品服務(wù)支出348645.32元,占總支出18.25%;對個人和家庭補助支出268234元,占總支出14.05 %。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目:機關(guān)工資工資福利支出1271487.89元,占總支出66.54%;機關(guān)商品和服務(wù)支出348645.32元,占總支出18.24%;對事業(yè)單位經(jīng)常性補助22478.40元,占總支出的1.18 %;對個人和家庭補助支出268234.00元,占總支出14.04 %。
(四)財政撥款收支總體情況
2021年度我部門預(yù)算收入1910845.61元,支出 1910845.61元,收支平衡。2020年我會預(yù)算收入1793007.61元,支出1793007.61元,比上年增加117838元,同比增長6.57%,其原因是:人員調(diào)入。
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????????????????????????????????????????單位:元
項目內(nèi)容 | 2020年 | 2021年 | 增加 | 增長(%) | 2021年占總收入比(%) | 變動原因 |
合計 | 1793007.61 | 1910845.61 | 117838 | 6.57 | 100 | 人員調(diào)入 |
一般公共財政撥款收入 | 1793007.61 | 1910845.61 | 117838 | 6.57 | 100 | 人員調(diào)入 |
非財政撥款 收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)一般公共預(yù)算支出情況
2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出1910845.61元,其中:2012501(行政運行)1334583.45元,2012599(其他港澳臺事務(wù)支出)239000元,2080505(機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出)100222.56元,2082701(失業(yè)保險支出)352.08元,2082702(財政對工傷保險基金的補助)2004.48元,20827032101101(行政單位醫(yī)療)37446.24元,2101102(事業(yè)單位醫(yī)療補助)3269.16元,2101103(公務(wù)員醫(yī)療補助)81547.92元,2210201(住房公積金)112419.72元。
2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出1793007.61元,其中:2012501(行政運行)1237233元,2012599(其他港澳臺事務(wù)支出)241000元,2080505(機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出)94936.32元,2082702(財政對工傷保險基金的補助)1898.64元,20827032101101(行政單位醫(yī)療)38568.12元,2101103(公務(wù)員醫(yī)療補助)75114.48元,2210201(住房公積金)104257.44元;
2021年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出1910845.61元,比上年增加117838元,同比增長6.57%,其原因是:人員調(diào)入。其中:2012501(行政運行)1334583.45元,比上年增加97350.45元,同比增加7.87 %;2012599(其他港澳臺事務(wù)支出)239000元,比上年減少2000元,同比減少 0.084%;2080505(機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出)100222.56元,比上年增加5286.24元,同比增加5.27%;2082701(財政對失業(yè)保險基金補助)352.08,比上年增加352.08元,同比增加100%;2082702(財政對工傷保險基金的補助)2004.48元,比上年增加105.84元,同比增加5.57%; 2101101(行政單位醫(yī)療補助)37446.24元,比上年增加1121.88元,同比增加2.91%;2101102(事業(yè)單位醫(yī)療補助)3269.16元,比上年增加3269.16元,同比增加100%;2101103(公務(wù)員醫(yī)療補助)81547.92元,比上年增加6433.44元,同比增加8.56%;2210201(住房公積金)112419.72元,比上年增加9162元,同比增加7.83%;
(六)一般公共預(yù)算基本支出情況
2021年度部門預(yù)算基本支出1775845.61元,其中:人員經(jīng)費支出1562200.29元,公用經(jīng)費支出213645.32元。2020年度部門預(yù)算基本支出1643007.61元,比上年增加132838元,同比增加8.09%,其原因是: 人員調(diào)入。其中:人員經(jīng)費支出1562200.29元,比上年增加114554.52元,同比增加7.91%;公用經(jīng)費支出213645.32,比上年增加18283.48元,同比增加 9.36%。
2021年部門收支總體情況說明表
公開單位:黔南州歸僑僑眷聯(lián)合會 | 單位:元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
項目內(nèi)容 | 2020 | 2021 | 增加 | 增長(%) | 2020 | 2021 | 增加 | 增長(%) | 變動原因 |
合計 | 1643007.61 | 1775845.61 | 132838 | 8.09 | 1643007.61 | 1775845.61 | 132838 | 8.09 | 人員調(diào)入 |
人員經(jīng)費 | 1447645.77 | 1562200.29 | 114554.52 | 7.91 | 1447645.77 | 1562200.29 | 114554.52 | 7.91 | 人員調(diào)入 |
公用經(jīng)費 | 195361.84 | 213645.32 | 18283.48 | 9.36 | 195361.84 | 213645.32 | 213645.32 | 9.36 | 人員調(diào)入 |
(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
2021年部門三公經(jīng)費預(yù)算公開表 | |||||
公開單位:黔南州歸僑眷聯(lián)合會??????????????????????????????????????????????????????單位:元 | |||||
項目內(nèi)容 | 2020年預(yù)算數(shù) | 2021年預(yù)算數(shù) | 增加 | 增加(%) | 增減變動原因 |
合計 | 5000 | 10000 | 5000 | 50 | |
因公出國(境)費用 | 0 | 5000 | 5000 | 100 | 根據(jù)工作計劃調(diào)整預(yù)算 |
公務(wù)接待費 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | |
公務(wù)用車購置費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公務(wù)用車運行維護費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:我部門公務(wù)用車保有量0輛。
?(八)政府性基金預(yù)算支出情況(單位需公開數(shù)字為“0”表)
2020年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
公開單位:黔南州歸僑僑眷聯(lián)合會????????????????????????????????????單位:萬元 | ||
2021年政府性基金收入預(yù)算數(shù) | 2021年政府性基金支出預(yù)算數(shù) | 備注 |
0 | 0 |
說明:2021年我部門(單位)沒有政府基金安排的支出及非財政撥款情況說明。
五、其他重要事項說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費說明。2021年我單位機關(guān)工資福利支出1271487.89元,占總支出的66.54%;機關(guān)商品服務(wù)支出348645.32元,占總支出的18.25%;對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 ??22487.4元,占總支出的1.17%;對個人和家庭的補助268234元,占總支出的14.04%。
2、政府采購情況。
我單位本年度無采購情況。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況
資產(chǎn)總體情況:?截至?2020?年?12月31日,我單位資產(chǎn)總額(賬面凈值,下同)?23.68?萬元,較上年增長?-23.59%。負債總額?4.08?萬元?,較上年增長?-54.09%。凈資產(chǎn)?19.6萬元?,較上年增長?-11.32?%。
(1)資產(chǎn)分布情況。我部門?/單位行政單位國有資產(chǎn)?0萬元,占?0.00%;事業(yè)單位國有資產(chǎn)?23.68萬元,占?100.00%,其中執(zhí)行民間非營利組織會計制度的社會團體國有資產(chǎn)?0?萬元,占?0.00%。
(2)資產(chǎn)構(gòu)成情況。流動資產(chǎn)?10.98?萬元,較上年增?長?-37.22%,占資產(chǎn)總額?46.38%;?固定資產(chǎn)?12.7萬元,較上年增長-5.91?%,?占資產(chǎn)總額?53.62%?;?在建工程?0萬元,較上年增長?%?,?占資產(chǎn)總額?0.00%?;?長期投資?0?萬元?,占資產(chǎn)總額?0.00%;?無形資產(chǎn)?0萬元,較上年增長?%?,占資產(chǎn)總額?0.00%;?公共基礎(chǔ)設(shè)施?0萬元,占資產(chǎn)總額?0.00%?;?政府儲備物資?0萬元,占資產(chǎn)總額?0.00?%?;?文物文化資產(chǎn)?0?萬元,占資產(chǎn)總額?0.00?%?;?保障性住房?0萬元,占資產(chǎn)總額?0.00?%?。
?(3)固定資產(chǎn)構(gòu)成情況。?土地、房屋及構(gòu)筑物?0?萬元,占固定資產(chǎn)的?0.00%?(其中,房屋?0?萬元,占固定資產(chǎn)的?0.00%)?;?通用設(shè)備?6.47?萬元,占?50.96?%(其中,車輛?0?萬元,占?0.00%?,?單價?50萬(含)以上(不含車輛)設(shè)備?0萬元,占?0.00%)?;?專用設(shè)備?0萬元,占?0.00%(單價100萬(含)以上設(shè)備?0萬元,占?0.00%)?;?文物和陳列品?0?萬元,占?0.00?%?;?圖書檔案?0?萬元,占?0.00%?;?家具、用具、裝具及動植物?6.23萬元,占?49.04?%?。
4、預(yù)算績效管理情況。
(1)資金總額:1910845.61元。
(2)部門(單位)績效目標(biāo):
目標(biāo)1:組織開展華僑華人及社團聯(lián)誼活動;
目標(biāo)2:是涉僑宣傳、文化交流和華文教育工作;
目標(biāo)3:做好海內(nèi)外華僑華人的引資引智及項目合作工作;目標(biāo)4:做好海內(nèi)外華僑華人捐贈資金及物資等相關(guān)工作;目標(biāo)5:開展僑資調(diào)研和座談工作;
目標(biāo)6:六是開展歸僑、僑眷和僑資企業(yè)慰問及臨時救助工作;
目標(biāo)7:承擔(dān)重要華僑華人知名人來黔接待等工作任務(wù)。
(3)績效指標(biāo)
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 |
產(chǎn)出 | 數(shù)量 | 到僑資企業(yè)、各縣(市)、到掛幫聯(lián)系點開展調(diào)研 | ≥3次 |
舉辦1次僑法宣傳,提升大家對僑知識的認識 | ≥1次 | ||
做好海內(nèi)外華僑華人的引資引智及項目合作工作 | ≥1次 | ||
開展歸僑、僑眷和僑資企業(yè)慰問及臨時救助工作 | ≥1次 | ||
做好海內(nèi)外華僑華人捐贈資金物資等相關(guān)工作 | ≥2次 | ||
完成州委州政府及上級安排的其他工作 | 按時保質(zhì)完成 | ||
質(zhì)量 | 完成到僑資企業(yè)、各縣(市)、到掛幫聯(lián)系點開展調(diào)研;僑法宣傳;引導(dǎo)海內(nèi)外華僑華人開展引資引智、項目合作及捐贈資金物資等相關(guān)工作情況 | 優(yōu)秀 | |
時效 | 完成到僑資企業(yè)、各縣(市)、到掛幫聯(lián)系點開展調(diào)研;僑法宣傳;引導(dǎo)海內(nèi)外華僑華人開展引資引智、項目合作及捐贈資金物資等相關(guān)工作情況 | 2021年底前完成 | |
成本 | 工資福利支出 | 129.3966萬 | |
商品和服務(wù)支出 | 21.3645萬 | ||
對個人和家庭的補助 | 26.8234萬 | ||
專項業(yè)務(wù)費 | 13.5萬 | ||
效益 | 社會效益 | 促進海內(nèi)外華僑華人的引資引智捐贈資金物資及項目合作工作 | 有所增強 |
密切聯(lián)系僑界群眾,提升宣傳成效 | 有所提升 | ||
促進海內(nèi)外華僑華人的引資引智捐贈資金物資及項目合作工作 | 有所提升 | ||
密切聯(lián)系僑界群眾,解決僑界群眾實際困難,提升扶貧成效 | 有所提升 | ||
密切聯(lián)系群眾,解決群眾實際困難 | 有所提升 | ||
滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | 歸僑僑眷及僑資企業(yè)對僑聯(lián)工作滿意度 | ≥95% |
幫扶對象對僑聯(lián)幫扶工作的滿意度 | ≥95% |
5、項目支出安排情況說明
我會2021年一般公共預(yù)算支出中無重要項目、重大支出,無涉及扶貧等民生項目范疇的專項支出。
6、國有資本經(jīng)營預(yù)算
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
7、專有名詞解釋。
公共財政預(yù)算撥款收入:指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位為職工繳納的住房公積金。
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附件1貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會本級.XLS
附件2州僑聯(lián)2021年整體支出績效目標(biāo)表.xls
附件3州僑聯(lián)2021年項目支出績效目標(biāo)表.xlsx
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