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黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2017年度部門決算及"三公"經(jīng)費(fèi) 決算公開說明

黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2017年度部門決算及"三公"經(jīng)費(fèi)

決算公開說明

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一、黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)概況

(一)主要職能

1、指導(dǎo)統(tǒng)籌全州華僑華人及社團(tuán)的聯(lián)誼和服務(wù)工作,開展港澳臺(tái)僑聯(lián)誼。

2推動(dòng)涉僑經(jīng)濟(jì)、科技合作與交流,推動(dòng)涉僑宣傳、文化交流和華文教育工作。

3配合有關(guān)部門做好海外華僑華人和港澳同胞引智、捐贈(zèng)資金、物資、項(xiàng)目及權(quán)益協(xié)作。

4承擔(dān)重要華僑華人知名人來黔接待。

5協(xié)同有關(guān)部門和社團(tuán)做好涉僑信訪工作。

6承辦州委、州政府和上級(jí)主管部門交辦的其它事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

根據(jù)黔南編辦復(fù)[2015]57號(hào)《黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于調(diào)整州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)人員編制等事項(xiàng)的批復(fù)》,單位內(nèi)設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)科、權(quán)益保障科3個(gè)內(nèi)設(shè)科室。從預(yù)算單位構(gòu)成看,黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)部門決算包括:本級(jí)決算

二、黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2017年度部門決算公開報(bào)表(見附表)

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三、黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2017年度部門決算情況說明
  (一)黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2017年度收入支出決算總體情況說明
  黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2017年度收支決算總計(jì)225.6萬元,與2016年相比,增加39.8萬元,增長(zhǎng)21.42%。變動(dòng)的主要原因:一是2017年僑聯(lián)換屆;二是單位人員增加;三是培訓(xùn)增加;四是調(diào)研、交流增加。
  (二)黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2017年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)207.14萬元,其中:財(cái)政撥款收入207.14萬元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

(三)黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2017年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)205.35萬元,其中:基本支出161.99萬元,占78.88%;項(xiàng)目支出43.37萬元,占21.12%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

(四)黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2017年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)207.14萬元。與2016年相比,增加26.8萬元,增長(zhǎng)14.86%。變動(dòng)的主要原因是:一是2017年僑聯(lián)換屆;二是單位人員增加;三是培訓(xùn)增加;四是調(diào)研、交流增加。
(五)黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況???

黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出205.35萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加38.01萬元,增長(zhǎng)22.72%.變動(dòng)的主要原因:一是2017年僑聯(lián)換屆;二是單位人員增加;三是培訓(xùn)增加;四是調(diào)研、交流增加。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出174.66萬元,占 85.06%; 社會(huì)保障和就業(yè)支出15.31萬元,占7.5%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.22萬元,占3.52%;住房保障支出8.16萬元,占3.97%。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為132.68萬元,支出決算為205.35萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的154.77%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是2017年僑聯(lián)換屆;二是單位人員增加;三是培訓(xùn)增加;四是調(diào)研、交流增加。其中:

(1)一般公共服務(wù)支出港澳臺(tái)僑事務(wù)行政運(yùn)行當(dāng)年預(yù)算數(shù)為109.08 , 支出174.66萬元,港澳臺(tái)僑事務(wù)行政運(yùn)行當(dāng)年預(yù)算為81.59 萬元,支出決算為92.44萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的113.30%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是2017年僑聯(lián)換屆;二是單位人員增加;三是培訓(xùn)增加;四是調(diào)研、交流增加。
?? (2)一般公共服務(wù)支出港澳臺(tái)僑事務(wù)其它港澳臺(tái)僑事務(wù)支出當(dāng)年預(yù)算為27.8萬元,支出決算為30.42萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的109.42%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是2017年僑聯(lián)換屆;二是單位人員增加;三是培訓(xùn)增加;四是調(diào)研、交流增加。

(3)其它一般公共服務(wù)支出當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為38.86萬元,完成當(dāng)年預(yù)算0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是2017年僑聯(lián)換屆;二是單位人員增加;三是培訓(xùn)增加;四是調(diào)研、交流增加。

(4)一般公共服務(wù)支出港澳臺(tái)僑事務(wù)華僑事務(wù)當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為12.95萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是2017年僑聯(lián)換屆;二是單位人員增加;三是培訓(xùn)增加;四是調(diào)研、交流增加。
??? (5)社會(huì)保障和就業(yè)支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出當(dāng)年預(yù)算為8.37萬元,支出決算為8.86萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的105.85%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員增加。

(6)社會(huì)保障和就業(yè)支出財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助當(dāng)年預(yù)算為0.21萬元,支出決算為0.22萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的104.76%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員增加。

(7) 社會(huì)保障和就業(yè)支出財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助當(dāng)年預(yù)算為0.21萬元,支出決算為0.22萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的104.76%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員增加。 

(8)社會(huì)保障和就業(yè)支出其它社會(huì)保障和就業(yè)支出其它社

會(huì)保障和就業(yè)支出當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為6.00萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員增加。

(9)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療當(dāng)年預(yù)算為2.51萬元,支出決算為2.66萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的105.98%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員增加。 

(10)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出行政事業(yè)單位醫(yī)療公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助當(dāng)年預(yù)算為4.44萬元,支出決算為4.56萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的105.98%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員增加。

(11)住房保障支出住房保障支出住房公積金當(dāng)年預(yù)算為7.86萬元,支出決算為8.16萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的103.82%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)(決算數(shù)小于預(yù)算數(shù))的主要原因:人員增加。

(六)黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出161.99萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)146.62萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等;公用經(jīng)費(fèi)15.37萬元,主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

(七)黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2017年度三公經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算2.35萬元,,比上年減少0.10萬元,降低4.06%,減少原因是:無公務(wù)用車,接待次數(shù)減少。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出1.49萬元,占63.40%,比上年增加1.49萬元,增長(zhǎng)0%,增加原因:有1名人員赴臺(tái)考察;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,占0%,比上年減少0.34萬元,降低100%,減少原因:無公務(wù)用車;公務(wù)接待費(fèi)支出0.86萬元,占36.60%,比上年減少1.25萬元,降低59.24%,減少原因:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,公務(wù)接待次數(shù)減少。具體情況如下:

(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出1.49萬元。黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)1人次。開支內(nèi)容包括::有1名人員赴臺(tái)灣考察。

(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2017年,單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

(3)公務(wù)接待費(fèi)0.86萬元。具體是:接待就餐、住宿、差旅。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.86萬元,主要是:接待就餐、住宿、差旅。黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次,120人次。

(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2017年無政府性基金預(yù)算和收支。

(九)其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.37萬元,比2016年增加15.37萬元,增長(zhǎng)0%,變動(dòng)的主要原因是:一是2017年僑聯(lián)換屆;二是單位人員增加;三是培訓(xùn)增加;四是調(diào)研、交流增加。

2、政府采購支出情況。

2017年我單位政府采購支出總額4.21萬元,其中:政府采購貨物支出4.21萬元、無政府采購工程支出、無政府采購服務(wù)支出、無授予中小企業(yè)合同金。占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2017年12月31日,我單位共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛(其他用車主要用途是:車輛實(shí)際用途);單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

4、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

(1)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況

一是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出;

二是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算安排,壓縮不必要的支出,發(fā)揮預(yù)資金使用效益;

三是壓縮會(huì)議費(fèi)等支出,發(fā)揮好預(yù)算資金使用效益。

四是做好全州主流媒體與海外華文媒體的合作;

五是繼續(xù)實(shí)施好“僑愛工程”、“同心工程”、“馬來西亞祝福文化基金會(huì)”捐贈(zèng)等公益項(xiàng)目;

六是繼續(xù)選拔推薦優(yōu)秀教師赴海外開展華文教育工作;

七是做好重要華僑華人和僑領(lǐng)的服務(wù)和接待工作;

八是狠抓同步小康駐村點(diǎn)的精準(zhǔn)扶貧工作;

九是繼續(xù)深入開展“送溫暖”、“獻(xiàn)愛心”、“僑幫僑”、“送科技”、“送項(xiàng)目”、“送醫(yī)療”工作。

(2)績(jī)效評(píng)價(jià)工作取得的成效。一是發(fā)揮了僑聯(lián)工作職能,服務(wù)黨和國(guó)家中心工作。二是認(rèn)真做好重要華僑華人及僑領(lǐng)的來訪接待工作。三是友城工作取得新進(jìn)展,與國(guó)外架起友好交流橋梁。四是提升了外事工作水平。五是凝僑心,維僑益,積極服務(wù)我州經(jīng)濟(jì)。六是著力抓交流,促進(jìn)了黔南與海外華僑社團(tuán)的有好往來。

 

四、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

(四)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(九)結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(十一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十三)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十四)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

(十五)三公經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的三公經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十七)一般公共服務(wù)支出港澳臺(tái)僑事務(wù)行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(十八)一般公共服務(wù)支出港澳臺(tái)僑事務(wù)華僑事務(wù):反映有關(guān)華僑接待安置、生活困難補(bǔ)助以及華文教育等方面的支出。

(十九)一般公共服務(wù)支出港澳臺(tái)僑事務(wù)其他港澳臺(tái)僑事務(wù)支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于港澳臺(tái)僑事務(wù)方面的支出。

(二十)一般公共服務(wù)支出組織事務(wù)其他組織事務(wù)支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

(二十一)一般公共服務(wù)支出其他一般公共服務(wù)支出其他一般公共服務(wù)支出:反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

(二十二)社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(二十三)社會(huì)保障和就業(yè)支出財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助:反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

(二十四)社會(huì)保障和就業(yè)支出財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助:反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

(二十五)社會(huì)保障和就業(yè)支出財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助:反映財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

(二十六)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(二十七)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助:反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

(二十八)住房保障支出住房改革支出住房公積金:指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

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