貴州省黔南布依族苗族自治州婦女聯(lián)合會(huì)2022年度部門決算公開說明
目?? 錄
第一部分貴州省黔南布依族苗族自治州婦女聯(lián)合會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分? 2022年度部門決算公開報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分? 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、其他事項(xiàng)情況說明
十一、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分?? 名詞解釋
第五部分?? 附件
第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州婦女聯(lián)合會(huì)概況
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一、貴州省黔南布依族苗族自治州婦女聯(lián)合會(huì)概況
(一)主要職能
1.根據(jù)黨的中心任務(wù),指導(dǎo)各級(jí)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》開展婦女兒童工作;聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員,并進(jìn)行業(yè)務(wù)工作指導(dǎo)。
2.組織、指導(dǎo)全州婦女開展“巾幗建功”和“五好家庭”等活動(dòng);組織、動(dòng)員婦女投身改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)。
3.代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督,協(xié)助培養(yǎng)和選拔女干部,促進(jìn)婦女參政議政;參與擬定有關(guān)婦女兒童法規(guī)、規(guī)章,維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益。
4.調(diào)查研究全州婦女兒童工作的狀況和問題,及時(shí)向州委、州政府反映情況,提出意見和建議。
5.指導(dǎo)各級(jí)婦聯(lián)的宣傳輿論工作,教育、引導(dǎo)廣大婦女增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神;表彰各行各業(yè)的先進(jìn)婦女;開展婦女職業(yè)技能培訓(xùn)和婦女干部培訓(xùn),提高婦女干部素質(zhì),促進(jìn)婦女人才成長(zhǎng)。
6.加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系,協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦好事、辦實(shí)事。
7.加強(qiáng)與各族各界婦女的聯(lián)系,鞏固婦女團(tuán)結(jié)。
8.承擔(dān)州婦女兒童工作委員會(huì)的日常工作,督促檢查《婦女發(fā)展綱要》、《兒童發(fā)展綱要》及有關(guān)法律、法規(guī)的貫徹落實(shí)情況。
9.承辦州委、州政府和省婦聯(lián)交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
貴州省黔南布依族苗族自治州婦女聯(lián)合會(huì)由4個(gè)內(nèi)設(shè)部室和1個(gè)下設(shè)事業(yè)單位(黔南州婦女兒童發(fā)展服務(wù)中心)組成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省黔南州婦女聯(lián)合會(huì)部門決算包括:本級(jí)決算。
第二部分? 2022年度部門決算公開報(bào)表
(見附件)
第三部分? 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收支決算總計(jì)573.66萬(wàn)元,與2021年度相比,增加8.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.46%。主要原因是:新增人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)569.77萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入569.77萬(wàn)元,占100.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)573.60萬(wàn)元,其中:基本支出391.62萬(wàn)元,占68.27%;項(xiàng)目支出181.98萬(wàn)元,占31.73%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)573.66萬(wàn)元。與2021年相比,增加8.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.46%。主要原因是:新增人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出573.60萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與2021年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加9.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.70%。主要原因是:新增人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出503.95萬(wàn)元,占87.86%;社會(huì)保障和就業(yè)支出24.43萬(wàn)元,占4.26%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16.57萬(wàn)元,占2.89%;住房保障支出27.33萬(wàn)元,占4.76%。農(nóng)林水支出1.32萬(wàn)元,占0.23%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為495.51萬(wàn)元,支出決算為503.95萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的101.70%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:新增人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)。其中:
(1)一般公共服務(wù)支支出(201)群眾團(tuán)體事務(wù)(20129)行政運(yùn)行(2012901)。當(dāng)年預(yù)算為258.60萬(wàn)元,支出決算為297.89萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的115.19%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:新增人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)。
(2)一般公共服務(wù)支支出(201)群眾團(tuán)體事務(wù)(20129)一般行政管理事務(wù)(2012902)。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為45.38萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加?jì)D女兒童工作經(jīng)費(fèi)。
(3)一般公共服務(wù)支支出(201)群眾團(tuán)體事務(wù)(20129)其它群眾團(tuán)體事務(wù)支出(2012999)。當(dāng)年預(yù)算為169.20萬(wàn)元,支出決算為160.68萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的94.96%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:因疫情原因,黔南州鄉(xiāng)村振興巾幗行動(dòng)工作暨現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)未開展。
(4)社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位離退休(20805)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505)。當(dāng)年預(yù)算為22.76萬(wàn)元,支出決算為23.47萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的103.12%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:新增人員養(yǎng)老保險(xiǎn)。
(5)社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出(208)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(20827)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(2082701)。當(dāng)年預(yù)算為0.34萬(wàn)元,支出決算為0.37萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的108.82%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:新增人員失業(yè)保險(xiǎn)。
(6)社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出(208)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(20827)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(2082702)。當(dāng)年預(yù)算為0.57萬(wàn)元,支出決算為0.59萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的103.51%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:新增人員工傷保險(xiǎn)。
(7)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)行政單位醫(yī)療(2101101)。當(dāng)年預(yù)算為6.06萬(wàn)元,支出決算為6.35萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的104.79%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:新增人員醫(yī)療保險(xiǎn)。。
(8)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)事業(yè)單位醫(yī)療(2101102)。當(dāng)年預(yù)算為3.19萬(wàn)元,支出決算為3.19萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
(9)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(2101103)。當(dāng)年預(yù)算為7.03萬(wàn)元,支出決算為7.03萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
(10)住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公積金(2210201)。當(dāng)年預(yù)算為26.44萬(wàn)元,支出決算為27.33萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的103.37%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:新增人員住房公積金。
(11)農(nóng)林水支出(213)扶貧(21305)其他扶貧支出(2130599)。當(dāng)年預(yù)算為1.32萬(wàn)元,支出決算為1.32萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出391.62萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)350.98萬(wàn)元,主要包括基本工資118.64萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼67.04萬(wàn)元、獎(jiǎng)金27.27萬(wàn)元、績(jī)效工資18.79萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)23.47萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0.95萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.65萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.83萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.05萬(wàn)元、住房公積金27.33萬(wàn)元、其他工資福利支出41.59萬(wàn)元、退休費(fèi)6.17萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1.32萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.75萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.13萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)40.63萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)1.12萬(wàn)元、水電費(fèi)3.42萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.15萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.02萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.98萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.11萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.84萬(wàn)元、福利費(fèi)1.89萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用13.14萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出8.06萬(wàn)元、資本性支出0.9萬(wàn)元。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.94萬(wàn)元,支出決算為0.11萬(wàn)元,完成預(yù)算的11.70%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子”的要求,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支;二是無因公出國(guó)出境人員。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
(1)2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算0.11萬(wàn)元,比上年減少0.32萬(wàn)元,降低74.61%,減少原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子”的要求,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中:公務(wù)接待費(fèi)支出0.11萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的100.00%,比上年減少0.32萬(wàn)元,降低74.61%,減少原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子”的要求,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
(2)因公出國(guó)出境預(yù)算0.47萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。具體原因:疫情原因無因公出國(guó)出境人員。
(3)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.47萬(wàn)元,支出決算0.11萬(wàn)元,完成預(yù)算的23.45%。具體原因是:國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0.11萬(wàn)元,國(guó)(境)外接待費(fèi)0萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.11萬(wàn)元,主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子”的要求,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支等。貴州省黔南布依族苗族自治州婦女聯(lián)合會(huì)2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次,13人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州婦女聯(lián)合會(huì)2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年無收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州婦女聯(lián)合會(huì)2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年無收支。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
貴州省黔南布依族苗族自治州婦女聯(lián)合會(huì)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.63萬(wàn)元,比2021年度增加4.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.66%,主要原因是:新增人員公用經(jīng)費(fèi)。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2022年度政府采購(gòu)支出總額0.9萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.9萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日,我單位無國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
十一、預(yù)算績(jī)效情況說明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求,我單位開展了2022年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作,根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)(含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)),結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況,對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí),根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況,對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況,以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2022年可公開項(xiàng)目共有13個(gè),涉及資金181.98萬(wàn)元(其中,州本級(jí)資金136.98萬(wàn)元,上級(jí)資金45萬(wàn)元)。
(二)預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果
部門整體支出績(jī)效自評(píng)表和公開的項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附件
(三)部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
2022年度我單位未開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作,故無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果說明。
四、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
(四)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
(八)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(九)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(十)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
(十一)項(xiàng)目支出:指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
(十二)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十三)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
(十四)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。
(十六)一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(十七)一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。
(十八)一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位的)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
(十九)一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
(二十)一般公共服務(wù)支部(類)其他一般公共服務(wù)支部(款)其他一般公共服務(wù)支部(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
(二十一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(二十二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
(二十三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
(二十四)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
(二十五)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(二十六)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
(二十七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。
第五部分?? 附件
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貴州省黔南布依族苗族自治州婦女聯(lián)合會(huì)(本級(jí))2022年部門決算公開表.pdf
貴州省黔南布依族苗族自治州婦女聯(lián)合會(huì)(本級(jí))2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表.pdf
貴州省黔南布依族苗自治州婦女聯(lián)合會(huì)(本級(jí))2022年部門決算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.pdf
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