w疯狂的少妇2做爰hd在线,w疯狂的少妇2做爰hd在线观看|w疯狂的少妇2做爰韩_w疯狂的少妇2做爰韩国电影

黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(本級)2021年部門預(yù)算及“三公” 經(jīng)費預(yù)算公開說明

黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(本級)

2021年部門預(yù)算及“三公” 經(jīng)費預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄;

2.部門概括;

3.部門預(yù)算公開報表;

4.部門預(yù)算安排情況說明;

5.其他重要事項說明;

二、部門概況

1.部門主要職能:一是指導(dǎo)統(tǒng)籌全州華僑華人及社團的聯(lián)誼和服務(wù)工作,開展港澳臺僑聯(lián)誼。二是推動涉僑經(jīng)濟、科技合作與交流,推動涉僑宣傳、文化交流和華文教育工作。三是配合有關(guān)部門做好海外華僑華人和港澳同胞引智、捐贈資金、物資、項目及權(quán)益協(xié)作。四是承擔(dān)重要華僑華人知名人來黔接待。五是協(xié)同有關(guān)部門和社團做好涉僑信訪工作。六是承辦州委、州政府和上級主管部門交辦的其它事項。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成:我部門由黔南州歸僑僑眷聯(lián)合會共1家單位組成。黔南州歸僑僑眷聯(lián)合會是財政全額撥款單位,為一級預(yù)算單位,無非財政撥款收入。

3.部門人員構(gòu)成:我部門共核定參公管理事業(yè)編制數(shù)8名(含工勤1名),核定全額撥款事業(yè)編制3(全部為管理崗位)。截止202012月,實有參公在職在編人員共7名(含工勤1名);核定全額事業(yè)編制3名,實有在編人數(shù)1名,空編2名;離退休人員共有11名;臨聘人員0人。

?

單位名稱

編制數(shù)

實有人數(shù)

小計

行政人數(shù)

事業(yè)人數(shù)

離退休人數(shù)

黔南州僑聯(lián)本級

11

19

?????7

????1

???11







合計

?????11

????19

?????7

????1

???11

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2021年初部門預(yù)算公開共含12張報表

(一)部門收支預(yù)算總表

(二)部門收入預(yù)算總表

(三)部門支出預(yù)算總表

(四)部門財政撥款收支預(yù)算總表

(五)部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

(六)部門一般公共預(yù)算基本支出明細表(按經(jīng)濟分類)

(七)部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

(八)單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

(九)部門預(yù)算批復(fù)總表

(十)部門項目經(jīng)費明細表

(十一)部門整體支出績效目標(biāo)表

(十二)項目支出績效目標(biāo)表(專項業(yè)務(wù)費)

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

(一)部門收支預(yù)算總體情況說明

2021年度我部門預(yù)算收入1910845.61元,支出 1910845.61元,收支平衡。2020年我會預(yù)算收入1793007.61元,支出1793007.61元,比上年增加117838元,同比增長6.57%,其原因是:人員調(diào)入。 

2021年部門收支總體情況說明表

(二)部門收入總體情況說明

2021年度部門預(yù)算收入為1910845.61元,2020年度部門收入為1793007.61,比上年增加117838元,同比增長6.57%,基原因是:人員調(diào)入。

公開單位:?黔南州歸僑僑眷聯(lián)合會

單位:元


收入

支出


項目內(nèi)容

2020

2021

增加

增長(%)

2020

2021

增加

增長(%)

變動原因

合計

1793007.61

1910845.61

117838

6.57

1793007.61

1910845.61

117838

6.57

人員調(diào)入

人員經(jīng)費

1447645.77

1562200.29

114554.52

7.91

1447645.77

1562200.29

114554.52

7.91

人員調(diào)入

公用經(jīng)費

195361.84

213645.32

18283.48

9.36

195361.84

213645.32

18283.48

9.36

人員調(diào)入

項目經(jīng)費

150000

135000

-15000

-10

150000

135000

-15000

-10

壓縮經(jīng)費

其他





0

0

0



注:我單位無非財政撥款收入

(三)部門支出總體情況說明

2021年度部門預(yù)算支出為1910845.61元,2020年度部門收入為1793007.61,比上年增加117838元,同比增長6.57%,基原因是:人員調(diào)入。

按功能分類:一般公共服務(wù)支出1573583.45元,占總支出82.35%;社會保障預(yù)就業(yè)支出102579.12元,占總支出5.37%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出122263.22元,占總支出6. 4%;住房保障支出112419.72元,占總支出5.88%

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目:工資福利支出1293966.29元,占總支出67.7%;商品服務(wù)支出348645.32元,占總支出18.25%;對個人和家庭補助支出268234元,占總支出14.05 %

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目:機關(guān)工資工資福利支出1271487.89元,占總支出66.54%;機關(guān)商品和服務(wù)支出348645.32元,占總支出18.24%;對事業(yè)單位經(jīng)常性補助22478.40元,占總支出的1.18 %;對個人和家庭補助支出268234.00元,占總支出14.04 %

(四)財政撥款收支總體情況

2021年度我部門預(yù)算收入1910845.61元,支出 1910845.61元,收支平衡。2020年我會預(yù)算收入1793007.61元,支出1793007.61元,比上年增加117838元,同比增長6.57%,其原因是:人員調(diào)入。

?

????????????????????????????????????????單位:元

項目內(nèi)容

2020年

2021年

增加

增長(%)

2021年占總收入比(%)

變動原因

合計

1793007.61

1910845.61

117838

6.57

100

人員調(diào)入

一般公共財政撥款收入

1793007.61

1910845.61

117838

6.57

100

人員調(diào)入

非財政撥款

收入

0

0

0

0

0


其他

0

0

0

0

0


(五)一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出1910845.61元,其中:2012501(行政運行)1334583.45元,2012599(其他港澳臺事務(wù)支出)239000元,2080505(機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出)100222.56元,2082701(失業(yè)保險支出)352.08元,2082702(財政對工傷保險基金的補助)2004.48元,20827032101101(行政單位醫(yī)療)37446.24元,2101102(事業(yè)單位醫(yī)療補助)3269.16元,2101103(公務(wù)員醫(yī)療補助)81547.92元,2210201(住房公積金)112419.72元。

2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出1793007.61元,其中:2012501(行政運行)1237233元,2012599(其他港澳臺事務(wù)支出)241000元,2080505(機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出)94936.32元,2082702(財政對工傷保險基金的補助)1898.64元,20827032101101(行政單位醫(yī)療)38568.12元,2101103(公務(wù)員醫(yī)療補助)75114.48元,2210201(住房公積金)104257.44元;

2021年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出1910845.61元,比上年增加117838元,同比增長6.57%,其原因是:人員調(diào)入。其中:2012501(行政運行)1334583.45元,比上年增加97350.45元,同比增加7.87 %2012599(其他港澳臺事務(wù)支出)239000元,比上年減少2000元,同比減少 0.084%2080505(機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出)100222.56元,比上年增加5286.24元,同比增加5.27%2082701(財政對失業(yè)保險基金補助)352.08,比上年增加352.08元,同比增加100%2082702(財政對工傷保險基金的補助)2004.48元,比上年增加105.84元,同比增加5.57%2101101(行政單位醫(yī)療補助)37446.24元,比上年增加1121.88元,同比增加2.91%2101102(事業(yè)單位醫(yī)療補助)3269.16元,比上年增加3269.16元,同比增加100%2101103(公務(wù)員醫(yī)療補助)81547.92元,比上年增加6433.44元,同比增加8.56%2210201(住房公積金)112419.72元,比上年增加9162元,同比增加7.83%

(六)一般公共預(yù)算基本支出情況

2021年度部門預(yù)算基本支出1775845.61元,其中:人員經(jīng)費支出1562200.29元,公用經(jīng)費支出213645.32元。2020年度部門預(yù)算基本支出1643007.61元,比上年增加132838元,同比增加8.09%,其原因是: 人員調(diào)入。其中:人員經(jīng)費支出1562200.29元,比上年增加114554.52元,同比增加7.91%;公用經(jīng)費支出213645.32,比上年增加18283.48元,同比增加 9.36%

2021年部門收支總體情況說明表

公開單位:黔南州歸僑僑眷聯(lián)合會

單位:元

收入

支出


項目內(nèi)容

2020

2021

增加

增長(%)

2020

2021

增加

增長(%)

變動原因

合計

1643007.61

1775845.61

132838

8.09

1643007.61

1775845.61

132838

8.09

人員調(diào)入

人員經(jīng)費

1447645.77

1562200.29

114554.52

7.91

1447645.77

1562200.29

114554.52

7.91

人員調(diào)入

公用經(jīng)費

195361.84

213645.32

18283.48

9.36

195361.84

213645.32

213645.32

9.36

人員調(diào)入

(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2021年部門三公經(jīng)費預(yù)算公開表

公開單位:黔南州歸僑眷聯(lián)合會??????????????????????????????????????????????????????單位:元

項目內(nèi)容

2020年預(yù)算數(shù)

2021年預(yù)算數(shù)

增加

增加(%)

增減變動原因

合計

5000

10000

5000

50


因公出國(境)費用

0

5000

5000

100

根據(jù)工作計劃調(diào)整預(yù)算

公務(wù)接待費

5000

5000

0

0


公務(wù)用車購置費

0

0

0

0


公務(wù)用車運行維護費

0

0

0

0


注:我部門公務(wù)用車保有量0輛。

?()政府性基金預(yù)算支出情況(單位需公開數(shù)字為“0”表)

2020年政府性基金預(yù)算收支情況表

公開單位:黔南州歸僑僑眷聯(lián)合會????????????????????????????????????單位:萬元

2021年政府性基金收入預(yù)算數(shù)

2021年政府性基金支出預(yù)算數(shù)

備注

0

0


說明:2021年我部門(單位)沒有政府基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費說明。2021年我單位機關(guān)工資福利支出1271487.89元,占總支出的66.54%;機關(guān)商品服務(wù)支出348645.32元,占總支出的18.25%;對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 ??22487.4元,占總支出的1.17%;對個人和家庭的補助268234元,占總支出的14.04%

2、政府采購情況。

我單位本年度無采購情況。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況

資產(chǎn)總體情況?截至?2020??1231日,我單位資產(chǎn)總額(賬面凈值,下同)?23.68?萬元,較上年增長?-23.59%。負債總額?4.08?萬元?,較上年增長?-54.09%。凈資產(chǎn)?19.6萬元?,較上年增長?-11.32?%
1資產(chǎn)分布情況。我部門?/單位行政單位國有資產(chǎn)?0萬元,占?0.00%;事業(yè)單位國有資產(chǎn)?23.68萬元,占?100.00%,其中執(zhí)行民間非營利組織會計制度的社會團體國有資產(chǎn)?0?萬元,占?0.00%
2資產(chǎn)構(gòu)成情況。流動資產(chǎn)?10.98?萬元,較上年增??-37.22%,占資產(chǎn)總額?46.38%?固定資產(chǎn)?12.7萬元,較上年增長-5.91?%?占資產(chǎn)總額?53.62%??在建工程?0萬元,較上年增長?%??占資產(chǎn)總額?0.00%??長期投資?0?萬元?,占資產(chǎn)總額?0.00%?無形資產(chǎn)?0萬元,較上年增長?%?,占資產(chǎn)總額?0.00%?公共基礎(chǔ)設(shè)施?0萬元,占資產(chǎn)總額?0.00%??政府儲備物資?0萬元,占資產(chǎn)總額?0.00?%??文物文化資產(chǎn)?0?萬元,占資產(chǎn)總額?0.00?%??保障性住房?0萬元,占資產(chǎn)總額?0.00?%?
?3固定資產(chǎn)構(gòu)成情況。?土地、房屋及構(gòu)筑物?0?萬元,占固定資產(chǎn)的?0.00%?(其中,房屋?0?萬元,占固定資產(chǎn)的?0.00%??通用設(shè)備?6.47?萬元,占?50.96?%(其中,車輛?0?萬元,占?0.00%??單價?50萬(含)以上(不含車輛)設(shè)備?0萬元,占?0.00%??專用設(shè)備?0萬元,占?0.00%(單價100萬(含)以上設(shè)備?0萬元,占?0.00%??文物和陳列品?0?萬元,占?0.00?%??圖書檔案?0?萬元,占?0.00%??家具、用具、裝具及動植物?6.23萬元,占?49.04?%?

4、預(yù)算績效管理情況。

1)資金總額:1910845.61元。

2)部門(單位)績效目標(biāo):

目標(biāo)1:組織開展華僑華人及社團聯(lián)誼活動;

目標(biāo)2:是涉僑宣傳、文化交流和華文教育工作;

目標(biāo)3:做好海內(nèi)外華僑華人的引資引智及項目合作工作;目標(biāo)4:做好海內(nèi)外華僑華人捐贈資金及物資等相關(guān)工作;目標(biāo)5:開展僑資調(diào)研和座談工作;

目標(biāo)6:六是開展歸僑、僑眷和僑資企業(yè)慰問及臨時救助工作;

目標(biāo)7:承擔(dān)重要華僑華人知名人來黔接待等工作任務(wù)。

3)績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值

產(chǎn)出

數(shù)量

到僑資企業(yè)、各縣(市)、到掛幫聯(lián)系點開展調(diào)研

≥3次

舉辦1次僑法宣傳,提升大家對僑知識的認識

≥1次

做好海內(nèi)外華僑華人的引資引智及項目合作工作

≥1次

開展歸僑、僑眷和僑資企業(yè)慰問及臨時救助工作

≥1次

做好海內(nèi)外華僑華人捐贈資金物資等相關(guān)工作

≥2次


完成州委州政府及上級安排的其他工作

按時保質(zhì)完成

質(zhì)量

完成到僑資企業(yè)、各縣(市)、到掛幫聯(lián)系點開展調(diào)研;僑法宣傳;引導(dǎo)海內(nèi)外華僑華人開展引資引智、項目合作及捐贈資金物資等相關(guān)工作情況

優(yōu)秀

時效

完成到僑資企業(yè)、各縣(市)、到掛幫聯(lián)系點開展調(diào)研;僑法宣傳;引導(dǎo)海內(nèi)外華僑華人開展引資引智、項目合作及捐贈資金物資等相關(guān)工作情況

2021年底前完成

成本

工資福利支出

129.3966萬

商品和服務(wù)支出

21.3645萬

對個人和家庭的補助

26.8234萬

專項業(yè)務(wù)費

13.5萬

效益

社會效益

促進海內(nèi)外華僑華人的引資引智捐贈資金物資及項目合作工作

有所增強

密切聯(lián)系僑界群眾,提升宣傳成效

有所提升

促進海內(nèi)外華僑華人的引資引智捐贈資金物資及項目合作工作

有所提升

密切聯(lián)系僑界群眾,解決僑界群眾實際困難,提升扶貧成效

有所提升

密切聯(lián)系群眾,解決群眾實際困難

有所提升

滿意度

服務(wù)對象滿意度

歸僑僑眷及僑資企業(yè)對僑聯(lián)工作滿意度

≥95%

幫扶對象對僑聯(lián)幫扶工作的滿意度

≥95%

5、項目支出安排情況說明

我會2021年一般公共預(yù)算支出中無重要項目、重大支出,無涉及扶貧等民生項目范疇的專項支出。

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7、專有名詞解釋。

公共財政預(yù)算撥款收入:指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

住房保障支出()住房改革支出()住房公積金():指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國()費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國()費反映單位因公出國()的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。


附件1貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會本級.XLS

附件2州僑聯(lián)2021年整體支出績效目標(biāo)表.xls

附件3州僑聯(lián)2021年項目支出績效目標(biāo)表.xlsx


掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面